Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С начислить взносы ОСМС по договорам ГПХ?
    Пенсионные взносы с выплат по разовым договорам
    Как в 1С: 8.2 начислить оплату по договорам ГПХ?
    По договорам аренды с работниками нужно ли платить ОСМС?
    Как 1С БК 3.0 настроит взносы на ОСМС за ИП (упращенка)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ?     
    MoonflowerA
    Коллега
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Авг 02, 2017 19:14:23   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638733#638733
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638735#638735

    Коллеги, кто уже столкнулся, подскажите. По физлицам, осуществляющим услуги по договорам ГПХ, расчет налогов в 1с 8.3 осуществляется через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Не могу найти в каком документе производится расчет взносов ОСМС за эти физлица, чтобы как налоговый агент, перечислить потом в фонд?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 03, 2017 02:38:02 Сообщить модератору   

    Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ
    Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС.
    В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц. Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС.

    [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Коллега
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 03, 2017 09:22:13   

    Арина, не получается почему то. В документе
    Арина говорит:
    Расчет удержаний сотрудников организаций
    дает выбрать только сотрудников, физлица по ГПХ не в списке сотрудников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Авг 03, 2017 09:36:49 Сообщить модератору   

    да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками

    Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:

    инструкция

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 03, 2017 13:33:41   

    У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 03, 2017 14:24:40   

    У меня суммы ИПН и ОСМС по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний

    Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:

    Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 03, 2017 15:29:31   

    Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки загвоздка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 03, 2017 18:03:53   

    Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Авг 03, 2017 18:27:21 Сообщить модератору   

    anna_ira говорит:
    Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?
    Да, http://balans.kz/viewtopic.php?p=636597#636597
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=62463

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 04, 2017 11:53:33   

    Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 04, 2017 13:46:25   

    Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 04, 2017 13:52:03   

    anna_ira говорит:
    Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?

    может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 04, 2017 14:51:43   

    тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10)
    ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Ведмедев говорит:
    может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.

    и совсем получается не глупость сказал Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Авг 07, 2017 15:16:39 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
    подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Авг 08, 2017 09:00:34 Сообщить модератору   

    bagira говорит:
    Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
    да получилось
    bagira говорит:
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    все сделано шиворот на выворот
    bagira говорит:
    ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
    все работает
    bagira говорит:
    подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?
    попробую

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    1--
    bagira говорит:
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    ставьте на удаление
    2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов.

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе.

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    сосмс

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

    не удалось отправить изображение док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ

    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:

    3-дальше делаем расчет налогов в журнале там где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках.

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Авг 08, 2017 11:30:33   

    Расскажу, как я делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210 3310) дог ГПХ. Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет.
    За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ.
    Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть.
    После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212. Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Авг 08, 2017 11:37:01 Сообщить модератору   

    3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ
    3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников

    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Авг 08, 2017 11:48:18   

    anna_ira, так понимаю
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком
    2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Авг 08, 2017 11:55:22   

    Мара говорит:
    все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.

    почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Авг 08, 2017 12:26:45   

    Мара говорит:
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

    Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code]

    Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

    Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Авг 08, 2017 13:16:31   

    Ведмедев говорит:
    почему?

    Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Авг 08, 2017 15:16:13 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

    все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!?
    удалила документ поступление.
    1-Теперь все начинается с документа
    bagira говорит:
    Регистрация прочих доходов

    2- затем документ расчет удержаний
    3-документ отражения зп.
    Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Авг 08, 2017 15:30:51   

    Мара говорит:
    Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.

    для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Авг 08, 2017 15:43:24 Сообщить модератору   

    Добрый день,

    нашла подробную инструкцию к ОСМС.
    https://pro1c.kz/articles/obyazatelnoe-sotsialnoe-meditsinskoe-strakhovanie-osms/uchet-osms-v-1s-bukhgalterii-3-0-dlya-kazakhstana/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Авг 08, 2017 17:20:22   

    Мар говорит:
    нашла подробную инструкцию к ОСМС.

    это для редакции 8.3
    здесь же разговор идёт про 8.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Авг 08, 2017 19:54:27   

    Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы....

    Sad

    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

    Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Авг 09, 2017 09:04:47   

    Мара говорит:
    Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами?

    Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
    Правила составления ФНО 300.00 говорит:
    5) в строке 300.00.015указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость, а также сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без налога на добавленную стоимость;


    А так да уход от темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Авг 09, 2017 09:11:56 Сообщить модератору   

    bagira говорит:
    Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.
    мы живем в такое время что никто никому не должен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Авг 09, 2017 16:26:27 Сообщить модератору   

    Добрый день,

    Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ:

    1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг.

    2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает.

    3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает.

    4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить.
    Проводки 3397/3120 - 12 763 тг
    3397/ 3212 - 6 717 тг

    И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.

    Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС
    ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Авг 09, 2017 18:44:02   

    Мар, не верно. Смотрите сообщение 22. Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Авг 09, 2017 18:48:35 Сообщить модератору   

    anna_ira,
    получается документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения должен давать проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Авг 09, 2017 18:50:10   

    Мар говорит:
    И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.
    . Не верно. Это сторонние физ лица.

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Авг 10, 2017 14:23:11   

    А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки:
    7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
    3350-3120 ИПН
    3350-3212 ВОСМС.
    Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза.

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Авг 11, 2017 10:38:01   

    Уважаемые профи, ответьте, пожалуйста, совсем запуталась(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Авг 11, 2017 14:53:53   

    Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Авг 11, 2017 18:19:17   

    Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350...
    1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки.
    2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать
    3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение
    и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
    3350-3120 ИПН
    3350-3212 ВОСМС.
    Ну где проверить???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Авг 11, 2017 21:23:04 Сказали Спасибо❤   

    надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов

    Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:

    Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Сб Авг 12, 2017 00:08:10   

    Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Коллега
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Авг 21, 2017 12:19:35   

    anna_ira говорит:
    В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".

    При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пн Авг 21, 2017 13:18:38 Сообщить модератору   

    При безналичной оплате в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Авг 22, 2017 16:38:21   

    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
    я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Авг 22, 2017 18:32:22   

    вроде цитировала, а не так получилось.
    Olechka говорит:
    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Авг 23, 2017 01:24:49   

    А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Авг 23, 2017 08:48:27   

    При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС.

    Добавлено спустя 56 минут 46 секунд:

    Нашла ошибку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Авг 23, 2017 10:03:48   

    Olechka говорит:
    А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?

    все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Авг 23, 2017 13:50:23 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
    я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?


    К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Сен 05, 2017 12:10:07 Сообщить модератору   

    Коллеги, а кто как делает, чтобы эти услуги попадали в форму 300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вт Сен 05, 2017 16:34:54 Сообщить модератору   

    У меня не попадает почему-то, пока решила делать еще и регистрацию прочих операций в целях НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Вт Сен 05, 2017 16:53:10 Сообщить модератору   

    Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Вт Сен 05, 2017 17:08:47 Сообщить модератору   

    Никитенко Е.В. говорит:
    Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.

    Так ВОСМС не считает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Сен 08, 2017 10:10:16 Сообщить модератору   

    почему то в Контрольной ведомости отражения зарплаты в регламентированном учете за месяц 2017 в колонке Начислено - отражено суммы по договорам ГПХ с минусом а с налогами и в бух учете все нормально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Сен 22, 2017 19:25:39 Сообщить модератору   

    добрый вечер, в итоге как проводят договора гпх?

    Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:

    В строке № "1" табл. части "Сведения о доходах": для контрагента не указано физическое лицо! у меня так пишет, хотя все указано ((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Сен 22, 2017 20:28:09 Сообщить модератору   

    все разобралась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Вт Ноя 28, 2017 17:44:20 Сказали Спасибо❤   

    На сайте 1С Рейтинг есть статья от 14.11.2017 "PRO поступление услуг, расчет ИПН и взносов на ОСМС у физ.лиц по договорам ГПХ". Там порядок проведения документов по договорам ГПХ через: Поступление ТМЗ, затем Расчет налогов при поступлении активов и услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Вт Дек 05, 2017 00:34:23   

    Alieva Larisa, большое спасибо!

    Рейтинг изменил документ " Расчет налогов при поступлении активов и услуг" и теперь ВОСМС рассчитываются автоматически прямо в нем на основании документа "Поступление ТМЗ и услуг", так же, как и ИПН.

    Только 1С 8.2 надо обновить до конфигурации 2.0.25.10 (как минимум) или до последней 2.0.25.15.

    Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:

    Единственное, ВОСМС не округляются до целых тенге, а рассчитываются с тиынами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пн Фев 12, 2018 16:58:06 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Пример: Покрасили забор, по договору сумма услуги 100 000 тенге.
    Доход = 100 000
    ВОСМС = 100 000 * 5% = 5000 тенге
    ИПН = (100 000 - 5000)*10% = 9500 тенге
    К выплате = 100 000 - 5000 - 9500 = 85 500


    Добрый день,
    как отразить в 1С Бухгалтерии начисленные суммы по дог ГПХ, ?
    бух справкой ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пн Фев 12, 2018 17:50:37 Сообщить модератору   

    "Регистрация прочих доходов в целях налогообложения", далее налоги - как для зарплаты, отражение заработной платы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Пн Фев 12, 2018 18:17:52   

    bota2012, см. посты 54, 55.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Вт Фев 13, 2018 23:46:19   

    А ВОСМС по договорам ГПХ разве уплачиваются с 2018 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Ср Фев 14, 2018 00:26:35   

    А почему вы решили, что спрашивают про 2018 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Фев 14, 2018 00:30:19 Сообщить модератору   

    bota2012 говорит:
    как отразить в 1С Бухгалтерии начисленные суммы по дог ГПХ, ?
    В картинках Very Happy

    На сайте про1с.кз найдите статью "PRO учет ОСМС в «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана» ред 3.0" (ссылка удалена)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Ср Фев 14, 2018 00:40:35   

    Просто посмотрела на дату публикации вопроса.. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz