Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Начисление амортизации
    Начисление амортизации по БУ в НУ.
    Начисление амортизации
    Начисление амортизации ОС
    Начисление амортизации
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начисление амортизации по НУ в 1с     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 24, 2009 20:52:28 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=146429#146429

    Подскажите, что надо сделать чтобы начислилась амортизация, версия 1С 7.70.025 релиз 259, ФА есть галочки признаются в целях налогового учета при начислении амортизации выдает ошибку проведение документа прервано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Янв 26, 2009 14:03:54 Сообщить модератору   

    Та же самая проблема с тем же релизом: не формируются проводки при проведении документа "Начисление амортизации ФА по налоговому учету" и соответственно документ не проводится.
    Спецы по 1С, откликнитесь, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 26, 2009 14:25:53 Сообщить модератору   

    Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?
    Заданы ли нормы амортизации в НУ (справочник "Группы налогового учета") на 31.12.2008?

    Вопрос не в тему - Вы перешли на ред. 2.5 в 2008 году или в 2007?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Янв 26, 2009 14:35:48 Сообщить модератору   

    Круглая Земля говорит:
    Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?

    Нет.

    Круглая Земля говорит:
    Заданы ли нормы амортизации в НУ (справочник "Группы налогового учета") на 31.12.2008?

    Да, по всем группам.

    Круглая Земля говорит:
    Вопрос не в тему - Вы перешли на ред. 2.5 в 2008 году или в 2007?

    С 01.01.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Янв 26, 2009 19:36:40 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Круглая Земля говорит:
    Есть ли у Вас стоимостные показатели на забалансовых счетах ОНБ.1, ОНБ.2?

    Нет.

    В журнале учета ФА по налоговому учету есть документ "Движение стоимости ФА". Вот его нужно сделать и отразить все движания ФА аналогично как и по балансовым счетам. Тогда будет начислятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Янв 26, 2009 23:25:43 Сообщить модератору   

    Все получилось! Только еще маленький вопросик: в документе "Движение стоимости ФА", когда например, оформляю поступление ФА, список ФА заполняется автоматически, а стоимость почему-то нет. Так должно быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 27, 2009 00:05:10   

    Точнее документ называйте. Если это документ "Движение стоимости по налоговому учету" то есть кнопка "Рассчитать" над таблицей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Янв 27, 2009 00:08:47 Сообщить модератору   

    Да, документ так и называется, но кнопка "рассчитать" почему-то остается неактивной даже после заполнения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Янв 27, 2009 02:14:13 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    когда например, оформляю поступление ФА, список ФА заполняется автоматически

    Это когда жмете на "Заполнить" ? В этом случае табличная часть документа тупо заполняется списком всех ФА из справочника ФА, в соответствии с критериями (организация, группа налогового учета) указаными в документе. Никаких расчетов не происходит. Вам предоставляется возможность установить суммы вручную.

    Kenga говорит:
    кнопка "рассчитать" почему-то остается неактивной даже после заполнения

    Она активной станет только если у вас "Вид движения" - выбытие ФА (списание, реализация и т.д.). В этом случае идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, но расчет будет идти только по ФА присутствующим в табличной части документа.

    Kenga говорит:
    список ФА заполняется автоматически, а стоимость почему-то нет.

    А если выбрать период за который было поступление, рядом с кнопочкой "Выбрать" и нажать эту кнопочку ?!
    В этом случае также идет выборка по движениям документов бухгалтерского учета, и суммы соответственно подставляются, и в табличную часть попадут только те ФА, по которым были движения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 27, 2009 10:18:12 Сообщить модератору   

    Все ясно! Теперь поняла, почему у меня не работает "расчет" - в этой программе учет начался с 01.01.08., ФА на начало года введены обычными проводками вручную, и документ я формирую тоже 01.01.08, поэтому нет как такового периода, за который было движение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 27, 2009 14:26:27 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    ФА на начало года введены обычными проводками вручную

    Поидее в вашей ситаации так и должно быть...
    Kenga говорит:
    поэтому нет как такового периода, за который было движение

    За год никаких поступлений выбытий ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Янв 27, 2009 15:55:22 Сообщить модератору   

    Поступления были, но я же вводила док № 1 на начало года для тех ФА, которые уже были на балансе, чтобы потом рассчитать амортизацию по НУ, и для этого дока кнопка "расчет" не работает, теперь понятно почему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Янв 27, 2009 15:57:52 Сообщить модератору   

    Лучше ввести 2007 годом, это же движения того года. + ввести начисленый износ по НУ за предыдущие периоды...

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Так что лучше бух справкой

    Добавлено спустя 4 минуты:

    Kenga говорит:
    я же вводила док № 1 на начало года для тех ФА, которые уже были на балансе

    Кстати в этом случае они у вас в 22 или 23 приложение к 100, сейчас не помню, попадут в колонку поступление. Так что все движения прошлых периодов в прошлом периоде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 11, 2009 17:54:23 Сообщить модератору   

    Заранее благодарю за помощь. При начислении амортизации выходит на экране нижеприведенный текст:

    Начисление амортизации ФА №00000000013 от 30.04.2008:
    -> - проведение прервано --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Проводка 11. Ошибка (код 1): Начисление амортизации ФА 00000000013 (30.04.08) - не указан балансовый счет дебета проводки. (Начислена амортизация ФА)

    В чем проблема? Уже исправила все что можно было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Фев 11, 2009 17:58:05 Сообщить модератору   

    В справочнике фикс.активов у одного из них не проставлен счет затрат (или проставлен поздней датой), надо искать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Фев 11, 2009 23:45:15 Сообщить модератору   

    Omaliya, почитайте эту ветку с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Чт Фев 12, 2009 12:59:55 Сообщить модератору   

    Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009. И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Фев 12, 2009 13:20:34 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009. И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено


    в регл отчетности сформировать и нажать загрузить в XML, ПРЕЖДЕ ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТИ.

    зайти в справочники фиксир.активы , открыть станок на дату приостановления деят-ти и убрать галочку( в налог.учете) начислять амортизацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Фев 12, 2009 13:56:34 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Как в 1 С версия 7.7 снять налог на имущество с 01.01.2009.

    Справочник "Объекты имущественного налога" снять галочки "Начислять" с 01.01.09.
    Нерезидент Баланса говорит:
    И можно ли начислять аммортизацию на станки если производство временно приостановлено

    В зависимости от вашей учетной политики. А именно от метода начисления амортизации.
    Гульнар говорит:
    в регл отчетности сформировать и нажать загрузить в XML, ПРЕЖДЕ ЗАГРУЗИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТИ.

    Это вы о чем?
    Гульнар говорит:
    зайти в справочники фиксир.активы , открыть станок на дату приостановления деят-ти и убрать галочку( в налог.учете) начислять амортизацию

    А при чем тут налоговый учет ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Мар 06, 2009 14:58:53 Сообщить модератору   

    Объясните, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией.
    ОС приобрели 28/04/08г. на сумму 5309,71, по БУ и НУ коэф.амортизации в год поставила 15%.
    В 1С 7,7 начислена амортизация за 2008г по БУ и НУ.
    ПО БУ с мая по декабрь 2008г. начислена амортизацию на сумму 530,96, т.е. сумма ежемесячной амортизации с мая по декабрь месяцы начислена по 66,37.
    ПО НУ с мая по декабрь 2008г. амортизация начислена 796,44, т.е.в мае амортизация начислена 331,86, июнь-66,37, июль-66,37, август-66,37, сентябрь-66,37, ноябрь-66,37, декабрь -66,37.
    Почему такая разница м/у БУ И НУ в 1С, ведь коэф.амортизации в год одинаковый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Мар 06, 2009 18:14:21 Сообщить модератору   

    Свет говорит:
    Почему такая разница м/у БУ И НУ в 1С, ведь коэф.амортизации в год одинаковый?

    Было уже... http://balans.kz/viewtopic.php?t=14013

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Мар 13, 2009 11:05:20 Сообщить модератору   

    Добрый день,объясните пж кто знает,обзвонила все консультации по 1С,все равно до меня не доходит.Есть расходы на ремонт основыных средств которые я провожу как 8415-3310,потом при в налоговом учете показываю расходы на ремонт оттуда они попадают в 100,16 годового отчета,а потом в приложении 100,08 от суммы расходов по реализации 100,08,008 отнимает сумму 100,08,09 (расходы на ремонт) разве это правильно?расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Мар 13, 2009 11:35:54 Сообщить модератору   

    Уважаемые, подскажите нормы амортизации по НУ, меняются каждый год? дело в том, что я делаю годовой 2006 и мне нужны эти данные, кодекс утерян, поэтому обращаюсь к Вам, профи. Если менялись, то скиньте ссылку где посмотреть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Мар 13, 2009 11:47:11 Сообщить модератору   

    Легенда говорит:
    Уважаемые, подскажите нормы амортизации по НУ, меняются каждый год? дело в том, что я делаю годовой 2006 и мне нужны эти данные, кодекс утерян, поэтому обращаюсь к Вам, профи. Если менялись, то скиньте ссылку где посмотреть.


    Нет, не поменялись.НК за 2006г. можно посмотреть в ББ№53-55 2005г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Мар 13, 2009 11:53:13 Сообщить модератору   

    Значит в ББ №4,5 Годовой отчет 2006, ошибка, там написано что здания амортизируются по НУ 10%, поэтому у меня появились сомнения. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Мар 13, 2009 12:08:26 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! Подскажите плиз приобретено в августе ОС на сумму 1200000 тг., начисляем амортизацию по декабрь 30000 всего, в оборотно-сальд. ведомости по счету 2410, обороты по дебету 1200 000, сальдо на конец периода 1200 000, почему не отнимается начисленная амортизация, или так должно быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Мар 13, 2009 12:25:42 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Да в оборотке, так д/б, а для чего сама не понимаю.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Мар 13, 2009 12:33:40 Сообщить модератору   

    zarina
    zarina говорит:
    расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?

    Попробуем разобраться вместе.
    1.Оплату за ремонт отражаем в стр.100.08.003 Q.-120 у.е
    zarina говорит:
    8415-3310


    2.Если произведенный ремонт увеличивает срок службы,увелич.производ.мощности (ст113п.2НК РК-2008), такие расходы,например, составили-100 у.е.,то они отражаются в стр. 100.08.009 и одновременно в доп.ф.100.16 в гр."L".Затем производим расчет для вычетов, по не выше предельных норм(ст.113 п.2)(гр.I*15,25,%) получилось,например 90 у.е.,эту сумму отражаем в гр."М",а разницу 10 у.е(100-90)отражаем в гр.N,которая автоматом, прибавляется к стоимостному балансу группы на конец гр."Q".
    3.Кроме того,общие расходы на ремонт (120 у.е.) отражаются в доп. ф.100.16 гр."К"(Они не влияют на стомостной баланс на конец года и на вычеты,а просто отражают расходы по ремонту ОС т.е выделяются из стр. 100.08.008).
    С ув.

    Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

    Солнцка
    Солнцка говорит:
    почему не отнимается начисленная амортизация, или так

    Потому что начисление амортизации по ОС, отражается на счете сч.2420.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Мар 13, 2009 14:51:42 Сообщить модератору   

    esiphi
    статья 113
    2. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, за исключением относимых на вычеты в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса расходов, связанных с заменой деталей (частей) и компонентов основных средств, производимых в целях сохранения и поддержания технического состояния основного средства в соответствии с технической документацией, которые не увеличивают нормативного срока службы и не повышают производственной мощности основных средств, вычитается по каждой группе в следующих пределах, установленных от стоимостного баланса группы на конец налогового периода: и тд.
    у меня как раз такой случай и 100,16 у меня все указано,превышения нет.Я не пойму почему программа, расходы на ремонт не сидят в в сумме 100,08,008 почему минусует от этой суммы 100,08,09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 03, 2010 14:05:46 Сообщить модератору   

    Почему по БУ в 1с программа начисляет износ на первоначальную стоимость, без минуса прошлогодних износов, а по НУ по остаточной. Это нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Мар 03, 2010 15:20:25   

    LALA говорит:
    Почему по БУ в 1с программа начисляет износ на первоначальную стоимость, без минуса прошлогодних износов, а по НУ по остаточной. Это нормально?

    Это правила бухг.учета и налог.учета. Это правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Мар 03, 2010 19:52:06 Сообщить модератору   

    Как в 1с по НУ списать ОС меньше 300 МРП, но чтобы они остались в ведомости по амортизации по БУ. Каким документом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Мар 03, 2010 19:54:10 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Каким документом?

    Закрытие периода по налоговому учету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Мар 03, 2010 19:55:06 Сообщить модератору   

    Может убрать галочку в карточке ОС " признается ФА в целях НУ? Но мне нужет документ, чтобы списание отразилось в ведомости по НУ.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Но я не все хочу списать, а выборочно. Или так нельзя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Мар 03, 2010 20:01:07 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Но я не все хочу списать, а выборочно. Или так нельзя?

    Или. Выборочно право не применяется. Только по группе (подгруппе).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Мар 03, 2010 20:13:20 Сообщить модератору   

    Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд. Даже автомобили. А если мы их продавать будет. Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:

    Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ, хотя проводки в документе есть, документ проводится.

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    В карточке ОС по НУ не стоит стоимость в группе. Наверно из-за этого. Как сделать что-бы появилась сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Мар 03, 2010 20:40:17 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    Да.
    LALA говорит:
    Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ

    Потому что
    LALA говорит:
    Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Мар 03, 2010 20:50:02 Сообщить модератору   

    Какая-то белиберта получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Мар 03, 2010 20:54:11 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    Какая-то белиберта получается.

    Белиберда. В чем именно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Мар 03, 2010 20:59:46 Сообщить модератору   

    Амортизация реализованных ОС стоит за минусом, из-за этого общая сумма аморт по группе минусовая. Мне что эту амортизацию списывать нельзя?
    На некоторых нет амортизации-это я буду смотреть почему. Хотя галочки везде стоят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Мар 03, 2010 21:22:52   

    Cleaner говорит:
    LALA говорит:
    Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    Да.
    LALA говорит:
    Почему-то нет суммы амортизации в ведомости по НУ

    Потому что
    LALA говорит:
    Документ Закрытие периода по НУ, списывает все подряд.


    [
    Почему доход на сумму реализации,? балансовая стоимость подгруппы уменьшается на сумму реализации, и если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Мар 03, 2010 21:23:07 Сообщить модератору   

    Галочки везде, но нет суммы в карточке по НУ стоимость в группе, а почему не пойму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Ср Мар 03, 2010 21:34:37 Сообщить модератору   

    СветланаЛ говорит:
    если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

    Это потом, когда будет реализация. Сейчас, насколько я понял, реализации еще нет.
    LALA говорит:
    почему не пойму.

    Мне еще сложнее телепатировать без базы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Мар 03, 2010 21:39:42 Сообщить модератору   

    СветланаЛ говорит:
    [
    Почему доход на сумму реализации,? балансовая стоимость подгруппы уменьшается на сумму реализации, и если в результате образуется по подгруппе (если транспорт -2 группа) отрицательное значение, т.е. сумма реализации по 2 подгруппе больше балансовой стоимости 2 подгруппы на конец периода, то тогда образуется доход.

    А если ФА уже списаны по НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Мар 03, 2010 21:41:57   

    Если этой подгруппы нет по налоговому учету, то ставите в доход на сумму реализации. (помоему так в кодексе написано)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Мар 03, 2010 21:51:20 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    если мы их продавать будет. Мне потом в годовом на сумму реализации показать доход?

    я разве не так говорю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Мар 03, 2010 21:57:31   

    если по подруппе 0, то да - доход, правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Мар 03, 2010 21:58:42 Сообщить модератору   

    Потом в каком документе сказано, что поступившие ФА амортизир. на весь процент амортизации за год, независимо, когда они поступили. В начале года или в середине. На что ссылаться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Мар 03, 2010 22:01:41   

    есть нормы в кодексе за налоговый период. Ст 120, п 2 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Мар 03, 2010 23:41:37 Сообщить модератору   

    Если я уменьшаю стоимость группы на сумму реализованных ФА. Например расшифровка
    1ФА 100.000 тенге
    2ФА 200.000 тенге
    3ФА -50.000 тенге на стоимость реализ
    Итого по группе 250.000 тенге. на конец года.
    То в расшифровке на начало 2010 года как я их поставлю. Опять -50.000. Эта сумма так и будет переходить из года в год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Мар 04, 2010 00:05:11 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    на начало 2010 года как я их поставлю. Опять -50.000


    п.7 ст.117 НК 2009 говорит:
    Стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода определяется как:
    стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на конец предыдущего налогового периода
    минус
    сумма амортизационных отчислений, исчисленных в предыдущем налоговом периоде,
    минус
    корректировки, производимые согласно статье 121 настоящего Кодекса.
    Значение стоимостного баланса подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода не должно быть отрицательным.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Чт Мар 04, 2010 12:20:04 Сообщить модератору   

    Тогда я их ставить не буду. На конец 2009 группа будет 250.000 тенге, а на начало 2010 пойдет 300.000 тенге? Мне за это не придет увед, что суммы на конец 2009 года не соответствуют на начало 2010?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Чт Мар 04, 2010 12:28:50   

    LALA говорит:
    Если я уменьшаю стоимость группы на сумму реализованных ФА. Например расшифровка
    1ФА 100.000 тенге
    2ФА 200.000 тенге
    3ФА -50.000 тенге на стоимость реализ

    Расчет делается не по каждому ФА, а по подгруппе. Отрицательное значение по подгруппе из-за проставления стоимости реализации есть доход от выбытия ФА, который переходит в ф.100 в раздел "совокупный годовой доход" по строке "Доход от выбытия ФА". А стоимостной баланс подгруппы приравнивается к 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Чт Мар 04, 2010 12:40:03 Сообщить модератору   

    Я хочу сделать человеческую расшифровку на конец год,чтобы на следующий не искать откуда что взялось. Расписать по ФА по каждому. И у меня не получается. С чего я буду минусовать эти 50.000, чтобы в итоге общая сумма по группе сошлась. Чем отличается группа от подгруппы. Группа их всего 4-это понятно, а что входит в подгруппы?

    Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:

    Просто на конец
    LALA говорит:
    А стоимостной баланс подгруппы приравнивается к 0.

    Просто в конце года я поставлю не -50.000 а 0. А если на начало было, например, стоимость 40.000 минус реализ 50.000, то 10.000 просто будет моим доходом по СГД. Я так поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Чт Мар 04, 2010 12:45:58 Сообщить модератору   

    Моя 1С не снабжена расчетом ФА по НУ. Могу ли я воспользоваться авторасчетом из 100 за 2008 год? или может есть такой расчет в Екселе? поделитесь, если у кого есть, пжл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Чт Мар 04, 2010 12:50:11   

    LALA говорит:
    Группа их всего 4-это понятно

    Эт я Вас запутала. Если Ваши ФА не здания (сооружения) то они входят в группы. Разделелние на группы и подгруппы идет согласно ст. 117 п.1 НК
    LALA говорит:
    С чего я буду минусовать эти 50.000, чтобы в итоге общая сумма по группе сошлась.

    Поэтому то и не считают по каждому ФА. Если считать по каждому ФА, то -50000 будет относится к выбывшему ФА стоимость реализации которого уменьшила баланс группы.

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    EVDOKIY говорит:
    Могу ли я воспользоваться авторасчетом из 100 за 2008 год?

    На ее основе можете сделать налоговый регистр и пользоваться им каждый год.
    LALA говорит:
    А если на начало было, например, стоимость 40.000 минус реализ 50.000, то 10.000 просто будет моим доходом по СГД. Я так поняла?

    LALA говорит:
    Просто в конце года я поставлю не -50.000 а 0
    Верно поняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Чт Мар 04, 2010 12:59:33 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Разделелние на группы и подгруппы идет согласно ст. 117 п.1 НК

    Я так понимаю, что подруппы есть только у первой группы. У остальных подрупп нет.
    Елена Т говорит:
    Поэтому то и не считают по каждому ФА.

    А как же ведомость начисления амортизации по ФА в НУ?Делаю ее в Екселе. Поэтому на 50.000 не сходится. Наверно из года в год буду переносить с минусом, чтобы итог по группе сходился.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Чт Мар 04, 2010 13:03:51 Сообщить модератору   

    EVDOKIY говорит:
    Моя 1С не снабжена расчетом ФА по НУ...или может есть такой расчет в Екселе? поделитесь, если у кого есть, пжл.

    LALA говорит:
    Делаю ее в Екселе.

    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Чт Мар 04, 2010 13:06:33   

    LALA говорит:
    Я так понимаю, что подруппы есть только у первой группы. У остальных подрупп нет.

    Да.
    LALA говорит:
    Поэтому на 50.000 не сходится.

    Откуда они вообще взялись, может поподробнее напишите.
    LALAМожет выложите свой расчет в экслеле, вот EVDOKIY просит
    Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Чт Мар 04, 2010 13:07:48 Сообщить модератору   

    EVDOKIY говорит:
    ?

    А куда деваться, если моя 1С снабжена расчетом ФА по НУ, но там черт ногу сломает, а искать почему среди 85-ти ФА нет времени.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Чт Мар 04, 2010 13:25:26 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    EVDOKIY говорит:
    ?

    А куда деваться, если моя 1С снабжена расчетом ФА по НУ, но там черт ногу сломает, а искать почему среди 85-ти ФА нет времени.

    Вообще-то я имела ввиду другое, клянчить как-то неприлично.

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    сообщ.58

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Чт Мар 04, 2010 13:38:42 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    LALA говорит:
    Поэтому на 50.000 не сходится.

    Откуда они вообще взялись, может поподробнее напишите.

    50.000-это сумма реализации. например группа 4( вместо 50.000 цифра 10.000)

    на нач года релизовано на конец года 2009
    1ФА 100.000 100.000
    2ФА 200.000 200.000
    3ФА 40.000 50.000 -10.000( идет в доход по СГД)

    Итого 340.000 50.000 290.000

    На конец 2009 года итого по группе 290.000. Это понятно. Но на начало 2010 я минус поставить не смогу, поэтому получается: Амортизацию я пока не считаю, пусть будет без нее.

    на начало 2010
    1ФА 100.000
    2ФА 200.000
    3ФА 0
    Итого 300.000.
    Получается на конец 2009 по группе 290.000, а на начало 2010 уже 300.000. Разница 10.000. Поэтому я и говорю лучше эти 10.000, с минусом везде ставить:
    на начало 2010
    1ФА 100.000
    2ФА 200.000
    3ФА -10 000
    Итого 250.000.
    Если по группам показывать, не расшифровывая по ФА, то легко. На конец 250.000 и на начало 250.000. А если расшифровывать, то минус надо ставить.

    Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:

    LALA говорит:
    на нач года релизовано на конец года 2009
    1ФА 100.000 100.000
    2ФА 200.000 200.000
    3ФА 40.000 50.000 -10.000( идет в доход по СГД)

    Что-то все в кучу смешалось, сделаю столбиком
    1ФА 100.000
    2ФА 200.000
    3ФА 40.000
    Итого на начало года 340.000
    1ФА
    2ФА
    3ФА 50.000
    Итого реализация 50.000
    1ФА 100.000
    2ФА 200.000
    3ФА -10.000( идет в доход по СГД)
    1ФА 100.000
    2ФА 200.000
    3ФА -10 000
    Итого на конец года 2009 290.000.
    LALA говорит:
    1ФА 100.000
    2ФА 200.000
    3ФА -10 000
    Итого 250.000.
    Если по группам показывать, не расшифровывая по ФА, то легко. На конец 250.000 и на начало 250.000. А если расшифровывать, то минус надо ставить.

    Вместо 250.000 считать 290.000. Уже запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Чт Мар 04, 2010 15:47:00   

    - 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

    Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:

    Да, 1с считает по кажому активу таким образом , что образует на конец минусовое сальдо приреализации, и остаток приходится переносить 290 000, хотя я считаю остаток должен быть 300 000, -10 000 должен обнулится. Это мое мнение,хотя проще конечно не мучитсяя и оставить как в 1С 290 000. Еще кто поделится в этой ситуации как поступает.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Чт Мар 04, 2010 17:07:19   

    LALA говорит:
    Итого на начало года 340.000

    =Итого по группе.
    LALA говорит:
    Итого реализация 50.000

    =Итого сумма реализации по группе.
    Сумма реализации по группе не превышает 340.000 (если 340000 посчитаны без учета амортизации за рассчитываемый период), в итоге превышения нет равно нет дохода от выбытия ФА.
    LALA говорит:
    1ФА 100.000
    2ФА 200.000
    3ФА -10 000
    Итого на конец года 2009 290.000.

    =Итого по группе на конец периода 290 000 правильно.
    Переносите далее.
    Да в разрезе группы по 3-му ФА учет будет вестись дальше минусовый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Чт Мар 04, 2010 19:07:11   

    Смущает , что ежегодно минусовый актив будет амортизироваться. Точно его не надо обнулять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Чт Мар 04, 2010 19:15:50 Сказали Спасибо❤   

    СветланаЛ говорит:
    Точно его не надо обнулять?

    Нет, обнуляется только группа.
    СветланаЛ говорит:
    ежегодно минусовый актив будет амортизироваться.

    Да. Иначе можно распределить минусовой остаток на другие ФА соответственно уменьшив их данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Сб Мар 06, 2010 14:14:08 Сообщить модератору   

    СветланаЛ говорит:
    Смущает , что ежегодно минусовый актив будет амортизироваться. Точно его не надо обнулять?

    Мне не страшно, у меня в Екселе.

    Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:

    СветланаЛ говорит:
    - 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

    Значит смотреть только по группе, если 2,3,4 группа, по подгруппам( по ФА) релизация к доходу не относится. Если бы на начало года плюс прибывшие вместо 340.000 у меня было бы 40.000 тенге, вот тогда бы я на доход отнесла 10.000 тенге. Правильно?
    СветланаЛ говорит:
    - 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

    Может 340.000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Сб Мар 06, 2010 15:52:40 Сообщить модератору   

    В налоговом учете не учитывается в каком месяце приобретены ОС, даже если бы вы приобрели их 31.12 то все равно амортизация начисляется 15% в целом по году.

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    извиняюсь не по теме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Сб Мар 06, 2010 16:00:46 Сказали Спасибо❤   

    СветланаЛ говорит:
    уппе, если 2,3,4 группа, по подгруппам( по ФА) релизация к доходу не относится. Если бы на начало года плюс прибывшие вместо 340.000 у меня было бы 40.000 тенге, вот тогда бы я на доход отнесла 10.000 тенге. Правильно?
    СветланаЛ говорит:
    - 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000

    Может 340.000.


    Если бы в 4 гр у вас остаток на начало был 40 000 и вы реализовали по этой группе 50 000, то да был бы доход, который вы на 10 000 отразили в 100 форме и остаток на конец периода был бы 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Сб Мар 06, 2010 16:42:01 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, к какой из четырех групп фиксированных активов относятся грузовые автомобили. Это принципиально, так как от этого зависит % расходов на ремонт ОС (намечается проверка за 2008 г.) Мы относили ко II группе, но в ББ № 10 за март 2009 г. (стр.14) нашли мнение, что грузовые автомобили - это IV группа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Сб Мар 06, 2010 16:46:33   

    сколько помню транспорт относился к группе "машины и оборудование"-2 гр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Вс Мар 14, 2010 17:57:35 Сообщить модератору   

    Всем добрый вечер!Я на конец года по НУ провела все операции:движение стоимости по НУ,начисление амортизации и закрытие периода. При закрытии компьютер сам произвёл списание стоимостного баланса подгруппы менее установленного минимума. В процессе работы мне понадобилось ещё раз перепровести закрытие периода по НУ. Теперь программа начисляет амортизацию на эту группу и не списывает её, Я понимаю,что можно вручную поставить цифры,но всё-же интересно,почему так получилось?
    У меня 1С 7,Х

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Вс Мар 14, 2010 20:47:14 Сообщить модератору   

    Сделайте непроведенным начисление амортизации и закрытие периода и проведите заново.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Вс Мар 14, 2010 21:12:18 Сообщить модератору   

    нужно посмотреть по времени закрытие периода должно быть позже, необходимо поставить в конец дня

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Вс Мар 14, 2010 21:33:18 Сообщить модератору   

    Спасибо Вам за участие,но не помогает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Вс Мар 14, 2010 21:35:18 Сообщить модератору   

    Интересная говорит:
    не помогает.

    Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете в ексель формате в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Вс Мар 14, 2010 21:48:35 Сообщить модератору   

    Щас попробую...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Вс Мар 14, 2010 21:55:08 Сообщить модератору   

    Скрин журнала Налоговый учет ФА и документа Закрытие периода по налоговому учету в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Вс Мар 14, 2010 22:36:10 Сообщить модератору   

    Прикрепляю налоговый учёт ФА-реестр док-ов, а скрин док-та Закрытие периода не могу выслать,т.к.не могу сохранить в Worde, но я провела со всеми галочками( если Вас это интересует).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Пн Мар 15, 2010 08:59:43 Сообщить модератору   

    Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету: ОНБ1 в студию.

    Попробовал воспроизвести ситуацию: раз 10 перепроводил закрытие периода по НУ - каждый раз списывает. Т.е. ошибка не воспроизводится.
    Релиз конфигурации какой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Пн Мар 15, 2010 10:12:39 Сообщить модератору   

    Релиз 7,70,264.
    Вот скрин.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Пн Мар 15, 2010 13:50:25 Сообщить модератору   

    ХЕЗ.
    1. Отмените проведение Начисление амортизации и Закрытие периода в НУ.
    2. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
    3. Проведите Начисление амортизации в НУ.
    4. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
    5. Отмените проведение Начисление амортизации в НУ.
    6. Проведите Закрытие периода в НУ.
    7. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
    8. Проанализируйте влияние документов на Ведомость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Сб Фев 25, 2012 23:57:11 Сообщить модератору   

    Bravo Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz