Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    Закрытие месяца не проводится
    Закрытие месяца в программе 1С
    Закрытие месяца : ошибки по ОС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца в 8-ке редакция 2,0     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Ноя 09, 2015 10:38:03 Сообщить модератору   

    Добрый день! При закрытии месяца не проводит -пишет повторение операции ",,,," почти все операции помеченные "v". В 8 работаю недавно- подскажите как провести закрытие месяца?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пн Ноя 09, 2015 11:39:45 Сообщить модератору   

    Yulianna говорит:
    почти все операции помеченные "v"
    все не надо .Основные -амортизация ,закрытие счетов производственного учета ндс-раз в квартал .

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #3 Вт Апр 26, 2016 12:39:41   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При закрытии периода, повисает 0,01 тенге по счету 8410. И в следующих месяцах не уходит... Мелочь, а неприятно))) Как это исправить? В чем может быть причина?

    1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #4 Вт Апр 26, 2016 12:42:59   

    Анна Примто говорит:
    При закрытии периода, повисает 0,01 тенге по счету 8410

    Скрин ОСВ и Анализа счета 8410
    Анна Примто говорит:
    И в следующих месяцах не уходит

    И не уйдет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #5 Вт Апр 26, 2016 13:01:15   

    С. Ромазанов говорит:
    Скрин ОСВ и Анализа счета 8410

    В личку или прямо сюда? Просто никогда этого не делала...

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #6 Вт Апр 26, 2016 13:02:39   

    Можете в ЛС

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #7 Ср Апр 27, 2016 09:52:27   

    С. Ромазанов говорит:
    Скрин ОСВ и Анализа счета 8410

    Извините, что так долго, у нас в самый ответственный момент отключили свет.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    и ОСВ

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Как-то всё в кучу получилось... Верхний это анализ, а нижний ОСВ

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #8 Ср Апр 27, 2016 10:39:06   

    А вы случаем не Операцией 8410 закрываете? И да, "<...>" в ОСВ - зис из нехорошо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #9 Ср Апр 27, 2016 10:51:46   

    С. Ромазанов говорит:
    А вы случаем не Операцией 8410 закрываете?

    всё делаю через закрытие месяца

    С. Ромазанов говорит:
    "<...>" в ОСВ - зис из нехорошо.

    А как от них избавиться? Они вот откуда:

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #10 Ср Апр 27, 2016 10:55:52   

    У способа отражения расходов по амортизации укажите субконто Статьи затрат "Амортизация ФА"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #11 Ср Апр 27, 2016 11:59:42   

    С. Ромазанов говорит:
    У способа отражения расходов по амортизации укажите субконто Статьи затрат "Амортизация ФА"


    Сделала, перепровела. Теперь висит 0,02 тенге Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #12 Ср Апр 27, 2016 12:05:22   

    Гадать тяжело. Легче самому посмотреть.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #13 Ср Апр 27, 2016 12:09:09   

    С. Ромазанов говорит:
    Легче самому посмотреть.

    Как это осуществить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #14 Ср Апр 27, 2016 12:12:42   

    Тимвивер. Айди и пароль в личку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #15 Ср Апр 27, 2016 12:36:38   

    Ну как? Не разобрались?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #16 Ср Апр 27, 2016 12:38:09   

    Вы производите материалы (1310-8110), списываете их на 8410 (8410-1310), а потом накладные закрываете на производство (8110-8410).
    Налицо зацикливание производства (в итоге получается 8110-8110), неправильная схема учета.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #17 Ср Апр 27, 2016 12:40:01   

    Да, у нас есть промежуточные полуфабрикаты. Мы их учитываем на 1310. А нужно на 1320? Я правильно понимаю?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #18 Ср Апр 27, 2016 12:48:20 Сказали Спасибо❤   

    Нет, неправильно. Нельзя циклить производство в БУК (производить, чтобы потом списать обратно в производство). Нужно промежуточные полуфабрикаты вывести в отдельное подразделение, на 8310, и в способах распределения накладных расходов указать явно 8410 - Подразделение - 8110 - Подразделение. Чтобы 8410 не распределялось на вспомогательное производство.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #19 Ср Апр 27, 2016 12:48:59   

    Или нет, мы должны их не на 8410, а на 8110 сразу списывать? Не пойму почему на 8410 списывали. Попробую разобраться...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #20 Ср Апр 27, 2016 14:45:58   

    Большое спасибо. Буду пробовать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #21 Пт Май 06, 2016 16:13:57   

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста...

    С. Ромазанов говорит:
    Нужно промежуточные полуфабрикаты вывести в отдельное подразделение, на 8310, и в способах распределения накладных расходов указать явно 8410 - Подразделение - 8110 - Подразделение. Чтобы 8410 не распределялось на вспомогательное производство.


    Вроде всё так и сделала... Но в комментариях теперь выходят такие сообщения:

    "По результатам анализа производственных затрат:
    Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8410.
    Подразделение : Ауп Пластик.
    База распределения: Материальные затраты
    Проверьте наличие данных о выпуске продукции."

    В способах распределения указала 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик

    Выпуск продукции ведется по Цеху Пластик. С чем связано это сообщение, как это исправить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #22 Чт Май 12, 2016 10:53:56   

    Анна Примто говорит:
    Но в комментариях теперь выходят такие сообщения:

    Но 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик проводка все равно происходит? Накладные закрываются?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #23 Чт Май 12, 2016 11:06:26   

    Да, накладные закрываются, всё хорошо. Просто меня эти комментарии смутили, я думаю если такие комментарии присутствуют, наверно что-то не совсем правильно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #24 Чт Май 12, 2016 19:20:17 Сказали Спасибо❤   

    Ну какбэ нехорошо накладные одного подразделения спихивать на другое.. Вот программа и высказывает свое "фи". Пустяки, дело житейское...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #25 Пт Май 13, 2016 10:05:00   

    Ну спасибо Вам большое за терпение, и за мое успокоение Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #26 Чт Июн 16, 2016 14:38:34   

    Здравствуйте, скажите пожалуйста, при закрытии периода выходит:

    Не установлен порядок подразделения Цех для закрытия счетов, используемой при расчете стоимости продукции...

    Хотя в предыдущих месяцах всё было нормально. И порядок подразделений установлен. В чем может быть проблема?

    1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #27 Пн Июн 20, 2016 17:58:00   

    Ну значит в текущем месяце сделали что-то не нормально.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #28 Пт Окт 14, 2016 12:13:01   

    С. Ромазанов, пожалуйста, подскажите, почему при закрытии месяца у меня по 8110 выходит вот такое безобразие? Причем по той номенклатуре которая была еще в прошлом году?

    Добавлено спустя 47 секунд:

    а по 8410 вот так:

    Добавлено спустя 47 секунд:

    Голова уже кругом, не могу сообразить.... Заранее спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #29 Пт Окт 14, 2016 12:57:52   

    Гадать тяжело. Надо смотреть "в корень", откуда ноги растут. Ну или руки... ))
    Надо выяснить, откуда приходят данные суммы, т.с. отследить всю цепочку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #30 Пн Окт 17, 2016 10:20:14   

    Ног и рук было много... И откуда только они не росли...))) Разгребать приходится моей голове. Может взглянете когда время будет, чтобы знать куда двигаться....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Пт Окт 28, 2016 10:04:32 Сообщить модератору   

    Добрый день! Проблема такая при закрытии производства висит деботовый остаток на 8110. Хотя не должен висеть. Посмотрел движения документа закрытие он делает движение дб8110 кт8410. И иза этого появляется остаток. Смотрел предыдущие периоды там тоже самое. Но остатка нет. Как быть? Спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz