Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН - авансовые платежи статьи 141 п ...
    100.21.008 Авансовые платежи
    авансовые платежи по КПН и ф.100
    Авансовые платежи по КПН
    100.21.008 B Авансовые платежи
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авансовые платежи и С 8,1     
    ОляА
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 13, 2009 11:32:35 Сообщить модератору   

    Здравствуйте все! Помогите пожалуйста разобраться, я новичек в бухгалтерии. У меня авансовые платежи по КПН не садятся в 100 декларацию, не знаю как это сделать, они у меня и на счете 3110 висит кредитовая сумма красным. Оплата была через банк.
    Заранее спасибо! Embarassed

    Добавлено спустя 37 минут 57 секунд:

    У меня оплачено было 8000 после закрытия приода, 6969,03 село на счет 4310 отложеные нал. обязательства по КПН и закрылось, салодо нет, и на счет 7710 - 6969,03 Расходы по КПН, также сальдо нет. А а 3130 сальдо в кредите с минусом на сумму 8000. Работаю в 1С 8.1.

    Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:

    Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 13, 2009 13:06:18 Сказали Спасибо❤   

    Когда оплату через банк делаете, попробуйте вместо 3310 указать счет 1410. Потом заново перепроведите закрытие месяца.

    Добавлено спустя 36 секунд:

    ссорри не 3310, а 3110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 23, 2012 14:27:18   

    Подскажите пожалуйста
    как проводить в 1С 8.2 аванс.платежи по КПН,
    1. Оплата КПН ежемесячно провожу
    Дт 3110 Кт 1030
    2. Нужно ли через бух.справку проводить ежемесячно начисления (удержания) КПН на основании сданного расчета 101.01 или же в конце года через операцию отражение налоговой отчетности в рег.учете?
    3. Если же ранее проводились ежемесячно через бух.справку удержания по КПН, как в конце года при убытке провести корректировку.
    Заранее спасибо

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.16)

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    забыла написать по вопр.2
    Дт 7710 Кт 3110 проводились разноски ежемесячно на сумму расчета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 23, 2012 14:36:08 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    как проводить в 1С 8.2 аванс.платежи по КПН

    Как обычно, выходов больше одного.
    1. На основании 101.01/101.02 документом Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-.
    2. АП не начислять, оплачивать 1410-1030, в конце года начислить всю сумму КПН и зачесть аванс по налогам.
    Плюсы и минусы есть у каждого варианта, выбирайте, какой приемлемее для вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 23, 2012 14:40:04   

    Цитата:
    1. На основании 101.01/101.02 документом Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-.

    Я так понимаю отрегулировать на факт.сумму по итогу года? А как быть если у меня по году убыток намечается, а платежей у нас свыше 4 млн.? мне на всю сумму сделать корректировку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 23, 2012 14:41:29   

    На всю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 23, 2012 14:42:28   

    подскажите пожалуйста какие будут счета при корректировке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 23, 2012 14:42:47   

    al.aliya говорит:
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.16)

    Где 8.2.15.310 и 2.0.8.17?

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    7710-1410 = - 4 (чтобы "красноты" не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Ноя 23, 2012 14:47:30   

    Проверьте еще раз:
    1. Начисление КПН при аван.расчетах (ежемесячная разбавка)
    Дт 7710 Кт 3110
    2. Оплата аванса по КПН
    Дт 3110 Кт 1030
    3. В конце года (31.12.12)-Делаю корректировку при убыточном результате
    Дт 7710 Кт 1410?
    У меня сразу же при проведении Закрытие периода садится на 5610

    С. Ромазанов говорит:
    Где 8.2.15.310 и 2.0.8.17?

    не настраивали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 23, 2012 14:50:26 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    Проверьте еще раз:

    Да.
    al.aliya говорит:
    Дт 7710 Кт 1410?

    Сумма с минусом.
    al.aliya говорит:
    У меня сразу же при проведении Закрытие периода садится на 5610

    А куда еще расходы должны закрываться?
    al.aliya говорит:
    не настраивали

    А чего сидим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Ноя 23, 2012 14:52:44 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    какие будут счета при корректировке

    Если Вы использовали вариант:
    С. Ромазанов говорит:
    Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-.
    ,
    al.aliya говорит:
    если у меня по году убыток намечается
    .
    Дт 7710-Кт 3110-(-).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Ноя 23, 2012 14:55:09   

    esiphi говорит:
    Если Вы использовали вариант:

    нет, просто предыдущий бухгалтер проводил начисления через бухг.справку, я решила их не трогать, оставить без изменений
    В этом случае что то меняется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz