|  Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пт Окт 19, 2012 12:43:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! Проблема в следующем: с 1 июля 2012 г., ТОО с упрощенного режима перешло на общеустановленный, теперь никак не могу установить в 1С признак фиксированных активов для основных средств принятых на учет до этого периода. Компания, у которой приобрели программное сопровождение тоже не знает как это сделать. Посоветуйте, пожалуйста как быть. Заранее спасибо.
 
 
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289), 
 
Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.17)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Окт 19, 2012 12:51:20  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Есть такой документ , в Вашей программе, "Корректировка записей регистров".
 
Вот при помощи этого документа добавьте записи в регистр сведений "Объекты имущественного налога".
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
 
 
Тоже проделайте с регистрами "Объекты транспортного налога" и "Объекты земельного налога".
 
 
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
 
 
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  признак фиксированных активов | 
	 
 
 
Извините , не понял. Все предыдущие действия можно проделать при помощи документа "Изменение состояния ОС".
 
А вот "признак фиксированного актива" в Вашей конфигурации я не наблюдаю!
 
 
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
 
 
Все разобрался !!!
 
Используем документ "Корректировка записей регистров".
 
Заполняем регистр "Фиксированные активы организации".
 
Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.
 
Все датой перехода на ОУР.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Окт 19, 2012 13:32:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Амортизировались, только при принятии на учет в документе не было значения "признак фиксированного актива".
 
VFrol , спасибо, сейчас буду пробовать!
 
 
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
 
 
 
	  | VFrol говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету. | 
	 
 
 
 
извините, а какие именно проводки? по начислению амортизации ФА в период упрощенки?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Окт 19, 2012 15:22:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте. | 
	 
 
 
Я того же мнения.
 
Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Окт 19, 2012 15:25:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО | 
	 
 
 
эта функция была не активна почему-то, может я где-то в настройках неправильно сделала?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пт Окт 19, 2012 16:04:35   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО | 
	 
 
 
Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  может я где-то в настройках неправильно сделала? | 
	 
 
 
Правильно, т.к. вы не были плательщиками налога на прибыли то и учитывать ФА не могли, у Вас были просто ОС, а это разные вещи.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пт Окт 19, 2012 16:10:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте. | 
	 
 
 
т.е мне нужно ввести начальные остатки в НУ по балансовой стоимости на дату перехода?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пт Окт 19, 2012 16:14:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР. | 
	 
 
 
Ой.. действительно, я не о том подумала.
 
У меня мысль была , а как же налог на имущество? 
 
Там ведь учитывается балансовая стоимость.
 
Извиняюсь.
 
 
Тогда в связи с этим:
 
если наоборот ТОО с ОУР переходит на  УР, тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?
 
Это я для общего своего развития ..  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пт Окт 19, 2012 17:03:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?  | 
	 
 
 
Неправильно . решила в своей базе поэкспериментировать...
 
Я увлеклась.
 
В учетной политике поставила "Галочку" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" и тогда "Отчет по движению ФА(НУ)" амортизацию не рассчитывает.
 
Все гениальное-просто.
 
СпасибоВедмедь, .Получила дополнительные навыки при случае 
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ТОО с ОУР переходит на УР | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пт Окт 19, 2012 17:28:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но как мне поступить правильно? | 
	 
 
 
Я считаю, что нужно войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
 
 
А признак в учетной политике  "Галочка" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" в этот период не будет формировать НУ по основным средствам.
 
В тот момент при переходе с УР на ОУР (сделаете изменение в учетной политике) и у вас будет предусмотрен НУ по движению ФА.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
 
 
Специалисты ? или это будет в 1С 8.2 неправильно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Сб Окт 27, 2012 15:41:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ввожу начальные остатки , но программа выдает, что "По этому виду ОС уже был документ Принятие к учету", запуталась совсем...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Сб Окт 27, 2012 16:38:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  
	   войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период. 
 
 | 
	 
 
 
С уважением  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Пн Окт 29, 2012 09:51:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  
	  angel051054 говорит:
 
войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период. 
 
 
С уважением | 
	 
 
 
но там нет такого признака...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Пн Окт 29, 2012 10:00:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР. | 
	 
 
 
 а документ-основание тот же самый?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Пн Окт 29, 2012 10:08:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но там нет такого признака... | 
	 
 
 
есть
 
Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Пн Окт 29, 2012 10:11:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				angel051054, это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово, я там уже все осмотрела.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Пн Окт 29, 2012 10:20:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Странно. У меня сейчас одна база работает на УР.
 
Делаю операцию приобретение ОС , затем "Принятие к учету ОС" - у меня все функции в таблице присутствуют.И колонка с "Признак ФА" - есть и работает.
 
Тогда , мне не понятно. Что у Вас. 
 
Нужно постучаться в личку к Ромазанову С.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Пн Окт 29, 2012 11:00:37   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	   это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово | 
	 
 
 
Его там и не должно было быть. Все правильно у вас было. Возможность установки признака фиксированного актива появляется только после смены режима налогообложения в программе.
 
 
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
 
 
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:  | 
	 
 
 
таки умею я пользоваться линейкой прокрутки  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Пн Окт 29, 2012 12:44:52   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  таки умею я пользоваться линейкой прокрутки  | 
	 
 
 
В ваших способностях я не сомневаюсь.
 
Спасибо за хорошее настроение.
 
 
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
 
 
Ведмедь, 
 
А можно скромный вопросик.
 
У меня ТОО . со второго квартала работаем на УР.
 
В мае приобретали ОС. Поставила на приход. В документе "Принятие к учету ОС" поставила галочку "Признак ФА".
 
Ежемесячно начисляется амортизация по БУ.
 
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
 
Т.Е. все вроде бы нормально.
 
Поэтому я не могла понять, почему у aigerim0907, когда ее компания работала на УР, не установила признак ФА по ОС которые приобретали в этот период.
 
Ведь логично, что в моей базе, если моя компания перейдет с УР на ОУР база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
 
В чем тогда проблема у aigerim0907, ?
 
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Все, разобралась, всем спасибо! | 
	 
 
 
Поделитесь . Что предприняли?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Пн Окт 29, 2012 13:54:36   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.  | 
	 
 
 
Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  база автоматом включит расчет НУ по ОС .?  | 
	 
 
 
Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Пн Окт 29, 2012 15:04:32  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Поделитесь . Что предприняли? | 
	 
 
 
 
Как советовали господа Ромазанов С. и Ведмедь, сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты,  сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ  Дт2100Н      Кт000Н   на балансовую стоимость ОС. Вроде правильно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Пн Окт 29, 2012 15:32:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
angel051054 говорит:
 
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
 
 
Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
 
angel051054 говорит:
 
база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
 
 
Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ. | 
	 
 
 
 
О как! ... а я и не задумалась , что в конце года может 
 
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	   При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы). | 
	 
 
 
Я попробовала....сделала закрытие года .. и Программа в НУ посчитала амортизацию.
 
Тогда всвязи с этим.
 
В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?
 
Наше ТОО перешло с ОУР на УР со второго квартала.
 
Мне в базе нужно что-то предпринять?
 
 
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
 
 
я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...
 
 
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
 
 
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?... | 
	 
 
 
Попробовала... Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2012 г. - стал просто пустым.
 
Следовательно так и нужно сделать в моем случае?
 
А Вот если наступит период перехода с УР на ОУР, мне нужно будет выполнить 
 
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС | 
	 
 
 
 
Правильно я рассуждаю?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Пн Окт 29, 2012 15:57:12   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Правильно я рассуждаю? | 
	 
 
 
Правильно.
 
 
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
 
 
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?  | 
	 
 
 
вот так надо сделать
 
п.1 установить дату применения СНРа
 
п.2 убрать галочку плательщик КПНа  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Пн Окт 29, 2012 16:36:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				aigerim0907, 
 
 
Попробовала воспроизвести вашу операцию и вроде все получается.
 
 
1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
 
2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).
 
 
Пробовала закрыть год (установила галочки Амортизация ФА, Закрытие счетов НУ, Включение активов...). Проверила 100.07 - все сидит.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Пн Окт 29, 2012 17:05:11   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Shurik говорит: | 
	 
	
	  
	  1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость); 
 
2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).  | 
	 
 
 
Наверное документом "Ввод начальных остатков по ОС" проще делать, чем в вашем варианте. Я вообще стараюсь в записи регистров не лезть.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Пн Окт 29, 2012 17:33:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ведмедь, 
 
 
ОС до перехода на Общеуст. режим уже были приняты к учету.
 
Ввод начальных остатков по обьектам ранее принятым к учету - даст вам Постоянные разницы для НУ. 
 
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  проще делать | 
	 
 
 - возможно.
 
НО  - посмотрите ОСВ по 2410.
 
 
Добавлено спустя 44 секунды:
 
 
Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Пн Окт 29, 2012 20:02:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Как советовали | 
	 
 
 
Я советовал? Где?
 
	  | Shurik говорит: | 
	 
	
	  
	  НО  - посмотрите ОСВ по 2410.
 
 
Первоначальная стоимость ОС - увеличивается. | 
	 
 
 
А если снять галочку "Отражать в бухучете"?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#36  Вт Окт 30, 2012 11:31:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А если снять галочку "Отражать в бухучете"? | 
	 
 
 
 
А!!!! Точно!!! 
 
Тоды, все замечательно ложиться.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Пн Июн 29, 2015 15:47:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! у нас ТОО на ОУР, почему в ОСВ по НУ нет амортизации? хотя в учетной политике стоят галочки плательщик КПН? у нас 1С 8,2  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Пн Июн 29, 2015 20:23:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тут режим не играет роли. Мне программисты сопровождения сказали - косяк разработки. Не утверждаю что абсолютная истина, что сказали, то и передала.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
 
 
Забыла... Проверьте, вы в документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию" поставили?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Вт Июн 30, 2015 08:33:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Бану бухгалтер, за какой период смотрите? прошедший или настоящий?
 
Во-первых, проверьте 
 
	  | Laky говорит: | 
	 
	
	  | 
	   документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию | 
	 
 
 
Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
 
В-третьих,  амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
 
так что проверяйте...
 
А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Вт Июн 30, 2015 09:05:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мелена, вот у меня как раз все крыжики стоят и все поля заполнены. Тем не менее ни в налоговых регистрах, ни в самой форме декларации сумм амортизации налогового учета нет. Как минимум 10 активных баз 1С 8.2 и везде одно и то же. Я с 2009 г. кого только этим вопросом не доставала. Только в одной базе, в которой не было ввода начальных остатков, амортизация в декларации считается, НО!!! Входящее сальдо каждый год берет одно и то же - начальное, без учета амортизации прошлых периодов. Что можете посоветовать ещё посмотреть? Закрытие месяца делаю регулярно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Вт Июн 30, 2015 09:22:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Laky, да?
 
у меня на прошлой работе, в базе  все считало, а вот на новой еще не делала такой операции, попробую, отпишусь  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Вт Июн 30, 2015 11:44:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				[quote="Мелена"]за какой период смотрите? прошедший или настоящий? [/quote
 
в прошедшем в 2014 г по ОСВ НУ стоит амортизация как в БУ т.е посчитана за 4 мес, а на этот год вообще нет начислении амортизации по НУ? что делать? может кто нибудь научит меня в Экселе это делать   , спасибку гарантирую  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#43  Вт Июн 30, 2015 15:25:52   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мелена говорит: | 
	 
	
	  
	  Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте 
 
В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ. 
 
так что проверяйте... 
 
А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...
 
 | 
	 
 
 
проверила стоят галочки, и закрытие делала в конце года, все равно амортизация не начисляется по НУ  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#44  Пт Июл 10, 2015 10:49:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Бану бухгалтер говорит: | 
	 
	
	  | 
	  может кто нибудь научит меня в Экселе это делать  | 
	 
 
 
Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |