Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    Закрытие месяца : ошибки по ОС
    Закрытие месяца не проводится
    Закрытие месяца в программе 1С
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца в 8-ке редакция 2,0     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 09, 2015 10:38:03 Сообщить модератору   

    Добрый день! При закрытии месяца не проводит -пишет повторение операции ",,,," почти все операции помеченные "v". В 8 работаю недавно- подскажите как провести закрытие месяца?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Ноя 09, 2015 11:39:45 Сообщить модератору   

    Yulianna говорит:
    почти все операции помеченные "v"
    все не надо .Основные -амортизация ,закрытие счетов производственного учета ндс-раз в квартал .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 26, 2016 12:39:41   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При закрытии периода, повисает 0,01 тенге по счету 8410. И в следующих месяцах не уходит... Мелочь, а неприятно))) Как это исправить? В чем может быть причина?

    1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 26, 2016 12:42:59   

    Анна Примто говорит:
    При закрытии периода, повисает 0,01 тенге по счету 8410

    Скрин ОСВ и Анализа счета 8410
    Анна Примто говорит:
    И в следующих месяцах не уходит

    И не уйдет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 26, 2016 13:01:15   

    С. Ромазанов говорит:
    Скрин ОСВ и Анализа счета 8410

    В личку или прямо сюда? Просто никогда этого не делала...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 26, 2016 13:02:39   

    Можете в ЛС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 27, 2016 09:52:27   

    С. Ромазанов говорит:
    Скрин ОСВ и Анализа счета 8410

    Извините, что так долго, у нас в самый ответственный момент отключили свет.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    и ОСВ

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Как-то всё в кучу получилось... Верхний это анализ, а нижний ОСВ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Апр 27, 2016 10:39:06   

    А вы случаем не Операцией 8410 закрываете? И да, "<...>" в ОСВ - зис из нехорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Апр 27, 2016 10:51:46   

    С. Ромазанов говорит:
    А вы случаем не Операцией 8410 закрываете?

    всё делаю через закрытие месяца

    С. Ромазанов говорит:
    "<...>" в ОСВ - зис из нехорошо.

    А как от них избавиться? Они вот откуда:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Апр 27, 2016 10:55:52   

    У способа отражения расходов по амортизации укажите субконто Статьи затрат "Амортизация ФА"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Апр 27, 2016 11:59:42   

    С. Ромазанов говорит:
    У способа отражения расходов по амортизации укажите субконто Статьи затрат "Амортизация ФА"


    Сделала, перепровела. Теперь висит 0,02 тенге Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Апр 27, 2016 12:05:22   

    Гадать тяжело. Легче самому посмотреть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Апр 27, 2016 12:09:09   

    С. Ромазанов говорит:
    Легче самому посмотреть.

    Как это осуществить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Апр 27, 2016 12:12:42   

    Тимвивер. Айди и пароль в личку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 27, 2016 12:36:38   

    Ну как? Не разобрались?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Апр 27, 2016 12:38:09   

    Вы производите материалы (1310-8110), списываете их на 8410 (8410-1310), а потом накладные закрываете на производство (8110-8410).
    Налицо зацикливание производства (в итоге получается 8110-8110), неправильная схема учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Апр 27, 2016 12:40:01   

    Да, у нас есть промежуточные полуфабрикаты. Мы их учитываем на 1310. А нужно на 1320? Я правильно понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Апр 27, 2016 12:48:20 Сказали Спасибо❤   

    Нет, неправильно. Нельзя циклить производство в БУК (производить, чтобы потом списать обратно в производство). Нужно промежуточные полуфабрикаты вывести в отдельное подразделение, на 8310, и в способах распределения накладных расходов указать явно 8410 - Подразделение - 8110 - Подразделение. Чтобы 8410 не распределялось на вспомогательное производство.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Апр 27, 2016 12:48:59   

    Или нет, мы должны их не на 8410, а на 8110 сразу списывать? Не пойму почему на 8410 списывали. Попробую разобраться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Апр 27, 2016 14:45:58   

    Большое спасибо. Буду пробовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Май 06, 2016 16:13:57   

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста...

    С. Ромазанов говорит:
    Нужно промежуточные полуфабрикаты вывести в отдельное подразделение, на 8310, и в способах распределения накладных расходов указать явно 8410 - Подразделение - 8110 - Подразделение. Чтобы 8410 не распределялось на вспомогательное производство.


    Вроде всё так и сделала... Но в комментариях теперь выходят такие сообщения:

    "По результатам анализа производственных затрат:
    Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом:
    Счет учета : 8410.
    Подразделение : Ауп Пластик.
    База распределения: Материальные затраты
    Проверьте наличие данных о выпуске продукции."

    В способах распределения указала 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик

    Выпуск продукции ведется по Цеху Пластик. С чем связано это сообщение, как это исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Май 12, 2016 10:53:56   

    Анна Примто говорит:
    Но в комментариях теперь выходят такие сообщения:

    Но 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик проводка все равно происходит? Накладные закрываются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Май 12, 2016 11:06:26   

    Да, накладные закрываются, всё хорошо. Просто меня эти комментарии смутили, я думаю если такие комментарии присутствуют, наверно что-то не совсем правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Май 12, 2016 19:20:17 Сказали Спасибо❤   

    Ну какбэ нехорошо накладные одного подразделения спихивать на другое.. Вот программа и высказывает свое "фи". Пустяки, дело житейское...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Май 13, 2016 10:05:00   

    Ну спасибо Вам большое за терпение, и за мое успокоение Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Июн 16, 2016 14:38:34   

    Здравствуйте, скажите пожалуйста, при закрытии периода выходит:

    Не установлен порядок подразделения Цех для закрытия счетов, используемой при расчете стоимости продукции...

    Хотя в предыдущих месяцах всё было нормально. И порядок подразделений установлен. В чем может быть проблема?

    1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Июн 20, 2016 17:58:00   

    Ну значит в текущем месяце сделали что-то не нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Окт 14, 2016 12:13:01   

    С. Ромазанов, пожалуйста, подскажите, почему при закрытии месяца у меня по 8110 выходит вот такое безобразие? Причем по той номенклатуре которая была еще в прошлом году?

    Добавлено спустя 47 секунд:

    а по 8410 вот так:

    Добавлено спустя 47 секунд:

    Голова уже кругом, не могу сообразить.... Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Окт 14, 2016 12:57:52   

    Гадать тяжело. Надо смотреть "в корень", откуда ноги растут. Ну или руки... ))
    Надо выяснить, откуда приходят данные суммы, т.с. отследить всю цепочку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна Примто
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Окт 17, 2016 10:20:14   

    Ног и рук было много... И откуда только они не росли...))) Разгребать приходится моей голове. Может взглянете когда время будет, чтобы знать куда двигаться....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Окт 28, 2016 10:04:32 Сообщить модератору   

    Добрый день! Проблема такая при закрытии производства висит деботовый остаток на 8110. Хотя не должен висеть. Посмотрел движения документа закрытие он делает движение дб8110 кт8410. И иза этого появляется остаток. Смотрел предыдущие периоды там тоже самое. Но остатка нет. Как быть? Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz