Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по бух.учету при списании Дт...
    справочник "Статьи затрат" ...
    В 1 с при формировании док. "Отр...
    Проводки для закрытия предыдущих периодов по "ОНА" и "ОНО"?
    Облагаются ли НДС услуги "Возмещ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    "НДС не принятый к учету" в статьях затрат - откуда берутся проводки?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 07, 2012 11:53:59 Сообщить модератору   

    Собственно вот и суть вопроса - при проведении "Закрытия периода" программа формирует проводку 7210-1420 "НДС не принятый к зачету".

    Метод НДС - пропорциональный. Везде стоит "Общий оборот". 0% ставки у нас нет

    Какая причина может быть? откуда берется этот НДС? Профи, помогите плз.

    1С:Предпр.8.1 (8.1.15.14)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 07, 2012 11:59:53 Сообщить модератору   

    Hello, world! говорит:
    0% ставки у нас нет

    Возможно где то есть такая ставка.(При реализация).
    В документе "Закрытие периода" прочтите комментарии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Фев 07, 2012 12:12:31 Сообщить модератору   

    Вот что пишет при закрытии периода:

    Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету:
    за отчетный период = 1 334 070,37
    с учетом переносимого зачета = 1 334 070,37
    Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 32 371,96
    Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 3 465 108,8
    Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 1 334 070,37

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 07, 2012 12:17:27 Сообщить модератору   

    Hello, world! говорит:
    Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 32 371,96

    Вот и часть ответа.
    Возможно все же есть реализация без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 07, 2012 12:47:07 Сообщить модератору   

    VFrol, спасибку жму. Навели на мысль и проблема решена!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Фев 09, 2012 16:05:12 Сообщить модератору   

    Hello, world!, У меня точно такая же проблема. Помогите плиз !!! Как вы решили свою проблему ?
    Все перепроверила до конца ! Все четко. Все 3 квартала до этого шло правильно, а вот при закрытии 4го квартала появилась такая же проблема.
    Я решила сделать следующее ( у нас оборот не большой) снять с проведения все счета фактуры полученные начиная с 01.10.11 и до 31.12.11. И хотела выяснить какую же сумму НДС она не берет в зачет, затем по одной начала перепроводить. Так выяснилось, что программа, НДС с каждой счет фактуры как бы делит пополам, какой то процент относит в зачет а какой то нет. И вот сумма накопленного НДС не разрешенного в зачет и вышла. Потом пишет при закрытии такую то сумму разрешено отнести в зачет а такую то нет, и закрывается счетом 7210.
    В чем проблема не могу понять. Может изза того что это конец года и она как бы корректирует НДС в зачет, может у меня где то еще что то стоит. Я ничего не меняла. Помогите Sad
    Прилагаю скрин

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Фев 09, 2012 16:53:35 Сообщить модератору   

    Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС". Честно говоря никогда с таким не сталкивалась. Но в этом и состоит суть пропорционального метода (век живи-век учись pioneer )

    Допустим, общая сумма нашей реализации - 1120 тыс. (это 100%). НДС в этой сумме 120 тыс.
    реализация без НДС - 30 тыс. (=2,68% от 1120 тыс.)

    НДС по документам поставщиков = 50 тыс.

    Я-то думала мы должны будем уплатить 120 (НДС полученный) - 50 (НДС упл. поставщикам) =70.

    Но правильно получается:

    НДС, не подлежащий зачету = 50 тыс * 2,68%=1,34 тыс.
    НДС подл зачету 50 - 1,34= 48,66 тыс.
    К уплате: 120 - 48,66= 71,34

    кажись так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 09, 2012 17:01:30 Сообщить модератору   

    Да вы что ?? Вот было у меня сомнение по этому поводу, скорее всего и у нас так же !!!! Да и у нас пропорциональный метод, сейчас буду еще раз проверять !!! Большое вам спасибо !!!! Жму спасибку !

    Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:

    У меня получилось ! Ура Yahoo!
    Hello, world! говорит:
    Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС".

    У меня так же было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Мар 09, 2012 16:08:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.

    У меня есть НДС не принятый к зачету. Пусть, потому что у меня есть реализация без НДС.
    После проведения закрытия периода на счете 1420 зависла красная сумма:
    -21 639,15 (сумма с минусом) что мне с ней делать, что не так у меня в базе 1С ?

    С уважением.

    Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:

    Закрытие периода перепровела, время
    откорректировала 23:59:59

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    и все равно висит красная минусовая сумма...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Мар 09, 2012 18:42:09 Сообщить модератору   

    Как можно закрыть эту красноту ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Мар 09, 2012 21:54:06 Сообщить модератору   

    Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Мар 10, 2012 13:25:58 Сообщить модератору   

    Посоветуйте пожалуйста, что мне делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Мар 10, 2012 14:13:22 Сообщить модератору   

    это все потому что вы ведете пропорцион метод зачета по НДС, незнаю вроде "без НДС" надо менять на ставку "0", попробуйте...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Мар 10, 2012 14:18:56 Сообщить модератору   

    хорошо, попробую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz