Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сальдо на лицевых счетах в НК не идет с сальдо в 1С. Каковы действия?
    Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
    Сальдо на конец 2008 года по ф. 700.03 не совпадает с сальдо на начало 2009г.
    Сальдо на начало осв равно обороты за период ровны а, сальдо на конец нет
    Карточка счета 1210:Сальдо на начало ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    сальдо на счетах по НДС     
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Окт 06, 2008 17:17:28   

    По итогам 3 квартала у меня вылез дебетовый остаток на 1420 и кредитовый на 3130. На 3130 правильно, мы теперь должны в бюджет, а почему на 1420 дебетовый? По идее он должен был перекрыться.Кто может подсказать? Что я неправильно сделала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Окт 06, 2008 17:25:15 Сообщить модератору   

    baknar! От Вас такого не ожидала. Счет 1420 НДС в зачете. Значит или Вы не провели закрытие периода, или у Вас зачета больше, чем начисления по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Окт 06, 2008 17:29:19   

    Кари
    Я аж покраснела от вашего замечания.
    Я провела закрытие периода.Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Окт 06, 2008 17:42:48 Сообщить модератору   

    Причин может быть много. Часто встречаются:

    - Неправильно указан вид оборота по НДС в документах поступления;
    - Ручные проводки по счетам учета НДС
    - Несоответствие ставки НДС и вида НДС к зачету в документах поступления;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 06, 2008 17:51:38   

    NoName
    Я внимательно просмотрела и перепровела все документы.Ошибок не обнаружила. Что еще можно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Окт 06, 2008 18:04:50 Сообщить модератору   

    Можно поискать проведенные документы, расположенные после закрытия периода.

    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

    Ещё можно в закрытии периода оставить один-единственный флажок "Зачет НДС" и внимательно почитать комментарии - может, там есть что-нить интересное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Окт 06, 2008 18:42:37 Сообщить модератору   

    baknar говорит:
    Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления.


    А как закрывались по оборотке счета 1420 и 3130 в прошлых кварталах?
    Я предполагаю, что ввиду, того что у Вас зачета было больше, чем начислений, то Вы вообще не проводили закрытие периода, поэтому у Вас 1С считает все сначала года. Или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Окт 06, 2008 19:03:27   

    В прошлых кварталах у меня было дебетовое сальдо на 1420.В этом квартале я должна в бюджет.Закрытие периода я провожу каждый квартал. После закрытия периода в 3 квартале нет проведенных документов. Сижу вот копаюсь, может где-то что-то неправильно проведено. Не должно быть, но все же..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Окт 06, 2008 22:55:38 Сообщить модератору   

    Есть такой счет ОБ. И счет 1420.
    Если заметите, то у них одинаковая аналитика.
    Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420.

    Вариант 2.
    Стучите в асю, ну и оборотки по этим счетам в студию.

    Да, и скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах, и закрылись ли они по этим субконто (13%) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 07, 2008 13:32:43   

    Den говорит:
    Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420.

    Все просчитала, все соответствует.
    Den говорит:
    скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах,

    Есть НДС, уплачиваемый при таможенном оформлении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Окт 07, 2008 14:44:51 Сообщить модератору   

    А почему он у вас на счете 1420 ?
    Это не тот НДС.
    И когда вы делаете ГТД, НДС должен он у вас упасть на счет 3397.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 07, 2008 15:07:33   

    Den говорит:
    НДС должен он у вас упасть на счет 3397

    Да, НДС по ГТД отражается на 3397,но он ведь автоматически идет на зачет через счет 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Окт 07, 2008 16:10:09 Сообщить модератору   

    baknar! Проверьте еще во всех приходах ТМЦ и ОС, а также в услугах, где "Цены" "вариант расчета налогов" стоит ли НДС 13%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Окт 07, 2008 17:55:33 Сообщить модератору   

    Тоесть у вас висит сумма ТОЛЬКО по строке 300.00.12 ?
    Похоже это проблемка с самим документом "Закрытие периода".
    Было подобное, но я под себя переписывал...
    Кто с этим встречался рассудите?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 07, 2008 20:22:16   

    Столько ответов...

    Закройте опрацией вручную и не мучайтесь...

    Если зачет меньше, то значит в бюджет к начислению и все проблемы...

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Иногда, приходится и так...

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    Может я и не прав, но я с год из-за того, что не работало как надо 1С, делал все декларации по НДС в ручную, в том числе и РСФ, а обороты немалые и сейчас контролирую каждую цифру, пока не открыжу все и не распечатаю не отправляю, а перекрыть вручную, думаю это не преступление...

    Добавлено спустя 45 секунд:

    Просто хочу сказать, что не стоит доверять программе на 100%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Окт 07, 2008 20:35:22 Сообщить модератору   

    Разговор не об этом... можно все операциями вечти, но интересно же докапатся до истины...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Окт 07, 2008 20:40:09   

    А понятно - Истина где-то рядом Smile

    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

    У меня при закрытии месяца не хватается, только НДС по лизингу, который висит на РБП, его закрываю вручную...

    Ну попробуйте переповести закрытие месяца, изменить время, галочки поменять, чем черт не шутит...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz