Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН - авансовые платежи статьи 141 п ...
    Если доход в 2009 году превышает авансовые платежи по КПН в 2009 году?
    Авансовые платежи 2010 после сдачи при отсрочке сдачи Декл-2009
    Авансовые платежи и С 8,1
    100.21.008 Авансовые платежи
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авансовые платежи по КПН 2009     
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Ср Янв 14, 2009 09:59:57 Сообщить модератору   

    Тогда если смотреть по кодексу 2009 года Вы уже не обязаны сдавать расчет на 2009 год. Спросите у инспектора чем обоснованы его требования. Если Вы твердо уверены, что прибыли у Вас в 2009 году не будет, то я считаю сдавать расчет не нужно. Если есть вероятность получения прибыли, то я лично рекомендую сдать в крайнем случае пустографку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Ср Янв 14, 2009 10:07:47   

    я тут мимо проходил... говорит:
    Тогда если смотреть по кодексу 2009 года Вы уже не обязаны сдавать расчет на 2009 год.

    Почему? СГД сравнивать не с чем, в 2007 г этого ТОО еще не было. А под вновь созданного ТОО не попадает, т.к. по новому НК под "вновь созданными" подразумеваются созданные именно с 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Ср Янв 14, 2009 10:33:39 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    я тут мимо проходил... говорит:
    Тогда если смотреть по кодексу 2009 года Вы уже не обязаны сдавать расчет на 2009 год.

    Почему? СГД сравнивать не с чем, в 2007 г этого ТОО еще не было. А под вновь созданного ТОО не попадает, т.к. по новому НК под "вновь созданными" подразумеваются созданные именно с 2009 г.

    Буквально сейчас закончился разговор с председателем НУ по поводу расчета аванс.платежей:
    Для вновь созданных ТОО в 2008г. расчет не представляется на 2009г.
    Для вновь созданных ТОО в 2009г. не представляется в 2009 и 2010гг.
    У них в НУ четко созданы списки тех налогоплательщиков, кто должен подать данный расчет, коих они уже оповестили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Ср Янв 14, 2009 11:03:58 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Для вновь созданных ТОО в 2008г. расчет не представляется на 2009г
    а на остаток 2008 года что говорят, надо в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации, как в Кодексе 2008 года написано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    birabi
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Ср Янв 14, 2009 11:54:05 Сообщить модератору   

    А при чем тут 2007 г.???
    Кодекс то 2009 г. Потому, за основу нужно брать предшествующий ему 2008 г.
    Или я что-то недопонимаю???
    А мы созданы в 2008 г. Согласно статьи 141 п.2 пп.3
    3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода.
    Получается, что мы не должны ни сдавать расчет ни платить? Так???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Ср Янв 14, 2009 12:28:09 Сообщить модератору   

    Соседнюю ветку почитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Ср Янв 14, 2009 13:04:22 Сообщить модератору   

    я тут мимо проходил... говорит:
    Solitary говорит:
    Для вновь созданных ТОО в 2008г. расчет не представляется на 2009г
    а на остаток 2008 года что говорят, надо в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации, как в Кодексе 2008 года написано?

    это относится к расчетам ав.платеж по КПН до сдачи декларации, который представляется в НК до 20.01.09.

    Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:

    я тут мимо проходил... говорит:
    а на остаток 2008 года что говорят, надо в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации, как в Кодексе 2008 года написано?


    откровенно говоря о созданных в последние дни декабря 2008г. не знаю.. потому как большей часть волновал именно вопрос по поводу сдачи отчета "До сдачи декларации" по своей ситуации...

    на счет "первоначальной" формы расчета аванс.платеж. по КПН - думаю, что согласно Кодекса: "в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лола
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Ср Янв 14, 2009 14:56:18   

    Народ, я так и не поняла, мы открылись в октябре 2008 года, у нас за год получаются убытки. Нам нкжно сдавать авансы по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    birabi
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Ср Янв 14, 2009 15:00:45 Сообщить модератору   

    Нет. Не стоит. Ни сдавать отчет, ни платить авансовые платежи.
    Согласно статьи 141 п.2 пп.3
    3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Ср Янв 14, 2009 15:02:52 Сообщить модератору   

    Эта ветка тоже так и просится на закрытие Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Янв 14, 2009 15:08:51 Сообщить модератору   

    Купи слона...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #62 Ср Янв 14, 2009 15:08:54 Сообщить модератору   

    А как же быть с КоАП, если превышение КПН над суммой авансовых платежей? Вроде эту статью пока никто не отменял, а вдруг будет превышение и как тогда корректировать авансовые платежи если не отправлять их?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Ср Янв 14, 2009 15:12:07 Сообщить модератору   

    Вот искра светлого разума блеснула... А вдруг налоговики пересмотрят схему отправки налоговых отчетов? Интересно коллеги на семинарах про это что-нибудь говорили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НаталиКЗ
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Ср Янв 14, 2009 15:40:10   

    Подвох с авансовыми платежами по КПН всета есть, ст. 209 п4 КоАП не отменили.
    "Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога. " В КоАП ст.209 п.4 всесены дополнения "Для целей части четвертой настоящей статьи лицо также подлежит административной ответственности в случае непредставления в течение налогового периода расчетов авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих представлению в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. При этом исчисленная сумма авансовых платежей приравнивается к нулю".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0205
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Ср Янв 14, 2009 16:14:16 Сообщить модератору   

    Добрый день! В сравнительной таблице по КПН ст. 141 п. 4 Вы даете комментарий по исчислению авансовых платежей за 1 кв 2009 г., что авансовые платежи исчисляются из расчета 1/4 от общей суммы за предыдущий период умноженное на соотношение ставок отчетного периода (20%) и предыдущего 30%)" Вопрос: Так как в НК за 2009 г, про соотношение процентных ставок не указывается, поясните пожалуйста из какого источника была взята информация про это соотношение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Ср Янв 14, 2009 16:34:33   

    Татьяна0205 говорит:
    из какого источника была взята информация про это соотношение?

    Закон О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) статья 16.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0205
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Ср Янв 14, 2009 16:51:14 Сообщить модератору   

    Спасибо большое ТатНик! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Ср Янв 14, 2009 17:05:31   

    мне счас сказали, опытные бухгалтера, что форму 101,04 надо сдавать тем кто открылся в конце 2008 года в 20-ти дн. срок с момента регистрации. Мы 11 декабря зарегистрированы. И что нам теперь будет? И подскажите тогда мне какие месяца указывать там? январь-март? Мы планируем прибыль в 2 квартале. И вообще Кто подскажет как ее заполнить?

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

    Геннадьевна Вы говорите закрыть ветку. В таком случае, помогите пожалуйста?! прежде чем ее закроют Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Ср Янв 14, 2009 17:29:22 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    А как же быть с КоАП, если превышение КПН над суммой авансовых платежей? Вроде эту статью пока никто не отменял, а вдруг будет превышение и как тогда корректировать авансовые платежи если не отправлять их?

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=136363#136363

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Ср Янв 14, 2009 18:05:55   

    Кто подскажет? заполняю я 101,04 . предполагаемая сумма авнс. пл-ей 0 месяц у меня в налоговом периоде 1, декабрь то бишь. При отправке выдает, что хотя бы одна строка к разноске д.б. заполнена. Как быть?

    Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:

    И тишина, И мертвые с косами стоять. Кому-то может не актульно. Но все же может подскажет кто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Ср Янв 14, 2009 19:20:23 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    Кто подскажет? заполняю я 101,04 . предполагаемая сумма авнс. пл-ей 0 месяц у меня в налоговом периоде 1, декабрь то бишь. При отправке выдает, что хотя бы одна строка к разноске д.б. заполнена. Как быть?
    Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
    И тишина, И мертвые с косами стоять. Кому-то может не актульно. Но все же может подскажет кто?


    Попробуйте в разноске нули поставить, должно сработать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Ср Янв 14, 2009 22:21:51 Сообщить модератору   

    Татьяна1709, так.
    Только до сих пор не известно, нужно ли округлять коэффициент/соотношение.
    Либо как у вас 1 000 000 х 0,67 = 670 000 тенге, либо 1 000 000 х 0,66666667 = 666 667 тенге
    Разница может быть внушительной. В данном случае больше трех тысяч.

    Ольга777, не лепите люда упрощенку. И так тема загружена.

    я тут мимо проходил..., конечно, на 2008 год по любому тот Кодекс распространяется. Но с вашей подачи ветка пошла в сторону.

    Динка, вы же видете, что ваша проблема не "Авансовые платежи по КПН 2009", а "Авансовые платежи по фирме, созданной в конце 2008 года". Поэтому никто и не подсказывает. Не мешайте все в одну кучу.

    Геннадьевна, согласна. Пора закрывать.
    Модераторы, закрывайте уже. А то у нас в стране еще столько фирм, которые зарегистрированы в 2008 году, и если каждый еще раз спросит, нужно ли ему сдавать авансовые...
    И вопрос Динки в отдельную ветку выделите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Янв 15, 2009 10:37:10   

    Прошу прощения, я забыла немного о правилах, поскольку была занта лишь своей проблемой Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmirka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Ср Янв 21, 2009 22:39:02   

    Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать форму 221,01 до сдачи, если ИП перешел на ОУР с июля 2008 года и доход 460 000 тенге. Мне инспектор налоговый сказала, что не надо сдавать, но прозвучало это так неуверенно, что я стала сомневаться. Мне ведь нужно теперь каждый месяц перечислять 38 333 тенге, но где отразить эти расчеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Ср Янв 21, 2009 22:48:05 Сообщить модератору   

    Не нужно.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=137710#137710

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    натампк
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пн Май 25, 2009 11:18:44 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    подвох существует в Законе РК "О введении в действие кодекса.....",статья 16 гласит:Приостановить до 1 января 2012 года действие пунктов 4 и 6 статьи 141.
    И там многое еще приостанавливают.Читайте внимательно Закон

    Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:

    простите,подвоха со сдачей ав.отчетов нет

    Это для тех для кого не действует п.2 ст 141.
    Читайте "Если иное не установлено п.2 настоящей статьи и т.д."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Сб Июл 25, 2009 13:46:38 Сообщить модератору   

    Подскажите, уважаемые. пожалу

    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

    нажала нечаянно
    Подскажите, уважаемые. пожалуйста,
    Хочу сдать 101,02 дополнительную, увеличить авансовые платежи за 2009 год. И вот при заполнении формы 101.02 в ступор вошла. Здесь сумма предполагаемых платежей по КПН исчисляется исходя из предыдущей начисленной суммы КПН по итогам Декларации. А если я хочу увеличить сумму КПН и она будет намного больше, чем была начислена. Как быть? как заполнить форму? там формула есть, для исчисления Аванс. плат КПН на 2009 год,которая ссылается на исчисленный КПН за предыдущий налоговый период. А как мне теперь увеличить авансовые платежи?
    Незнаю, понятно ли объяснила, подскажите, плиз, что я не пойму здесь..
    может что то не вижу.. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Сб Июл 25, 2009 14:05:37 Сообщить модератору   

    Nemo Допку без формулы отправляйте. ИМХО, например строка 101.02.004 90000, строка 101.02.007 15000( 90 000 делим на 6 месяцев до конца года)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Сб Июл 25, 2009 14:05:38 Сказали Спасибо❤   

    стр.101.02.004 на сумму корректировки
    стр.101.02.007 на сумму ежемесячных ав.платежей по расчету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Сб Июл 25, 2009 14:07:50 Сообщить модератору   

    Спасибо большое Геннадьевна и Елена Т
    Rose Rose Rose

    Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:

    Подскажите еще, пожалуйста..
    ТОО перешло с июня месяца с упрощенки на общеустановленный режим. Нужно ли мне сдавать по нему Расчет авансовых КПН?
    шеф хочет оплачивать КПН частями, что бы потом в конце года не слишком била по бюджету оплата КПН по итогам декларации. Могу ли я без расчета, если мне его не надо сдавать, оплачивать частями КПН??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Сб Июл 25, 2009 14:58:47   

    Считаю что нужно, ведь Вы не вновь созданные налогоплательщики.
    Только вот сроки подачи в таких ситуациях не установлены Surprised .
    Я думаю что подавать надо до 25 числа месяца (срок оплаты) постановки на учет, а если перешли в июне то срок был 25 июня, если перешли после 25 июня, то срок подачи до 25 июля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Сб Июл 25, 2009 14:59:20 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    Допку без формулы отправляйте

    пытаюсь отправить ДОП 101,02, а она мне пишет, что невозможно, т.к на сайте не найдена Очередная или первоначальная форма этого отчета. Как это так? у меня имеется уведомление по сдаче Очередной, да и начисление до конца года есть по лицевому счету КПН. В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста... Confused

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    Елена Т говорит:
    Считаю что нужно, ведь Вы не вновь созданные налогоплательщики.

    а мы разве не подходим под критерий тех, кто не полусил доход в размере 325000 МРП? мне инспектор так сказала в налоговой..
    неужели просрочила?

    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

    Nemo говорит:
    что невозможно, т.к на сайте не найдена Очередная или первоначальная форма этого отчета. Как это так? у меня имеется уведомление по сдаче Очередной, да и начисление до конца года есть по

    только что увидела в КН в журнале форм, что этот расчет, который был отправлен в марте очередная 101,02 висит со статусом - Обрабатывается в ИНИС. Значит, это как и отчеты за 1 квартал еще не сели отчеты...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Сб Июл 25, 2009 15:09:05 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    только что увидела в КН в журнале форм, что этот расчет, который был отправлен в марте очередная 101,02 висит со статусом - Обрабатывается в ИНИС.

    похоже на
    Nemo говорит:
    как и отчеты за 1 квартал еще не сели отчеты...

    возможно у них система полностью меняется ... поэтому и не "видит сервер" сейчас вашего раннего отчета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Сб Июл 25, 2009 15:09:40 Сказали Спасибо❤   

    Nemo говорит:
    а мы разве не подходим под критерий тех, кто не полусил доход в размере 325000 МРП? мне инспектор так сказала в налоговой..

    Надо было письменно запросить. Может сейчас напишите письмецо.
    Ведь считается совокупный годовой доход, а такой термин применяется при налогообложении и составлении деклараций по КПН и ИПН по общеустановленному режиму.
    Т.е. если Вы не подавали 100 форму за 2007г, то и совокупный годовой доход не сможете найти/посчитать.
    Может я не права, но пока у меня такое мнение.
    Зовите Юнону, Elis или Ведмедя.
    Nemo говорит:
    пытаюсь отправить ДОП 101,02, а она мне пишет, что невозможно

    Думаю опять же вручную отнеси чтобы провели Sad .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Сб Июл 25, 2009 15:10:44 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Зовите Юнону, Elis или Ведмедя.

    подскажите, пожалуйста...
    очень нужно Ваше мнение!!!
    Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Вс Авг 02, 2009 19:23:52 Сообщить модератору   

    Только сейчас увидела эту ветку.
    Мое мнение:
    Под вновь созданных вы не попадаете, это точно.
    А по поводу совокупного годового дохода я вот что думаю.

    Читаем статью по доходам по упрощенке:
    НК-2009 говорит:
    Статья 427. Общие положения
    ...
    3. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
    В доход включаются доходы, указанные в подпунктах 1), 3) - 9), 11) - 24) пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом.

    А статья 85 именно так и называется "Доходы, включаемые в совокупный годовой доход":
    Цитата:
    Статья 85. Доходы, включаемые в совокупный годовой доход
    1. В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика:
    1) доход от реализации;
    2) доход от прироста стоимости;
    3) доход по производным финансовым инструментам;
    4) доход от списания обязательств;
    5) доход по сомнительным обязательствам;
    6) доход от снижения размеров созданных провизий (резервов) банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии;
    7) доход от снижения страховых резервов, созданных страховыми, перестраховочными организациями по договорам страхования, перестрахования;
    8) доход от уступки права требования;
    9) доход, полученный за согласие ограничить или прекратить предпринимательскую деятельность;
    10) доход от выбытия фиксированных активов;
    11) доход от корректировки расходов на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов, а также других расходов недропользователей;
    12) доход от превышения суммы отчислений в фонд ликвидации последствий разработки месторождений над суммой фактических расходов по ликвидации последствий разработки месторождений;
    13) доход от осуществления совместной деятельности;
    14) присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций, кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты;
    15) полученные компенсации по ранее произведенным вычетам;
    16) доход в виде безвозмездно полученного имущества;
    17) дивиденды;
    18) вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату;
    19) превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, определенное в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
    20) выигрыши;
    21) доход, полученный при эксплуатации объектов социальной сферы;
    22) доход от продажи предприятия как имущественного комплекса;
    22-1) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском банке;
    23) чистый доход от доверительного управления имуществом, полученный (подлежащий получению) учредителем доверительного управления по договору доверительного управления либо выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления;
    24) другие доходы, не указанные в подпунктах 1) - 23) настоящего пункта.


    Так что с чистой совестью по предприятию Nemo полученные доходы за весь 2007 год можно считать совокупным годовым доходом.
    И сравнив его с пределом 325000 МРП, принять решение о необходимости или отсутствии этой необходимости сдавать отчет по авансовым платежам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Вс Авг 02, 2009 20:15:51 Сообщить модератору   

    тож не видел, т.к. болел
    Elis хотелось бы добавить, что СНР на упр декл просто теоретически не мог иметь доход даже за весь год более 100 млн. тенге пп.2 п.1 ст.376 (НК 2007), т.к. он обязан был в случае превышения перейти на ОУР еще в 2008 году п.3 ст.376 НК 2007. Да и считать СГД за год тоже считаю нет необходимости, т.к. разные налоговые периоды. По СГД год п.1 ст.136 НК 2007, по упрощенке квартал п.5 ст.370 НК 2007.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Вс Авг 02, 2009 20:18:37 Сообщить модератору   

    Ну вы же тоже считаете, что Nemo при переходе с упрощенки на ОУР имеет право подавать и не уплачивать авансовые платежи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Вс Авг 02, 2009 20:25:48 Сообщить модератору   

    Ааа ну да не надо сдавать авансовые. Писал, писал, а сказать да или нет забыл. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Вс Авг 02, 2009 20:46:45 Сообщить модератору   

    А вот это можно:
    Nemo говорит:
    шеф хочет оплачивать КПН частями, что бы потом в конце года не слишком била по бюджету оплата КПН по итогам декларации.
    Могу ли я без расчета, если мне его не надо сдавать, оплачивать частями КПН??

    Нет запрета на то, чтобы оплачивать налоги заранее.
    Более того, такая рекомендация даже существует, чтобы потом, в начале следующего года, не оказаться на гране штрафа за невозможность заплатить одним платежем всю сумму КПН за год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    .det
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Ср Авг 05, 2009 15:25:05 Сообщить модератору   

    Возвращаясь к вопросу Nemo.
    В формулах строк 101.02.004 и 101.02.007 жестко указаны 6 и 9 месяцев, а в нашем случае налоговая требует сдать корректировку на пять оставшихся месяцев года. Как нам это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Ср Авг 05, 2009 16:04:31 Сказали Спасибо❤   

    .det
    в Правилах написано:15. При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода. "
    А в указанной статье написано заполняем соотв. строки на разницу. Т.е. в
    .det говорит:
    101.02.004
    пишем сумму на которую увеличиваем свои общие обязательства, а в
    .det говорит:
    101.02.007
    соответственно ежемесячные - (до конца года, котрые хотим ежемесячно доплатить)...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    .det
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Ср Авг 05, 2009 16:46:05 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    соответственно ежемесячные - (до конца года, котрые хотим ежемесячно доплатить)
    Огромное спасибо за подкрепление предположений буквой закона, но нас смущает формула, рядом с этими строками. В ней стоит число 9, что подразумевает распределение суммы по месяцам апрель, май, июнь и так далее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Ср Авг 05, 2009 16:51:01   

    .det говорит:
    но нас смущает формула, рядом с этими строками

    согласна, что смущает, даже не знаю, чем можно уверенность "подкрепить", что разносится ежемесячная сумма будет на сроки которые, что называется "впереди", если только в налоговикам обратится. Не должна же быть разноска на те сроки, что прошли. В прошлых годах, конечно было яснее, как заполнять.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    гадство одним словом.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    .det
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Пт Авг 07, 2009 10:55:26 Сообщить модератору   

    Все так же тишина по нашему вопросу, в НК вообще только мычать в ответ могут.
    А между тем вызывали достаточно много народа, и по другим областям тоже ожидается подобная процедура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Ср Сен 09, 2009 12:18:14   

    Добрый день подскажите ,пожалуйста :
    Компания не сдавала расчет сумм авансовых платежей по КПН , так как попадала по статью 141 п.2.
    Но, в течении 2009 года получается прибыль. Вопрос : Когда платить КПН и нужно ли сдавать расчет до сдачи Декларации ???
    Заранее благодарна за ответы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Ср Сен 09, 2009 12:24:40   

    ясмин79 говорит:
    в течении 2009 года получается прибыль. Вопрос : Когда платить КПН и нужно ли сдавать расчет до сдачи Декларации ???

    Расчет не нужно, покажете всё в 100 декларации, рассчитайте суммы к оплате и оплачивайте ежемесячно (так если бы подали расчет) чтобы к сроку сдачи отчета у Вас хватило денег на лицевом для КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Ср Сен 09, 2009 12:25:27   

    ясмин79
    ясмин79 говорит:
    Когда платить КПН и нужно ли сдавать расчет до сдачи Декларации ???

    Согласно ст141 п.8 НК РК ".....не позднее 20 декабря налогового периода".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Ср Сен 09, 2009 13:16:58   

    Елена Т говорит:
    рассчитайте суммы к оплате и оплачивайте ежемесячно

    Скажите ,плиз я обязана платить ежемесячно или я могу оплатить согласно статьи 142 пункту 3 "Налогоплательщик осущ-ет уплату по кпн по итогам налогового периода не позднее 10 календарных дней послу срока ,установленного для сдачи декларации" . То есть , могу оплатиь до 10 апреля ?

    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

    esiphi говорит:
    Согласно ст141 п.8 НК РК ".....не позднее 20 декабря налогового периода".

    Но согласно этому пункту я вправе предоставить дополнитеьный расчет . А я не смогу отправить дополнительный ,так как не сдавала очередной.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Ср Сен 09, 2009 13:21:32 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    То есть , могу оплатиь до 10 апреля ?

    Да, но Вы уверены что в тот момент у Вас будут деньги???
    Кроме этого хочу напомнить кодекс ст.141
    Цитата:
    3. Сумма авансовых платежей уплачивается равными долями в течение текущего налогового периода.

    Лучше
    ясмин79 говорит:
    платить ежемесячно


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz