| Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ? | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Чт Авг 03, 2017 02:38:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС.
 В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц.  Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС.
 
 [/b]
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Чт Авг 03, 2017 09:22:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| Арина, не получается почему то. В документе 
дает выбрать только сотрудников, физлица по ГПХ не в списке сотрудников. 
	  | Арина говорит: |  
	  | Расчет удержаний сотрудников организаций |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Чт Авг 03, 2017 09:36:49  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками 
 Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
 
 инструкция
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Чт Авг 03, 2017 13:33:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя  не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Чт Авг 03, 2017 14:24:40 |  |  
				| 
 |  
			
				| У меня суммы ИПН и ОСМС  по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются  по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний 
 Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
 
 Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Чт Авг 03, 2017 15:29:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки  загвоздка. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Чт Авг 03, 2017 18:03:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам  ИПН были? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Авг 04, 2017 11:53:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Авг 04, 2017 13:52:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | anna_ira говорит: |  
	  | Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт? |  может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пт Авг 04, 2017 14:51:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10) ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать
 
 Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
 
 
 
 
	  | Ведмедев говорит: |  
	  | может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день. |  и совсем получается не глупость сказал
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пн Авг 07, 2017 15:16:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
 Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
 ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
 подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Вт Авг 08, 2017 09:00:34  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
да получилось 
	  | bagira говорит: |  
	  | Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе? |  
 
все сделано шиворот на выворот 
	  | bagira говорит: |  
	  | Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов |  
 
все работает 
	  | bagira говорит: |  
	  | ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает |  
 
попробую 
	  | bagira говорит: |  
	  | подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС? |  
 Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
 
 1--
 
ставьте на удаление 
	  | bagira говорит: |  
	  | Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов |  2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения
 
 Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
 
 в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
 
 чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе.
 
 Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
 
 сосмс
 
 Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
 
 не удалось отправить изображение  док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ
 
 Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
 
 3-дальше делаем расчет налогов в журнале там  где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и  обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
 
 4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Вт Авг 08, 2017 11:30:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| Расскажу, как я  делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210  3310) дог ГПХ.  Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет. За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ.
 Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть.
 После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212.  Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Вт Авг 08, 2017 11:37:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ 3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников
 
 Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
 
 3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Вт Авг 08, 2017 11:48:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| anna_ira, так понимаю 1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком
 2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Вт Авг 08, 2017 12:26:45 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мара говорит: |  
	  | 1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком |  Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз  не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code]
 
 Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
 
 Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Вт Авг 08, 2017 15:16:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мара говорит: |  
	  | 1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком |  все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!?
 удалила документ поступление.
 1-Теперь все начинается с документа
 
 
	  | bagira говорит: |  
	  | Регистрация прочих доходов |  2- затем документ расчет удержаний
 3-документ отражения зп.
 Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Вт Авг 08, 2017 15:30:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мара говорит: |  
	  | Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации. |  для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Вт Авг 08, 2017 19:54:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы.... 
 
   
 Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
 
 Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Ср Авг 09, 2017 09:04:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мара говорит: |  
	  | Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? |  Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
 
 
 
	  | Правила составления ФНО 300.00 говорит: |  
	  | 5)	в строке 300.00.015указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость, а также сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без налога на добавленную стоимость; |  
 А так да уход от темы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Ср Авг 09, 2017 09:11:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
мы живем в такое время что никто никому не должен 
	  | bagira говорит: |  
	  | Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Ср Авг 09, 2017 16:26:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день, 
 Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ:
 
 1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг.
 
 2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает.
 
 3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает.
 
 4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить.
 Проводки 3397/3120 - 12 763 тг
 3397/ 3212  - 6 717 тг
 
 И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.
 
 Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС
 ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Ср Авг 09, 2017 18:44:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мар, не верно. Смотрите сообщение 22.  Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г). 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #32  Ср Авг 09, 2017 18:50:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
. Не верно. Это сторонние физ лица. 
	  | Мар говорит: |  
	  | И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники. |  
 Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
 
 Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Чт Авг 10, 2017 14:23:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки: 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
 3350-3120 ИПН
 3350-3212 ВОСМС.
 Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
 
 И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #35  Пт Авг 11, 2017 14:53:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств". 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Пт Авг 11, 2017 18:19:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350... 1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки.
 2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать
 3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение
 и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
 3350-3120 ИПН
 3350-3212 ВОСМС.
 Ну где проверить???
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Пт Авг 11, 2017 21:23:04  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов 
 Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:
 
 Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Сб Авг 12, 2017 00:08:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Пн Авг 21, 2017 12:19:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | anna_ira говорит: |  
	  | В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств". |  При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Пн Авг 21, 2017 13:18:38  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| При безналичной оплате  в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Вт Авг 22, 2017 16:38:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Вт Авг 22, 2017 18:32:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| вроде цитировала, а не так получилось. 
 
	  | Olechka говорит: |  
	  | создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #43  Ср Авг 23, 2017 01:24:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #44  Ср Авг 23, 2017 08:48:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС. 
 Добавлено спустя 56 минут 46 секунд:
 
 Нашла ошибку
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #45  Ср Авг 23, 2017 10:03:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Olechka говорит: |  
	  | А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема? |  все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #46  Ср Авг 23, 2017 13:50:23  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Даночка говорит: |  
	  | создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?
 |  
 К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #49  Вт Сен 05, 2017 16:53:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #50  Вт Сен 05, 2017 17:08:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Никитенко Е.В. говорит: |  
	  | Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО. |  Так ВОСМС не считает.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |