Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли относить затраты производств...
    Как в торговле 1С 8.2 распределить на товар доп. затраты.
    Строительство базы. Как распределить затраты по обектам?
    Выпуск готовой продукции
    1С8: Выпуск готовой продукции (2010г.)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как распределить затраты на выпуск продукции так, чтобы ежемесячно не собиралась сумма на сч 1341?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Янв 29, 2019 12:37:48 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте! Помогите разобраться со списанием суммы со счета 1341. Ситуация: На предприятии в предыдущих периодах были списаны ТМЗ на выпуск продукции (на сч 8110) без выпуска продукции. Выпуск продукции произошел в текущее время. Вся сумма списания ТМЗ отнеслась на Незавершенное производство. В настоящее время на сч 1341 "НЗП" собралась некоторая сумма, которая переходит из месяца в месяц. В текущем году будет произведена реализация продукции. Как осуществить операцию с выпуском продукции со списанием суммы со счета 1341? Сделали "Отчет производства за смену" с указанием необходимой номенклатуры (сч 1320), поставили всю сумму со счета 1341, провели реализацию. Но остаток на сч 1341 не изменился. Спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Янв 29, 2019 13:02:51 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте! Наше предприятие занимается производством. Ежедневно списывается ТМЗ на сч 8110 (документ Требование-накладная), затем оформляется документ Отчет производства за смену, с указанием необходимой номенклатурой готовой продукции и цены плановой. Затем идет реализация этой продукции. В конце месяца на сч 8110 добавляется другие производственные затраты (з/п, коммуналка, и т.д.). При закрытии месяца разница между выпуском и затратами относится на сч 1341, которая переходит из месяца в месяц с увеличением.
    Скажите, пожалуйста, 1) должна ли ежедневная сумма списания по требованиям-накладным равняться сумме отчета производства за смену? Так как в настоящий момент эта разница относится на сч 1341.
    2) Как отнести остальные затраты по счету 8110 таким образом, чтобы не образовывался остаток на сч 1341?
    Всем заранее спасибо за помощь.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Янв 29, 2019 14:02:44 Сообщить модератору   

    Dina_05 говорит:
    эта разница относится на сч 1341.

    Предлагаю:
    http://www.balans.kz/topic56310.html?print=yes
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Янв 29, 2019 14:17:20 Сообщить модератору   

    Спасибо, я уже изучала эту тему. Но так и не поняла. Там рекомендуют вручную ч/х бух.справку отнести Дт 1320-Кт 1341. Как это сделать, на 1320 без выбора какой-либо номенклатуры готовой продукции? Ведь 1320 будет просить выбрать номенклатуру. Извините, но тяжело доходит ((

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Янв 30, 2019 06:36:27 Сообщить модератору   

    Dina_05 говорит:
    на 1320 без выбора какой-либо номенклатуры готовой продукции?

    Предлагаю;
    Выбрать в с/стоимости готовой продукции основной постоянный показатель(з/плата,амортизация и т.д.),а затем распределить пропорционально [quote="Dina_05"]остаток на сч 1341 [/quote.по номенклатуре.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Ср Янв 30, 2019 09:32:38 Сообщить модератору   

    esiphi, спасибо! Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz