Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие авансового отчета в рублях
    Утвержденная форма авансового отчета
    Бланк авансового отчета EXCEL
    Форма сдачи авансового отчета по КПН
    Есть ли сроки сдачи авансового отчета?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оформление авансового отчета и оплаты перерасхода в 1С     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Мар 24, 2009 10:23:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163128#163128
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=305673#305673

    Евлеша говорит:
    как правильно оформить Авансовый отчет если директор оплачивает поставщикам из собственного кармана и денег в кассе на этот момент нет. Нужно заполнить Авансов отчет только на закладке "оплата" и потом когда появяться деньги в кассе оплатить этот долг РКО 1251/1010 на суммы долга директору. Или правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Евлеша, зачем такие заморочки? Директор купил на свои деньги, вы оформили авансовый отчет, потом, когда появятся в кассе деньги, всю сумму по авансовому отчету выдаете по РКО.
    А если он купил материалы, приходуете их документом "Поступление материалов" той датой, которая в накладной на материалы.

    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

    У вас получатся проводки:
    Дт 3310 Кт1251 оплата за материалы (по ав.отчету)
    Дт 1210 Кт 3310 поступление материалов
    Дт 1251 Кт 1010 оплачен перерасход по ав.отчету



         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Мар 24, 2009 10:30:03 Сообщить модератору   

    Kenga, я просто интересуюсь, как все же правильно сделать надо мнения разделились. Выходит в такой ситуации можно просто в авансовом отчете заполнить закладку ОПЛАТА и это не будет ошибкой?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Мар 24, 2009 10:39:14 Сообщить модератору   

    Получается у вас вопрос больше по 1С, а я в 8-ке не работаю. Давайте сделаем так: я перенесу ваш вопрос в форум по 1С 8, пусть вам специалисты по восьмерке ответят.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Мар 24, 2009 10:59:11 Сообщить модератору   

    Евлеша
    Если в кассе нет денег, то как вы ее выдадите? Провели авансовый отчет 3310-1251, а затем долг отнесите до выдачи на 3396, проводка 1251-3396. Потом, когда появятся деньги, выдадите по РКО со счета
    3396-1010.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Мар 24, 2009 11:03:12 Сообщить модератору   

    благодарю Kenga за помощь. Подскажите пользователи 1с8 как все же нужно правильно оформить Авансовый отчет если директор оплачивает поставщикам из собственного кармана и денег в кассе на этот момент нет. Нужно заполнить Авансов отчет только на закладке "оплата" и потом когда появяться деньги в кассе оплатить этот долг РКО 1251/1010 на суммы долга директору. Или правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #6 Вт Мар 24, 2009 11:27:20   

    Евлеша говорит:
    правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Вот так.
    А по деньгам принятым от директора нужно составить договор займа.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Мар 24, 2009 11:39:29 Сообщить модератору   

    Елена Т, про договор займа я не совсем поняла, вернее окончательно запуталась, хоть и читала все возможные ветки на эту тему, как бы вы Елена поступили в такой ситуации если бы на счете 3396 в конце года висел долг ТОО перед директором на 50000 тг за 2008 г. Договор составить понятно как и на какой срок и от какого числа не могу понять когда лучше проводку внести 1010/4030 и 1251/1010 в конце 2008 г. или 2009 г.-?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #8 Вт Мар 24, 2009 11:49:17   

    Евлеша говорит:
    1010/4030

    Зависит от договора займа, если оплата в течение года то краткосрочные сч.3050, если более года то долгосрочные и тут правильно сч.4030.
    Директор кто? С чего он решил вкладывать свои деньги? Ладно был бы учредителем, но и тогда бы был договор займа. Только договор займа определит отношения по деньгам на сч.3396.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Мар 24, 2009 11:53:57 Сообщить модератору   

    Я начала новую мысль не в той теме, надо перенести сообщение в тему внесение наличных денег, а как перенести? Договор займа явно долгосрочный директор учредитель. так когда надо поставить эту проводку?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #10 Вт Мар 24, 2009 12:08:55   

    На дату возникновения первого факта перерасхода, на эту же дату и составляете договор. На каждый факт перерасхода договор займа. Посмотрите тему
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=161947#161947

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вт Мар 24, 2009 12:14:23 Сообщить модератору   

    А если авансовым отчетом выдавалась з/пл. Я делала авансовый отчет на основании платежной ведомости, на закладке выплата з/пл естественно документ основание - "зарплата к выплате организаций", а к такому авансовому отчету тоже д.б. выбран РКО на закладке авансы? (так же на тот момент не было денег в кассе)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #12 Вт Мар 24, 2009 12:21:14   

    Делаете ПКО -заем от директора сч.4030, далее РКО по зар.плате как положено.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Мар 25, 2009 00:50:47 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Евлеша писал(а):правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Вот так.

    А по деньгам принятым от директора нужно составить договор займа.

    Для чего так сложно? Зачем городить изгородь вокруг забора? baknar правильно сказала
    baknar говорит:
    Если в кассе нет денег, то как вы ее выдадите? Провели авансовый отчет 3310-1251, а затем долг отнесите до выдачи на 3396, проводка 1251-3396. Потом, когда появятся деньги, выдадите по РКО со счета 3396-1010.

