Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие производственных счетов
    Закрытие счетов НУ при закрытии месяца в 1С делать нужно или нет?
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Вебинар 15 марта 18:30. Закрытие года, Часть 4: Закрытие периода
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8     
    SV III
    Нерезидент Баланса


      

    #181 Пт Июн 25, 2010 22:22:35 Сообщить модератору   

    реализацию закрывайте актом об оказании производственных услуг, простой акт выполненных работ не закрывает на счета себестоимости

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Сб Июн 26, 2010 02:52:34 Сообщить модератору   

    Документ Реализация ТМЗ и услуг не создает записей по выпуску продукции/услуг, соответственно не участвует в расчете фактической себестоимости продукции/услуг. Посему 8410 при всем желании не распределится на аренду. Акт об оказании производственных услуг в помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #183 Сб Июн 26, 2010 10:48:23   

    Спасибо попробую поработать с Актом об оказании производственных услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #184 Пн Июн 28, 2010 15:15:45   

    Добрый день! Акт об оказании производственных услуг- хорошое решение, еще раз спасибо. Хотелось бы еще решить вопрос с Административными расходами. Если расходы по электроэнергии, связи, отоплению, собираются на 8410, то они соответственно закрываются по плановой себестоимости на основное производство т.е на 8110. Хотя затраты должны частично попасть и на 7211. Если это возможно, то как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #185 Пн Июн 28, 2010 23:42:59 Сообщить модератору   

    1. Ручками.
    2. Отчет производства за смену.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #186 Вт Июн 29, 2010 13:59:42   

    Lubir
    Вы хотите делить косвенные затраты в разрезе подразделений?
    То есть как я понял если затраты на подразделениях основного производства, то должно закрываться Дт8110-Кт8410, а если на АУП, то должно закрываться Дт7210-Кт8410?

    Если так, то можно настроить правила закрытия накладных расходов "Методах распределения косвенных затрат", через пункт меню "Предприятие".

    И тогда счет 8410 будет закрываться автоматически при проведении документа "Закрытие месяца" с галочкой "Расчет и корректировка себестоимости продукции".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #187 Вт Июн 29, 2010 15:10:51 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    То есть как я понял если затраты на подразделениях основного производства, то должно закрываться Дт8110-Кт8410, а если на АУП, то должно закрываться Дт7210-Кт8410?

    Если так, то можно настроить правила закрытия накладных расходов "Методах распределения косвенных затрат", через пункт меню "Предприятие".

    Пример правила в студию. С учетом ситуации Lubir.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #188 Вт Июн 29, 2010 16:32:03   

    Дело в том Raybek, что на 01.01.2010 в методах рапределения косвенных расход есть запись что 8410 распределяется по плановой себестоимости на подразделения (цеха) которые выпускают готовую продукцию, плюс к этому есть аренда, через акт об оказании производственных услуг 8410 -8110-7450. Если вносить в методы распределения косвенных расходов еще одну строку 8410-7211 программа пишет, что "запись с такими ключевыми полями существует.." т.е получается что допускается только один вариант распределения косвенных расходов.

    Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:

    Cleaner: Отчет производства за смену.
    Отчет же даст распределение на готовую продукцию, то-же, что и при закрытии месяца, а 7211 снова не у дел?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #189 Вт Июн 29, 2010 18:18:38 Сообщить модератору   

    Lubir говорит:
    Отчет же даст распределение на готовую продукцию, то-же, что и при закрытии месяца, а 7211 снова не у дел?

    По секрету - там еще есть вкладка Услуги. Для отражения выпуска внутренних услуг. И 7210 становится "у дел".

    З.Ы. И перестаньте употреблять 7211. В 8-ке нет 7211.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #190 Ср Июн 30, 2010 09:24:43 Сказали Спасибо❤   

    Lubir
    А подразделения в методах распределния косвенных затрат не указываете?
    Например
    8410 "Основной цех" - 8110 "Основной цех"
    8410 "АУП" - 7210 "АУП"
    Это уже разные записи.

    Или у Вас накладные расходы не делятся по подразделениям при списании на 8410?

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

    Кстати если у Вас подразделение - одно, то есть вариант разделения по статьям затрат.

    То бишь, например
    8410 "Подразделение", "Статья затрат основного цеха" - 8110 "Подразделение"
    8410 "Подразделение", "Статья затрат общие и адм. расходы" - 7210 "Подразделение"

    Это тоже разные записи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #191 Ср Июн 30, 2010 10:33:48   

    Cleaner:
    Поняла секрет, получается что в отчете производства за смену в номенклатурной группе ставлю "Административно управленческие услуги" во вкладке "Услуги" перечисляю коммунальные затраты, и закрываю их на счет 7210. В принципе получается то-же, что и через операции вручную. Поэтому вы и написали
    1. Ручками.
    2. Отчет производства за смену.
    Спасибо, как один из вариантов, еще подумаю.
    P.S. 7210- Административные расходы
    7211- Административные расходы (идущие на вычет по КНП)
    7212- Административные расходы (не идущие на вычет по КНП)

    Raybek:
    У меня действительно накладные собираются на одно подразделение "Эксплуатационно-ремонтный участок" Когда стоит запись в методах распределения косвенных расходов 8410- плановая себестоимость Счет и аналитика закрытия-8110 при закрытии периода накладные попадают на 8110-себестоимость выпускаемой продукции -1320 и
    8110-аренда-7450 расходы по аренде.
    Если я добавляю в методы распределения косвенных расходов еще строку 8410 -эксплуатационный участок-база распределения (оплата труда) Счет и аналитика закрытия-7210 при закрытии периода накладные все попадают на 7210 а на 8110-вообще не распределяются. А было бы замечательно совместить и то и другое. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #192 Ср Июн 30, 2010 10:44:22   

    Lubir
    Я не про базу распределения говорю, а про СТАТЬИ ЗАТРАТ.

    Например есть две статьи затрат: Статья затрат1 и Статья затрат2.

    Ежели Вы хотите, чтобы затраты закрывались на 8110, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат1".
    А если хотите, чтобы затрат закрывались на 7210, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат2".

    В методах распределения косвенных затрат у Вас две записи:

    8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1" - 8110 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1"
    8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2" - 7210 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2"

    Система будет распределять накладные затраты на 8110 и 7210 в зависимости от СТАТЬ ЗАТРАТ

    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

    Lubir
    И еще насчет 7210
    Цитата:
    P.S. 7210- Административные расходы
    7211- Административные расходы (идущие на вычет по КНП)
    7212- Административные расходы (не идущие на вычет по КНП)

    Как я понял Вы самостоятельно открыли эти субсчета.
    Зачем? В 1С 8 БУК другой механизм разделения расходов на "идущие на вычет" и "не идущие на вычет".
    Это галочка в статьях затрат "Принимается к налоговому вычету".

    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:

    Сорри, не "Принимается к налоговому вычету", а "Принимается к налоговому учету"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #193 Ср Июн 30, 2010 11:22:38   

    Так речь и идет о статье затрат- коммунальные услуги, т.е. вода, канализация, электроэнергия. И их надо распределить и на готовую продукцию и на арендаторов и на администрацию. А ручками не хочется Embarassed

    Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:

    По поводу 7210 счета:
    Согласна, но в одних случаях статьи затрат могут идти на вычеты а в других нет, мне удобнее по субсчетам, сразу видно в оборотке и меньше вероятность ошибки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #194 Ср Июн 30, 2010 11:45:47 Сообщить модератору   

    Lubir говорит:
    получается что в отчете производства за смену в номенклатурной группе ставлю "Административно управленческие услуги" во вкладке "Услуги" перечисляю коммунальные затраты, и закрываю их на счет 7210.

    Не получается. Во вкладке Услуги указываете "внутреннюю услугу" "Административно управленческие услуги" по плановой стоимости. А фактические затраты распределятся с 8410.
    Lubir говорит:
    мне удобнее по субсчетам, сразу видно в оборотке и меньше вероятность ошибки.

    Больше. Для 8-ки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #195 Ср Июн 30, 2010 15:23:00   

    Cleaner:
    1. Yahoo! я просто счастлива!!!! все как надо.
    2. Почему с 7211 вероятность ошибки в 8 больше, в чем прокол?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #196 Ср Июн 30, 2010 15:30:48 Сообщить модератору   

    В разделении БУ и НУ. Долго объяснять, да и к закрытию производственных счетов не относится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #197 Чт Июн 02, 2011 14:26:11   

    Здравствуйте, перечитала всю тему ну понятней не стало, у нас производства кирпича жженого все материальные затраты собираем на 8410, потом закрываем 8110, асе остальные затраты зарплата, амортизация сразу собирается на 8110, в конце месяца делаем отчет производства за смену и требование накладную на списание материалов, после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем?

    Добавлено спустя 50 минут 28 секунд:

    Чем закрывать 1341?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #198 Чт Июн 02, 2011 15:31:40   

    Перед закрытием месяца нужно оформить выпуск готовой продукции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #199 Чт Июн 02, 2011 15:33:15   

    и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    ну отчет производства за смену это же и есть выпуск готовой продукции!?

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    Gulmira говорит:
    Перед закрытием месяца нужно оформить выпуск готовой продукции

    Отчет производства за смену- это же он и есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #200 Чт Июн 02, 2011 15:36:41   

    Лянча говорит:
    и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства

    если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #201 Чт Июн 02, 2011 15:48:01   

    Gulmira говорит:
    Лянча говорит:
    и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства

    если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену.

    У меня весь счет 8110, переходит на 1341, а 1341 нечем не закрывается хотя есть выпуск готовой продукции

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    а если галочку перенос не ставить , тогда 8110 вообще не закрывается, а все время возвращает предыдущий месяц + текущий

    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

    Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?

    Добавлено спустя 36 секунд:

    Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?

    Добавлено спустя 27 секунд:

    Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #202 Чт Июн 02, 2011 16:00:35   

    Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #203 Чт Июн 02, 2011 16:15:29   

    Gulmira говорит:
    Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов

    да у нас 1С8, в учетной политеке у нас есть только - метод распределения косвенных расходов, там стоит счет затрат 8410, счет закрытия 8110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #204 Чт Июн 02, 2011 16:29:37 Сказали Спасибо❤   

    2. Списание сырья в производство
    Меню (Основная деятельность) → Производство → Требование-накладная → ввести дату и на закладке «Материалы» в табличной части через Insert и выбрать нужное сырье → ввести Счет учета (БУ) 1310 → на закладке Счета учета затрат заполнить поле Счет затрат – 8110, подразделение Цех → номенклатурную группу и статью затрат «Материальные затраты» → сохранить через ОК. В дальнейшем распечатывается Требование-накладная. Проверить проводки: Дт 8110 Кт 1310.

    3. Методы распределения накладных расходов
    1. Меню Предприятие → Учетная политика → Методы распределения косвенных расходов → Insert → ввести дату → счет затрат 8410, подразделение выбрать, база распределения Объем выпуска → счет закрытия 8110.
    Счет 8410 используется для накопления НР.

    3. Меню Предприятие → Учетная политика → Установка порядка подразделений для закрытия счетов → Insert → ввести дату начало месяца → ОК.

    4. Поступление НР (делается через Поступление ТМЗ и услуг – аренда 120000 тенге без НДС).
    5. Далее Распределение НР:
    Делается в конце месяца, прежде чем рассчитать фактическую себестоимость продукции. Меню Операции → Регламентные → Закрытие месяца → ввести дату конец месяца → напротив команды Закрытие производственных счетов установить галочку, снять галочку Перенос незавершенного производства → ОК.
    Переделы – самостоятельные, отдельные фазы обработки сырья.

    6. Выпуск готовой продукции
    Меню Производство → Отчет производства за смену → Insert → закладка Продукция → выбрать карточку «кирпич» → ввести количество выпущенных изделий и плановую цену (например, 20) → проверить подразделение, склад, с которого поступает ГП, номенклатурную группу → ОК.
    ГП приходуется на склад по плановой себестоимости, а фактическая себестоимость рассчитывается при помощи документа «Закрытие месяца».

    7. Отчет по себестоимости продукции
    Меню Производство → Справки и расчеты → Калькуляция себестоимости → ввести период например май месяц 2010 г. → кнопка Сформировать → кнопка Заголовок и кнопка Подписи → распечатать отчет через меню Файл → Печать.

    ИТАК, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ в 1С:
    1. Проверить настройку учетной политики через меню Предприятие.
    2. Списание сырья (через Требование-накладную). Проверить остаток на счете 1310.
    3. Проверить проводки в Зарплате (сначала в Начислении зарплаты в поле «Отражение в бухучете» выбрать проводку Дт 8110 Кт 3350).
    4. Проверить приход ГП (через Отчет производства за смену). В количестве. Если остатка ГП нет на конец месяца, то все что продано, должно быть оприходовано. Перепровести реализацию. Проверить анализ счета 1320.
    5. Перепровести Закрытие месяца, проверить счета 8410 и 8110.
    6. Сделать ежемесячные отчеты по Калькуляции (Производство – Справки-расчеты - Калькуляция) и ежемесячные Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 8110.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #205 Чт Июн 02, 2011 17:20:17   

    Еще извините можно уточнить что такое переделы?

    Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:

    И как списывается зарплата, амортизация, налоги (земля, имущество), все это должно входить в себестоимость кирпича

    Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:

    Вот такие ошибки выдает при закрытие месяца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #206 Чт Июн 02, 2011 17:47:05   

    Лянча говорит:
    после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем?

    Лянча говорит:
    и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства

    А какая сумма после закрытия переходит на 1341? Случайно не вся разница между фактической и плановой себестоимостью?
    Не получается так, что фактическая себестоимость получается равной плановой, а вся разница переходит на незавершенку?
    Если так, то это неправильно.

    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:

    Лянча

    При закрытии месяца формируются корректировочные проводки по выпуску и списании себестоимости: Дт1320-Кт8110, Дт7010-Кт1320?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #207 Чт Июн 02, 2011 17:52:37   

    После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #208 Пт Июн 03, 2011 10:18:18 Сказали Спасибо❤   

    Лянча говорит:
    После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается


    исправьте номенклатурную группу, указали налоги, вы же выпускаете кирпич

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ардаша
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #209 Чт Июн 16, 2011 16:49:21   

    При закрытии месяца вышла ошибка:
    "Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
    Подразделения: АУП
    Статья затрат:"

    Пожалуйста, подскажите где находится эта ошибка?
    Версия 1С 8.1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena_chief
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #210 Вт Ноя 08, 2011 17:41:46   

    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #211 Пт Ноя 11, 2011 23:49:56   

    elena_chief говорит:
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла.

    В любом случае советую для начала Вам прочитать внимательно все обсуждалось по данной теме на Балансе. Затем уже конкретизировать Ваши вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #212 Чт Май 09, 2013 18:55:31   

    Продали всю произведенную продукцию, сальдо по счету 1320 после закрытия месяца должно равняться "0". У меня количественное равно "0" как и положена, а сумовое положительное. В чем может быть дело?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #213 Чт Май 09, 2013 21:20:39 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    В чем может быть дело?

    В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #214 Чт Май 09, 2013 22:02:58   

    С. Ромазанов, это единственная причина, которую я знаю. Все перепровела посредством групповой обработки, если бы ошибка была во времени у меня бы документ не провелся, я правильно понимаю?

    Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:

    А нет проводит, надо же. Спасибо, Вам большое, буду исправлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #215 Пт Май 10, 2013 13:39:12   

    Корректирую даты документов в хронологическом порядке, все равно суммы вылезают. Посмотрите, пожалуйста, в скрине в графе "Документ" с хронологией все в порядке, в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять, мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #216 Пт Май 10, 2013 16:27:42 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять

    И не поменяете, это субконто. У вас способ оценки запасов по счету 1320 по методу FIFO/LIFO.
    Пангея говорит:
    мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320.

    Вам кажется. В приведенной части карточки счета нет никакой реализации и у вас остаток на складе ЖБИ и по количеству и по сумме. В Настройке поставьте галочку Количество и увидите остатки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #217 Пт Май 10, 2013 19:28:51   

    С. Ромазанов, может я что-то не так корректирую. Посмотрите, пожалуйста, вот этот пример. В нем и реализация и количественного остатка нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #218 Пт Май 10, 2013 19:43:42   

    Пангея говорит:
    В нем и реализация и количественного остатка нет.

    Так тут и Закрытия месяца с Расчетом и корректировкой себестоимости продукции (услуг) нет. Сделайте Закрытие месяца за март.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #219 Сб Май 11, 2013 13:19:19   

    С. Ромазанов, сделала закрытие месяца март, только, почему то, оно никак не отразилось на карточке счета 1320. Может все дело в переносе незавершенного производства?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #220 Сб Май 11, 2013 16:17:00   

    Нет, дело не в завершенке. Сумовое сальдо у товара, который был куплен в феврале, а продан в марте.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    т.е. не куплен, а изготовлен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #221 Сб Май 11, 2013 18:39:24   

    Пангея говорит:
    Нет, дело не в завершенке

    С. Ромазанов говорит:
    Пангея говорит:
    В чем может быть дело?

    В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #222 Сб Май 11, 2013 22:22:59   

    С. Ромазанов, Вы были правы, перепровела все документы: поступление материала - 9:00, требование - 10:00, отчет за смену 11:00, перемещение - 12:00, реализацию - 13:00. Большое Вам спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #223 Ср Авг 07, 2013 11:19:33   

    Добрый день! Услуги по аренде и содержанию инженерных сетей собираются на счете 8310 Вспомогательное производство, там же услуги для основного производства. Для аренды оформляется Акт об оказании производственных услуг, Дт7470 Кт 8310. Для основного производства - Отчет производства за смену Дт 8110 Кт8310. При закрытии месяца все проводки Дт7470 Кт8310 и Дт8110 Кт8310 проводятся отрицательными суммами и все закрывается Дт 1342 Кт 8310. Помогите разобраться в чем причина. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #224 Ср Авг 07, 2013 11:36:10   

    1. Не совпадают подразделения и номенклатурные группы по Дт в документах по формированию затрат и Кт в Акте и Отчете
    2. Нет затрат по Дт 8310
    Нужное выбрать

    Добавлено спустя 35 секунд:

    Хотя второе лишнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #225 Ср Авг 07, 2013 12:07:54   

    В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги
    В Акте - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - аренда
    В Отчете - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - услуги вспомогательного производства.
    Не знаю как разделить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #226 Ср Авг 07, 2013 12:13:15   

    Lubir говорит:
    В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги

    Номенклатурная группа или статья затрат? Если НГ, то неправильно, нужно в документах по формированию затрат НГ установить аренда или услуги вспомогательного производства, в зависимости от назначения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #227 Ср Авг 07, 2013 12:22:09   

    Да, но зарплату разделить на все НГ невозможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #228 Ср Авг 07, 2013 12:24:48   

    Почему? У вас одни и те же работники работают и для аренды и для вспомогательного производства? И невозможно определить, к себестоимости какой конкретно услуги относится зарплата работника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #229 Ср Авг 07, 2013 12:28:54   

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #230 Ср Авг 07, 2013 12:30:14   

    И значит это - ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Страница 4 из 6
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz