Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если по форме 328.00 дан отказ от НК,...
    Товар из Финляндии и России какие док...
    Размещена реклама в газете в России. ...
    В течении какого времени ТОО нужно по...
    В течении какого времени можно отказаться от выставленной ЭСФ ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ИП УР без НДС приобретает ОС в России.Какие отчеты и в течении какого времени нужно сдать?     
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 13, 2015 12:26:11   

    Добрый день, подскажите, пожалуйста. ИП УР без НДС приобретает ОС , предназначенное для предпринимательской деятельности в России. Оплата по безналичному расчету. Из документов у нас на руках: товарная накладная, накладная на услуги и международная товарно-транспортная накладная. Какие отчеты и в течении какого времени нужно сдать по данному приобретению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1106 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Окт 13, 2015 13:58:16 Сказали Спасибо❤   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=36367
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=55599
    нужно смотреть что за ОС, возможно оно входит в список и НДС пойдет "методом зачета".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 13, 2015 14:23:56 Сказали Спасибо❤   

    Встречный вопрос
    Margo007 говорит:
    ИП УР без НДС

    разве может применить НДС методом зачета?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=479277#479277

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 13, 2015 15:38:23   

    Скажите, пожалуйста, я так поняла , что мы должны сдать 320 и 328 формы, а потом еще копии отнести налоговому инспектору? А в какие сроки сдать эту отчетность, у нас договор с поставщиком Россия 31.08.15, все остальные документы МТН, тов накладная и накладная на услуги по доставке от 09.09.15? Мы еще не опоздали? Директор только сегодня принес все документы...

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
    Приобретаем мы кухонное оборудование.

    Добавлено спустя 6 секунд:

    НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
    Приобретаем мы кухонное оборудование.

    Добавлено спустя 26 секунд:

    НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
    Приобретаем мы кухонное оборудование.

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

    Извиняюсь, что три раза отправила, мышка заела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Окт 13, 2015 15:49:45 Сказали Спасибо❤   

    Margo007 говорит:
    что мы должны сдать 320 и 328 формы

    Сдать формы и оплатить НДС нужно успеть до 20 октября (крайний срок). Пока вы не опоздали.
    Margo007 говорит:
    потом еще копии отнести налоговому инспектору

    Копии относить не нужно, с 01 января 2015г. сдаётся только в электронном виде.

    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:

    Margo007 говорит:
    товарная накладная, накладная на услуги и международная товарно-транспортная накладная

    Счет-фактуры нет? От поставщика у вас только товарная накладная и ТТН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 13, 2015 16:01:25   

    Спасибо большое , YelenaS,
    Да, счф нет, только товарная накладная, ТТН и МТН. А НДС по итогам сданных форм платить или тоже есть определенные сроки?
    И еще, возникают ли какие либо обязательства по КПН и горстат отчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 13, 2015 16:09:33 Сказали Спасибо❤   

    еще 1ТС в статистику
    Срок представления – 3-го числа после отчетного периода- просрочили
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=572203#572203
    КПН форма 101.04, если услуги по перевозке указаны отдельной строкой, или другая организация вам везла ОС.
    вот еще
    Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ
    Данная статья актуальна по состоянию на июнь 2015 года.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 13, 2015 16:13:13   

    Поставщик у вас ИП или ООО? Если ООО, то скорей всего была и счет-фактура?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 13, 2015 16:19:37   

    Поставщик ООО, счет -фактуры не было. Или может быть мне просто не довезли. Но директор тоже говорит, что не было.
    anginaa говорит:
    КПН форма 101.04, если услуги по перевозке указаны отдельной строкой, или другая организация вам везла ОС.
    даже отдельной накладной только в накладной услуга перевозки по России, из одного города в другой, а сумма остальной доставки видимо включена в сам товар

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1106 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 13, 2015 17:16:19   

    anginaa говорит:
    Встречный вопрос
    Margo007 говорит:
    ИП УР без НДС

    разве может применить НДС методом зачета?

    Прошу прощения за сбивание с толку. Это для плательщиков НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 13, 2015 17:27:28   

    Вы купили за наличный расчет в РФ? Товар выписан с НДС 18% или с НДС 0%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 14, 2015 11:50:34 Сказали Спасибо❤   

    Margo007 говорит:
    только в накладной услуга перевозки по России

    по территории России КПН не облагается

    Российская фирма оказала нам транспортные услуги. Какие сдаем отчеты, платим налоги?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=545306#545306

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Окт 14, 2015 12:31:51   

    счет -фактуру директор принес, там на сам товар 18%, на услуги по доставке 0%. Так же появился документ по доставке с России до РК. Я так поняла, поправьте меня , пожалуйста, если неправильно. Мы сдаем 320 и 328 ф до 20 октября, где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар, 1164-доставка по России и 4800 доставка в РК), т. е. 324964. По курсу накладных.
    Так же сдаем форму 101,04 до 15 ноября. Если есть справка от россиян о резиденстве, то КПН не платим , если справки нет, то удерживаем у России 5% кпн от доставки только в РК, т. е. 4800 руб. Так же по курсу на дату АВР.
    Скажите , пожалуйста, а НДС ставка 12% же?

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    Покупка было по безналичному расчету, перевод валюты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 14, 2015 12:49:59 Сказали Спасибо❤   

    Margo007 говорит:
    Мы сдаем 320 и 328 ф до 20 октября, где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар

    НДС уплачиваете 12% только от фактурной стоимости товара.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    За транспортные услуги НДС и КПН отдельно, если в этом есть необходимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Окт 14, 2015 13:07:40   

    Margo007 говорит:
    то удерживаем у России 5% кпн от доставки только в РК, т. е. 4800 руб. Так же по курсу на дату АВР.

    не так просто - статья 195 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 14, 2015 13:17:05   

    anginaa говорит:
    не так просто

    Получается, согласно ст 195 п 3, мы должны перечислить до 25 ноября , т. к. у нас была предоплата, а накладная 09 сентября?
    А остальное все верно?

    Извиняюсь за назойливость, просто впервые сталкиваюсь с такой ситуацией.

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    И все таки , если они предоставят справку о резиденстве 5% удерживать же и не придется , да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 14, 2015 13:32:13 Сказали Спасибо❤   

    Margo007 говорит:
    И все таки , если они предоставят справку о резиденстве 5% удерживать же и не придется , да?

    Да, но форму 101.04 все равно сдавать
    Margo007 говорит:
    Получается, согласно ст 195 п 3, мы должны перечислить до 25 ноября , т. к. у нас была предоплата, а накладная 09 сентября?
    сама путаюсь в этой статье, может кто еще подключится, кто часто имеет дело с импортом, помню что есть особенность если в 4 квартале куплено, но не оплачено, а так предоплата, и накладная в одном месяце - по курсу на день оплаты.

    Еще эта тема вам пригодится
    Как правильно заполнять форму 101.04?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=492876#492876

    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

    Да еще, КПН у источника выплаты, если будете оплачивать (скорее всего он у вас в договоре не указан и оплата за свой счет) на вычеты не пойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Окт 14, 2015 14:14:03   

    Спасибо большое, anginaa, YelenaS,

    YelenaS говорит:
    фактурной стоимости товара.
    , т. е. от суммы за минусом НДС при наличии счф?
    YelenaS говорит:
    За транспортные услуги НДС и КПН отдельно

    С КПН немного понятно, а вот НДС.... отдельно-это как?

    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

    И подскажите ,пожалуйста, еще два вопроса.
    Какой курс брать при начислении НДС? Курс по дате предоплаты или накладной.
    Какой срок оплаты НДС по формам 320 и 328?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1355 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Окт 14, 2015 14:29:46 Сказали Спасибо❤   

    Margo007 говорит:
    А остальное все верно?

    Margo007 говорит:
    где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар, 1164-доставка по России и 4800 доставка в РК), т. е. 324964. По курсу накладных.

    Вы статью из поста 7 скачали? Там защита от цитирования
    До 01.01.2013 при импорте.... самый верх 5 страницы, я так понимаю сейчас облагаем только сам товар, т.е без доставки, 328, 320 - товар, 101.04 - услуги, на этой же 5 странице заголовок «Дата совершения облагаемого импорта или как определить правильно курс для расчета НДС в тенге».

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

    Margo007 говорит:
    С КПН немного понятно, а вот НДС.... отдельно-это как?

    Цитата:
    НДС при международной перевозке
    Согласно пункту 1 статьи 276-12 Налогового кодекса, налогообложение международных перевозок в Таможенном Союзе производится в соответствии со статьей 244 Налогового Кодекса. Согласно статье 244 Налогового кодекса международная перевозка облагается по нулевой ставке при наличии единых перевозочных документов ( CMR).


    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    А так как вы не НДС-ники, то вам и отражать его нигде не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Окт 14, 2015 14:48:59   

    Спасибо большое, anginaa, вы мне очень сильно помогли. Про статью -скачала, но забыла совсем.... Confused А то совсем голова уже пухнет. Сейчас по-разбираюсь еще раз. Rose Rose Rose Спасибо огромное!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Окт 14, 2015 15:09:43 Сказали Спасибо❤   

    Margo007 говорит:
    , т. е. от суммы за минусом НДС при наличии счф

    Почему за минусом НДС? От всей стоимости товаров. Вы для начала почитайте все ссылки который вам дают. Налоговый Кодекс тоже.
    А то все вопросы в одной теме задаёте. Поэтому и не понятно.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Margo007 говорит:
    отдельно-это как?

    Отдельно это так.
    1. Вы платите НДС на импортируемые товары (сдаёте 328.00 и 320.00 форму)
    2. НДС на полученные услуги от нерезидентов
    3. КПН за полученные услуги от нерезидентов.
    Три разных вопросы и обсуждать их нужно отдельно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz