|  сальдо  на счетах по НДС
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пн Окт 06, 2008 17:17:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				По итогам 3 квартала у меня вылез дебетовый остаток на 1420 и кредитовый на 3130. На 3130 правильно, мы теперь должны в бюджет, а почему на  1420 дебетовый? По идее он должен был перекрыться.Кто может подсказать? Что я неправильно сделала?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пн Окт 06, 2008 17:29:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Кари
 
Я аж покраснела от вашего замечания. 
 
Я провела закрытие периода.Вот именно у меня зачета  в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			NoName  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пн Окт 06, 2008 17:42:48   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Причин может быть много. Часто встречаются: 
 
 
- Неправильно указан вид оборота по НДС в документах поступления;
 
- Ручные проводки по счетам учета НДС
 
- Несоответствие ставки НДС и вида НДС к зачету в документах поступления;  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пн Окт 06, 2008 17:51:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				NoName
 
Я внимательно просмотрела  и   перепровела  все документы.Ошибок не обнаружила. Что еще можно сделать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			NoName  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пн Окт 06, 2008 18:04:50   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Можно поискать проведенные документы, расположенные после закрытия периода.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
 
 
Ещё можно в закрытии периода оставить один-единственный флажок "Зачет  НДС" и внимательно почитать комментарии - может, там есть что-нить интересное.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пн Окт 06, 2008 18:42:37   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | baknar говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления. | 
	 
 
 
 
А как закрывались по оборотке счета 1420 и 3130 в прошлых кварталах?
 
Я предполагаю, что ввиду, того что у Вас зачета было больше, чем начислений, то Вы вообще не проводили закрытие периода, поэтому у Вас 1С считает все сначала года. Или как?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пн Окт 06, 2008 19:03:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В прошлых кварталах у меня было дебетовое сальдо на 1420.В этом квартале я должна в бюджет.Закрытие периода я провожу каждый квартал. После закрытия периода в 3 квартале нет проведенных документов. Сижу вот копаюсь, может где-то что-то неправильно проведено. Не должно быть, но все же..  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пн Окт 06, 2008 22:55:38   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Есть такой счет ОБ. И счет 1420.
 
Если заметите, то у них одинаковая аналитика.
 
Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420.
 
 
Вариант 2.
 
Стучите в асю, ну и оборотки по этим счетам в студию.
 
 
Да, и скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах, и закрылись ли они по этим субконто (13%) ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Окт 07, 2008 13:32:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Den говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420.  | 
	 
 
 
Все просчитала, все соответствует.
 
 
	  | Den говорит: | 
	 
	
	  | 
	  скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах, | 
	 
 
 
Есть  НДС, уплачиваемый при таможенном оформлении  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Окт 07, 2008 15:07:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Den говорит: | 
	 
	
	  | 
	  НДС должен он у вас упасть на счет 3397 | 
	 
 
 
Да,  НДС по ГТД отражается  на 3397,но он ведь автоматически идет на зачет через счет 1420.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Вт Окт 07, 2008 17:55:33   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тоесть у вас висит сумма ТОЛЬКО по строке 300.00.12 ?
 
Похоже это проблемка с самим документом "Закрытие периода".
 
Было подобное, но я под себя переписывал...
 
Кто с этим встречался рассудите?!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Вт Окт 07, 2008 20:22:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Столько ответов...
 
 
Закройте опрацией вручную и не мучайтесь...
 
 
Если зачет меньше, то значит в бюджет к начислению и все проблемы...
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
 
 
Иногда, приходится  и так...
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
 
 
Может я и не прав, но я с год из-за того, что не работало как надо 1С, делал все декларации по НДС в ручную, в том числе и РСФ, а обороты немалые и сейчас контролирую каждую цифру, пока не открыжу все и не распечатаю не отправляю, а перекрыть вручную, думаю это не преступление...
 
 
Добавлено спустя 45 секунд:
 
 
Просто хочу сказать, что не стоит доверять программе на 100%  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Вт Окт 07, 2008 20:40:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А понятно - Истина где-то рядом   
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
 
 
У меня при закрытии месяца не хватается, только НДС по лизингу, который висит на РБП, его закрываю вручную...
 
 
Ну попробуйте переповести закрытие месяца, изменить время, галочки поменять, чем черт не шутит...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |