Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
|
SV III
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#182 Сб Июн 26, 2010 02:52:34
|
Сообщить модератору
|
|
Документ Реализация ТМЗ и услуг не создает записей по выпуску продукции/услуг, соответственно не участвует в расчете фактической себестоимости продукции/услуг. Посему 8410 при всем желании не распределится на аренду. Акт об оказании производственных услуг в помощь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#184 Пн Июн 28, 2010 15:15:45
|
|
|
Добрый день! Акт об оказании производственных услуг- хорошое решение, еще раз спасибо. Хотелось бы еще решить вопрос с Административными расходами. Если расходы по электроэнергии, связи, отоплению, собираются на 8410, то они соответственно закрываются по плановой себестоимости на основное производство т.е на 8110. Хотя затраты должны частично попасть и на 7211. Если это возможно, то как?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#186 Вт Июн 29, 2010 13:59:42
|
|
|
Lubir
Вы хотите делить косвенные затраты в разрезе подразделений?
То есть как я понял если затраты на подразделениях основного производства, то должно закрываться Дт8110-Кт8410, а если на АУП, то должно закрываться Дт7210-Кт8410?
Если так, то можно настроить правила закрытия накладных расходов "Методах распределения косвенных затрат", через пункт меню "Предприятие".
И тогда счет 8410 будет закрываться автоматически при проведении документа "Закрытие месяца" с галочкой "Расчет и корректировка себестоимости продукции".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#187 Вт Июн 29, 2010 15:10:51
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek говорит: |
То есть как я понял если затраты на подразделениях основного производства, то должно закрываться Дт8110-Кт8410, а если на АУП, то должно закрываться Дт7210-Кт8410?
Если так, то можно настроить правила закрытия накладных расходов "Методах распределения косвенных затрат", через пункт меню "Предприятие". |
Пример правила в студию. С учетом ситуации Lubir.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#188 Вт Июн 29, 2010 16:32:03
|
|
|
Дело в том Raybek, что на 01.01.2010 в методах рапределения косвенных расход есть запись что 8410 распределяется по плановой себестоимости на подразделения (цеха) которые выпускают готовую продукцию, плюс к этому есть аренда, через акт об оказании производственных услуг 8410 -8110-7450. Если вносить в методы распределения косвенных расходов еще одну строку 8410-7211 программа пишет, что "запись с такими ключевыми полями существует.." т.е получается что допускается только один вариант распределения косвенных расходов.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Cleaner: Отчет производства за смену.
Отчет же даст распределение на готовую продукцию, то-же, что и при закрытии месяца, а 7211 снова не у дел?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#189 Вт Июн 29, 2010 18:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
Lubir говорит: |
Отчет же даст распределение на готовую продукцию, то-же, что и при закрытии месяца, а 7211 снова не у дел? |
По секрету - там еще есть вкладка Услуги. Для отражения выпуска внутренних услуг. И 7210 становится "у дел".
З.Ы. И перестаньте употреблять 7211. В 8-ке нет 7211.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#190 Ср Июн 30, 2010 09:24:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lubir
А подразделения в методах распределния косвенных затрат не указываете?
Например
8410 "Основной цех" - 8110 "Основной цех"
8410 "АУП" - 7210 "АУП"
Это уже разные записи.
Или у Вас накладные расходы не делятся по подразделениям при списании на 8410?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Кстати если у Вас подразделение - одно, то есть вариант разделения по статьям затрат.
То бишь, например
8410 "Подразделение", "Статья затрат основного цеха" - 8110 "Подразделение"
8410 "Подразделение", "Статья затрат общие и адм. расходы" - 7210 "Подразделение"
Это тоже разные записи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#191 Ср Июн 30, 2010 10:33:48
|
|
|
Cleaner:
Поняла секрет, получается что в отчете производства за смену в номенклатурной группе ставлю "Административно управленческие услуги" во вкладке "Услуги" перечисляю коммунальные затраты, и закрываю их на счет 7210. В принципе получается то-же, что и через операции вручную. Поэтому вы и написали
1. Ручками.
2. Отчет производства за смену.
Спасибо, как один из вариантов, еще подумаю.
P.S. 7210- Административные расходы
7211- Административные расходы (идущие на вычет по КНП)
7212- Административные расходы (не идущие на вычет по КНП)
Raybek:
У меня действительно накладные собираются на одно подразделение "Эксплуатационно-ремонтный участок" Когда стоит запись в методах распределения косвенных расходов 8410- плановая себестоимость Счет и аналитика закрытия-8110 при закрытии периода накладные попадают на 8110-себестоимость выпускаемой продукции -1320 и
8110-аренда-7450 расходы по аренде.
Если я добавляю в методы распределения косвенных расходов еще строку 8410 -эксплуатационный участок-база распределения (оплата труда) Счет и аналитика закрытия-7210 при закрытии периода накладные все попадают на 7210 а на 8110-вообще не распределяются. А было бы замечательно совместить и то и другое. Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#192 Ср Июн 30, 2010 10:44:22
|
|
|
Lubir
Я не про базу распределения говорю, а про СТАТЬИ ЗАТРАТ.
Например есть две статьи затрат: Статья затрат1 и Статья затрат2.
Ежели Вы хотите, чтобы затраты закрывались на 8110, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат1".
А если хотите, чтобы затрат закрывались на 7210, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат2".
В методах распределения косвенных затрат у Вас две записи:
8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1" - 8110 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1"
8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2" - 7210 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2"
Система будет распределять накладные затраты на 8110 и 7210 в зависимости от СТАТЬ ЗАТРАТ
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Lubir
И еще насчет 7210
Цитата: |
P.S. 7210- Административные расходы
7211- Административные расходы (идущие на вычет по КНП)
7212- Административные расходы (не идущие на вычет по КНП) |
Как я понял Вы самостоятельно открыли эти субсчета.
Зачем? В 1С 8 БУК другой механизм разделения расходов на "идущие на вычет" и "не идущие на вычет".
Это галочка в статьях затрат "Принимается к налоговому вычету".
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Сорри, не "Принимается к налоговому вычету", а "Принимается к налоговому учету"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#193 Ср Июн 30, 2010 11:22:38
|
|
|
Так речь и идет о статье затрат- коммунальные услуги, т.е. вода, канализация, электроэнергия. И их надо распределить и на готовую продукцию и на арендаторов и на администрацию. А ручками не хочется
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
По поводу 7210 счета:
Согласна, но в одних случаях статьи затрат могут идти на вычеты а в других нет, мне удобнее по субсчетам, сразу видно в оборотке и меньше вероятность ошибки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#194 Ср Июн 30, 2010 11:45:47
|
Сообщить модератору
|
|
Lubir говорит: |
получается что в отчете производства за смену в номенклатурной группе ставлю "Административно управленческие услуги" во вкладке "Услуги" перечисляю коммунальные затраты, и закрываю их на счет 7210. |
Не получается. Во вкладке Услуги указываете "внутреннюю услугу" "Административно управленческие услуги" по плановой стоимости. А фактические затраты распределятся с 8410.
Lubir говорит: |
мне удобнее по субсчетам, сразу видно в оборотке и меньше вероятность ошибки. |
Больше. Для 8-ки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#195 Ср Июн 30, 2010 15:23:00
|
|
|
Cleaner:
1. я просто счастлива!!!! все как надо.
2. Почему с 7211 вероятность ошибки в 8 больше, в чем прокол?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#197 Чт Июн 02, 2011 14:26:11
|
|
|
Здравствуйте, перечитала всю тему ну понятней не стало, у нас производства кирпича жженого все материальные затраты собираем на 8410, потом закрываем 8110, асе остальные затраты зарплата, амортизация сразу собирается на 8110, в конце месяца делаем отчет производства за смену и требование накладную на списание материалов, после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем?
Добавлено спустя 50 минут 28 секунд:
Чем закрывать 1341?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#199 Чт Июн 02, 2011 15:33:15
|
|
|
и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ну отчет производства за смену это же и есть выпуск готовой продукции!?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Gulmira говорит: |
Перед закрытием месяца нужно оформить выпуск готовой продукции |
Отчет производства за смену- это же он и есть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#200 Чт Июн 02, 2011 15:36:41
|
|
|
Лянча говорит: |
и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства |
если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#201 Чт Июн 02, 2011 15:48:01
|
|
|
Gulmira говорит: |
Лянча говорит: |
и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства |
если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену. |
У меня весь счет 8110, переходит на 1341, а 1341 нечем не закрывается хотя есть выпуск готовой продукции
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
а если галочку перенос не ставить , тогда 8110 вообще не закрывается, а все время возвращает предыдущий месяц + текущий
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?
Добавлено спустя 36 секунд:
Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?
Добавлено спустя 27 секунд:
Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#202 Чт Июн 02, 2011 16:00:35
|
|
|
Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#203 Чт Июн 02, 2011 16:15:29
|
|
|
Gulmira говорит: |
Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов |
да у нас 1С8, в учетной политеке у нас есть только - метод распределения косвенных расходов, там стоит счет затрат 8410, счет закрытия 8110
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#204 Чт Июн 02, 2011 16:29:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
2. Списание сырья в производство
Меню (Основная деятельность) → Производство → Требование-накладная → ввести дату и на закладке «Материалы» в табличной части через Insert и выбрать нужное сырье → ввести Счет учета (БУ) 1310 → на закладке Счета учета затрат заполнить поле Счет затрат – 8110, подразделение Цех → номенклатурную группу и статью затрат «Материальные затраты» → сохранить через ОК. В дальнейшем распечатывается Требование-накладная. Проверить проводки: Дт 8110 Кт 1310.
3. Методы распределения накладных расходов
1. Меню Предприятие → Учетная политика → Методы распределения косвенных расходов → Insert → ввести дату → счет затрат 8410, подразделение выбрать, база распределения Объем выпуска → счет закрытия 8110.
Счет 8410 используется для накопления НР.
3. Меню Предприятие → Учетная политика → Установка порядка подразделений для закрытия счетов → Insert → ввести дату начало месяца → ОК.
4. Поступление НР (делается через Поступление ТМЗ и услуг – аренда 120000 тенге без НДС).
5. Далее Распределение НР:
Делается в конце месяца, прежде чем рассчитать фактическую себестоимость продукции. Меню Операции → Регламентные → Закрытие месяца → ввести дату конец месяца → напротив команды Закрытие производственных счетов установить галочку, снять галочку Перенос незавершенного производства → ОК.
Переделы – самостоятельные, отдельные фазы обработки сырья.
6. Выпуск готовой продукции
Меню Производство → Отчет производства за смену → Insert → закладка Продукция → выбрать карточку «кирпич» → ввести количество выпущенных изделий и плановую цену (например, 20) → проверить подразделение, склад, с которого поступает ГП, номенклатурную группу → ОК.
ГП приходуется на склад по плановой себестоимости, а фактическая себестоимость рассчитывается при помощи документа «Закрытие месяца».
7. Отчет по себестоимости продукции
Меню Производство → Справки и расчеты → Калькуляция себестоимости → ввести период например май месяц 2010 г. → кнопка Сформировать → кнопка Заголовок и кнопка Подписи → распечатать отчет через меню Файл → Печать.
ИТАК, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ в 1С:
1. Проверить настройку учетной политики через меню Предприятие.
2. Списание сырья (через Требование-накладную). Проверить остаток на счете 1310.
3. Проверить проводки в Зарплате (сначала в Начислении зарплаты в поле «Отражение в бухучете» выбрать проводку Дт 8110 Кт 3350).
4. Проверить приход ГП (через Отчет производства за смену). В количестве. Если остатка ГП нет на конец месяца, то все что продано, должно быть оприходовано. Перепровести реализацию. Проверить анализ счета 1320.
5. Перепровести Закрытие месяца, проверить счета 8410 и 8110.
6. Сделать ежемесячные отчеты по Калькуляции (Производство – Справки-расчеты - Калькуляция) и ежемесячные Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 8110.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#205 Чт Июн 02, 2011 17:20:17
|
|
|
Еще извините можно уточнить что такое переделы?
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
И как списывается зарплата, амортизация, налоги (земля, имущество), все это должно входить в себестоимость кирпича
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Вот такие ошибки выдает при закрытие месяца
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#206 Чт Июн 02, 2011 17:47:05
|
|
|
Лянча говорит: |
после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем?
|
Лянча говорит: |
и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства |
А какая сумма после закрытия переходит на 1341? Случайно не вся разница между фактической и плановой себестоимостью?
Не получается так, что фактическая себестоимость получается равной плановой, а вся разница переходит на незавершенку?
Если так, то это неправильно.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Лянча
При закрытии месяца формируются корректировочные проводки по выпуску и списании себестоимости: Дт1320-Кт8110, Дт7010-Кт1320?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#207 Чт Июн 02, 2011 17:52:37
|
|
|
После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#208 Пт Июн 03, 2011 10:18:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лянча говорит: |
После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается |
исправьте номенклатурную группу, указали налоги, вы же выпускаете кирпич
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#209 Чт Июн 16, 2011 16:49:21
|
|
|
При закрытии месяца вышла ошибка:
"Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделения: АУП
Статья затрат:"
Пожалуйста, подскажите где находится эта ошибка?
Версия 1С 8.1
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#210 Вт Ноя 08, 2011 17:41:46
|
|
|
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#211 Пт Ноя 11, 2011 23:49:56
|
|
|
elena_chief говорит: |
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла. |
В любом случае советую для начала Вам прочитать внимательно все обсуждалось по данной теме на Балансе. Затем уже конкретизировать Ваши вопросы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#212 Чт Май 09, 2013 18:55:31
|
|
|
Продали всю произведенную продукцию, сальдо по счету 1320 после закрытия месяца должно равняться "0". У меня количественное равно "0" как и положена, а сумовое положительное. В чем может быть дело?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#213 Чт Май 09, 2013 21:20:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Пангея говорит: |
В чем может быть дело? |
В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#214 Чт Май 09, 2013 22:02:58
|
|
|
С. Ромазанов, это единственная причина, которую я знаю. Все перепровела посредством групповой обработки, если бы ошибка была во времени у меня бы документ не провелся, я правильно понимаю?
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
А нет проводит, надо же. Спасибо, Вам большое, буду исправлять.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#215 Пт Май 10, 2013 13:39:12
|
|
|
Корректирую даты документов в хронологическом порядке, все равно суммы вылезают. Посмотрите, пожалуйста, в скрине в графе "Документ" с хронологией все в порядке, в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять, мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#216 Пт Май 10, 2013 16:27:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Пангея говорит: |
в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять |
И не поменяете, это субконто. У вас способ оценки запасов по счету 1320 по методу FIFO/LIFO.
Пангея говорит: |
мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320. |
Вам кажется. В приведенной части карточки счета нет никакой реализации и у вас остаток на складе ЖБИ и по количеству и по сумме. В Настройке поставьте галочку Количество и увидите остатки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#217 Пт Май 10, 2013 19:28:51
|
|
|
С. Ромазанов, может я что-то не так корректирую. Посмотрите, пожалуйста, вот этот пример. В нем и реализация и количественного остатка нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#218 Пт Май 10, 2013 19:43:42
|
|
|
Пангея говорит: |
В нем и реализация и количественного остатка нет. |
Так тут и Закрытия месяца с Расчетом и корректировкой себестоимости продукции (услуг) нет. Сделайте Закрытие месяца за март.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#219 Сб Май 11, 2013 13:19:19
|
|
|
С. Ромазанов, сделала закрытие месяца март, только, почему то, оно никак не отразилось на карточке счета 1320. Может все дело в переносе незавершенного производства?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#220 Сб Май 11, 2013 16:17:00
|
|
|
Нет, дело не в завершенке. Сумовое сальдо у товара, который был куплен в феврале, а продан в марте.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
т.е. не куплен, а изготовлен.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#221 Сб Май 11, 2013 18:39:24
|
|
|
Пангея говорит: |
Нет, дело не в завершенке |
С. Ромазанов говорит: |
Пангея говорит:
В чем может быть дело?
В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#222 Сб Май 11, 2013 22:22:59
|
|
|
С. Ромазанов, Вы были правы, перепровела все документы: поступление материала - 9:00, требование - 10:00, отчет за смену 11:00, перемещение - 12:00, реализацию - 13:00. Большое Вам спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#223 Ср Авг 07, 2013 11:19:33
|
|
|
Добрый день! Услуги по аренде и содержанию инженерных сетей собираются на счете 8310 Вспомогательное производство, там же услуги для основного производства. Для аренды оформляется Акт об оказании производственных услуг, Дт7470 Кт 8310. Для основного производства - Отчет производства за смену Дт 8110 Кт8310. При закрытии месяца все проводки Дт7470 Кт8310 и Дт8110 Кт8310 проводятся отрицательными суммами и все закрывается Дт 1342 Кт 8310. Помогите разобраться в чем причина. Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#224 Ср Авг 07, 2013 11:36:10
|
|
|
1. Не совпадают подразделения и номенклатурные группы по Дт в документах по формированию затрат и Кт в Акте и Отчете
2. Нет затрат по Дт 8310
Нужное выбрать
Добавлено спустя 35 секунд:
Хотя второе лишнее.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#225 Ср Авг 07, 2013 12:07:54
|
|
|
В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги
В Акте - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - аренда
В Отчете - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - услуги вспомогательного производства.
Не знаю как разделить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#226 Ср Авг 07, 2013 12:13:15
|
|
|
Lubir говорит: |
В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги |
Номенклатурная группа или статья затрат? Если НГ, то неправильно, нужно в документах по формированию затрат НГ установить аренда или услуги вспомогательного производства, в зависимости от назначения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#228 Ср Авг 07, 2013 12:24:48
|
|
|
Почему? У вас одни и те же работники работают и для аренды и для вспомогательного производства? И невозможно определить, к себестоимости какой конкретно услуги относится зарплата работника?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|