    И никаких фантазий.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Мар 25, 2009 01:41:15 Сообщить модератору   

    Тоже считаю, что договор займа совсем не обязательно и тем более
    Елена Т говорит:
    На каждый факт перерасхода

    Более того, во всех случаях, когда можно обойтись без договора безвозмездного займа, советовала бы обходиться без него. Это если уж в течение большого срока перерасход по авансовому отчету не оплачивается, тогда может имеет смысл, чтобы не ставить на сомнительные обязательства.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #15 Ср Мар 25, 2009 11:03:30   

    Евлеша, у каждого свое мнение. Вам решать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Чт Май 14, 2009 11:31:00 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    как правильно оформить Авансовый отчет

    Как провести в авансовом отчете командировочные.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Сб Май 23, 2009 21:04:30 Сообщить модератору   

    Ксюшка222 говорит:
    Как провести в авансовом отчете командировочные

    На вкладке "Прочие"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Июл 15, 2009 22:17:58 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та.1с 8. Я ввела сначала авансовый отчет. Потом сделала РКО на сумму меньшую, чем в авансовом отчете и датой раньше для выдачи суммы в подотчет.Но РКО не проводится, пишет, что не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица. В 1с,7 таких проблем не было. На 8 только учусь.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Чт Июл 16, 2009 00:08:22 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Но РКО не проводится, пишет, что не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица

    Потому что заполняете сумму (синий маркер), а надо заполнять расшифровку (красный маркер) и общая сумма сама посчитается.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Чт Июл 16, 2009 00:16:59 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица

    Задолженность РКО не анализирует.
    Может быть пишет "Не совпадает сумма документа и суммы по видам задолженности подотчетного лица"?
    Тогда это из-за того, что не совпадают итог по таб. части "Расшифровка платежа" и суммой в шапке документа.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Упс, Серега уже ответил

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Чт Июл 16, 2009 00:20:37 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Упс

    Не спать, не спать. Косить, косить...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Ср Сен 16, 2009 15:22:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем Подскажите пожалуйста как быть? Деньги были выданы в подотчет 2- ум сотрудникам А документ закрывающий расход привезли один на двоих и счет-фактуру и чек Можно ли оформить 2 авансовых отчета в один из них подшить оригинал а в другой копию чека Не разорвать ведь его теперь

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #23 Ср Сен 16, 2009 15:49:13   

    Думаю что возможно
    Tat говорит:
    в один из них подшить оригинал а в другой копию чека


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Ср Сен 16, 2009 15:56:26 Сообщить модератору   

    Спасибо большое Елена Т

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Ср Сен 23, 2009 11:39:49 Сообщить модератору   

    Оформляю авансовый по платежам (пошлины и сборы) при постановке а/м на рег.учет, во вкладке прочие, внесла в справочник услугу(?) Пошлины и сборы, оплата в НК, эта сумма отражается в 300, хотя, я считаю, что не должна, т.к. это Пошлины и сборы? Может как-то по-другому это надо отражать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пт Окт 02, 2009 10:42:15 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    эта сумма отражается в 300, хотя, я считаю, что не должна

    Кнопка "Цены и валюта"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Ср Мар 03, 2010 15:25:36 Сообщить модератору   

    Добрый день всем!
    У нас такая проблема: с начала 2010 года перешли на 1С8, перенесли остатки и у сотрудника в подотчете с прошлого года оставались деньги, в этом году мы ему ничего не выдавали. Он приобретает материалы для офиса и я формирую авансовый отчет, но 1С мне его не проводит, так как в табличной части "Выданные авансы" не заполнено значение реквизита "Документ"!., потому что я не могу выбрать какой либо документ, т.к. мы ему ничего в этом году не выдавали. Сотрудник находится в другом городе и в кассу не может внести деньги. Подскажите пжл как решить эту проблему.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Ср Мар 03, 2010 16:20:03 Сообщить модератору   

    Маришаа
    А Вы не переносили подотчет? Получается, что в 2010 году Вам никто ничего не должен и Вы ничего не должны? Может, 1 январем 2010г выдать в подотчет сумму, которая висела у него с прошлого года?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Ср Мар 03, 2010 16:43:37 Сообщить модератору   

    в том то и дела, что подотчет перенесли и по оборотке сумма у него висит, а 8-ка проводить не хочет, потому что расходника нет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Ср Мар 03, 2010 17:10:53 Сообщить модератору   

    Маришаа говорит:
    Добрый день всем!
    Сотрудник находится в другом городе и в кассу не может внести деньги.

    Я думаю все же проще будет сделать, чтобы в конце прошлого года провести возврат в кассу неиспользованной подотчетной суммы от этого сотрудника, закрыть подотчет, переделать ввод остатков, а в начале января ее же и выдать уже в новой базе. А сотрудник, когда вернется, подпишет расходник.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Ср Мар 03, 2010 17:16:26 Сообщить модератору   

    Маришаа
    А можно узнать, как Вы перенесли подотчет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Ср Мар 03, 2010 18:28:04 Сообщить модератору   

    Курите? Ну-ну...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Пт Сен 30, 2011 14:37:10 Сообщить модератору   

    И значит эти Правила не утратили силу?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz