Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке?
|
|
#1 Пт Окт 19, 2012 12:43:20
|
|
|
Здравствуйте! Проблема в следующем: с 1 июля 2012 г., ТОО с упрощенного режима перешло на общеустановленный, теперь никак не могу установить в 1С признак фиксированных активов для основных средств принятых на учет до этого периода. Компания, у которой приобрели программное сопровождение тоже не знает как это сделать. Посоветуйте, пожалуйста как быть. Заранее спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289),
Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.17)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Окт 19, 2012 12:51:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Есть такой документ , в Вашей программе, "Корректировка записей регистров".
Вот при помощи этого документа добавьте записи в регистр сведений "Объекты имущественного налога".
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Тоже проделайте с регистрами "Объекты транспортного налога" и "Объекты земельного налога".
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
aigerim0907 говорит: |
признак фиксированных активов |
Извините , не понял. Все предыдущие действия можно проделать при помощи документа "Изменение состояния ОС".
А вот "признак фиксированного актива" в Вашей конфигурации я не наблюдаю!
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Все разобрался !!!
Используем документ "Корректировка записей регистров".
Заполняем регистр "Фиксированные активы организации".
Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.
Все датой перехода на ОУР.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Окт 19, 2012 13:32:23
|
|
|
Амортизировались, только при принятии на учет в документе не было значения "признак фиксированного актива".
VFrol , спасибо, сейчас буду пробовать!
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
VFrol говорит: |
Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету. |
извините, а какие именно проводки? по начислению амортизации ФА в период упрощенки?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Окт 19, 2012 15:22:20
|
|
|
Ведмедь говорит: |
ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте. |
Я того же мнения.
Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Окт 19, 2012 15:25:23
|
|
|
angel051054 говорит: |
Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО |
эта функция была не активна почему-то, может я где-то в настройках неправильно сделала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пт Окт 19, 2012 16:04:35
|
Сообщить модератору
|
|
angel051054 говорит: |
Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО |
Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.
aigerim0907 говорит: |
может я где-то в настройках неправильно сделала? |
Правильно, т.к. вы не были плательщиками налога на прибыли то и учитывать ФА не могли, у Вас были просто ОС, а это разные вещи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Окт 19, 2012 16:10:04
|
|
|
Ведмедь говорит: |
VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте. |
т.е мне нужно ввести начальные остатки в НУ по балансовой стоимости на дату перехода?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Окт 19, 2012 16:14:54
|
|
|
Ведмедь говорит: |
Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР. |
Ой.. действительно, я не о том подумала.
У меня мысль была , а как же налог на имущество?
Там ведь учитывается балансовая стоимость.
Извиняюсь.
Тогда в связи с этим:
если наоборот ТОО с ОУР переходит на УР, тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?
Это я для общего своего развития ..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Окт 19, 2012 17:03:07
|
|
|
angel051054 говорит: |
тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету? |
Неправильно . решила в своей базе поэкспериментировать...
Я увлеклась.
В учетной политике поставила "Галочку" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" и тогда "Отчет по движению ФА(НУ)" амортизацию не рассчитывает.
Все гениальное-просто.
СпасибоВедмедь, .Получила дополнительные навыки при случае
angel051054 говорит: |
ТОО с ОУР переходит на УР |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Окт 19, 2012 17:28:03
|
|
|
aigerim0907 говорит: |
но как мне поступить правильно? |
Я считаю, что нужно войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А признак в учетной политике "Галочка" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" в этот период не будет формировать НУ по основным средствам.
В тот момент при переходе с УР на ОУР (сделаете изменение в учетной политике) и у вас будет предусмотрен НУ по движению ФА.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Специалисты ? или это будет в 1С 8.2 неправильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Сб Окт 27, 2012 15:41:30
|
|
|
Ввожу начальные остатки , но программа выдает, что "По этому виду ОС уже был документ Принятие к учету", запуталась совсем...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Сб Окт 27, 2012 16:38:48
|
|
|
angel051054 говорит: |
войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.
|
С уважением
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Окт 29, 2012 09:51:10
|
|
|
angel051054 говорит: |
angel051054 говорит:
войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.
С уважением |
но там нет такого признака...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пн Окт 29, 2012 10:00:55
|
|
|
Ведмедь говорит: |
aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР. |
а документ-основание тот же самый?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пн Окт 29, 2012 10:08:30
|
|
|
Ведмедь говорит: |
но там нет такого признака... |
есть
Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пн Окт 29, 2012 10:11:24
|
|
|
angel051054, это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово, я там уже все осмотрела.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Окт 29, 2012 10:20:32
|
|
|
Странно. У меня сейчас одна база работает на УР.
Делаю операцию приобретение ОС , затем "Принятие к учету ОС" - у меня все функции в таблице присутствуют.И колонка с "Признак ФА" - есть и работает.
Тогда , мне не понятно. Что у Вас.
Нужно постучаться в личку к Ромазанову С.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Пн Окт 29, 2012 11:00:37
|
Сообщить модератору
|
|
aigerim0907 говорит: |
это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово |
Его там и не должно было быть. Все правильно у вас было. Возможность установки признака фиксированного актива появляется только после смены режима налогообложения в программе.
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
angel051054 говорит: |
Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид: |
таки умею я пользоваться линейкой прокрутки
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пн Окт 29, 2012 12:44:52
|
|
|
Ведмедь говорит: |
таки умею я пользоваться линейкой прокрутки |
В ваших способностях я не сомневаюсь.
Спасибо за хорошее настроение.
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
Ведмедь,
А можно скромный вопросик.
У меня ТОО . со второго квартала работаем на УР.
В мае приобретали ОС. Поставила на приход. В документе "Принятие к учету ОС" поставила галочку "Признак ФА".
Ежемесячно начисляется амортизация по БУ.
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
Т.Е. все вроде бы нормально.
Поэтому я не могла понять, почему у aigerim0907, когда ее компания работала на УР, не установила признак ФА по ОС которые приобретали в этот период.
Ведь логично, что в моей базе, если моя компания перейдет с УР на ОУР база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
В чем тогда проблема у aigerim0907, ?
aigerim0907 говорит: |
Все, разобралась, всем спасибо! |
Поделитесь . Что предприняли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пн Окт 29, 2012 13:54:36
|
Сообщить модератору
|
|
angel051054 говорит: |
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС. |
Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
angel051054 говорит: |
база автоматом включит расчет НУ по ОС .? |
Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Пн Окт 29, 2012 15:04:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
angel051054 говорит: |
Поделитесь . Что предприняли? |
Как советовали господа Ромазанов С. и Ведмедь, сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС. Вроде правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пн Окт 29, 2012 15:32:43
|
|
|
Ведмедь говорит: |
angel051054 говорит:
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
angel051054 говорит:
база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ. |
О как! ... а я и не задумалась , что в конце года может
Ведмедь говорит: |
При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы). |
Я попробовала....сделала закрытие года .. и Программа в НУ посчитала амортизацию.
Тогда всвязи с этим.
В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?
Наше ТОО перешло с ОУР на УР со второго квартала.
Мне в базе нужно что-то предпринять?
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
angel051054 говорит: |
я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?... |
Попробовала... Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2012 г. - стал просто пустым.
Следовательно так и нужно сделать в моем случае?
А Вот если наступит период перехода с УР на ОУР, мне нужно будет выполнить
aigerim0907 говорит: |
сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС |
Правильно я рассуждаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#31 Пн Окт 29, 2012 15:57:12
|
Сообщить модератору
|
|
angel051054 говорит: |
Правильно я рассуждаю? |
Правильно.
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
angel051054 говорит: |
В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась? |
вот так надо сделать
п.1 установить дату применения СНРа
п.2 убрать галочку плательщик КПНа
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пн Окт 29, 2012 16:36:33
|
|
|
aigerim0907,
Попробовала воспроизвести вашу операцию и вроде все получается.
1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).
Пробовала закрыть год (установила галочки Амортизация ФА, Закрытие счетов НУ, Включение активов...). Проверила 100.07 - все сидит.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Пн Окт 29, 2012 17:05:11
|
Сообщить модератору
|
|
Shurik говорит: |
1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация). |
Наверное документом "Ввод начальных остатков по ОС" проще делать, чем в вашем варианте. Я вообще стараюсь в записи регистров не лезть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пн Окт 29, 2012 17:33:09
|
|
|
Ведмедь,
ОС до перехода на Общеуст. режим уже были приняты к учету.
Ввод начальных остатков по обьектам ранее принятым к учету - даст вам Постоянные разницы для НУ.
Ведмедь говорит: |
проще делать |
- возможно.
НО - посмотрите ОСВ по 2410.
Добавлено спустя 44 секунды:
Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пн Окт 29, 2012 20:02:41
|
|
|
aigerim0907 говорит: |
Как советовали |
Я советовал? Где?
Shurik говорит: |
НО - посмотрите ОСВ по 2410.
Первоначальная стоимость ОС - увеличивается. |
А если снять галочку "Отражать в бухучете"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Вт Окт 30, 2012 11:31:12
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
А если снять галочку "Отражать в бухучете"? |
А!!!! Точно!!!
Тоды, все замечательно ложиться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пн Июн 29, 2015 15:47:29
|
|
|
Добрый день! у нас ТОО на ОУР, почему в ОСВ по НУ нет амортизации? хотя в учетной политике стоят галочки плательщик КПН? у нас 1С 8,2
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Пн Июн 29, 2015 20:23:45
|
|
|
Тут режим не играет роли. Мне программисты сопровождения сказали - косяк разработки. Не утверждаю что абсолютная истина, что сказали, то и передала.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Забыла... Проверьте, вы в документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию" поставили?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Вт Июн 30, 2015 08:33:20
|
|
|
Бану бухгалтер, за какой период смотрите? прошедший или настоящий?
Во-первых, проверьте
Laky говорит: |
документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию |
Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
так что проверяйте...
А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Вт Июн 30, 2015 09:05:11
|
|
|
Мелена, вот у меня как раз все крыжики стоят и все поля заполнены. Тем не менее ни в налоговых регистрах, ни в самой форме декларации сумм амортизации налогового учета нет. Как минимум 10 активных баз 1С 8.2 и везде одно и то же. Я с 2009 г. кого только этим вопросом не доставала. Только в одной базе, в которой не было ввода начальных остатков, амортизация в декларации считается, НО!!! Входящее сальдо каждый год берет одно и то же - начальное, без учета амортизации прошлых периодов. Что можете посоветовать ещё посмотреть? Закрытие месяца делаю регулярно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Вт Июн 30, 2015 09:22:55
|
|
|
Laky, да?
у меня на прошлой работе, в базе все считало, а вот на новой еще не делала такой операции, попробую, отпишусь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Вт Июн 30, 2015 11:44:59
|
|
|
[quote="Мелена"]за какой период смотрите? прошедший или настоящий? [/quote
в прошедшем в 2014 г по ОСВ НУ стоит амортизация как в БУ т.е посчитана за 4 мес, а на этот год вообще нет начислении амортизации по НУ? что делать? может кто нибудь научит меня в Экселе это делать , спасибку гарантирую
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Вт Июн 30, 2015 15:25:52
|
|
|
Мелена говорит: |
Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
так что проверяйте...
А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...
|
проверила стоят галочки, и закрытие делала в конце года, все равно амортизация не начисляется по НУ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Пт Июл 10, 2015 10:49:22
|
|
|
Бану бухгалтер говорит: |
может кто нибудь научит меня в Экселе это делать |
Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|