| Отрицательное сальдо по счету 3310 в какую строку приложения 9 формы 100 отнести? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Мар 15, 2013 12:54:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! По счету 3310 в ОСВ на конец периода в кт сумма -7000 тенге , в какую строку приложения 9 формы 100 нам отнести эту сумму ? В 1С при формировании приложения 9 относит в строку 100.09.022 Краткосрочная кредиторская задолженность. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Мар 15, 2013 12:58:14  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | neznayka говорит: |  
	  | По счету 3310 в ОСВ на конец периода в кт сумма -7000 тенге , в какую строку приложения 9 формы 100 нам отнести эту сумму ? |  В стр.100.09.003.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Мар 15, 2013 14:30:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Каимова Ольга говорит: |  
	  | neznayka, вообще-то надо сначала выяснить почему образовалось отрицательное сальдо по 3310? |  ну  у нас были небольшие переплаты поставщикам в основном по услугам связи, мы закидываем одну сумму, а они ж начисляют по факту, вот по итогам года и получилась переплата.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Мар 15, 2013 14:47:52  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| neznayka, если это были сначала предоплаты, то проводка изначально должна была быть 1610-1030 оплата 100 000
 7210-3310 получение услуги 90 000
 3310-1610 зачет аванса 90 000
 Итого остаток на счете 1610 в дебете 10 000
 Проверьте свои проводки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пт Мар 15, 2013 15:57:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мы оплачивали через подотчетное лицо, но садили не как предоплату, проводки такие: 1251-1010 выданов подотчет из кассы
 3310-1251  отчитался сотрудник по авансовому отчету 100000
 7211 3310 получение услуги 90000
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Мар 15, 2013 16:20:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Скок говорит: |  
	  | а как у вас получилось, что сотрудник предоставил документы на 100 000, а вы на услуги посадили 90 000? |  оплачиваем за услуги связи ежемесячно по нескольким сотовым номерам, сотрудник предоставляет несколько чеков, квитанций или выписок (если через интернет оплачивал) на общую сумму 100000, а фирма-поставщик сф выдает по факту (сколько наговорили по номеру за месяц) на 90000.
 
 Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
 
 
 
 
	  | Людмилка Фролова говорит: |  
	  | переделайте проводки как писала Вам Каимова Ольга,  тогда краснота уйдет. |  а бух.справкой посадить на 1610 будет неправильно? ведь мы через подотчетное лицо проводим эти суммы, чтобы РКО не переделывать теперь все за год, ведь если 1610-1010 РКО будет выписан на фирму- поставщика правильно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Мар 15, 2013 16:30:57  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| neznayka, предоплата всегда на 1610, т.к. предоплата это еще не погашение кредиторской задолженности. Переделайте проводки. 1610-1251 100 000
 7211-3310 90 000
 3310-1610 90 000
 
 Добавлено спустя 43 секунды:
 
 
 
 
	  | neznayka говорит: |  
	  | если 1610-1010 РКО будет выписан на фирму- поставщика правильно? |  Нет, в РКО проводка 1251-1010.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Пт Мар 15, 2013 17:25:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Каимова Ольга говорит: |  
	  | 3310-1610 90 000 |  простите что-то туплю, а эту проводку каким документом в 1С провести?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Мар 15, 2013 17:28:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я что то тоже запуталась((((( Дт 1251 Кт 1010
 Дт 3310 Кт 1251
 Дт 1610 Кт 3310
 Дт 7211 Кт 1610
 
 Как думаете?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пт Мар 15, 2013 17:37:18  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Людмилка Фролова, Это точно. Авансовый отчет , так же как и платежные документы , может быть "предоплатой" - оформили раньше документа "Поступление ТМЗ..."
 В этом случае Дт1610 Кт 1251.
 
 
 
	  | Людмилка Фролова говорит: |  
	  | Дт 7211 Кт 1610 |  А вот такой проводки быть не должно.
 Должна быть Дт 7211 Кт 3310 (во всех случаях) и если далее обнаруживается "аванс" ,
 следует проводка Дт3310 Кт1610.
 Для neznayka, , чтобы не дергать весь год , достаточно ручной операцией провести Ольгину проводку.
 При этом будте внимательными с аналитикой на счетах :
 1.Контрагент
 2.Договор
 3.Валюта
 4.Сумма в валюте.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пт Мар 15, 2013 17:45:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| VFrol, Посмотрела проводки в 1С, вот так закрывает наша 8,2: 
 Дт 1610 Кт 3310 поступление услуг
 
 Дт 7211 Кт 1610 закрытие месяца.
 
 
  не правильно? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |