Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Форма 300.Заполнение Раздела :Расчеты...
    Заполнение 870.00 формы. Почему не да...
    Отчет об изменении в капитале. Заполн...
    Заполнение раздела "Налоговые вычеты" в Декларации ф. 220 за 2018 год
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)     
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Пн Май 11, 2009 11:24:54   

    Nika говорит:
    Ведь платить я буду 90000 =160000-70000

    Да.
    К начислению по лиц.счету садятся как и раньше.
    Раньше садились суммы по стр.300.00.022 или 300.00.023.
    Сейчас должны сесть суммы по стр.300.00.024 или 300.00.026, + 300.00.025.
    Все зачеты переносимые с пред.периодов и так уже есть на лиц.счете там и отминусуются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пн Май 11, 2009 21:18:27 Сообщить модератору   

    Nadejda
    изучите эту тему подробно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Май 15, 2009 10:53:37 Сообщить модератору   

    По итогам формы получила сумму НДС подлежащую уплате в бюджет строка 300.00.024..
    В 4 квартале 2008 года была переплата, записала ее в строку 300.00.027
    В какую строку ставить разность между строками 300.00.024 и 300.00.027 - где строка Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из предидущих налоговых периодов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Пт Май 15, 2009 11:05:10   

    Tary говорит:
    В 4 квартале 2008 года была переплата

    Ведь в 300.00.027 ставится не переплата , а превышение НДС в зачет по прошлым декларациям.
    Tary говорит:
    В какую строку ставить разность между строками 300.00.024 и 300.00.027 - где строка Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из предидущих налоговых периодов?

    Сядет в начисление строка 300.00.024, а на лицевом счете переплата ведь Ваша уже есть, в итоге доплатите Вашу разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пт Май 15, 2009 11:08:28 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Ведь в 300.00.027 ставится не переплата , а превышение НДС в зачет по прошлым декларациям.

    Я именно это и хотела сказать..... мозк уже не работает)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Пт Май 15, 2009 11:11:06 Сказали Спасибо❤   

    Tary говорит:
    В 4 квартале 2008 года была переплата, записала ее в строку 300.00.027

    Эта строка включает в себя стр.300.00.028, заполните и ее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пт Май 15, 2009 11:20:21 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Эта строка включает в себя стр.300.00.028, заполните и ее.


    Так и сделаю, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Июл 13, 2009 14:22:33 Сообщить модератору   

    НДС подлежащий переносу из предыдущих периодов, не могу найти в новой форме...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пн Июл 13, 2009 14:33:53   

    300.00.027

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пн Июл 13, 2009 14:56:26 Сообщить модератору   

    Здравствейте бухгалтера! У меня такой вопрос. В строке 300.00.024 сумма НДС к уплате ставим сумму полученную из разницы строк 300.00.011 и 300.00.022 при пропорц методе, но а учитывать ли строку 300.00.027 превыш. суммы НДС, если она была?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пн Июл 13, 2009 15:00:26 Сообщить модератору   

    Меня это тоже смутило, в Правилах ничего не говориться об этом не говориться, но я учла...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пн Июл 13, 2009 15:01:12   

    Айгулечка говорит:
    но а учитывать ли строку 300.00.027

    так понимаю, она у вас просто откорректируется, т.е. указывается "нарастающий" итог, а на лицевой садится 24 или 26 (начисление или превышение)

    Добавлено спустя 30 секунд:

    Моника говорит:
    но я учла...

    а где вы учли-то?

    Добавлено спустя 59 секунд:

    строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пн Июл 13, 2009 15:12:40 Сообщить модератору   

    Строка 300.00.24 290,0
    Строка 300.00.27 10,0, ведь эти 10,0 вычитаться должны из 290,0 верно? И тогда к начислению 280, должно быть...Или не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Пн Июл 13, 2009 15:15:40   

    Моника говорит:
    ...Или не права

    не правы - к начислению будет 290, а 280 зависнет дебетом на лицевом....всегда так было

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    была строка про подлежащей уплате с учётом переносимых, но эта строка не разносилась на лицевой...

    Добавлено спустя 33 секунды:

    (это я про отчёты по 300 до 2009го года)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пн Июл 13, 2009 15:19:24 Сообщить модератору   

    извините, я имела ввиду строку 300.00.026, и наверно я думаю будет так например 300.00.011-10000, строка 300.00.022-8000 и строка 300.00.026 -500, и тогда строка 300.00.024 будет к олате 10000-8000-500=1500 так ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пн Июл 13, 2009 15:21:24 Сообщить модератору   

    Да Мара спасибо, опомнилась, ерунду сморозила Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Пн Июл 13, 2009 15:21:57 Сообщить модератору   

    а строка 300.00.027 что в этой строке указ-т?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Пн Июл 13, 2009 15:23:46   

    Значит так - у вас по 24ой будет 2000 (10000-8000), а 500 - это что? переплата предыдущего?

    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

    Мара говорит:
    а 280 зависнет дебетом на лицевом....всегда так было

    извиняюсь чего это я Embarassed , у вас же наоборот обязательства складываются, ничего не зависнет..... в строках путаюсь в новой форме...
    Но в любом случае, строка 27 для нарастающего итога переплаты, и если бы у вас в текущем было бы чего добавить или наоборот сумма обязательств квартала была бы меньше, чем накопленный дебет - то соответственно строка бы 27 имела бы итог какой-то, а так думаю, у вас ничего уже не будет, т.к. съелась переплата в 10,0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Пн Июл 13, 2009 16:12:05 Сообщить модератору   

    у нас зачетный НДС превышал над начисленным, т.е. у нас реализ. в 2008 году не было, а НДС заплатили на таможне, был импорт товаров. Реализ-я пошла в 1-2 кв. 2009 года, поэтому сумму уплаченную в 2008 году на таможне я указала в строке 300.00.028, а зачетные суммы за услуги оказ-е в 2009 г. я отметила в строке 300.00.026. Ну вот допустим так за 1 кв. 2009 г. строка 300.00.028-450,0, строка 300.00.026-450,0+30,0(зачет за оказ. услуги)=480,0. Во 2-м квартале сумма 480, переноситься в строку 300.00.026+ 20,0 (зачет за оказ. услуги во 2 кв.)=500,0 становится в строке 300.00.026 И теперь строка 300.00.011-300.00.022=2000,0-строка 300.00.026-500,0=1500,00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Пн Июл 13, 2009 16:13:06 Сообщить модератору   

    Все таки, 10,0 у меня к уменьшению на лицевом с прошлого периода висит, показываю к начислению 300.00.24 -290,0 оплачиваю 280,0 и все закрывается... а эти 10,0 я все-таки в 300.00.27 показываю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пн Июл 13, 2009 16:51:28 Сообщить модератору   

    или же я сумму в 480,0 за 1 кв. должна была поставить в строку 300.00.027 "с нарастающим итогом" или же в 300.00.026, тогда наверно в строке 300.00.024 во 2-м квартале у меня сумма должна стоять 2000,0,а в строке 300.00.026-20,0, а в строке 300.00.027-480,0. Оплачиваю 1500,00. Так что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Пн Июл 13, 2009 17:10:25 Сообщить модератору   

    Если я правильно поняла у вас сумма относимая в зачет во 2 квартале меньше начисленной

    Айгулечка говорит:

    300.00.022-8000


    Айгулечка говорит:

    300.00.011-10000

    1.300.00.27 480,0

    почему у вас 300.00.26 - 500 не поняла? у вас там ничего не будет, а будет 300.00.24 2,0, это то что Вы должны уплатить в бюджет, но раз у вас есть переплата по НДС и на лицевом 480,0 к уменьшению, а сумма 2,0 сядет к начислению, то ваш НДС на следующий квартал к уменьшению составит 478,0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Пн Июл 13, 2009 17:16:09   

    Моника говорит:
    а эти 10,0 я все-таки в 300.00.27 показываю...

    я всё-таки понимаю, что раз нарастающим итогом - то у вас уже ничего там не будет.... У меня хуже дело обстоит... млны тнг, предыдущего отчёта к уменьшению на лицевом не вижу....бздёво отправлять текущую....
    Моника
    нравится мне Беллучи, какая она красавица!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Пн Июл 13, 2009 18:38:56 Сообщить модератору   

    Во 2 квартале, у меня заполняется только 300.00.024 строка 2000, а оплачиваю 1520, т.к. 480 уже сидит на лиц. счете, эта сумма сидит в строке 300.00.027 за 1 квартал так наверно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Пн Июл 13, 2009 18:43:08 Сообщить модератору   

    Как я поняла в строку 300.00.024 садится разница 2000 тенге, а плачу 1520 тенге, т.к. с 2000-480 (1 квартал сидело в строке 300.00.027 он находиться на лиц счете) Так наверно! А другие строки кроме 300.00.024 не заполняются (ни 300.00.027,.....28,.....26)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пн Июл 13, 2009 18:53:27 Сообщить модератору   

    так увас переплата 480 тенге? я думалы тысяч... тогда все верно к уплате 1520 тенге, ...26 нет,...28 нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Пн Июл 13, 2009 18:55:56   

    Айгулечка говорит:
    Так наверно!

    Так верно.
    Айгулечка говорит:
    А другие строки кроме 300.00.024 не заполняются (ни 300.00.027,.....28,.....26)

    Цитата:
    4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).

    Это к тому что там должны засветиться Ваши 480 тенге зачета из прошлого периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Пн Июл 13, 2009 23:32:21   

    Елена Т
    а я не так понимаю это положение Правил...оно ж для чего ещё так выделено - что бы можно было автоматом заяву на возврат деб-го НДС написать (которое сложилось в 2009ом)

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    т.е. превышение, сложившееся на момент составления декларации в этот период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Вт Июл 14, 2009 10:35:05   

    Мара говорит:
    У меня хуже дело обстоит... млны тнг, предыдущего отчёта к уменьшению на лицевом не вижу....бздёво отправлять текущую....

    Пишете заявление на справку об отсутствии задолженности, берете деклу за предыдущий период и коробку конфет и идете в НК. Руками проведут, никуда не денутся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Вт Июл 14, 2009 10:58:48   

    Мара
    Да, по идее зачетные деньги уже на лицевом - можно и не ставить, но правила есть правила.
    Лучше научить как правильно, а там пусть сами решают ставить или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Июл 14, 2009 11:26:18   

    Елена Т говорит:
    как правильно

    а как правильно считать нарастающий, как вы думаете? а если он перестал "нарастать" так сказать... писать "убывающий" что ли. Думаю - вопрос опять к математикам- как считать нарастающий итог.....короче думаю, что в случае, если съелся "дебет" ничего не ставить туда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вт Июл 14, 2009 11:43:45   

    Как учитывать- предлагаю формулу для строки 300.00.027
    300.00.027 за прошл.квартал + 300.00.026 текущ.квартала - 300.00.024 текущ.квартала= 300.00.027 текущего квартала, сумма должна быть положительная, если получилась минусовая не проставляется -ставится 0.
    Т.е. кончился зачетный НДС
    Мара говорит:
    если съелся "дебет" ничего не ставить туда.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Июл 14, 2009 11:54:05   

    Елена Т
    да - тоже согласна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Чт Июл 16, 2009 12:31:42 Сообщить модератору   

    Подскажите пожл., если у меня 300.00.024 строка идет с минусом, так с минусом и забиваю или вообще ничего не ставлю? и второй вопрос: во 2-ь кв. в 300.00.026 строке идет превышение суммы НДС и за 1-ый кв. в 300.00.026 тоже было превышение, значит во 2-м кв. в строке 300.00.027 эти цифры суммируются или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Чт Июл 16, 2009 12:42:43 Сказали Спасибо❤   

    CC говорит:
    если у меня 300.00.024 строка идет с минусом

    в смысле, что у вас превышение зачётного? - тогда и заполняете только строку превышения(026ю)
    CC говорит:
    эти цифры суммируются или нет?
    суммыруются, написано ж- нарастающим итогом...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DNV
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Вт Июл 21, 2009 22:44:32   

    В 1 кв по строке 026 была сумма 16677 (превышение суммы НДС), эта же сумма перенеслась в сроку 027, по строке 028-пусто. Во 2 кв сумма НДС к уплате 20000 тг (строка 024). Подскажите, нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Чт Июл 23, 2009 16:31:31 Сообщить модератору   

    Похоже, что нет.
    Строка 028 заполняется из кв. в кв. одна и таже сумма, если на 01.01.09 было превышение НДС на лицевом (- начисление за 4 кв 08г)
    Логически строка 027 не может иметь отрицательное значение. Или 0 или +, т.к. с нарастаюшим итогом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    iraida
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Чт Июл 23, 2009 17:40:12 Сообщить модератору   

    Короче, стр.24 (2 квартал) за минусом стр.27 (1 квартал) - это и будет сумма к оплате во 2 квартале при условии, что стр.24 больше стр.27. А стр.28 будет повторяться весь год одна и та же цифра. Я поняла так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Чт Июл 23, 2009 18:52:42   

    DNV говорит:
    нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028.

    Нет, Scorp 3 и iraida правы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    iraida
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Пт Июл 24, 2009 09:20:48 Сообщить модератору   

    Вообще, крайне неудобно все это. Почему бы этот раздел не оставить как в старой форме, все очень понятно было. А теперь мы будем переживать, что именно село в лицевом, правильно ли.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    DNV говорит:
    В 1 кв по строке 026 была сумма 16677 (превышение суммы НДС), эта же сумма перенеслась в сроку 027, по строке 028-пусто. Во 2 кв сумма НДС к уплате 20000 тг (строка 024). Подскажите, нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028.

    Я считаю, что во 2 кв у вас будет в стр.24 20000 тенге, стр.27 и 28 пустые, к оплате во 2 кв. 20000-16677=3323

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Пт Июл 24, 2009 10:47:37   

    iraida говорит:
    А теперь мы будем переживать, что именно село в лицевом, правильно ли.

    На лицевой садятся цифры из строк 300.00.024 в начисление или 300.00.026 в зачет.
    Зачетные суммы из прошлых периодов и так уже сидят на лицевом счете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Вс Авг 02, 2009 13:56:25 Сообщить модератору   

    Подскажите, пож-та,В 1 кв. было превышение зачетного НДС и я отразила в стр.300,00,026.Во 2 кв.превышения нет, ставлю кред.НДС в стр.300,00,024.А зачетный за 1 кв. должна поставить в стр. 300,00,027?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Вт Авг 11, 2009 13:07:07   

    Помогите, пожалуйста !
    В 1 квартале по строке 26 превышение суммы ндс - 10 млн
    Во 2 квартале ндс к начислению - 4 млн
    Я понимаю ,что результат должен быть - 6 млн в зачет .
    Но как это отразить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Вт Авг 11, 2009 13:08:45   

    ясмин79
    А строки 27 и 28 заполняли в 1 кв? На 01.01.09 был ли НДС в зачет переносимый с прошлых периодов?

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Если не было на 01.01.09 то сумма в 10 млн должна была быть в строке 300.00.027 за 1квартал.
    Во 2 кв. минусуете от нее 4млн и в стр.300.00.027 ставите остаток НДС в зачет 6 млн.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Авг 11, 2009 13:11:06   

    Нет ,на 01/01/09 зачетного НДС не было .
    строки 27 и 28 в 1 квартале пустые .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Вт Авг 11, 2009 13:14:19   

    ясмин79 говорит:
    строки 27 и 28 в 1 квартале пустые .

    А надо было
    Елена Т говорит:
    10 млн должна была быть в строке 300.00.027 за 1квартал.

    Сдайте дополн.декларацию только проставив 10 млн в этой строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Вт Авг 11, 2009 13:15:06   

    Я так поняла : В 1 квартале :
    строка 26 - 10 млн
    строка 27 - 10 млн
    Во в 2 квартале
    строка 24 - 4 млн
    строка 27 - 6 млн.
    получается 10 млн нигде не указываем ?
    И еще ,если , я в 1 кв. не указала ничего в строке 27 ,нужно сдавать допик ?
    Подскажите ,пожалуйста .
    Заранее благодарна .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Вт Авг 11, 2009 13:24:16 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    В 1 квартале :
    строка 26 - 10 млн
    строка 27 - 10 млн

    Да.
    ясмин79 говорит:
    строка 24 - 4 млн
    строка 27 - 6 млн.

    Да.
    ясмин79 говорит:
    если , я в 1 кв. не указала ничего в строке 27 ,нужно сдавать допик

    Да.
    ясмин79 говорит:
    получается 10 млн нигде не указываем ?

    Как это - в 1 кв. надо указать, а во втором уже за минусом 4 млн то у Вас как раз таки и осталось 6 млн в зачете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Вт Авг 11, 2009 15:00:16   

    Всем привет!У меня в 1кв было превышение по НДС,а во втором уже к уплате вылез,как мне отразить сумму к уплате и нужно ли отражать превышение которое было в 1квартале????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Вт Авг 11, 2009 15:28:57 Сообщить модератору   

    Planeta, ваш вопрос перенесен, читайте эту ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 2 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz