Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    какие проводки нужно дать проводки по...
    Проводки по з/пл.
    Бухгалтерские проводки
    проводки по госпошлине
    Проводки при увеличение УК
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки в 1с:8 по НДС.     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 28, 2014 12:26:06 Сообщить модератору   

    Добрый день!подскажите пожалуйста какими проводками закрыть сумму по НДС?сделана проводка на нач.2012 Дт 1420 Кт 000 сумма 16 402,перенесена с другой 1с,теперь эту сумму нужно закрыть,т.к она весит в ОСВ.спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 28, 2014 12:45:37 Сообщить модератору   

    Если при переносе остатков на начало 2012 у вас 000 счет не закрылся, значит у вас не идет баланс на дату переноса остатков. Попробуйте сформировать баланс и посмотрите, где в пассивах у вас не хватает этой суммы. Сумма всех остатков, внесенных по дебету 000 счета должна быть равна сумме остатков, внесенных по кредиту, то есть активы равны пассивам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 28, 2014 13:00:25 Сообщить модератору   

    Ольга А., спасибо,но вот в чем дело,я перенос остатков делала по балансу,кот.сдали за 2011г.т.к базы не было,она полетела,поэтому я не знаю откуда эта сумма.до меня был другой бухгалтер.,просто эта сумма весит теперь,что можно сделать в такой ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Фев 28, 2014 13:17:22 Сообщить модератору   

    Надо уравнять баланс, сделайте проводку Дт 000 Кт 5510 16402тг, например. Вы должны показать, за счет чего образовался актив, в данном случае он будет у вас образован засчет собственного капитала - прибыли.
    Проверьте после этого баланс до проводки и после нее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 28, 2014 13:19:46 Сообщить модератору   

    Ольга А., ок,щас попробую

    Добавлено спустя 26 минут 33 секунды:

    Ольга А., сделала,но на 1420 так и весит,и в балансе на конец тоже так и осталась эта сумма 16 402

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Фев 28, 2014 13:49:34 Сообщить модератору   

    а вы в конце года счета по ндс закрываете 1420 и 3130? что-то я не подумала об этом сразу.
    и еще - нулевой счет у вас закрытый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Фев 28, 2014 13:54:11 Сообщить модератору   

    только эта сумма весит на счете 000,а так все закрыто.Дт 3130 Кт 1420 зачет по НДС,закрыто.делаю через закрытие периода,по квартально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Фев 28, 2014 13:54:29 Сообщить модератору   

    Вообще остаток на счете 1420 может висеть, и это правильно, если у вас сумма зачета превышает сумму к оплате. В 300.00 форме на конец 4 квартала у вас идет переходящий остаток НДС в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Фев 28, 2014 13:57:06 Сообщить модератору   

    за 4 кв.2011 сумма к оплате 10540,она оплачена 6.02.2012 ,перехода не было.Просто 000 счет я так понимаю по любому должен закрыться,а у меня нет и именно эта сумма

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Фев 28, 2014 13:58:31 Сообщить модератору   

    если у вас сумма на 000 счете висит, тогда проводкой на 5510 она должна была закрыться. вам надо карточку счета по 000 посмотреть. Последняя проводка должна убирать сальдо.

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    NATA1686 говорит:
    сделала,но на 1420 так и весит

    NATA1686 говорит:
    только эта сумма весит на счете 000,а так все закрыто

    так на 000 или на 1420 висит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Фев 28, 2014 14:05:20 Сообщить модератору   

    и там и там получается весит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Фев 28, 2014 14:06:40 Сообщить модератору   

    1420 закрытый же у вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Фев 28, 2014 14:20:30 Сообщить модератору   

    Ольга А., сейчас скрин вышлю

    Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:

    ОСВ 1420 и 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Фев 28, 2014 14:38:16 Сообщить модератору   

    Посмотрела, сделайте скрин карточки счета 000, где видно последнюю проводку на 5510

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Фев 28, 2014 14:40:39 Сообщить модератору   

    счет 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Фев 28, 2014 14:57:29 Сообщить модератору   

    по карточке счета получается, что сальдо на начало у вас было ноль, и ничего не висело там.
    Если вы сформируете карточку счета прямо из оборотки, которую вы первую прислали, это будет та же самая карточка, что во втором скрине?

    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:

    В оборотке у вас сумма по дебету, хотя
    NATA1686 говорит:
    сделана проводка на нач.2012 Дт 1420 Кт 000
    она должна по кредиту висеть. Судя по второму вашему скрину, если вы сейчас уберете проводку, которую мы сделали на 5510, у вас там ноль был и останется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Фев 28, 2014 15:08:42 Сообщить модератору   

    Ольга А., да,тоже самое,на нач.не весит,но эта сумма весит на конец

    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

    убрала нашу проводку которая на 5510, и Дт 000 Кт 1420 и вот что получилось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Фев 28, 2014 15:23:45 Сообщить модератору   

    Остаток так и был занесен отрицательным? на 1420 не может быть отрицательная сумма по дебету. Если по сути это НДС к оплате, его надо было в кредит 3130 ставить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Фев 28, 2014 15:26:58 Сообщить модератору   

    нет он был занесен как в 1 скрине,без минуса,но вы же пишете,что эта сумма должна весеть по Кт...вот я и переставила,прилагаю карт.сч.3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Фев 28, 2014 15:29:09 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    вы же пишете,что эта сумма должна весеть по Кт.

    я имела в виду в кредите 000 счета

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    Давайте сначала. У вас сумма 16402 в оборотке на каком счете висела?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Фев 28, 2014 15:44:43 Сообщить модератору   

    получается сейчас сформировала,на сч.000 все закрылось,весит на нач 2012 на счете 1420 и соответственно на конец тоже

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    сч.1420

    Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:

    Ольга А., че то я запуталась и вас запутала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Фев 28, 2014 20:24:49 Сообщить модератору   

    Бухгалтера,подскажите пожалуйста....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Мар 03, 2014 09:35:32 Сообщить модератору   

    Доброе утро!подскажите пожалуйста,может есть у кого мысли по этому поводу????спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Мар 03, 2014 09:58:58   

    NATA1686 говорит:
    есть у кого мысли по этому поводу?

    Мысли есть, рег. номера нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Мар 03, 2014 10:01:16 Сообщить модератору   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)

    Добавлено спустя 19 секунд:

    Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2008 (1.0.17.12)

    Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:

    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

    Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:

    ну вот...и номер написала,а ответа нет....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Мар 03, 2014 10:50:05   

    NATA1686, во-первых это не рег.номер
    во-вторых - вы что хотите? что бы на 1420 не "висела" эта сумма? Почему вы хотите уборвть? Потому, что зачетом уже воспользовались или что? просто операцией закрыть на Дт НДС к уплате - вас не устроит?
    Будет неправильный остаток на 3130?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Мар 03, 2014 11:08:12 Сообщить модератору   

    Мара, а где тогда его смотреть?этот рег.номер?у меня на конец 2012г.весит,эта сумма,и я не знаю как правильно поступить.....просто она так и будет переходить из года вгод эта сумма,как я писала выше,этиу сууму я перенесла с ф.100,в другую базу,просто не хотелось бы корректировать ф.100 за 2011 год.спасибо.выше все мои скрины,да и на сч.3130 тоже был перенос в другую базу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Мар 03, 2014 11:25:40   

    NATA1686 говорит:
    а где тогда его смотреть?этот рег.номер?

    http://balans.kz/rules.php#1c

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Мар 03, 2014 11:34:47 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, спасибо за ссылку,просто сейчас мне найти ту самую коробочку просто нереально....но там так же написано:Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот. ,а скриншот у меня есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Мар 03, 2014 11:37:44 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, я честно говоря скины и не смотрела, так как советую поступить таким образом - понять про сальдо, какое правильное вообще? И тогда "решить" - убрать его на 3130 ли (если у вас там сальдо получится после этой проводки правдоподобным), ну либо убрать на к-нить расходный счет, который и не даст вычет, так как
    NATA1686 говорит:
    просто не хотелось бы корректировать ф.100 за 2011 год


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Мар 03, 2014 11:44:04   

    NATA1686 говорит:
    сейчас мне найти ту самую коробочку просто нереально

    Нет ног - нет мультиков.
    NATA1686 говорит:
    но там так же написано:Если что-то идет не так

    Это не вместо рег. номера, а доп. иллюстрация к вашему вопросу.

    В любом случае можно дождаться того, кто знает и ответит на ваш вопрос без проверки наличия 1С:ИТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Мар 03, 2014 11:48:45 Сообщить модератору   

    Мара, спасибо,я уже запуталась,да и в старой базе не могу посмотреть....

    Добавлено спустя 28 секунд:

    С. Ромазанов, буду ждать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Мар 04, 2014 10:09:05 Сообщить модератору   

    Очень жаль...что никто так и не смог помочь.... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz