Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При снятии с регистрационного учета п...
    В какой строке ф. 100 за 2012 отражаю...
    Снятие с регистрационного учета ИП
    Снятие с регистрационного учета ИП
    Снятие с регистрационного учета по НДС, ст 230.п2
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?     
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #151 Пн Янв 25, 2010 03:13:13 Сообщить модератору   

    квартал 4

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пн Янв 25, 2010 10:16:04 Сообщить модератору   

    qviqvo говорит:
    А ликвидационной форме указывать за какой период?

    в ФНО указываете 4 квартал 2009г.
    Вид ФНО - "ликвидационная"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #153 Пн Янв 25, 2010 11:48:07   

    A_Shipping
    Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет Shocked . я в ответ что
    в
    A_Shipping говорит:
    В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;

    Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
    Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #154 Пн Янв 25, 2010 13:11:14 Сказали Спасибо❤   

    Сабиля говорит:
    A_Shipping
    Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет Shocked . я в ответ что
    в
    A_Shipping говорит:
    В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;

    Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
    Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста.


    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксения0306
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Вт Янв 26, 2010 12:49:24 Сообщить модератору   

    Добрый день нашей фирме отказали в перерегистрации из-за несданной формы. Теперь нам сказали в НД Мангистауской области что надо сдать ликвидационную 300., а свидетельство по НДС получим только через 2 года но если у нас сейчас будет оборот превышать 10000МРП то можем смело подавать на заявление по НДС. У нас не планируеться такой оборот, а на остатке товар мы хотим его сдать на реализацию. Если я сдам ликвидационную форму, то в дальнейшем 300 не сдаю тогда как отразиться моя реализация товара без НДС только в 100. Заранее спасибо если кто-нибудь подскажет. И ликвидационную форму за 4 квартал сказали могу сдать сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асель Идрисовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #156 Вт Янв 26, 2010 16:10:11   

    с 01.01.10г. НК снимает нас с учета по НДС. На балансе числятся основные средства. До 15.02.10 г. какую декларацию подавать очередную или ликвидационную, необходимо ли учитывать остатки ОС в качестве облагаемого оборота?

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #157 Вт Янв 26, 2010 16:16:26 Сообщить модератору   

    Асель Идрисовна читайте эту тему, здесь обмусолили все ваши вопросы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #158 Ср Янв 27, 2010 09:43:00 Сообщить модератору   

    А у меня вот такой вопрос. Например, у меня переплата по НДС 20 млн., а зачетный НДС - 5 млн. Остатков товара и ОС нет. Мне нужно переплату поставить в "Требование о возврате", а зачет - в начисления? Или все вместе в "Требование о возврате"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #159 Ср Янв 27, 2010 09:53:19 Сообщить модератору   

    Дария Кайратовна говорит:
    Или все вместе в "Требование о возврате"?

    Или.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #160 Ср Янв 27, 2010 15:58:00 Сообщить модератору   

    Заполнение ликвидационной ФНО 300.00 при снятии с учета по НДС. обуждается здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22550

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #161 Пт Янв 29, 2010 19:09:59 Сказали Спасибо❤   

    Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной.

    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/22559

    Ергожин Д.Е.
    Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
    Архив: Записи, Вопросы
    Записи автора
    Вопросы
    Задать вопрос
    Анна № 22559
    Автор блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК

    Категории: МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
    "Статья 44. Установить порядок подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей. 4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года." Согласно вышеназванной статьи п.4 подскажите, какие действия мы должны пройти - подать в декабре 2009г. ликвидационную 300.00 и подать заявление о снятии с НДС, либо все-таки мы автоматом будем сняты как плательщики НДС и ликвидационную 300.00 мы сдадим по срокам сдачи отчетнности за 4 кв. 2009г. Убедительно прошу не задерживать с ответом. Сасибо.
    Рейтинг:30 октября 2009 г. 21:36:56 Ответы (1)

    Проголосовать за вопрос:
    Ответы

    29.01.2010 18:31:00 #



    Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
    Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
    Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

    Даулет Ергожин

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

    До этого был текст:
    "... При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по предоставлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #162 Пт Янв 29, 2010 22:11:57 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
    Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

    Собственно о чем мы здесь и писали ранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #163 Чт Фев 04, 2010 15:58:37 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной.


    Просто отлично. Хорошо, что в Балансе можно многое осудить-осмыслить. До этого "изменения" мы все сдали (ликв).

    Не могу найти инфо по уплате налога по ликвидационной: в течении какого срока после сдачи надо произвести расчет?
    Пожалуйста, подскажите.

    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

    Незнайка говорит:
    осудить

    оБсудить Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #164 Чт Фев 04, 2010 16:05:19 Сообщить модератору   

    Незнайка говорит:
    в течении какого срока после сдачи надо произвести расчет?

    до 25 февраля, по тем же срокам, что и очередная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Чт Фев 11, 2010 13:10:47 Сообщить модератору   

    Я уже задавала похожий вопрос, но перед тем, как нажать кнопку "Отправить" решила уточнить. У меня ОС и товара нет. Запросила выписку в КН - положительное сальдо - 20 млн. Получается, что в 300,00 ликвидационной я заполняю одну единственную строчку - Требование о возврате? (Ну, не считая наименования и т.д. Smile)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Чт Фев 11, 2010 13:12:30 Сообщить модератору   

    Дария Кайратовна ну вам же вроде Сергей - Cleaner отвечал Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #167 Чт Фев 11, 2010 13:14:53 Сообщить модератору   

    Solitary
    Да Embarassed Просто так странно отправлять отчет с одной заполненной строчкой Smile
    Все, замолкаю и отправляю Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_vu
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #168 Пт Фев 12, 2010 09:01:56   

    А если такая ситуация-сняли с учета по НДС, по решению НК, а через месяц нас снова ставят на учет на добровольной основе. Сдавать ли в этом случае ликвидационную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #169 Пт Фев 12, 2010 09:23:22 Сообщить модератору   

    Natali_vu
    Сдаете очередную. А как Вас поставили на учет? Оборот превысил?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_vu
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #170 Пт Фев 12, 2010 09:25:48   

    аха..превысил...уж очень не хочется ликвидационную сдавать..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #171 Пт Фев 12, 2010 09:31:25 Сообщить модератору   

    Natali_vu
    А Вам и не нужно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_vu
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #172 Пт Фев 12, 2010 09:51:54   

    ура ура..а где это регламентируется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #173 Пт Фев 12, 2010 10:19:13   

    Дария Кайратовна
    Как так? У меня такая же ситуация как и у Natali_vu. Мне объяснили, что нужно сдать ликвидационную, чтобы закрыть старое свидетельство НДС, а в 1 м квартале опять встали на учет, дадут новое свидетельство и сдать первоочередную с новым свид-твом НДС. Плиз, нельзя ли побыстрее объяснить, как сдавать, сегодня нужно сдать. Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #174 Пт Фев 12, 2010 11:04:22 Сообщить модератору   

    Сабиля здесь писала об этом http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=278411#278411 , почитайте
    вкратце: сдавать ликвидационную вам не надо, если ее сдадите, то очередная у вас не примется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_vu
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #175 Пт Фев 12, 2010 11:33:25   

    Почитала ветку про консилиум..один ньюансик. Предприятие сняли с учета в декабре, а поставили в январе. Получается, что периоды разные. Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #176 Пт Фев 12, 2010 15:22:04   

    Solitary
    Только что была в 302 кабинете НК Астаны Алматинского района, инспектор объяснила, что мы обязаны сдать ликвид. декларацию для того чтобы закрыть старое свид.по НДС . Затем когда встанем на учет, сдадите первоначальную декларацию 300 с новым свид. по НДС. Что делать
    Natali_vu говорит:
    Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть?
    . Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #177 Пт Фев 12, 2010 15:42:04 Сообщить модератору   

    А нам сказали ничего не сдавать а далее продолжать с новым номером НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #178 Пт Фев 12, 2010 15:45:02   

    Вовун
    В смысле ликвидационную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #179 Пт Фев 12, 2010 15:46:17 Сообщить модератору   

    Сабиля говорит:
    Что делать

    решение принимать вам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #180 Пт Фев 12, 2010 15:49:29 Сообщить модератору   

    Сабиля говорит:
    Вовун
    В смысле ликвидационную?

    Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Botiko
    Нерезидент Баланса


      

    #181 Пт Фев 12, 2010 16:24:13 Сообщить модератору   

    Вовун говорит:
    Сабиля говорит:
    Вовун
    В смысле ликвидационную?

    Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс


    Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС.

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

    Botiko говорит:
    Вовун говорит:
    Сабиля говорит:
    Вовун
    В смысле ликвидационную?

    Вовун:
    Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс


    Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #182 Чт Фев 18, 2010 13:48:31   

    М даа....прочитала всю ветку, только сегодня нам вручили новое свидетельство НДС, действующее с 01.03.10, а 15.02.10 уже сдала "очередную" за 4 кв., получается, мнения так и не сошлись, какой вид фно сдавать в таком случае? У нас товарные остатки на 31.12.09 более чем на 21 млн.тг, все по импорту, НДС по таможне шел в зачет, если ликвидационную надо сдавать, так понимаю, по этим остаткам до 25 февраля надо НДС уплатить? А сумма для нас ммм мягко говоря не малая. Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rimma
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #183 Чт Фев 18, 2010 14:37:50   

    Всем привет!Сегодня была в налоговой и налоговики сказали,что за 4 квартал 2009 г. отчет по НДС нужно было сдать как очередной,а не как ликвидационный,не смотря на то , что мы не подтвердили постановку на учет по НДС. Где истина?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #184 Чт Фев 18, 2010 14:49:37   

    А Вы не поинтересовались, чем они мотивируют такой ответ, на какие статьи ссылаются? А то, мнения налоговиков исходя из обсуждений на ветке, расходятся, в зависимости от регионов Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #185 Чт Фев 18, 2010 15:48:53   

    А как же ответ на блоге Ергожина?
    АННА говорит:
    Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
    Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
    Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

    Даулет Ергожин


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olyapr_g
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #186 Ср Фев 24, 2010 18:50:40   

    Скажите я по ошибки сдала не ликвидационную а очередную, что делать??? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #187 Чт Фев 25, 2010 09:33:17   

    Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #188 Чт Фев 25, 2010 11:34:02   

    olyapr_g, Кira http://balans.kz/viewtopic.php?p=307485#307485

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olyapr_g
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #189 Чт Фев 25, 2010 12:12:41   

    Кira говорит:
    Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем. Sad

    Кira это значить что нужно просто сидеть и ждать штрафа?? Неужели нет никакой возможности исправится ((( как же так Crying or Very sad Shocked
    Из ваших слов я поняла что вы пробовали ее исправить и что же ответили в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #190 Чт Фев 25, 2010 12:26:09   

    Елена Т, спасибо, я читала эту ветку, завтра поедем к инспектору решать как-то этот вопрос. Надеюсь, обойдется без штрафов Smile olyapr_g не будем терять надежду на лучшее Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Prima
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #191 Чт Апр 08, 2010 21:58:40   

    Новое свидетельство по НДС получено 14 августа 2009 г. В январе 2010 г. выявили по др.списку бездействующее ТОО на имя учредителя. Сказали сдавать отчеты очередные по ф.300 пока решат, что делать со своими ошибками. Бездействующее ТОО числится в списке на принудительную ликвидацию.(5 лет не сдавались отчеты , деятельность не осуществлялась). 8 апреля 2010 г. отзывают Свидетельство по НДС по условию подпункта 2 пункта 2 статьи 44.
    Снимают с учета с 14 августа 2009 г. и требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г.
    Возникают штрафные санкции.
    Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г. со сдачей ликвидационной за 4 кв. Что нужно сделать для этого. За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #192 Чт Апр 08, 2010 22:22:51 Сообщить модератору   

    Prima говорит:
    За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались.

    Ну это вам еще сказочно повезло.
    А сколько таких предприятий, как вы, которые работали и счета-фактуры покупателям выписывали с НДС.
    А теперь у покупателей тех тоже проблемы. У них тоже допики, пеня и прочее плюс подпорченные коммерческие отношения.

    Prima говорит:
    требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г.

    Требуют сдать со штрафными санкциями?
    или все-таки "по-хорошему", типа "мы лоханулись в августе, поэтому и вас штрафовать не станем"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Prima
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #193 Чт Апр 08, 2010 22:35:59   

    Мне сказали ,что думают без штрафных санкций. А кто их знает, что опосля придумают. Завтра иду сдавать оригинал Свидетельства. Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.? После опубликования в салыке об исключении с реестра налогоплательщиков или уже с понедельника? ф.100 тоже летит наверно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #194 Чт Апр 08, 2010 23:37:06 Сказали Спасибо❤   

    Prima говорит:
    Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г.

    ст 571 п.6
    Плательщик налога на добавленную стоимость по решению налогового органа признается снятым с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость:
    с даты вынесения данного решения - для лиц, указанных в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 4 настоящей статьи
    Prima говорит:
    со сдачей ликвидационной за 4 кв

    будет ликв. за 3 кв.2009г.
    Prima говорит:
    Что нужно сделать для этого

    ст.686
    Налогоплательщик или его уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов налоговой службы вышестоящему органу налоговой службы или в суд.
    Хотя мы пробовали,бесполезно.Ходили почти два месяца.Ссылаются на кодекс.
    Prima говорит:
    Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.?

    Prima говорит:
    или уже с понедельника

    или в пятницу,время идет.
    Prima говорит:
    ф.100 тоже летит наверно

    конечно.
    И кроме того,на дату снятия с учета по НДС остатки товаров ,ОС и НМА являются облагаемым оборотом.Доплатить в бюджет эту сумму НДС, пеню.Работы хватает.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    G_B говорит:
    с даты вынесения данного решения

    в вашем случае с 14 августа 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Prima
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #195 Пт Апр 09, 2010 02:03:35   

    G_B Коллега спасибо за информацию , побережем нервы для дальнейших отчетов , придется опять все перелопачивать задним числом. А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет?
    У меня выходит сумма 4000 тенге.(баланс.стоимость умноженная на 12%) может мне сделать проводку
    Д 7212 К 3130. Если Д 2410 К 3130 , то дальнейшая амортизация начисляется на остаточную стоимость
    плюс эти 4000 тенге али как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #196 Пт Апр 09, 2010 07:48:14 Сообщить модератору   

    Prima говорит:
    А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет?

    Нет. Если перекроете зачетом начисленный НДС от остатков запасов и ОС, то замечательно.

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Проводку делать Дт 2410 Кт 3130
    Дальнейшая амортизация по бухучету пойдет уже с увеличенной стоимости (как вы говорите "плюс эти 4000").

    Т.е. получается, вы когда ОС проиобретали, сумму НДС в зачет брали, т.к. были плательщиками НДС.
    А теперь, раз вы неплательщики, то эту оставшуюся сумму НДС надо включить в стоимость вашего ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #197 Пт Апр 09, 2010 10:30:55   

    Elis говорит:
    Если перекроете зачетом начисленный НДС

    поддерживаю Elis.
    Elis говорит:
    Дт 2410 Кт 3130

    я также сделала и амортизация начисляется с изменной суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #198 Пт Апр 09, 2010 10:43:47   

    Elis, G_B, прошу извинить, что не в этой теме вопрос задаю, но скажите, а НДС при сдаче ликвидационной по СО нужно брать с первоначальной ст-ти или остаточной, и если остаточной, то по БУ или НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #199 Пт Апр 09, 2010 10:50:03 Сказали Спасибо❤   

    Кira
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19762&highlight=%ED%E4%F1
    попробуйте поискать здесь

    Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:

    Кira
    написала туда,посмотрите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Prima
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #200 Пт Апр 09, 2010 11:31:47   

    Спасибо всем за помощь кнопочки нажала. Какие у нас замечательные и отзывчивые люди!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 4 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz