Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 7 июля: 701.00 расчет по налогу на трансп.средства за 2020г.
до 15 июля: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июля: 320.00/328.00 (импорт в июне)
до 20 июля: 851.00 (договор с июня), 870.00 (разрешит.док.за июнь)
Сроки уплаты:
до 7 июля:
- налог на трансп. средства (701.00)
до 20 июля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в июне (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за июнь)
до 27 июля:
- АП по КПН за июль (ф.101.02) ;
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ (ф.200.00, 910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за июнь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в июне)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 2 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: Нет истины, кроме научной; вне науки нельзя, не злоупотребляя, произносить слово "истина". /Ф. Дантек/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    18 января 2014г. семинар - "Закр... Пн Янв 20, 2014 16:46:08
    Вебинар 15 марта 18:30. Закрытие года, Часть 4: Закрытие периода Пт Мар 15, 2013 18:20:10
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета Вт Фев 07, 2012 19:00:07
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8 Ср Апр 03, 2019 15:41:26
    Как собираются данные по счетам при ф... Пн Фев 27, 2012 16:07:18
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"     
    bugi2505 с 12.01.2012
    Стажер | Алматы
    Спасибки: 0 | 5

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Вт Июл 22, 2014 13:24:32 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте, помогите с вопросом
    При закрытие месяца закрываются счета "Административные" и "Производственные". закрываются правильно все расходы и доходы садятся на счета для расчета налогооблагаемой дохода, но когда я захожу в ведомость счета, например, счет 7210 не вижу с кагогй статьи затрат (субсчета) идет сумма, просто аккумулируется на одном субсчете 7210 и перекидывается на счет 5610. Программа 1с 8.2.
             Позвать специалиста
    VFrol с 20.01.2008
    Резидент Баланса | г.Алматы
    Спасибки: +312 | 1561

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Вт Июл 22, 2014 13:56:51 В закладку Ответить с цитатой

    Если Все закрывается правильно суммы по статьям затрат , которые были в Дт или Кт счетов так и закрылись.
    Другое дело если У Вас не заполнена аналитика на счетах или если какая-то сумма не закрылась (чаще всего в производстве), тогда сложнее.
             Позвать специалиста
    bugi2505 с 12.01.2012
    Стажер | Алматы
    Спасибки: 0 | 5

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Вт Июл 22, 2014 14:05:33 В закладку Ответить с цитатой

    Вопрос в другом,
    как мне в дальнейшем если был проведены какие либо расходы в закрытом периоде отследить какие статьи затрат не закрыты?
             Позвать специалиста
    VFrol с 20.01.2008
    Резидент Баланса | г.Алматы
    Спасибки: +312 | 1561

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Вт Июл 22, 2014 14:10:18 В закладку Ответить с цитатой

    bugi2505 говорит:
    какие статьи затрат не закрыты

    Увы ... Закрыть и забыть.

    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

    Вообще мы практикуем ограничение доступа к закрытым периодам. Это позволяет отслеживать опоздавшие операции.
             Позвать специалиста
    bugi2505 с 12.01.2012
    Стажер | Алматы
    Спасибки: 0 | 5

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Вт Июл 22, 2014 14:52:01 В закладку Ответить с цитатой

    Но все же это не правильно, необходимо видеть какие статьи затрат закрываются, а какие нет. Может это гдето в настройках учета или в конфигураторе делается?
             Позвать специалиста
    natkis с 02.07.2008
    Сертификат CAP | Астана
    Спасибки: +98 | 509

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Ср Июл 23, 2014 10:24:29 В закладку Ответить с цитатой

    оборотное субконто в методологии 1С - это субконто, по которому есть только итоги по обороту и нет итогов по сальдо.Это придумано для того, чтобы закрывать субконто одной проводкой - как правило по пустому субконто.Именно таким является счет 7210.
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz