Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению
    Операция "Закрытие месяца": НДС к возмещению.
    Закрытие месяца: Зачет авансовых платежей по налогам и сборам
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению     
    Reader
    Guest


      

    #101 Сб Мар 17, 2012 15:09:10 Сообщить модератору   

    Там была переплата по налогу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Сб Мар 17, 2012 23:24:36   

    Рита говорит:
    а почему у вас вообще есть сальдо по счету 1420 на 31 декабря? У этого счета на конец периода сальдо должно быть нулевое.

    Ну здрасти, а если я купил товару на мильён, а успел продать на тыщу, а остальное в остатке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #103 Пт Апр 13, 2012 19:22:11 Сообщить модератору   

    Прочитала всю ветку и не нашла ответ на вопрос. При закрытии периода за 1 квартал 2012г. не закрываются счет 1420 и 3130, и там и там остаток. Раньше все закрывалось, а что сейчас произошло не пойму. 1С 8,2 рег.номер 9381459.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Сб Апр 14, 2012 00:09:24   

    Багира говорит:
    При закрытии периода за 1 квартал 2012г. не закрываются счет 1420 и 3130, и там и там остаток.

    Данные БУ не совпадают с записями регистров по НДС. Операции - Регламентные - Экспресс-проверка. Раздел по НДС что говорит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #105 Вс Апр 15, 2012 11:41:14 Сообщить модератору   

    Раздел говорит что ошибок нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Вс Апр 15, 2012 19:15:10 Сказали Спасибо❤   

    Надо анализировать регистры. В каком-то периоде есть:
    1. Операции БУ и НУ
    2. Корректировки записей регистров.
    3. Оплата НДС больше остатка по 3130 (авансовый платеж)
    Гадать сложно. Может быть любой вариант либо вообще сочетание нескольких вариантов. Надо смотреть базу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #107 Пн Апр 16, 2012 13:36:14 Сообщить модератору   

    1. нет ручных операций
    2. корректировок записей регистров нет
    3. вот здесь не поняла,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #108 Пн Апр 16, 2012 13:54:55 Сообщить модератору   

    Багира говорит:
    вот здесь не поняла,

    какой у вас остаток на 3130? обязательство или переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #109 Пн Апр 16, 2012 14:07:00 Сообщить модератору   

    на 3130 КТ 1 980 447, на сч. 1420 ДТ 1 968 726
    Я может что не так понимаю, при реализации НДС начисляется на 3130, при приобретении отражается зачет по НДС на сч.1420, в конце квартала, при закрытии месяца эти счета перекрываются, если в зачет больше, то остаток на сч. 1420 остается, если к уплате, то на сч.3130. У меня есть небольшая сумма у уплате, но не закрывается на много больше, на сч. 1420 осталось висеть ДТ 262 409 тенге, на сч.3130 КТ 274 130 тенге,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #110 Пн Апр 16, 2012 14:12:53 Сообщить модератору   

    А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #111 Пн Апр 16, 2012 14:13:59 Сообщить модератору   

    vfhf говорит:
    А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"?

    не поняла

    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:

    При поступлении "Вид оборота" - "Общий оборот", "Вид операции" - "Товары приобретенные с НДС" или "Услуги приобретенные с НДС"
    При реализации "Вид операции" - "Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК" Везде одинаково, других видов нет. Если я правильно поняла вопрос
    vfhf говорит:
    А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #112 Пн Апр 16, 2012 14:56:54 Сообщить модератору   

    Да у меня "притащилось" из 1С7 - всякое Налоги, сборы.... по видам - там и НДС 12% и 14%. Если смотреть Оборотно сальдовую по 1420 и 3130 - там Группировка по "Видам платежей..", чернеет, краснеет, где ж оно так у меня закроется?
    Наверное это все таки не ваш случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #113 Пн Апр 16, 2012 17:04:40 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, Огромное-приогромное спасибо, слов нет, профессионал, здорово.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #114 Пн Июл 23, 2012 11:45:21 Сообщить модератору   

    Помогите разобраться, профессионалы!
    Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397. При закрытии месяца естественно эта сумма не зачитывается. Это приговор? Или можно как-нибудь по-другому посадить на 3130, чтоб зачитывалось само?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #115 Пн Июл 23, 2012 12:15:49 Сообщить модератору   

    А вроде как даже удобно, что бы глаз резало - что есть такой импорт.....что бы не забыть. А то ведь оно как - зачтете, а потом забудете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #116 Пн Июл 23, 2012 12:46:48 Сообщить модератору   

    лениво ручными проводками зачет НДС делать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #117 Пн Июл 23, 2012 13:29:17 Сообщить модератору   

    а я к чему? Я к тому - что может и не надо делать зачет-то, что бы видеть, что у вас есть такое обязательство....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #118 Пн Июл 23, 2012 14:28:09 Сообщить модератору   

    vfhf
    а какой смысл в неделании зачета? чтоб оно висело и на 1420 и на 3130? и каждый раз при таком импорте суммы и там и там увеличивались?
    про обязательство отразить эту сумму в декларации и целевое использование этого товара мы и так не забудем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #119 Пн Июл 23, 2012 14:45:21 Сообщить модератору   

    Ёжик говорит:
    мы и так не забудем

    это - хорошо, что то расфантазировалась.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #120 Вт Июл 24, 2012 17:15:14 Сообщить модератору   

    Ёжик говорит:
    Помогите разобраться, профессионалы!
    Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397. При закрытии месяца естественно эта сумма не зачитывается. Это приговор? Или можно как-нибудь по-другому посадить на 3130, чтоб зачитывалось само?


    Вопрос не потерял актуальности Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #121 Вт Июл 24, 2012 17:40:44 Сообщить модератору   

    Ёжик, а вот это разве не работает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Вт Июл 24, 2012 18:32:11   

    Ёжик говорит:
    Вопрос не потерял актуальности

    [url=http://balans.kz/rules.php#1c ]Правила[/url] тоже действуют
    Ведмедь говорит:
    а вот это разве не работает?

    Не то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #123 Чт Июл 26, 2012 15:30:36 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Правила тоже действуют


    Сорри. Рег.номер 800105877 Бухгалтерия для Казахстана 2.0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Чт Июл 26, 2012 20:00:20 Сказали Спасибо❤   

    Ёжик говорит:
    Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397

    Неправильно.
    Так происходит из-за того, что в ГТД не указано, что это НДС, уплачиваемый методом зачета. При указании правильного вида НДС, программа сам делает нужные ей проводки (1420-33хх, 33хх-3130)

    Добавлено спустя 45 секунд:

    С. Ромазанов говорит:
    сам

    *сама

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #125 Пт Июл 27, 2012 11:33:44 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, благодарю! Помогло.

    Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:

    Еще такой вопрос интересует, почему при закрытии периода не происходит перекрытие счетов 1420 и 3130 в случае предоплаты по НДС?
    Если платежка по НДС имеет счет 1420, то она попадает в экспресс-проверке в перечень ошибок, указывается что эта сумма не попадает в подсистему НДС.
    Embarassed Хочу уже доковырять НДС, чтоб само все происходило...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Пт Июл 27, 2012 15:39:00   

    Ёжик говорит:
    почему при закрытии периода не происходит перекрытие счетов 1420 и 3130 в случае предоплаты по НДС?

    Потому что программа делает зачет НДС, т.е. рассчитывает превышение суммы НДС к зачету над начисленным НДС (ну или наоборот), но не делает зачет авансовых платежей по НДС. Вопрос "А почему не делает зачет авансовых платежей по НДС?" не ко мне, а к разработчикам программы. Получите ответ - поделитесь. Я не получил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #127 Пт Июл 27, 2012 17:54:29 Сообщить модератору   

    Ну вот... Нет в жизни счастья. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #128 Пн Авг 20, 2012 16:38:17 Сообщить модератору   

    здравствуйте. ежемесячно при закрытии месяца какие счета закрывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valentinka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Чт Окт 25, 2012 15:30:45   

    Вопрос по закрытию счетов по НДС. У меня не списывает полностью сумму.

    НДС в зачет на 01.01.2012 г. 6 822,97 тг
    за 1 кв. 2012 начислен (3130) 298 932,21 тг
    в зачет (1420) 231 077,37 тг

    оплата в течении квартала 65 000,00 тг

    При закрытии месяца - берет сумму 233 541,66 тг.

    и в результате остаются остатки на счетах
    на конец 1 кв. 2012 1420 4358,68 (6 822,97 + 231 077,37- 233541,66)
    3130 390,55 (298932,21-65000-233541,66)

    И вот эти 390,55 тг не туда и ни сюда, ни в счетах фактуры нет такой суммы, ни отдельно если по единицам ТМЦ смотреть, откуда она взялась. никак понять не могу. Вроде и поступление все перепроверила. Суммы небольшие, но ....непорядок. Так ведь не должно быть? Вместо 233 541,66 должно быть 233 932,21 (т.е. 233 541,66+390,55) .
    Закрытие месяцев делаю так: галочки за январь и февраль на "Зачет НДС к возмещению" не ставлю, а ставлю только в марте. т.к. отчетный период квартал.
    Подскажите пожалуйста, работаю в 1С недавно, так что не хватает ни опыта, ни мастерства, а мозг уже на грани)). А в обслуживающей компании вообще сказали, какую то ерунду, что типа программа все правильно делает. но программой то я оперирую)) а я могу и неправильно сделать. Так что надежда только на вас. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz