Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие производственных счетов
    Закрытие счетов НУ при закрытии месяца в 1С делать нужно или нет?
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Вебинар 15 марта 18:30. Закрытие года, Часть 4: Закрытие периода
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8     
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Чт Фев 18, 2010 15:16:41 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Виктория В.

    Читайте у Raybekа.

    В 1С-Бух восьмой версии практически все работает без ручных операций.

    Вот и у меня не закрывается, но не производственные услуги, а услуги полученые для производства. не хочет списывать , требует распределения на конкретные товары, а это невозможно((( Услуги получены так, что распределить их на товары изготавливаемые невозможно(((
    Мучались с програмистом. В итоге решила списывать на 7211, но в голове держать их при учете сесбстоимости Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Чт Фев 18, 2010 15:16:43   

    Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8?

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    Tary , так значит, вручную все-таки придется?

    Добавлено спустя 56 секунд:

    Tary , так значит, вручную все-таки придется?

    Добавлено спустя 9 секунд:

    Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Чт Фев 18, 2010 15:23:03 Сообщить модератору   

    Виктория В. говорит:
    Tary , так значит, вручную все-таки придется?

    Причем все эти новороты появились после октябрьского обновления. У меня закрытие периода проискодит так:
    В оборотке счета закрываются, а вот в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком.
    Виктория В. говорит:
    Tary , так значит, вручную все-таки придется?

    А у Вас и эти проводки не делает? На 8110 болтается сальдо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Чт Фев 18, 2010 15:42:03   

    Виктория В.
    Система работает так:
    1.документ "Акт об оказании производст.услуг"
    Заполняем табличную часть услуги (Вашей услугой или работой , ну и всю аналетику).
    Заполняем счет затрат (8110 или 8310).
    Заполняем номенклатурную группу (это аналетика очень важна и Ваша услуга обязательно должна быть включена в эту группу).
    Проводим документ. Получаем проводки : Дт7010 Кт8110 , Дт1210 Кт6010. Это без учета НДС.
    Но это только начало. Пробуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Чт Фев 18, 2010 15:43:41   

    Нет, сальдо на 8110 нет, но в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком.

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

    VFrol, это сделали, как вы написали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Чт Фев 18, 2010 15:57:31 Сообщить модератору   

    Виктория В. говорит:
    Нет, сальдо на 8110 нет, но в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком.

    Мой програмист сказала,что данная корявость скажется исключительно в аналитике, а бух проводках она не отражается и еще сказала, что возможно в следующем релизе решат эту проблему, ведь небыло ее раньше....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Чт Фев 18, 2010 16:01:02   

    Виктория В.
    Если проводки похожи , тогда правильно.
    Теперь пробуем списать материалы в производство .
    Это документ "Требование накладная"
    В шапке заполним все реквизиты.В реквизит "Номенклатура" впишим Вашу услугу.
    В табличной части заполним материалы и товары , которые ушли на выполнение работ.(правилно выбрать счета учета).На закладке "счета затрат" установите производственный счет , как в Акте и заполните остальную аналетику.Важно , чтобы номенклатурная группа совпала с актом . Статьи затрат постарайтесь не размножать,в данном случае можно выбрать типа "материальные затраты".
    Проводки:
    Дт8110 Кт1310 , или похожие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Чт Фев 18, 2010 16:05:44   

    VFrol, материалы все списывали через склад - списание ТМЗ на 8110, в консультации фирмы по 1С нам сказали, что через требование-накладная мат-лы списываются в случае производства продукции, чего у нас нет. Получается, надо переделать списание и еще сделать отчет пр-ва за смену по каждому акту об оказании производст.услуг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Чт Фев 18, 2010 16:06:32   

    Виктория В.
    К сожалению , мне надо уехать.
    Скинте . что получилось в личку, появлюсь после 20:00 , ну и завтра с утра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Чт Фев 18, 2010 16:07:20   

    ок, до завтра!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Чт Фев 18, 2010 16:07:21   

    Виктория В. говорит:
    материалы все списывали через склад - списание ТМЗ

    Да , для производста "Требование-накладная"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Чт Фев 18, 2010 16:07:52   

    т.е. списание переделывать не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    turlan
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Пт Фев 19, 2010 12:01:08 Сообщить модератору   

    Закрытые месяца не происходит и счета не закрывается, в служебных сообщениях пишет все по нулям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Пт Фев 19, 2010 13:16:23   

    VFrol,

    Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг:


    Номер Дата Период
    Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г.




    Расчет стоимости продукции (БУ)

    1 По результатам анализа производственных затрат:
    Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8110.
    Подразделение : Производственное подразделение.
    Номенклатурная группа : .
    База распределения : плановая себестоимость продукции.

    Добавлено спустя 10 секунд:

    VFrol,

    Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг:


    Номер Дата Период
    Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г.




    Расчет стоимости продукции (БУ)

    1 По результатам анализа производственных затрат:
    Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8110.
    Подразделение : Производственное подразделение.
    Номенклатурная группа : .
    База распределения : плановая себестоимость продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Пт Фев 19, 2010 14:24:47   

    Виктория В.
    Ошибка говорит сама о себе. Если База распределения "плановая себестоимость" , значит
    в той самой услуге , надо установить "цену номенклатуры" Открыть номенклатуру - "перейти"- "Цены номенклатуры"
    А списание затрат переделали на Требование накладные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Пт Фев 19, 2010 15:19:08   

    VFrol, списание затрат переделала. Извините, не так давно пользуюсь 1С 8, установить цену номенклатуры - это в самой услуге - "Перейти" и "Установить отбор и сортировку списка"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Пт Фев 19, 2010 15:51:24   

    Виктория В.
    Надо открыть услугу , затем "Перейти" , затем "Цены номенклатуры".
    Вообще надо видеть весь процесс:
    1.Сколько видов услуг.
    2.Сколько подразделений выпускают(выполняют) эти услуги или несколько услуг в одном подразделении.
    3.Какие затраты на это производство попадают(материалы , зарплата,амортизация оборудования...)
    4.Ну можно и Ваш телефончик.( и фотку в студию).
    Вообщем собираем информацию быстро , а еще лучше , приглашаем меня(г.Алматы).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Пт Фев 19, 2010 16:02:13   

    VFrol,
    1. Вид услуг - 1
    2. Подразделение, выпускающее услугу - 1
    3. Затраты на 8110 - материалы, з/п, командировочные, аморт-ция, страхование.
    4. Аватару скоро загружу...
    Конечно, лучше было бы пригласить Вас, но пока не получается Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Пт Фев 19, 2010 16:13:00   

    Виктория В.
    1.Заходим в спр. Номенклатура , вибираем свою услугу , заполняем цену номенклатуры ("Перейти" - "Цены номенклатуры").Тип цен пусть будет "оптовая".Цена пусть будет 3000 Тг.

    Добавлено спустя 5 минут:

    Пробуем закрытие . Я уже ушел до 20ч.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория В.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Пт Фев 19, 2010 16:25:01   

    Сделала. Снова все перепровести?

    Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

    Перепровела закрытие, а ошибка та же: "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8110."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Катерина/
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Ср Фев 24, 2010 15:14:37 Сообщить модератору   

    Помогите пожалуйста!
    У меня проблема с закрытием месяца в 1с8. Цитирую ошибку: По результатам анализа производственных затрат:
    Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8110.
    Подразделение : Цеховой персонал.
    Номенклатурная группа : павильоны.
    База распределения : плановая себестоимость продукции.
    Подскажите как найти причину, не могу никак разобраться. Закрытие не проводиться, а отнесение НЗП на ноябрь 2009 и перенос НЗП на декабрь 2009г. создаються.(у меня проблема в этом периоде).
    Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Ср Фев 24, 2010 19:57:27 Сообщить модератору   

    Перенес. Читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Вт Апр 20, 2010 13:01:11   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=351045#351045
    Добрый день! В марте месяце не было изготовления готовой продукции. При закрытии периода убрала "расчет и корректировку себестоимости продукции". Проводка 1341-8110, образовалась "незавершенка". Это понятно. Но не произошло закрытие 8110-8410. И остаток 8410 так и висит в дебете. Насколько это корректно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Вт Апр 20, 2010 17:35:46 Сообщить модератору   

    Некорректно. Нинасколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Вт Апр 20, 2010 17:39:35   

    Как быть и что делать, чтобы было корректно? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Вт Апр 20, 2010 17:43:25 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    В марте месяце не было изготовления готовой продукции

    8410 куда закрывается? В Методах распределения косвенных расходов у нас что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Вт Апр 20, 2010 17:48:07   

    Он закрывается на 8110 обычно, когда есть выпуск готовой продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Вт Апр 20, 2010 17:54:33 Сообщить модератору   

    Ясно. Ну сделайте проводку руками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Вт Апр 20, 2010 18:02:59   

    Спасибо.Сделаю руками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #130 Пн Май 03, 2010 15:04:16   

    Всем Здравствуйте!

    У меня при закрытии месяца выходит смотрите в док1.

    Но у меня действительно не было выпуска готовой продукции за месяц только услуги. Не закрывается счет 8110. Как лучше можно сделать посоветуйте пожалуйста.

    Каждый раз делать выпуск продукции? А другого выхода нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Пн Май 03, 2010 15:07:31 Сообщить модератору   

    Перенес. Читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Вт Май 04, 2010 09:58:38 Сообщить модератору   

    Мария А.С. говорит:
    Всем Здравствуйте!

    У меня при закрытии месяца выходит смотрите в док1.

    Но у меня действительно не было выпуска готовой продукции за месяц только услуги. Не закрывается счет 8110. Как лучше можно сделать посоветуйте пожалуйста.

    Каждый раз делать выпуск продукции? А другого выхода нет?


    Если нету продукции, то зачем списываете на 8110?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #133 Вт Май 04, 2010 10:55:54 Сообщить модератору   

    У меня тоже нет выпуска продукции, а сч 8110 есть. Я закрыла вручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Вт Май 04, 2010 11:03:55 Сообщить модератору   

    Если вы оказываете произодственную услугу внешним контрагентам, то должны это заполнять через документ "Акт об оказании производственных услуг". В вашей ситуации гарантией того, что не должны появлятся подобные ошибки, являются наличие проводок дебет 8110 и кредит 8110 в этом документе. Еще у документа есть движения по регистру накопления "Выпуск продукции", и реквизиты "Счет", "Подразделение", "Номенклатурная группа" этого регистра должна быть равна 1 и 2-субконто счета 8110 проводок этого документа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #135 Вт Май 04, 2010 15:04:40 Сообщить модератору   

    jonni_jonni говорит:
    Если вы оказываете произодственную услугу внешним контрагентам, то должны это заполнять через документ "Акт об оказании производственных услуг". В вашей ситуации гарантией того, что не должны появлятся подобные ошибки, являются наличие проводок дебет 8110 и кредит 8110 в этом документе.

    Не говорите больше никому. Не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Вт Май 04, 2010 19:13:46   

    Это все понятно что акт производственных услуг.
    Дт 1270 - Кт 6010
    Дт 7010 - Кт 8110

    Вот как быть с основными рабочими их просто нет. Sad и з/п им не начислялась.

    jonni_jonni Говорит. Если нет продукции то зачем списываете на 8110?

    Продукции выпущенной не было но, со склада были использованы материалы, их мне куда на 8410?

    Побывала уже и туда. Ни чего не получается выдает ошибку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Ср Май 05, 2010 08:55:24   

    Ну хоть кто-нибудь пнёт меня в нужное русло? Sad Где искать ошибку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Ср Май 05, 2010 09:27:58 Сообщить модератору   

    Мария А.С. говорит:
    Мария А.С.

    Насчет 8110 погорячился видимо Smile
    Попробуйте работать по такой схеме:
    1. В требовании накладной списывайте материалы на счет 8110, т.е в закладке "Счет учета затрат" укажите , например: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга, статья затрат - Материальные затраты
    2. В "Акте производственных услуг" в закладке "Услуги" укажите вашу услугу, а в закладке "Счета учета затрат" укажите: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга. а в шапке документа укажите подразделение - тоже Цех1. И имейте ввиду, что в обоих документах счет 8110 и его субконто должны быть одинаковыми.
    3. Проводите "Закрытие месяца"

    ЗЫ. Я точно не знаю, но схема должна работать. Я вообще-то работаю в УПП, и документ "Акт об оказании производственных услуг" отличается от такого же документа в БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Ср Май 05, 2010 20:49:33   

    Yahoo! Получилось спасибо Вам jonni_jonni

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Чт Май 06, 2010 19:47:15   

    При закрытии периода выдается одна ошибка:
    По результатам анализа производственных затрат:
    Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8410.
    Подразделение : Отдел материально-технического снабжения.
    База распределения: плановая себестоимость продукции.
    Проверьте наличие данных о выпуске продукции
    Читала в других темах, четкого ответа, нет, ума не приложу как быть. Остатков по этому счету нет. Метод распреления указан. Ну что еще нужно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Чт Май 06, 2010 19:51:22 Сообщить модератору   

    Перенес. Читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #142 Пт Май 07, 2010 12:04:54   

    Прочла, но ответа не нашла.
    Получается, что для нормального закрытия счета 8410 требуется чтобы это подразделение выпустило готовую продукцию, так ведь оно производственные услуги не оказывает, продукцию не выпускает. Ну и как дальше? каждый месяц вручную закрывать? может быть в настройках каких-то следует указать что это счет не производственный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Пт Май 07, 2010 12:58:41 Сообщить модератору   

    chapik96 говорит:
    Прочла, но ответа не нашла.
    Получается, что для нормального закрытия счета 8410 требуется чтобы это подразделение выпустило готовую продукцию, так ведь оно производственные услуги не оказывает, продукцию не выпускает. Ну и как дальше? каждый месяц вручную закрывать? может быть в настройках каких-то следует указать что это счет не производственный?

    Если у вас бухгалтерия, тогда:
    Есть регистр сведений "Метод распределения ксовнных расходов", там надо правильно заполнять данные. Для примера привел рисунок, ну думаю сами догадаетесь как заполнять. Там где красные стрелки, я не мог указать, потому что незнаю, какие там у Вас данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #144 Пт Май 07, 2010 13:39:53   

    вот сняла скрин "методы распределения косвенных расходов"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #145 Пт Май 07, 2010 14:09:41 Сообщить модератору   

    chapik96 говорит:
    Прочла, но ответа не нашла.

    chapik96, без Вашего рег. номера у меня в личке ответа от меня не будет. Вам шашечки или ехать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Пт Май 07, 2010 14:16:38 Сообщить модератору   

    chapik96,
    В " "методы распределения косвенных расходов" там где 8410, попробуйте указать "Статьи затрат" . Может поможет?

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    chapik96,
    И еще. В "Отчете производства за смену", у продукции указываете плановую себестоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Пт Май 07, 2010 14:44:43   

    да, указываю плановую себестоимость

    статьи затрат пропобовала добалять всё равно выходи ошибка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Пт Май 07, 2010 14:47:50 Сообщить модератору   

    Покажите скрин ОСВ по счету 8410 вместе с субконто и еще проводки по тому счету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #149 Пт Май 07, 2010 18:35:17   

    вот скрины по счету 8410

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Вт Май 18, 2010 15:07:38   

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня такая же история. Мы занимаемся выпуском готовой продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 3 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz