Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие авансового отчета в рублях
    Утвержденная форма авансового отчета
    Бланк авансового отчета EXCEL
    Форма сдачи авансового отчета по КПН
    Заполнение утвержденной формы авансового отчета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оформление авансового отчета и оплаты перерасхода в 1С     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Мар 24, 2009 10:23:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163128#163128
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=305673#305673

    Евлеша говорит:
    как правильно оформить Авансовый отчет если директор оплачивает поставщикам из собственного кармана и денег в кассе на этот момент нет. Нужно заполнить Авансов отчет только на закладке "оплата" и потом когда появяться деньги в кассе оплатить этот долг РКО 1251/1010 на суммы долга директору. Или правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Евлеша, зачем такие заморочки? Директор купил на свои деньги, вы оформили авансовый отчет, потом, когда появятся в кассе деньги, всю сумму по авансовому отчету выдаете по РКО.
    А если он купил материалы, приходуете их документом "Поступление материалов" той датой, которая в накладной на материалы.

    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

    У вас получатся проводки:
    Дт 3310 Кт1251 оплата за материалы (по ав.отчету)
    Дт 1210 Кт 3310 поступление материалов
    Дт 1251 Кт 1010 оплачен перерасход по ав.отчету



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Мар 24, 2009 10:30:03 Сообщить модератору   

    Kenga, я просто интересуюсь, как все же правильно сделать надо мнения разделились. Выходит в такой ситуации можно просто в авансовом отчете заполнить закладку ОПЛАТА и это не будет ошибкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Мар 24, 2009 10:39:14 Сообщить модератору   

    Получается у вас вопрос больше по 1С, а я в 8-ке не работаю. Давайте сделаем так: я перенесу ваш вопрос в форум по 1С 8, пусть вам специалисты по восьмерке ответят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Мар 24, 2009 10:59:11 Сообщить модератору   

    Евлеша
    Если в кассе нет денег, то как вы ее выдадите? Провели авансовый отчет 3310-1251, а затем долг отнесите до выдачи на 3396, проводка 1251-3396. Потом, когда появятся деньги, выдадите по РКО со счета
    3396-1010.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Мар 24, 2009 11:03:12 Сообщить модератору   

    благодарю Kenga за помощь. Подскажите пользователи 1с8 как все же нужно правильно оформить Авансовый отчет если директор оплачивает поставщикам из собственного кармана и денег в кассе на этот момент нет. Нужно заполнить Авансов отчет только на закладке "оплата" и потом когда появяться деньги в кассе оплатить этот долг РКО 1251/1010 на суммы долга директору. Или правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 24, 2009 11:27:20   

    Евлеша говорит:
    правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Вот так.
    А по деньгам принятым от директора нужно составить договор займа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 24, 2009 11:39:29 Сообщить модератору   

    Елена Т, про договор займа я не совсем поняла, вернее окончательно запуталась, хоть и читала все возможные ветки на эту тему, как бы вы Елена поступили в такой ситуации если бы на счете 3396 в конце года висел долг ТОО перед директором на 50000 тг за 2008 г. Договор составить понятно как и на какой срок и от какого числа не могу понять когда лучше проводку внести 1010/4030 и 1251/1010 в конце 2008 г. или 2009 г.-?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 24, 2009 11:49:17   

    Евлеша говорит:
    1010/4030

    Зависит от договора займа, если оплата в течение года то краткосрочные сч.3050, если более года то долгосрочные и тут правильно сч.4030.
    Директор кто? С чего он решил вкладывать свои деньги? Ладно был бы учредителем, но и тогда бы был договор займа. Только договор займа определит отношения по деньгам на сч.3396.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 24, 2009 11:53:57 Сообщить модератору   

    Я начала новую мысль не в той теме, надо перенести сообщение в тему внесение наличных денег, а как перенести? Договор займа явно долгосрочный директор учредитель. так когда надо поставить эту проводку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 24, 2009 12:08:55   

    На дату возникновения первого факта перерасхода, на эту же дату и составляете договор. На каждый факт перерасхода договор займа. Посмотрите тему
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=161947#161947

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 24, 2009 12:14:23 Сообщить модератору   

    А если авансовым отчетом выдавалась з/пл. Я делала авансовый отчет на основании платежной ведомости, на закладке выплата з/пл естественно документ основание - "зарплата к выплате организаций", а к такому авансовому отчету тоже д.б. выбран РКО на закладке авансы? (так же на тот момент не было денег в кассе)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 24, 2009 12:21:14   

    Делаете ПКО -заем от директора сч.4030, далее РКО по зар.плате как положено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 25, 2009 00:50:47 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Евлеша писал(а):правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Вот так.

    А по деньгам принятым от директора нужно составить договор займа.

    Для чего так сложно? Зачем городить изгородь вокруг забора? baknar правильно сказала
    baknar говорит:
    Если в кассе нет денег, то как вы ее выдадите? Провели авансовый отчет 3310-1251, а затем долг отнесите до выдачи на 3396, проводка 1251-3396. Потом, когда появятся деньги, выдадите по РКО со счета 3396-1010.

    И никаких фантазий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 25, 2009 01:41:15 Сообщить модератору   

    Тоже считаю, что договор займа совсем не обязательно и тем более
    Елена Т говорит:
    На каждый факт перерасхода

    Более того, во всех случаях, когда можно обойтись без договора безвозмездного займа, советовала бы обходиться без него. Это если уж в течение большого срока перерасход по авансовому отчету не оплачивается, тогда может имеет смысл, чтобы не ставить на сомнительные обязательства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 25, 2009 11:03:30   

    Евлеша, у каждого свое мнение. Вам решать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Май 14, 2009 11:31:00 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    как правильно оформить Авансовый отчет

    Как провести в авансовом отчете командировочные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Сб Май 23, 2009 21:04:30 Сообщить модератору   

    Ксюшка222 говорит:
    Как провести в авансовом отчете командировочные

    На вкладке "Прочие"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Июл 15, 2009 22:17:58 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та.1с 8. Я ввела сначала авансовый отчет. Потом сделала РКО на сумму меньшую, чем в авансовом отчете и датой раньше для выдачи суммы в подотчет.Но РКО не проводится, пишет, что не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица. В 1с,7 таких проблем не было. На 8 только учусь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июл 16, 2009 00:08:22 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Но РКО не проводится, пишет, что не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица

    Потому что заполняете сумму (синий маркер), а надо заполнять расшифровку (красный маркер) и общая сумма сама посчитается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июл 16, 2009 00:16:59 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица

    Задолженность РКО не анализирует.
    Может быть пишет "Не совпадает сумма документа и суммы по видам задолженности подотчетного лица"?
    Тогда это из-за того, что не совпадают итог по таб. части "Расшифровка платежа" и суммой в шапке документа.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Упс, Серега уже ответил

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Июл 16, 2009 00:20:37 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Упс

    Не спать, не спать. Косить, косить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 16, 2009 15:22:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем Подскажите пожалуйста как быть? Деньги были выданы в подотчет 2- ум сотрудникам А документ закрывающий расход привезли один на двоих и счет-фактуру и чек Можно ли оформить 2 авансовых отчета в один из них подшить оригинал а в другой копию чека Не разорвать ведь его теперь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 16, 2009 15:49:13   

    Думаю что возможно
    Tat говорит:
    в один из них подшить оригинал а в другой копию чека


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Сен 16, 2009 15:56:26 Сообщить модератору   

    Спасибо большое Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Сен 23, 2009 11:39:49 Сообщить модератору   

    Оформляю авансовый по платежам (пошлины и сборы) при постановке а/м на рег.учет, во вкладке прочие, внесла в справочник услугу(?) Пошлины и сборы, оплата в НК, эта сумма отражается в 300, хотя, я считаю, что не должна, т.к. это Пошлины и сборы? Может как-то по-другому это надо отражать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Окт 02, 2009 10:42:15 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    эта сумма отражается в 300, хотя, я считаю, что не должна

    Кнопка "Цены и валюта"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Мар 03, 2010 15:25:36 Сообщить модератору   

    Добрый день всем!
    У нас такая проблема: с начала 2010 года перешли на 1С8, перенесли остатки и у сотрудника в подотчете с прошлого года оставались деньги, в этом году мы ему ничего не выдавали. Он приобретает материалы для офиса и я формирую авансовый отчет, но 1С мне его не проводит, так как в табличной части "Выданные авансы" не заполнено значение реквизита "Документ"!., потому что я не могу выбрать какой либо документ, т.к. мы ему ничего в этом году не выдавали. Сотрудник находится в другом городе и в кассу не может внести деньги. Подскажите пжл как решить эту проблему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Мар 03, 2010 16:20:03 Сообщить модератору   

    Маришаа
    А Вы не переносили подотчет? Получается, что в 2010 году Вам никто ничего не должен и Вы ничего не должны? Может, 1 январем 2010г выдать в подотчет сумму, которая висела у него с прошлого года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Мар 03, 2010 16:43:37 Сообщить модератору   

    в том то и дела, что подотчет перенесли и по оборотке сумма у него висит, а 8-ка проводить не хочет, потому что расходника нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 03, 2010 17:10:53 Сообщить модератору   

    Маришаа говорит:
    Добрый день всем!
    Сотрудник находится в другом городе и в кассу не может внести деньги.

    Я думаю все же проще будет сделать, чтобы в конце прошлого года провести возврат в кассу неиспользованной подотчетной суммы от этого сотрудника, закрыть подотчет, переделать ввод остатков, а в начале января ее же и выдать уже в новой базе. А сотрудник, когда вернется, подпишет расходник.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Мар 03, 2010 17:16:26 Сообщить модератору   

    Маришаа
    А можно узнать, как Вы перенесли подотчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Мар 03, 2010 18:28:04 Сообщить модератору   

    Курите? Ну-ну...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Сен 30, 2011 14:37:10 Сообщить модератору   

    И значит эти Правила не утратили силу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz