Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Прошу астанчан помочь найти ТОО
    Налог на транспортное средство... Прошу помочь.
    Накосячила с обновлением СОНО, прошу помочь разобраться
    Прошу помочь с расчетом налогов для ИП упрощенный режим без НДС?
    Прошу помочь с определением даты принятия товара на учет
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Cовершена сделка с нерезидентом. Прошу помочь с 300.05 за 2013 год     
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Ноя 13, 2013 12:35:31   

    Прошу помочь в составлении 300.05. и отражении в самой 300.00
    В СЕНТЯБРЕ совершена сделка с нерезидентом. На сумму 141 289тг.
    НДС уплачен в НОЯБРЕ, в размере 12% = 16 955тг.
    Само начисление мы должны сделать в 3 квартале, а в зачет брать в 4кв. (Уважаемые форумчане дали разъяснения). И теперь, при составлении отчета, я что-то сомневаюсь, в правильности заполнения. Кто с таким сталкивался, не могли бы проверить. Заранее спасибо.
    Отчет за 3 кв.
    300.05.001 - 141 289
    300.05.002 - 16 995
    300.05.003 - 0
    Из правил стр.300.05.001 переносится в стр.300.00.014А в 3-м кв.
    Отчет за 4 кв.
    300.05.004 - 141 289
    300.05.005 - 16 955
    300.05.006 - 16 955
    300.05.007 - 16 955
    Из правил стр. 300.05.007 переносится в стр. 300.00.014В в 4-м кв.

    Получается, что при сдачи 300 формы, я 2 квартала подряд, сдаю 300.05 приложение??? И меня смущает, что в саму 300.00 сначала в 1 квартале садим начисление, а в следующем квартале уже сам зачет, стр. 300.00.014

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Ноя 13, 2013 12:49:49   

    Lara04 говорит:
    Отчет за 4 кв.
    300.05.004 - 141 289
    300.05.005 - 16 955
    300.05.006 - 16 955
    300.05.007 - 16 955
    Из правил стр. 300.05.007 переносится в стр. 300.00.014В в 4-м кв.

    Предлагаю:
    Отчет за 4 кв.
    300.05.001 - 141 289
    300.05.002 - 16 955
    300.05.003 - 16 955
    300.05.007 - 16 955
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Ноя 13, 2013 14:14:25 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    Отчет за 4 кв.

    Так как акт подписан в сентябре, то начисление НДС за нерезидента должно быть в 3 квартале со сроком уплаты до 25 ноября согл. ст. 241 НК.

    Lara04 говорит:
    Получается, что при сдачи 300 формы, я 2 квартала подряд, сдаю 300.05 приложение??? И меня смущает, что в саму 300.00 сначала в 1 квартале садим начисление, а в следующем квартале уже сам зачет, стр. 300.00.014

    Это нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Ноя 13, 2013 14:30:10   

    A.Vail говорит:
    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    Отчет за 4 кв.

    Так как акт подписан в сентябре, то начисление НДС за нерезидента должно быть в 3 квартале со сроком уплаты до 25 ноября согл. ст. 241 НК.

    Lara04 говорит:
    Получается, что при сдачи 300 формы, я 2 квартала подряд, сдаю 300.05 приложение??? И меня смущает, что в саму 300.00 сначала в 1 квартале садим начисление, а в следующем квартале уже сам зачет, стр. 300.00.014

    Это нормально.


    Отчет за 3 кв.
    300.05.001 - 141 289
    300.05.002 - 16 995
    300.05.003 - 0
    Из правил стр.300.05.001 переносится в стр.300.00.014А в 3-м кв.
    Отчет за 4 кв.
    300.05.004 - 141 289
    300.05.005 - 16 955
    300.05.006 - 16 955
    300.05.007 - 16 955
    Из правил стр. 300.05.007 переносится в стр. 300.00.014В в 4-м кв.

    Значит такой вариант заполнения, вполне корректен??? Спасибо за помощь!!! Rose

    Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:

    Особенно я сомневаюсь, что строка 300.00.014А будет заполнена в 3 квартале, а 300.00.014В в 4квартале...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 13, 2013 14:55:04 Сказали Спасибо❤   

    Lara04 говорит:
    Значит такой вариант заполнения, вполне корректен???

    Корректен
    Lara04 говорит:
    Особенно я сомневаюсь, что строка 300.00.014А будет заполнена в 3 квартале, а 300.00.014В в 4квартале...

    Не надо сомневаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Ноя 14, 2013 13:10:29   

    Добрый день.
    Помогите начислить НДС за 3 квартал.
    В ст.241 п.2 НК написано:" Для целей настоящей статьи размер облагаемого оборота у получателя работ, услуг определяется исходя из стоимости приобретенных работ, услуг, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включая налоги, кроме налога на добавленную стоимость."

    Наше ТОО получает услуги от нерезидента, которые облагаются КПН 20%.

    Оборот, согласно счет-фактур составил:
    за июль - 19 623 тенге
    за август (сч-ф была выставлена сентябрем) - 0
    за сентябрь - 34 578 тенге

    Были оплаты, соответственно начислен КПН:
    июль - 6163 тенге
    август - 3874 тенге
    сентябрь - 6961 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 14, 2013 13:18:47   

    Sindirella говорит:
    Наше ТОО получает услуги от нерезидента, которые облагаются КПН 20%.

    Какие именно услуги вам оказал нерезидент, так как для начало необходимо определить будет ли у вас возникать НДС за нерезидента или нет.

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Также уточните пожалуйста, страну нерезидента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 14, 2013 13:56:38   

    Цитата:
    Были оплаты, соответственно начислен КПН:
    июль - 6163 тенге
    август - 3874 тенге
    сентябрь - 6961 тенге

    На расчет НДС это не влияет, НДС начисляется по факту совершения оборота на основании акта выполненных работ на всю стоимость работ "включая налоги", и КПН за нерезидента в том числе.

    А в приведенной цитате суммы оплаты поставщику или это удержанный КПН - цифры странные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 14, 2013 14:24:36   

    Страна - Белорусия, услуги - сопровождение сайта.

    Цифры - это начисленный КПН (ф.101.04):

    Оплата нерезиденту - 30 813, КПН - 6 163
    Оплата нерезиденту - 19 370, КПН - 3 874
    Оплата нерезиденту - 34 804, КПН - 6 961

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 14, 2013 14:34:12   

    Sindirella говорит:
    Страна - Белорусия, услуги - сопровождение сайта.

    Значит НДС начисляете согл. п.п. 4 п. 2 ст. 276-5 НК с оборота:

    Sindirella говорит:
    Оборот, согласно счет-фактур составил:
    за июль - 19 623 тенге
    за август (сч-ф была выставлена сентябрем) - 0
    за сентябрь - 34 578 тенге


    Фактические выплаты поставщику и расчеты по КПН на НДС влиять не будут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 14, 2013 15:00:32   

    Я правильно поняла,что при ТС, при начислении НДС надо руководствоваться ст.231 п.2?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 14, 2013 15:11:19   

    Ст. 231 относится к реализации товаров (услуг). А при приобретении услуг у нерезидента руководствуемся ст. 241 НК, место реализации определяем по ст. 276-5 (для стран ТС) и ст. 236 (для остальных стран). Размер оборота определяется согл. п. 2 ст. 241

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 14, 2013 16:15:00   

    Тогда к каким налогам относится фраза в п.2 ст.241 "включая налоги"? Получается стоимость услуг + КПН-это и есть облагаемый оборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Ноя 14, 2013 20:31:34 Сказали Спасибо❤   

    В вашем случае именно к КПН и относится. Но данный налог удерживаемый у источника выплаты, он уже входит в стоимость услуг. Норма НК говорит о том, что при исчислении НДС не надо отнимать КПН от стоимости услуг. Пример: Акт на сумму 100 000, это стоимость услуги. Удерживаете КПН 20% - 20 000, поставщику перечисляете 80 000. НДС начисляете на всю стоимость услуги, т.е. на 100 000 * 12% = 12 000.3

    Если КПН не удерживали, а платили из своих средств, то, считаю, что облагать его НДС не нужно, т.к. он не является доходом нерезидента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Ноя 15, 2013 13:59:45   

    Понятно. Спасибо за разъяснения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Ноя 15, 2013 14:03:41   

    Sindirella говорит:
    Если КПН не удерживали, а платили из своих средств, то, считаю, что облагать его НДС не нужно, т.к. он не является доходом нерезидента.

    Вот с эти я не согласна. Для обложения КПН не является доходом, а вот для НДС является облагаемым оборотом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Ноя 15, 2013 14:14:08   

    Почему? Оборотом является стоимость полученных услуг, стоимость определяется актом или другим подобным документом. КПН уплаченный за счет собственных средств не является доходом нерезидента, он увеличевает расходы получателя услуги, но не является составной частью стоимости услуги по договору с нерезидентом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Ноя 15, 2013 14:18:13   

    A.Vail, потому что ст 241 п 2
    Цитата:
    Для целей настоящей статьи размер облагаемого оборота у получателя работ, услуг определяется исходя из стоимости приобретенных работ, услуг, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включая налоги, кроме налога на добавленную стоимость."

    Мы уже этот вопрос обсуждали и мое мнение совпало с мнением Ведмедя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Ноя 15, 2013 14:26:09   

    В моем случае, КПН не удерживался из суммы актов от поставщика, а начислялся сверху. Поставщик ждет от нас полной оплаты. Это нарушение? Получается в этом случае, надо к обороту прибавлять КПН и на эту сумму начислять НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Ноя 15, 2013 14:30:57   

    Sindirella говорит:
    Поставщик ждет от нас полной оплаты. Это нарушение?

    Нет. НК это допускает.
    Sindirella говорит:
    Получается в этом случае, надо к обороту прибавлять КПН и на эту сумму начислять НДС.

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Ноя 15, 2013 14:43:35   

    Тогда помогите, начислить НДС за 3 квартал

    акты выставлялись:
    июль 4 220 руб х курс 4,65 =19 623 тенге
    сентябрь 7 517 руб. х 4,60 = 34 578 тенге (закрытие августа)

    КПН:
    июль - 6 163 тенге,
    август - 3 874 тенге,
    сентябрь - 6 961 тенге

    Услуги за август закрылись документами сентября, поэтому не могу понять как начислить НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Ноя 15, 2013 14:57:27   

    Sindirella, Предлагаю за июль
    19623+6163
    За август не будет, потому как
    Sindirella говорит:
    Услуги за август закрылись документами сентября

    Следовательно сентябрь
    (34578+N августа)*20%*12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sindirella
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Ноя 15, 2013 15:55:37   

    Сентябрь (34 578 + 6 961) *12% - наверное так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Ноя 15, 2013 15:56:57 Сказали Спасибо❤   

    Sindirella, если
    Sindirella говорит:
    34 578

    Включает АВР августа и сентября, то верно.

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Хотела сказать, что если за август нет АВР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Ноя 15, 2013 20:47:39   

    Трудоголик2 говорит:
    Мы уже этот вопрос обсуждали

    Трудоголик2, не подскажите ссылку на тему, не могу найти, а сомнения есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alkanov B
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Ноя 16, 2013 23:32:38   

    Извини Sindirella! Что то я затормозил? Вы ведь получаете услуги и оплачиваете? Это ваши расходы они ведь идут на вычеты? Что на расходы начисляется КПН.И обороты по с/ф у вас одни а оплата другая.Размер облагаемого оборота определяется исходя
    из стоимости приобретеных работ и услуг т.е по полученым с/ф а не по оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Ноя 18, 2013 08:38:42   

    A.Vail, поищу, если найду дам ссылку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz