» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: V_naumova
Добавлено: #151  Пн Авг 10, 2009 10:27:51
Заголовок сообщения: Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=262669#262669
База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=326900#326900

Здравствуйте!
Ситуация: Налоговый комитет отказывает в подтверждении постановки на учет по НДС. Как правильно сдать в этом случае налоговую отчетность? Должна ли это быть очередная или дополнительная форма ф.300 и нужно ли отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае? т.е. правильно ли я понимаю п.2 ст.230 НК?

Название темы изменено=Lu



Автор: Kenga
Добавлено: #152  Вт Авг 11, 2009 01:39:15
Заголовок сообщения:

Чтобы ответить на ваш вопрос, вы должны уточнить:
1. По какой причине вам отказывают в подтверждении в качестве плательщика НДС?
2. С какого числа вас снимают с учета по НДС?



Автор: V_naumova
Добавлено: #153  Вт Авг 11, 2009 09:01:30
Заголовок сообщения:

Kenga говорит:
По какой причине вам отказывают в подтверждении в качестве плательщика НДС?


Нам отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС.. Потому что учредитель оказался также учредителем бездействующего предприятия.
Поэтому у меня и возникает вопрос, что делать дальше.. До 31 августа получим решение НК.



Автор: Cleaner
Добавлено: #154  Вт Авг 11, 2009 10:34:41
Заголовок сообщения:

V_naumova говорит:
Нам отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС.. Потому что учредитель оказался также учредителем бездействующего предприятия.

В подтверждении отказывают правильно. ст. 44 Закона о введении.
С учета по НДС снимут 31.12.2009 г. ст. 34 Закона о введении.



Автор: Kenga
Добавлено: #155  Вт Авг 11, 2009 10:39:39
Заголовок сообщения:

Считаю, что вы должны сдать очередную Форму 300 за 3 квартал, т.к. вы не ликвидируетесь, а обстоятельства могут измениться и вы снова сможете встать на учет по НДС.
а по поводу п.2 статьи 230 определенно
V_naumova говорит:
отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае

почему сомневаетесь?



Автор: Cleaner
Добавлено: #156  Вт Авг 11, 2009 10:40:16
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
С учета по НДС снимут 31.12.2009 г. ст. 34 Закона о введении.

Извинтиляюсь, 31.08.09
V_naumova говорит:
Как правильно сдать в этом случае налоговую отчетность? Должна ли это быть очередная или дополнительная форма ф.300

Скорее ликвидационная, хотя что-то тут не так.
V_naumova говорит:
нужно ли отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае?

А то как же...



Автор: V_naumova
Добавлено: #157  Вт Авг 11, 2009 10:42:12
Заголовок сообщения:

Дело в том, что они ссылаются на п.2 ст.44 Закона "О введении...", т.е. это разовое мероприятие (подтверждение плательщика НДС до 1 декабря), есть основания для отказа.
В этом случае уже через месяц я приду опять с заявлением на постановку, потому что по оборотам должна стоять на учете по НДС... и вот тогда, скорее всего, они нам отказать не смогут.
Но, если нам не подтвердят НДС, то с 1 сентября - мы не плательщики НДС.. Тогда все-таки подпадаем мы под ст.230 или нет? ( у меня огромные остатки... жалко..)

Хотелось бы узнать Ваше мнение...
Заранее спасибо!

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

Упс..
кажется опоздала с ответом...

Понятно..Жаль, конечно, а что делать! :cry:



Автор: Тома
Добавлено: #158  Пт Окт 09, 2009 12:17:35
Заголовок сообщения: Представление ликвидационной Декларации по НДС Ф.300.00, если не подтвердили постановку на учет по НДС

АННА говорит:

1. Лица, состоящие на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по 30 июня 2009 года включительно, обязаны до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость ...
", в противном случае "4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."Меня собственно это устраивает по некоторым предприятиям, только вызывает сомнения - должна ли я за 4 кв. 2009 года буду сдать ликвидац. 300.00 и если должна, то как это делается. Я имею ввиду товар и ОС которые у меня на остатках будут и по ним взят зачет, что должна я сделать?

Может быть кто-то уже знает ответ на этот вопрос, должны ли сдавать ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС.



Автор: Solitary
Добавлено: #159  Пт Окт 09, 2009 12:29:19
Заголовок сообщения:

Тома говорит:
должны ли сдавать ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС.

считаю, что необходимо сдавать ликвидационную отчетность... ответственность будет возложена на вас, как на налогоплательщика.. имхо



Автор: Тома
Добавлено: #160  Пт Окт 09, 2009 12:35:06
Заголовок сообщения:

А по ликвидационной 300.00 сроки такие же как и по очередной?


Автор: Елена Т
Добавлено: #161  Пт Окт 09, 2009 12:41:10
Заголовок сообщения:

Согласна с Solitary
ст.230 п.2 по остаткам товаров.



Автор: Тома
Добавлено: #162  Пт Окт 09, 2009 13:20:35
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:

ст.230 п.2 по остаткам товаров.

Зачетов у нас не было. Как все таки по срокам как очередная?



Автор: Елена Т
Добавлено: #163  Пт Окт 09, 2009 13:21:45
Заголовок сообщения:

Тома говорит:
как очередная



Автор: Solitary
Добавлено: #164  Пт Окт 09, 2009 13:46:45
Заголовок сообщения:

Тома говорит:
Как все таки по срокам как очередная?

уже не получится.. очередную за 3тий надо сдать по срокам..
а уже в октябре - ликвидационную..



Автор: Елена Т
Добавлено: #165  Пт Окт 09, 2009 13:48:44
Заголовок сообщения:

Тома говорит:
Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года.

С 1 января то, почему
Solitary говорит:
а уже в октябре - ликвидационную..

?



Автор: Тома
Добавлено: #166  Пт Окт 09, 2009 13:50:42
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:

а уже в октябре - ликвидационную..


Я то же не поняла.



Автор: Solitary
Добавлено: #167  Пт Окт 09, 2009 14:19:18
Заголовок сообщения:

я поняла вопрос так, что вы сейчас хотите сдать ликвидационную)))


Автор: Незнайка
Добавлено: #168  Ср Окт 14, 2009 16:14:55
Заголовок сообщения: Re: Представление ликвидационной Декларации по НДС Ф.300.00, если не подтвердили постановку на учет по НДС

[quote="Тома"]
АННА говорит:
[b]
ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС.


Интересно, сдавать ликвидац ф300.00 по итогу 4 кв 2009г надо в январе или 31.12.09г? а что делать с оригиналом св-ва по НДС?

Думаю, по сути, св-во надо отправить с сопроводительным письмом через канцелярию. Лучше, наверное, и ликвидационку и св-во отправить в один день :)

Кто-что думает по этому поводу?



Автор: Solitary
Добавлено: #169  Ср Окт 14, 2009 16:17:37
Заголовок сообщения:

Незнайка говорит:
Интересно, сдавать ликвидац ф300.00 по итогу 4 кв 2009г надо в январе или 31.12.09г?

ликвидационную надо сдать до 31.12.2009г.
Незнайка говорит:
а что делать с оригиналом св-ва по НДС?
Думаю, по сути, св-во надо отправить с сопроводительным письмом через канцелярию. Лучше, наверное, и ликвидационку и св-во отправить в один день

вроде, есть отдел, который принимает Свидетельство по НДС.. туда и надо сдать..
уточнить лучше у своего органа НУ



Автор: Незнайка
Добавлено: #170  Ср Окт 14, 2009 16:34:04
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:
вроде, есть отдел


Была я уже со своими вопросами в отделе Взимания по НДС: сами не знают -"напишите нам письмо - мы ответим вам в теч. 15-ти дней"

честно говоря, письмо написать останавливает только одно: вдруг мы еще не знаем о каких-нибудь там административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса. Выпустят потом опять очередные поправки вступающие в силу с начала года.. :(

Нам уже НДС стал не выгоден, обороты не те и профиль работы поменяли, а возиться с ним до 2011г (обороты за 2007г, 2008г более 30000 МРП) не охота.



Автор: Solitary
Добавлено: #171  Ср Окт 14, 2009 16:54:20
Заголовок сообщения:

Незнайка говорит:
Solitary говорит:
вроде, есть отдел

Была я уже со своими вопросами в отделе Взимания по НДС: сами не знают -"напишите нам письмо - мы ответим вам в теч. 15-ти дней"

в свое время, когда закрывала фирму, сдавала в отдел взимания Свидетельство по НДС.. от того и пишу, что желательно в руки передать инспектору.. а не письмом



Автор: Elis
Добавлено: #172  Ср Окт 14, 2009 17:01:15
Заголовок сообщения:

А сдавать свидетельство в налоговую обязательно?
Я думала, оно просто становится недействительным, но остается у налогоплательщика.
Иначе как он может подтвердить свою постановку на учете по НДС по прежним периодам?



Автор: Solitary
Добавлено: #173  Ср Окт 14, 2009 17:15:50
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
А сдавать свидетельство в налоговую обязательно?

думаю, что обязательно.. логически...
ведь, если отказывают в Постановке на рег. учет по НДС, Свидетельство не возвращают..



Автор: Незнайка
Добавлено: #174  Ср Окт 14, 2009 17:17:49
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Иначе как он может подтвердить свою постановку на учете по НДС по прежним периодам?


Нотариально заверенной копией и сопроводит.письмом о сдаче св-ва :D



Автор: Незнайка
Добавлено: #175  Чт Окт 15, 2009 11:34:19
Заголовок сообщения:

Незнайка говорит:
вдруг мы еще не знаем о каких-нибудь там административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса


Бухгалтеры, юридически подкованные, может быть Вам встречалась какая-либо информация на этот счет?
а то потом весь мозг могут вынести с этим НДСом.



Автор: Незнайка
Добавлено: #176  Чт Окт 15, 2009 12:45:51
Заголовок сообщения:

Кто-нибудь отзоветесь!!!!!!! :cry:


Автор: AIR
Добавлено: #177  Чт Окт 15, 2009 13:16:55
Заголовок сообщения:

Незнайка говорит:
административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса


так есть у кого-нмибудь инфо?



Автор: GO
Добавлено: #178  Чт Окт 15, 2009 13:25:04
Заголовок сообщения:

Особо плотно этим вопросом не занималась, тоже хотела, чтобы произошло все автоматом. А вчера была в Медеуском НК Алматы и мне настоятельно посоветовали сняться добровольно (а то потом нельзя будет 2 года встать на учет по НДС). Документы, необходимые для снятия с НДС:
1. Заявление Ф.68 (на taxkz.kz или salyk.kz), приложение 20
2. Оригинал свидетельства по НДС
3. Ликвидационную декларацию по НДС (Ф300, 307 почему-то)
4. Доверенность на уполномоченное лицо для подачи заявления в налоговый орган (нотариально заверенная от руководителя юрид. лица согласно ст. 17 НК РК).



Автор: Незнайка
Добавлено: #179  Чт Окт 15, 2009 15:38:22
Заголовок сообщения:

О! спасибо, что откликнулись.

GO говорит:
(а то потом нельзя будет 2 года встать на учет по НДС). Документы, необходимые для снятия с НДС:


но мы и не хотим обратно на НДС, т.к.
Незнайка говорит:
Нам уже НДС стал не выгоден, обороты не те и профиль работы поменяли, а возиться с ним до 2011г (обороты за 2007г, 2008г более 30000 МРП) не охота.

настораживает
GO говорит:
настоятельно посоветовали


по п.1 ст.571 НК за 2009г имеется ввиду размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000 ?



Автор: AIR
Добавлено: #180  Пт Окт 30, 2009 12:52:33
Заголовок сообщения:

На сайте инфо: "30.10.2009 Всем пройти подтверждение постановки на регистрационный учет по НДС. Сделать это до 1 декабря 2009 года. Иначе огребете по полной."

А кто-нибудь может конкретнее сказать, что вкл в себя "огребете по полной"?

/т.е. если сдать 31.12.09. ликвидационку и ориг.св-ва по НДС, все одно "держите"?!/

Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

Незнайка говорит:
по п.1 ст.571 НК за 2009г имеется ввиду размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000 ?


Я думаю, что ДА: размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000



Автор: Solitary
Добавлено: #181  Пт Окт 30, 2009 12:57:13
Заголовок сообщения:

AIR говорит:
/т.е. если сдать 31.12.09. ликвидационку и ориг.св-ва по НДС, все одно "держите"?!

нет, не верно..
главное, чтобы вы сами понимали тот факт, что если не подтверждаете рег. учет по НДС - вы должны представить в органы НУ ликвидационную декларацию по ф. 300.00
Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС.. и в связи с этим, будете сломя голову размахивая руками кричать - почему и за что штраф..
заранее предупрежден - значит, вооружен!



Автор: Технический
Добавлено: #182  Пт Окт 30, 2009 13:00:23
Заголовок сообщения:

AIR вы будете уволены, и как бухгалтер уже будете ничто, ваша жизнь станет сплошной трагикомедией. Дети вас проклянут до 9 колена. Мало?


Автор: AIR
Добавлено: #183  Пт Окт 30, 2009 13:26:39
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
AIR вы будете уволены, и как бухгалтер уже будете ничто, ваша жизнь станет сплошной трагикомедией. Дети вас проклянут до 9 колена. Мало?


Многова-то будет :lol:

Добавлено спустя 8 минут:

Solitary говорит:
Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС

Да, это понятно.

Solitary , а как Вы думаете, на ликвидационку уже допик не сдашь?
дело в том, что по 31.12.09 я еще буду стоять по НДС, а такие компании как Казахтелком, предоставляют свои СФ за дек в янв числа 5-го - 10-го. и точную сумму по зачету НДС не отразишь. Что-то врубиться не могу...



Автор: Solitary
Добавлено: #184  Пт Окт 30, 2009 13:39:16
Заголовок сообщения:

AIR говорит:
дело в том, что по 31.12.09 я еще буду стоять по НДС, а такие компании как Казахтелком, предоставляют свои СФ за дек в янв числа 5-го - 10-го. и точную сумму по зачету НДС не отразишь.

главное, что вы отразите до 31.12.2009г те сч/ф, которые возможно отразить реально...
а остальные для вас роли уже играть не будут... вы их в зачете не отразите - страшного здесь ничего нет..
Допустим, у меня была ситуация, когда ликвидировала фирму, то не дожидалась таких сч/ фактур, а отправила ф. 300.00 ликвидационную.. главное, что верно отразила те сч/ф, которые были в наличии..



Автор: Мара
Добавлено: #185  Пт Окт 30, 2009 13:41:37
Заголовок сообщения:

Тем более, что в ликвидационной надо будет если что сторнировать зачёты, НДС с остатков товара накрутить...

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

похоже ликвидационную надо в январе сдавать, что ли?



Автор: Solitary
Добавлено: #186  Пт Окт 30, 2009 13:43:20
Заголовок сообщения:

AIR говорит:
Solitary говорит:
Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС

Да, это понятно.

ну, не всем понятно..
почитайте ветки на форуме.. лучше сразу предупредить и оградить от возможных проблем



Автор: Технический
Добавлено: #187  Пт Окт 30, 2009 13:46:23
Заголовок сообщения:

Еще, вы никогда не зашьете дырки на колготках и не купите новые, это будет проклятьем неподтверждения постановки на НДС.


Автор: AIR
Добавлено: #188  Пт Окт 30, 2009 14:02:05
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
это будет проклятьем неподтверждения постановки на НДС.

:D
Compas , Вы пессимист.

Solitary, жму спасибку

Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:

Мара говорит:
похоже ликвидационную надо в январе сдавать, что ли?

В том-то и дело, что 31.12.09 (Я сделала такой вывод почитав ветки).

Конечно, было бы удобно (и логично) до 31.12.09г написать письмо в НУ о снятии с НДС с 01.01.10, приложив к нему оригинал св-ва, а в январе сдать за 4 кв 09г ликвидационную Декл.



Автор: Технический
Добавлено: #189  Пт Окт 30, 2009 14:13:09
Заголовок сообщения:

AIR а вы не шутите, а сделайте наоборот. Я гляну ваше выражение лица, будет ли улыбаться от последствий. Дальше шутим?


Автор: AIR
Добавлено: #190  Пт Окт 30, 2009 14:23:34
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
а сделайте наоборот

Что Вы имете ввиду? никаких последствий я не хочу, поэтому и пишу в баланс - узнать, как профи думают.
Лишь бы после всех "предусмотренностей" не было последствий. Хотя, везде соломки не кинешь.
Compas говорит:
Дальше шутим?

с НУ не шутят.



Автор: Эмма
Добавлено: #191  Пт Окт 30, 2009 14:44:52
Заголовок сообщения:

Ликвидационную декларацию Вы должны будете представить до 31.12.2009г. (т.е. на момент подачи заявления о снятии с учета по НДС). Мы снимались в связи с ликвидацией - сдали ликвидационную 15. 07. и в тот же день подали заявление на сниятие с учета по НДС. У вас даже заявление не примут, если не будет сдана ликвид. отчетность


Автор: Редиска
Добавлено: #192  Пт Окт 30, 2009 14:58:06
Заголовок сообщения:

не совсем поняла когда идти сдавать свидетельство и ликвидационку? до 01/12/09 или в течение декабря можно?

боюсь, что я не успеваю перебежать из одной налоговой в другую и соответственно подать доки на ндс :cry:
чую что скажете надо было раньше чесаться. мы и почесались, еще в июне, но только иностры очень долго доки делают да и сейчас не могу получить свои бумаги потому что 1 бастык в юстиции в отпуске :o

зы. теплится еще надежда, что успею :oops:



Автор: АННА
Добавлено: #193  Пт Окт 30, 2009 21:25:30
Заголовок сообщения: Re: Представление ликвидационной Декларации по НДС Ф.300.00, если не подтвердили постановку на учет по НДС

[quote="Тома"]
АННА говорит:

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."

Я конечно понимаю, что с русским языком у меня плохо, и "не обративщиеся" для моего понимания - не пришедшие, не появившиеся, короче не пришли! :shock: и "перестают быть плательщиками НДС с 01.01.2010г." - это просто перестали и все!
Пошла я опять на блок Ергожина, спрошу как быть.



Автор: Solitary
Добавлено: #194  Пт Окт 30, 2009 21:36:34
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
"перестают быть плательщиками НДС с 01.01.2010г." - это просто перестали и все!

чёт сдается мне не все так просто с этим "не пришли", "не появились", "не обратились".. склоняюсь к тому, что будут после наказывать за то, что не сдали своевременно ликвидационную ФНО, т.к. ответственность по сдаче ликвидационной отчетности лежит на самом налогоплательщике..
Исходя из этого, как бы подразумевается, что НП не желающий подтверждать регистр. учет по НДС должен представить ликвидационную НО по ф. 300.00



Автор: АННА
Добавлено: #195  Пт Окт 30, 2009 21:39:47
Заголовок сообщения:

Вот - уже написала - Вопрос 22559, сейчас на рассмотрении, может все-таки ответит, правда давно не отвечал. :cry:
"Статья 44. Установить порядок подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей.
4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."
Согласно вышеназванной статьи п.4 подскажите, какие действия мы должны пройти - подать в декабре 2009г. ликвидационную 300.00 и подать заявление о снятии с НДС, либо все-таки мы автоматом будем сняты как плательщики НДС и ликвидационную 300.00 мы сдадим по срокам сдачи отчетнности за 4 кв. 2009г. Убедительно прошу не задерживать с ответом. Спасибо.



Автор: Galika
Добавлено: #196  Сб Окт 31, 2009 02:08:10
Заголовок сообщения:

Я тоже хотела написать письмо, а то вопросов много,а ответов мало.В налоговой толкучка.Анна ,отпишитесь пожалуйста после получения ответа.Заранее спасибо.


Автор: N-ка
Добавлено: #197  Пн Ноя 02, 2009 17:13:03
Заголовок сообщения:

Анна, присоединяюсь к "ожидающим ответа".

Если предприятие однозначно предполагает и дальше оставаться плательщиком НДС - всё предельно ясно. Новые свидетельства по таким предприятиям мы уже получили.
А вот одно предприятие- на грани закрытия, и такой "мягкий вариант" снятия с учета по НДС нас бы вполне устроил. И тут много вопросов, ответов на которые мы не находим.
По логике, если "обязаны до 1 декабря 2009 года... " пройти перерегистрацию и не сделали этого - уже нарушение, и просто спокойно отсидеться вряд ли получится... потом уже окажутся какие-нибудь адм.штрафы за неисполнение...
Правильно, на мой взгляд, было бы подать заявление на снятие с учета по НДС, при этом и возврат свидетельства был бы осуществлен... Как всегда, новшество введено, а множество нюансов не прописано...
С уважением.



Автор: Елена Т
Добавлено: #198  Пн Ноя 02, 2009 17:21:10
Заголовок сообщения:

Цитата из ББ №43 стр.7 ответ С.Муслимова, начальник управления налогового администрирования НК по Северо-Казахстанской области:
Цитата:
В случае непрохождения подтверждения постановки на учет по НДС плательщики будут сняты налоговыми органами с учета по НДС с 1 января 20010 года, и, соответственно, у данного плательщика НДС возникают показатели "СУР", которые учитываются при формировании плана проверок или возврата сумм НДС. При этом штрафные санкции не налагаются.
....
В случае планирования налогоплательщиком снятия с учета по НДС необходимо подать (как добросовестным налогоплательщиком) налоговое заявление соответствующим образом.


Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:

Елена Т говорит:
20010 года

=2010 года.



Автор: Технический
Добавлено: #199  Пн Ноя 02, 2009 17:37:39
Заголовок сообщения:

Крутые цитаты. Я бы цитировал бы кодекс и закон. Там есть интересный момент.


Автор: Змея
Добавлено: #200  Пн Ноя 09, 2009 15:39:02
Заголовок сообщения:

Вот такая переписка у меня с АНК по поводу НДС
"Снятие-это понятно!
Я о последствиях?Как то это будет "преследоваться"? И если заведомо знаешь что не будешь подтверждать-нужно ли 4-2009 по 300.00 сдавать как ликвидационную?
Ирина, получила от НК по г.Алматы информацию по перерегистрации и
перелала. Они вот еще так написали:
за 4 квартал все кто стоял на учете по ндс,
должны будут сдать фно по ф.300 за 4 кв.2009г.
последствия:
с 1 января 2010г. кто не прошел, будут сняты с учета по ндс"
Меры, принимаемые в отношении налогоплательщиков, которые не обратились в налоговые органы до 1 декабря для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС
Плательщики НДС, которые по каким - либо причинам за 5 месяцев, то есть с 1 июля 2009 года до 1 декабря 2009 года не обратились к нам для прохождения данной процедуры, будут сняты с учета по НДС с 1 января 2010 года.
Это значит, что с 1 января 2010 года они будут выписывать счет - фактуры своим контрагентам "без НДС", и соответственно не смогут сумму НДС по приобретаемым товарам или услугам относить в зачет.

Меры, принимаемые в отношении налогоплательщиков, получивших отказ в подтверждении постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС

Данная процедура проходит при взаимодействии с органами финансовой полиции. Существуют определенные факторы, при выявлении которых все материалы направляются в органы финансовой полиции.
К примеру, если при прохождении процедуры постановки на регистрационный учет по НДС из состава юридического лица выбывает учредитель либо меняется руководитель, данные по таким юридическим лицам будут переданы в органы финансовой полиции.
Кроме того, в органы финансовой полиции будут переданы сведения о налогоплательщиках, которым отказано в подтверждении постановки на регистрационный учет по НДС по причине соответствия их учредителей (руководителей) или индивидуальных предпринимателей, как уже ранее отмечалось признакам бездействующих, недееспособных, безвестно отсутствующих, находящихся в розыске и т.д.



Автор: Olga Rakhmetova
Добавлено: #201  Пн Ноя 09, 2009 16:47:40
Заголовок сообщения:

А когда снимут с 1-го января подать на постановку можно будет только через 2 года?


Автор: АННА
Добавлено: #202  Пн Ноя 09, 2009 18:34:59
Заголовок сообщения:

Змея говорит:
Ирина, получила от НК по г.Алматы информацию по перерегистрации и перелала.

Наверно - переслала.

А мне пока ответ не дали на блоге, продублировала и отправила еще раз. Жду. Может если все кто есть на балансе зайдут на этот блог и проголосуют за вопрос, быстрее дождемся ответа!
http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085



Автор: Galika
Добавлено: #203  Пн Ноя 09, 2009 23:25:13
Заголовок сообщения:

Я проголосовала.


Автор: АННА
Добавлено: #204  Вт Ноя 10, 2009 12:57:31
Заголовок сообщения:

Наверно не стоит больше голосовать, потому-что у них мах рейтинг 5 звездочек и похоже он туда-сюда, то увеличивается, то уменьшается, при этом мне на ящик приходит увед. что мой вопрос опубликован. Ничего доделать не могут нормально.


Автор: АННА
Добавлено: #205  Ср Ноя 11, 2009 20:18:27
Заголовок сообщения:

Есть ответ:

http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085
Ответы
11.11.2009 18:36:43 #

Здравствуйте.
Как следует из норм статьи 44 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» плательщики НДС, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС, перестают быть плательщиками НДС с 1 января 2010 года.
При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС.
Необходимо отметить, что данное обстоятельство не освобождает таких налогоплательщиков от представления очередной налоговой отчетности по НДС на 4 квартал 2009 года.
Даулет Ергожин



Автор: AIR
Добавлено: #206  Чт Ноя 12, 2009 12:25:10
Заголовок сообщения:

"При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."

И что? это можно считать законно-официальным ответом?
не сдавать ликвидационку, не писать заявления..

Сдаем по срокам очередную за 4 квартал и с сопроводит письмом отправляем в НК оригинал Св-ва по НДС?



Автор: Технический
Добавлено: #207  Чт Ноя 12, 2009 17:23:41
Заголовок сообщения:

АННА я Вам не советую опираться на ответ из блога. Ждите я скажу.


Автор: АННА
Добавлено: #208  Чт Ноя 12, 2009 19:19:26
Заголовок сообщения:

Compas жду! :(


Автор: Galika
Добавлено: #209  Вс Ноя 15, 2009 19:06:16
Заголовок сообщения:

Ждём


Автор: SWAT
Добавлено: #210  Вт Ноя 17, 2009 09:26:47
Заголовок сообщения:

Мы тоже ждем
Преприятие тихонько угасает- НДС нам не нужен в будущем
последние остатки товара проданы в октябре, перерегистрироваться не получается,- так как арендодатель продал здание -да и не к чему- деятельность то уже практически на нулю.
Нам то же выгодно- с 1 января 2010г. кто не прошел, будут сняты с учета по ндс" и желательно бы чтобы не огрести штрафов по полной :oops:
Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г?



Автор: Neco
Добавлено: #211  Вт Ноя 17, 2009 14:51:48
Заголовок сообщения:

Присоединяюсь к ожиданиям.

Сходил в налоговую, чтобы уточнить процедуру предложенную здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=0ed89fba7cd370ce047807d27b83f5ee#
в общем-то подтвердили, только вот такая тонкость, что поскольку 300 можно сдать по электронке, то надо сначала сдать ликвидационную за 4-й квартал (прямо сейчас, в ноябре), получить уведомление и это уведомление приложить к заявлению. Т.е. итого набор такой:
1. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
2. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме (ну и саму форму наверно распечатать)
3. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС
4. Ещё сказали, чтоб где-нибудь указали причину данного действия (например, небольшие обороты).

Несколько смущает то, что надо сначала сдать ликвидационку, а потом нестись в налоговую, чтоб они реально сняли с учёта. Т.е. если вдруг откажут, то будет непонятно в каком состоянии фирма осталась.
Кроме того, такой вопрос (который забыл выяснить в налоговой) - при сдаче всего этого хозяйства, надо ещё, видимо, какую-то бумажку приложить с перечнем сданых документов (в особенности, оригинала свид-ва), чтоб получить подпись на ней, что были приняты? Иначе как потом доказать, что эта штука вообще была? Или имеет смысл перед тем, как оригинал отдавать заверить копию у нотариуса?

В общем, было бы гораздо проще просто проигнорировать всю эту кутерьму, как рекомендуется здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=40#
но хотелось бы что-то более весомое, нежели ответ в блоге.



Автор: SWAT
Добавлено: #212  Вт Ноя 17, 2009 15:47:51
Заголовок сообщения:

Compas говорит:

АННА я Вам не советую опираться на ответ из блога. Ждите я скажу.

ждем ... правда слегка нервничая уже



Автор: Технический
Добавлено: #213  Ср Ноя 18, 2009 14:59:12
Заголовок сообщения:

После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября. Напомните в личку


Автор: SWAT
Добавлено: #214  Ср Ноя 18, 2009 15:48:21
Заголовок сообщения:

Спасибо будем ждать
Если сдавать ликвидационную то в какие сроки- до 30 ноября или до 31 декабря или в 2010г



Автор: Neco
Добавлено: #215  Чт Ноя 19, 2009 14:35:07
Заголовок сообщения:

Сегодня снялся с НДС. Сразу скажу, что процедура гораздо менее сложная нежели перерегистрация - из четырёх человек, кто передо мной стоял с перерегистрацией, документы приняли только у одной (вкратце что успел подчерпнуть из причин отказа (может кому-то что-то даст): договор аренды должен быть более чем на год вперёд; если снимаете в субаренду, то надо также основной договор, либо чтоб на договоре субаренды стояла печать основного владельца здания; при попытках зарегистрировать на квартиру нужно нотариально завереннное согласие владельца плюс какая-то хреновина с БТИ - но это всё лучше подтвердите у кого-нибудь, пишу просто чтоб кому-нибудь лишний раз не пришлось ходить и в очереди стоять).

Помимо всего перечисленного в предыдущем моём посте, я набросал заявление в свободной форме "прошу снять с учёта по ндс в связи с незначительностью оборотов" и там указал перечень прилагаемых документов. На этом заявлении (втором экземпляре) собственно поставили штампик о принятии.
Итого, для снятия использовал:
1. Заявление в свободной форме с указанием причины и перечнём документов
2. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
3. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме
4. Саму 300.00-ю форму, распечатанную из КН или СОНО
5. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС



Автор: zharkin
Добавлено: #216  Чт Ноя 19, 2009 15:01:04
Заголовок сообщения:

я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник.


Автор: iraida
Добавлено: #217  Чт Ноя 19, 2009 15:15:21
Заголовок сообщения:

zharkin говорит:
я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник.

Интересно, а зачем подходить через неделю? Вам же поставили штампик на второй экземпляр заявления? Все документы сданы, что еще от нас требуется, непонятно. Отказать не могуть ни в коем случае, это наше полное право-сняться с учета по НДС. Потом напишите, как сходили в НК.



Автор: SWAT
Добавлено: #218  Чт Ноя 19, 2009 16:48:35
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября.


Провожу время в ожидании и начитавшись до головокружения, начинаю сомневаться в своем имени

Кто объяснит ст 571 п.1 " если за календарный год,Предшествующий году подачи налогового заявления, размер облагаемого оборота не превысил минимум оборота....."
если мы подаем заявление в 2009 г то почему обороты беруться за 2007 г. а не 2008г? или с русским у меня проблемы? предыидущий это 2008 г, а предшествующий 2007 :%):



Автор: Жамиля
Добавлено: #219  Чт Ноя 19, 2009 17:53:27
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Согласна с Solitary
ст.230 п.2 по остаткам товаров.


А если нет остатков, то что будет с зачетным НДС, в т.ч. имеется и оплаченный?



Автор: Елена Т
Добавлено: #220  Чт Ноя 19, 2009 19:15:12
Заголовок сообщения:

Жамиля говорит:
А если нет остатков

То нет и зачетного НДС.
Жамиля говорит:
в т.ч. имеется и оплаченный?

А поподробней?



Автор: Жамиля
Добавлено: #221  Пт Ноя 20, 2009 08:46:21
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Жамиля говорит:
А если нет остатков

То нет и зачетного НДС.
Жамиля говорит:
в т.ч. имеется и оплаченный?

А поподробней?


В связи с таким ответом возник новый вопрос. Нет зачетного НДС, если нет остатков это понятно, а куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет, "живыми" деньгами, авансом заплатили пока деньги были, планировали, что будет начисленный НДС, но к сожалению доходов плановых не получили.



Автор: Елена Т
Добавлено: #222  Пт Ноя 20, 2009 11:49:40
Заголовок сообщения:

Жамиля
Прошу прощения спутала Вас.
Т.к. нет остатков на момент снятия с учета то и оборота по реализации не будет, не будет начислен НДС.
Жамиля говорит:
куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет,

По этому поводу надо читать главу 37 НК о возврате НДС ст.272 п.1 пп.1 по зачетному НДС и пп.4 по излишне уплаченному НДС, и статью 273,274.



Автор: Tat`yana
Добавлено: #223  Сб Ноя 21, 2009 21:19:27
Заголовок сообщения:

Добрый вечер всем!
Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать? Если рассуждать логически, то ликвидационную и первоначальную. Вопрос второй- в какие сроки? Вопрос третий- возможно ли сдать обе эти декларации в один срок- за четвертый квартал. Согласно НК налогоплательщик после снятия с учета вновь может встать на учет через два года. Нет ли в самой программе каких-то ограничений по этому поводу. Предложили написать на сайт SONOSD , потому что не могут ответить на этот вопрос, сами в думах. Второе мнение НК- не сдавать ликвидационную вообще. При возникновении проблем при проверке- наличие письма с отказом в перерегистрации, якобы я не допускала нарушений и мне нечего устранять. Но это только слова.
Теперь о корректировке по НДС. По ОС корректируем НДС по ставкам на дату приобретения . Разногласия у меня с инспектором возникли по ТМЗ, несмотря на то, что показывала статью в Кодексе, где написано -на текущую дату. Бесполезно. Ответ один - нет, бюджет при этом теряет. Смешно, если бы не было так грустно.
Очень бы хотела услышать дельный совет. Спасибо всем заранее.



Автор: Elis
Добавлено: #224  Сб Ноя 21, 2009 23:05:43
Заголовок сообщения:

Tat`yana, Жанна у нас вроде попадала в подобную ситуацию. И тоже наша Карагандинская НК.
И я так поняла, что если снимаетесь/становитесь на учет в одном квартале, но никакой коррктировки по остаткам товаров и ОС производить не надо...

Сейчас поищу ее сообщение.



Автор: Solitary
Добавлено: #225  Сб Ноя 21, 2009 23:18:29
Заголовок сообщения:

Elis верно.. так и было.. так и отвечала Tat`yana ранее.. в другой теме
Татьяне дали другой ответ в ее НУ, поэтому ее право, последовать на ее взгляд, верному решению :wink:



Автор: Tat`yana
Добавлено: #226  Вс Ноя 22, 2009 08:49:23
Заголовок сообщения:

Но самое трудное сейчас - принять это решение, чтобы оно оказалось верным. Спасибо за ответы.


Автор: SWAT
Добавлено: #227  Пн Ноя 23, 2009 11:03:43
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября.

кто знает новости есть?



Автор: Людмила С.
Добавлено: #228  Пн Ноя 23, 2009 11:50:29
Заголовок сообщения:

Tat`yana говорит:
Добрый вечер всем!
Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать?

Насчет того что сняли по вине инспектора с НДС ваше НУ должно само отработать они обязаны написать письмо в МИНФИН НК там програмисты сами востанавливают с того числа как вы были первоночально зарегестрированы и никаких ликвидационных отчетов сдавать не надо. Просто я думаю ваше НУ не хочет раздувать до МИНФИНА это же их вина надо наказывать специалистов и т.д..



Автор: NatalyaR
Добавлено: #229  Пн Ноя 23, 2009 15:39:01
Заголовок сообщения:

а если у меня ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000
Как я должна это откорректировать?
Проводки будут, например, Дт ОС 1200 и Кт НДС 1200??
А в ликвидационной форме мне тоже надо будет указать НДС к оплате - 1200?



Автор: Елена Т
Добавлено: #230  Пн Ноя 23, 2009 16:35:03
Заголовок сообщения:

NatalyaR говорит:
ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000

ст.238
Цитата:
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, размер оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости.

Проводки
Дт7210 Кт3130
Да, в форме укажите суммы оборота и начисленный НДС по стр.300.00.001 V.



Автор: Tat`yana
Добавлено: #231  Пн Ноя 23, 2009 17:26:02
Заголовок сообщения:

Вот ответ, который я получила от Службы поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.

К сожалению СП СОНО не вправе давать ответ на Ваш вопрос, так как он относится к методологическим вопросом. За разъяснением по методологическим вопросам Вам необходимо обратиться к Вашим налоговым инспекторам.
В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО.



Автор: Solitary
Добавлено: #232  Пн Ноя 23, 2009 17:36:27
Заголовок сообщения:

Tat`yana говорит:
В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО.

это, действительно, так.. мы этот момент уже обсуждали также...



Автор: SWAT
Добавлено: #233  Ср Ноя 25, 2009 11:00:29
Заголовок сообщения:

АННА
Galika
Вы еще ждете ответ? или уже решили вопрос с ликвидационной формой? если не трудно обратите внимание на сообщение 60



Автор: Solitary
Добавлено: #234  Ср Ноя 25, 2009 11:30:51
Заголовок сообщения:

SWAT говорит:
Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г?

вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС
Я бы все-таки рекомендовала в таком случае, вам представить ликвидационную сейчас, до 30.11.2009г. и добровольно сняться с рег. учета по НДС.
Сейчас для вас не важно быть плательщиками НДС, а может так случиться, что спустя пол года потребуется стать снова на учет по НДС. В таком случае, вам налоговый орган откажет в постановке на учет по НДС. Если сейчас не подсуетитесь и не сниметесь добровольно с учета.
О добровольном снятии с учета по НДС читать в другой ветке (соответствующей своему названию)



Автор: SWAT
Добавлено: #235  Ср Ноя 25, 2009 11:58:17
Заголовок сообщения:

НДС нам не нужен в будущем, предприятие уже бездействующее, скорее всего будут готовить к закрытию.В перерегистрации нет необходимости.
Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел, а в 2008 и 2009 - обороты сошли на нет.

Вывод-
Solitary говорит:
вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС

Переживаем же за штрафы, хотя нас устраивал ответ Ергожина на блоге и ждем ответа от Патрона, он обещал правда до 31 ноября
:) ответить.



Автор: Незнайка
Добавлено: #236  Ср Ноя 25, 2009 12:41:28
Заголовок сообщения:

SWAT говорит:
Переживаем же за штрафы

аналогично, потому что
SWAT говорит:
Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел

SWAT говорит:
ответ Ергожина
на словах, а их к "делу" не пришьешь. Мнения по видам и срокам сдачи Декл НДС разные...

с нетерпением
SWAT говорит:
ждем ответа от Патрона


как всегда, блин, НК тянет....



Автор: Svetik
Добавлено: #237  Чт Ноя 26, 2009 15:36:19
Заголовок сообщения:

Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?
2. Деятельности у нас в 4 квартале не было, поэтому кроме остатков товаров ничего не будет, приложения никакие не заполняю - так?
3. Если отправляю декларацию, допустим, сегодня, какой срок уплаты НДС в бюджет? Или предварительно надо оплатить, а потом отправлять ликвидационную?
4.Правда ли, что дата подачи ликвид.декларации и заявления о снятии с рег.учета по НДС должна совпадать?

Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:

Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста... :cry:



Автор: Елена Т
Добавлено: #238  Чт Ноя 26, 2009 16:04:34
Заголовок сообщения:

1-да.
2-да.
3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г
4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление.



Автор: Svetik
Добавлено: #239  Чт Ноя 26, 2009 16:09:05
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление.

В другой теме читала, что налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается?



Автор: Solitary
Добавлено: #240  Чт Ноя 26, 2009 16:15:17
Заголовок сообщения:

Svetik говорит:
налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается?

лично представляла ликвидационную по одной из фирм, в налоговой ответ был таким:
сдать вместе с заявлением ликвидационную + уведомление.
Дата сдачи ФНО не должна соответствовать подаче заявления, главное иметь уведомление, что ФНО сдана



Автор: Елена Т
Добавлено: #241  Чт Ноя 26, 2009 16:15:19
Заголовок сообщения:

Я была не права
Смотрим ст.37
По оплате
Цитата:
4. Ликвидируемое юридическое лицо уплачивает налоги, другие обязательные платежи в бюджет, социальные отчисления, перечисляет обязательные пенсионные взносы, отраженные в ликвидационной налоговой отчетности, не позднее десяти календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности.

По отчетности
Цитата:
3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления.

Т.е.
Svetik говорит:
чтобы дата декл. совпадала с датой заявления



Автор: Svetik
Добавлено: #242  Чт Ноя 26, 2009 16:18:57
Заголовок сообщения:

В общем, с утра отправляем ликвидационную, молимся, чтобы пришло уведомление, получаем его и бегом в налоговую! :o :%):


Автор: Елена Т
Добавлено: #243  Чт Ноя 26, 2009 16:21:35
Заголовок сообщения:

Отправляем лучше всего в КН и уведомление получите быстро. Ну или в СОНО, получаем статус доставлено, вытаскиваем скрин и прикалываем всё к заявлению.


Автор: SWAT
Добавлено: #244  Чт Ноя 26, 2009 16:37:40
Заголовок сообщения:

Ждем ответа от Патрона а он соответственно с Минфина
Завтра выходной, а понедельник уже 30 ноября.
Ответ Ергожина
Незнайка говорит:
на словах, а их к "делу" не пришьешь
..... а как хочется " пришить" и обойтись без проблем


Автор: Янка
Добавлено: #245  Чт Ноя 26, 2009 18:36:11
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Отправляем лучше всего в КН
и сначала подойти к инспектору , так как перед приемом доков на снятие сразу проверяют на наличие отчетности и неисполненных уведомлений по камералкам.

А я вчера отправила ликвидационную и сегодня сдали заявление на снятие. То что дата не совпадает, замечания не сделали, может быть не заметили.



Автор: Технический
Добавлено: #246  Ср Дек 02, 2009 14:37:53
Заголовок сообщения:

Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.


Автор: SWAT
Добавлено: #247  Ср Дек 02, 2009 15:18:34
Заголовок сообщения:

скорей бы уж, не знаешь какие боеприпасы готовить к обороне :)


Автор: Tuflya
Добавлено: #248  Чт Дек 03, 2009 14:12:31
Заголовок сообщения:

Svetik говорит:
Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?

Я вот тоже составляю ликвидационную и у меня вопрос (что-то я сомниваюсь, что я думаю правильно):
1. Основные средства считаем по балансовой стоимости?
2. Если остатки материалов и ОС считать оборотом по реализации, то ставка НДС будет 12%? Или как в "корректирвке зачета" ставку нужно применять ту, которая была на момент приобретения ОС?



Автор: Vad
Добавлено: #249  Чт Дек 03, 2009 14:27:31
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г

Всем привет! Я тоже так инспектору сказала, а она говорит, что нас не снимут , если есть задолженность. При этом она свои слова никакой статьей из Кодекса не подтвердила.



Автор: Роза
Добавлено: #250  Чт Дек 03, 2009 16:06:40
Заголовок сообщения:

А у меня вопрос по поводу заполнения ликвидационной формы, у меня есть зачетный НДС в сумме 4500 тенге, для того, чтобы на лицевом небыло остатков нужно данную сумму перенести в 300.00.001V, "остатки товаров при снятии с регистрационного учета по НДС и все данная сумма на лицевом счете перекроется?


Автор: Tuflya
Добавлено: #251  Чт Дек 03, 2009 16:13:24
Заголовок сообщения:

Вообще-то в эту строку нужно немного не то ставить... Там отражаются остатки материалов, товаров, основных средств и пр., которые были приобретены с НДС, этот НДС был взят в зачет. Вот этот самый ранее отнесенный в зачет НДС и как-бы нужно восстановить (ведь получается, что эти остатки вы не успели использовать в целях получения облагаемого оборота)
А если вы имеете в виду остатки на лицевом счете по НДС в налоговом управлении, то просите, чтоб вам их из бюджета вернули.



Автор: Simaks
Добавлено: #252  Чт Дек 03, 2009 16:30:34
Заголовок сообщения:

Елена Т
А если юридическое лицо НЕликвидируемое,а просто снимается с учета по НДС,к такому лицу тоже применяняется эта статья?



Автор: olga0512
Добавлено: #253  Пн Дек 07, 2009 21:48:22
Заголовок сообщения:

так ликвидационную надо сдать до 31.12.09? или как обычно


Автор: Технический
Добавлено: #254  Вт Дек 08, 2009 09:54:41
Заголовок сообщения:

Ответа еще нет. Как только, так я сразу я объявлю


Автор: Kenga
Добавлено: #255  Вт Дек 08, 2009 10:13:40
Заголовок сообщения:

Simaks говорит:
А если юридическое лицо НЕликвидируемое,а просто снимается с учета по НДС

не в тему, см. здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=249944#249944 и вопросы там же



Автор: kalina
Добавлено: #256  Вт Дек 08, 2009 16:22:09
Заголовок сообщения:

Нас сняли с учета по НДС по причине отсутствия по месту нахождения 30 сентября.(наша вина - тянули с перерегстрацией, понесли наказание). В налоговой сказали, что по итогам 3 квартала нас должны поставить на учет в принудительном порядке - обороты превышают 30000 МРП, причем значительно. Инспектор сказал - сдавайте ликвидационную , сейчас сдам ликивдационную, а потом первоначальную не примут?


Автор: Solitary
Добавлено: #257  Вт Дек 08, 2009 16:23:55
Заголовок сообщения:

kalina говорит:
итогам 3 квартала нас должны поставить на учет в принудительном порядке - обороты превышают 30000 МРП, причем значительно.

а вас уже поставили на учет принудительно, как говорили?



Автор: kalina
Добавлено: #258  Вт Дек 08, 2009 16:29:09
Заголовок сообщения:

Еще нет, лицевые передавали в другой НК , вчера только "перенеслись" я смогла наконец увидеть выписку - отчеты за 3 квартал еще не сели. Но обещали в НК как только сядут - нас принудят, но я не знаю как долго это будет.Скорей бы. И с какого периода принудят - с 1 октября или как проведут отчеты?


Автор: Solitary
Добавлено: #259  Вт Дек 08, 2009 16:33:04
Заголовок сообщения:

kalina говорит:
И с какого периода принудят - с 1 октября или как проведут отчеты?

хороший вопрос, который следует задать органам НУ
На мой взгляд, все-таки, нужно было подать снова на повторную постановку по НДС, с объяснительными, чтобы не ждать их "принудиловки", которая может затянуться по разным причинам..
kalina говорит:
Инспектор сказал - сдавайте ликвидационную

каким периодом ее сдать?
kalina говорит:
сейчас сдам ликивдационную, а потом первоначальную не примут?

на сегодняшний день, не примется.. если не сделают разработчики "доработку" в СОНО и КН, по определенным (или всем) НП..



Автор: kalina
Добавлено: #260  Вт Дек 08, 2009 17:02:12
Заголовок сообщения:

Вопрос органам НУ задавала( ну не то что бы органам, но у инспектора спрашивала) - ведь получается, что нас снимают с 4 квартала, т.е. с 1 октября, но поставить должны тоже с 1 октября - по итогам 3 квартала, он сказал - сдавайте отчеты, сядут - посмотрим, а что смотреть - у нас обороты не позволяют нам не стоять на учете по НДС , могли и за предыдущие периоды это увидеть, объяснительные писали - и так и эдак пытались - ждите. Буду ждать. Но сейчас боюсь попасть из-за ликвидационной, не сдам - плохо, сдам - еще хуже? Обидней всего, что мы ЧЕСТНО платим(платили) НДС 8-10 млн. в квартал. Почему наши налоги оказались ненужными государству?


Автор: Solitary
Добавлено: #261  Ср Дек 09, 2009 16:03:31
Заголовок сообщения:

kalina говорит:
Но сейчас боюсь попасть из-за ликвидационной, не сдам - плохо, сдам - еще хуже?

в отношении ликвидационной, я писала уже, что сама была в вашей же ситуации .. "Ликвидационную" я не подавала, тк. подала "очередную" за 3кв и сразу же с 1.10.09 я была уже плательщиком НДС, соответственно, за 4кв также буду подавать "очередную"..
Причин называлось несколько в пользу "очередной" и выше уже они указаны.



Автор: 203
Добавлено: #262  Чт Дек 10, 2009 14:42:45
Заголовок сообщения: сдать за 4 кв. 300. очередную и ликвидационную?

Бухгалтер не прошел перерегистрацию по ндс (обороты всего до 2 млн. в квартал). С 1 января фирма перестает быть плательщиком ндс.
Как быть сдать за 4 кв. 300. очередную и ликвидационную?



Автор: Юнона
Добавлено: #263  Чт Дек 10, 2009 15:50:11
Заголовок сообщения:

203
объединила вашу тему с уже существующей. Изучайте.



Автор: Энни
Добавлено: #264  Пт Дек 11, 2009 14:27:22
Заголовок сообщения:

Нас сняли с учета по НДС по причине - руководитель юр. лица является бездействующим ИП с 05.12.09. Решение получила сегодня. Инспектор сказала что до 15.12.2009 я должна сдать ликвидационную 300.00. Есть ли документ где такие сроки прописаны?


Автор: zharkin
Добавлено: #265  Пн Дек 14, 2009 17:05:23
Заголовок сообщения:

На -"Интересно, а зачем подходить через неделю? Вам же поставили штампик на второй экземпляр заявления? Все документы сданы, что еще от нас требуется, непонятно. Отказать не могуть ни в коем случае, это наше полное право-сняться с учета по НДС. Потом напишите, как сходили в НК." -отвечаю:
Подошла к окошку куда сдавала через месяц-сняли при мне,но числом 17 ноября,без всяких проволочек



Автор: Анна О.
Добавлено: #266  Вт Дек 15, 2009 14:47:03
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.

И сейчас нет вестей?



Автор: olga0512
Добавлено: #267  Чт Дек 17, 2009 09:12:07
Заголовок сообщения:

здравствуйте, подскажите пожалуйста а помимо ликвидационной 300 нужно ли заполнять еще какое либо заявление если зачетный НДС 450 000 и надо его вернуть, эту сумму 450 000 надо указать в 300.00.30 так ли


Автор: SWAT
Добавлено: #268  Пн Дек 21, 2009 10:17:27
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Ответа еще нет. Как только, так я сразу я объявлю


Сегодня уже 21 декабря, :(



Автор: olga0512
Добавлено: #269  Пн Дек 21, 2009 15:35:38
Заголовок сообщения:

21.12.09 была в налоговой алмалинского района Алматы с заявлением 20 форма о снятии с ндс и ликвидационной 300.00, отправили домой сказав что снимут автоматом с 01.01.10, а оригинал свидетельства ндс повесить на стену


Автор: Solitary
Добавлено: #270  Пн Дек 21, 2009 15:39:55
Заголовок сообщения:

olga0512 говорит:
, отправили домой сказав что снимут автоматом с 01.01.10, а оригинал свидетельства ндс повесить на стену

правильно сказали.. т.к. подача заявления на добровольное снятие с рег. учета по НДС закончилась 30.11.09г. (до 1.12.09 надо было) со старым образцом Свидетельства по НДС..
Старые свидетельства по НДС в базе налоговой имеют уже отметку аннулированные всех, кому не присвоили новые серии и номера (их присваивают в день подачи на подтверждение).
ЗЫ, С Новым Свидетельством можно будет сняться добровольно.





Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #271  Пн Дек 21, 2009 15:59:58
Заголовок сообщения:

olga0512
С заявлением Вы, конечно, опоздали. Теперь Вам нужно будет сдать ликвидационную 300.00 по срокам сдачи отчетности за 4 квартал.



Автор: Ирина Юрьевна
Добавлено: #272  Пн Дек 21, 2009 16:23:51
Заголовок сообщения:

Помогите пожалуйста, в ликвидационной декларации по НДС в какую строку заносить остатки товаров, материалов по балансовой стоимости? И саму сумму НДС= балансовая стоимость*12% в какую строчку отражать?


Автор: Елена Т
Добавлено: #273  Пн Дек 21, 2009 17:08:14
Заголовок сообщения:

Ирина Юрьевна
почитайте тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=286404#286404



Автор: Энни
Добавлено: #274  Ср Дек 23, 2009 08:55:29
Заголовок сообщения:

Дария Кайратовна говорит:
olga0512
С заявлением Вы, конечно, опоздали. Теперь Вам нужно будет сдать ликвидационную 300.00 по срокам сдачи отчетности за 4 квартал.

А то, что срок сдачи ликвидационной по сроку сдачи за 4 квартал где-нибудь официально написано?? а то с меня налоговая требует, а я пока не могу сдать т.к. идет инвентаризация основных.



Автор: Ange
Добавлено: #275  Чт Дек 24, 2009 20:31:03
Заголовок сообщения:

Так что про срок подачи ликвидационной, при отказе в перерегистрации ничего не слышно?


Автор: Tais
Добавлено: #276  Пт Дек 25, 2009 16:07:07
Заголовок сообщения:

Нам отказали в получении свидетельства,ссылаясь на то,что мы ,якобы, не сдали отчет 101.04 за 2005 год.Этот отчет мы предоставили в налоговую по Жет.р-ну в 208 кабинет.На что нам в грубой форме дали понять о неподлинности данного отчета! Осталось несколько дней и я думаю,что пободаться с налоговиками не успеем.В 2005 году мы приобрели ОС по ГТД с обязательством.У меня возникает вопрос:
-в ликвидационном отчете показать сумму по обязательству
и,соответственно оборот по ГТД или по остаточной стоимоти этих ОС?



Автор: CeBePuXa
Добавлено: #277  Вс Дек 27, 2009 23:41:31
Заголовок сообщения:

ликвидационную 300.00 по срокам сдачи отчетности за 4 квартал 2009 год можно сдавать в СОНО или только на бланке ?


Автор: baknar
Добавлено: #278  Пн Дек 28, 2009 02:23:54
Заголовок сообщения:

CeBePuXa
Можно по СОНО и Кабинету.



Автор: i_sa73
Добавлено: #279  Пн Дек 28, 2009 16:16:29
Заголовок сообщения:

Дария Кайратовна говорит:
С заявлением Вы, конечно, опоздали. Теперь Вам нужно будет сдать ликвидационную 300.00 по срокам сдачи отчетности за 4 квартал.


Откуда такая информация? Прочитала всю ветку с начала еще раз, сомнения по поводу сдачи отчетности так и не развеяны: Форму 300 как сдавать?
1. очередную или ликвидационную?
2. до 30.12.2009 или до 15.02.2010?

Анна О. говорит:
Compas говорит:
Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.

И сейчас нет вестей?



Автор: Solitary
Добавлено: #280  Пн Дек 28, 2009 16:18:41
Заголовок сообщения:

i_sa73 говорит:
1. очередную или ликвидационную?
2. до 30.12.2009 или до 15.02.2010?

прочтите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=290037#290037



Автор: Mark
Добавлено: #281  Вт Дек 29, 2009 01:05:14
Заголовок сообщения:

Относительно подтверждения постановки на регистрационный учет по НДСи срока подачи ликвидационной


Автор: AIR
Добавлено: #282  Вт Дек 29, 2009 13:05:48
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.


Что-нибудь есть официальное, Compas?



Автор: Александра Зубова
Добавлено: #283  Вт Дек 29, 2009 13:59:53
Заголовок сообщения:

Цитата:
а как Вы думаете, на ликвидационку уже допик не сдашь?

Разве я не могу сдать допик на принятые СФ, если они выписаны датой, предшевствующей дате сдачи ликвидационной? Иначе как исправить допустим какие-то ошибки или среагировать на уведомления в периоде до ликвидационки?



Автор: Технический
Добавлено: #284  Вт Янв 05, 2010 16:55:20
Заголовок сообщения:

AIR нет еще. Как только выйдет, скажу.


Автор: A_Shipping
Добавлено: #285  Вт Янв 19, 2010 10:09:25
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
AIR нет еще. Как только выйдет, скажу.

Неужели до сих пор новостей нет? Очень волнует этот вопрос. :oops:



Автор: @mount
Добавлено: #286  Вт Янв 19, 2010 11:22:57
Заголовок сообщения:

Отказали в перерегистрации, сняли с учета с 12 декабря, стало известно только 28 декабря.
Сразу написали письменный запрос в НУ с просьбой пояснить порядок и сроки сдачи отчетности по НДС.
Одновременно 29 декабря написали заявление на постановку на учет (оборот за год порядка 333 млн тенге).
Сразу позвонили из налоговой и сказали, чтобы срочно - до конца года сдали ликвидационную декларацию.
Т. к. невозможно за 2 дня сделать качественный отчет, сказали. что потом можно будет досдать допку.
31 декабря сдали ликвидацию.
Вчера уже получили новое свидетельство - плательщики с 1 января 2010.

Честно говоря, не знаю, почему нужно было ликвидацию сдать до конца года, но сделали как велели.

Такой у нас опыт сложившейся ситуации.



Автор: Вовун
Добавлено: #287  Вт Янв 19, 2010 11:46:47
Заголовок сообщения:

А как сдавать и когда ликвидационную ,если обратились в ну ,пообещали оставить ндс и по данным салыка сняли 10/01/2010
Это ликвидационная за 1 квартал ?



Автор: Вовун
Добавлено: #288  Вт Янв 19, 2010 13:47:44
Заголовок сообщения:

НУ отказало в перерегистрации и сняли с 10/01/10 Ликвидационная за 1 квартал ?


Автор: @mount
Добавлено: #289  Вт Янв 19, 2010 14:11:54
Заголовок сообщения:

Вовун говорит:
НУ отказало в перерегистрации и сняли с 10/01/10 Ликвидационная за 1 квартал ?


Вообще-то всех, кому отказали снимают с учета с 1 января, т.к. прежнее свидетельство в новом году не действительно.
Ликвидационная будет за 4 кв.

Что-то у вас непонятная ситуация...



Автор: naruto.aiman
Добавлено: #290  Вт Янв 19, 2010 14:16:11
Заголовок сообщения:

Да за 1кв.10г., если сняли 10.01.10г., то считаю лик. должна от этой даты. Хотя с ликвидацией принужденной не сталкивалась. Мы сами добровольно подали лик. в ноябре 09г. и со следующего дня мы не плательщики ндс.


Автор: Вовун
Добавлено: #291  Вт Янв 19, 2010 17:46:12
Заголовок сообщения:

Нам пообещали сохранить ндс ,га руки ни да ни нет не дали ,а на салыке нашел сообщение что уже сняты с 10/01/10 А диру все еще обещают восстановить ндс. Говорю Лапша на уши ,а он :shock: верные люди говорят .. :D


Автор: Elis
Добавлено: #292  Вт Янв 19, 2010 21:18:08
Заголовок сообщения:

@mount говорит:
Что-то у вас непонятная ситуация...

Согласна. Вы не можете первые 10 дней работать по старому свидетельству НДС, оно просто не действительно.
Ни реализацию делать с НДС, ни самим брать в зачет.
Уточните еще раз в своем НК, обязательно.



Автор: Вовун
Добавлено: #293  Ср Янв 20, 2010 01:34:29
Заголовок сообщения:

В НК все обещают оставить на НДС.... Договаривался дир и уточнить не могу А то еще скажет его малину испортил. Еще раз проверил Салык и все с 10/01/10 и распечатал на всякий случай.


Автор: A_Shipping
Добавлено: #294  Чт Янв 21, 2010 10:47:55
Заголовок сообщения:

Добрый день. Очень хочется услышать ответ на вопрос, мы относимся к п.4 ст.44 НК РК, т.е.:
Лица не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года.

AIR говорит:
"При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."

И что? это можно считать законно-официальным ответом?
не сдавать ликвидационку, не писать заявления..

Сдаем по срокам очередную за 4 квартал и с сопроводит письмом отправляем в НК оригинал Св-ва по НДС?


Скажите, ситуация как-то прояснилась?
Или может я одна тут такая сижу и жду у моря погоды? :oops:



Автор: Вовун
Добавлено: #295  Чт Янв 21, 2010 11:32:22
Заголовок сообщения:

На семинаре НУ сказали что обязаны сдать ликвидационную в этом случае


Автор: A_Shipping
Добавлено: #296  Чт Янв 21, 2010 16:37:49
Заголовок сообщения:

Вовун говорит:
На семинаре НУ сказали что обязаны сдать ликвидационную в этом случае

И всё?
Никаких налоговых заявлений и очередных?
Простите, наверное, уже достала своими вопросами, просто хочется аргументированного ответа.
- В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;
- в НК советуют сдать ликвидационную, вот и Вовун, тоже самое говорит.
- Compas советует дождаться официального ответа, но пока глухо, как в танке, а сроки поджимают.
Не хочется попасть на штраф.



Автор: Solitary
Добавлено: #297  Чт Янв 21, 2010 16:50:00
Заголовок сообщения:

A_Shipping ссылаться на ответ в Блоге Ергожина тоже не совсем правильно.. т.к. это вас не очень то и спасет, если вдруг органы НУ пожелают вас штрафануть..
В вашем случае, я бы поступила так:
1. Представила бы ликвидационную ф. 300.00, согласно НАлогового Кодекса, а именно, откорректировала бы ранее взятый зачет по НДС по остаткам товара и ОС
2. Сдала бы Свидетельство по НДС в органы НУ (уже можно без заявления, просто сопроводительное письмо с просьбой о принятии)



Автор: Сабиля
Добавлено: #298  Сб Янв 23, 2010 14:31:15
Заголовок сообщения:

A_Shipping говорит:
Очень хочется услышать ответ на вопрос, мы относимся к п.4 ст.44 НК РК, т.е.:
Лица не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года.

у нас аналогичная ситуация. Одно радует, что переплата по НДС огромная и нашими клиентами являются госорганы, которым наш НДС как бы и не нужен.
Но обороты уже в январе месяце будут больше 30000 МРП.
И если я сделаю вот так
Solitary говорит:
1. Представила бы ликвидационную ф. 300.00, согласно НАлогового Кодекса, а именно, откорректировала бы ранее взятый зачет по НДС по остаткам товара и ОС
2. Сдала бы Свидетельство по НДС в органы НУ (уже можно без заявления, просто сопроводительное письмо с просьбой о принятии)

а потом снова с заявлением на постановку на учет НДС, то так будет правильно?



Автор: Вовун
Добавлено: #299  Сб Янв 23, 2010 17:47:23
Заголовок сообщения:

Правильно Именно так советовал поступить Ергожин в своем ответе на блоге


Автор: qviqvo
Добавлено: #300  Пн Янв 25, 2010 02:52:50
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:
1. Представила бы ликвидационную ф. 300.00, согласно НАлогового Кодекса, а именно, откорректировала бы ранее взятый зачет по НДС по остаткам товара и ОС

А ликвидационной форме указывать за какой период?



Автор: Вовун
Добавлено: #301  Пн Янв 25, 2010 03:13:13
Заголовок сообщения:

квартал 4


Автор: Solitary
Добавлено: #302  Пн Янв 25, 2010 10:16:04
Заголовок сообщения:

qviqvo говорит:
А ликвидационной форме указывать за какой период?

в ФНО указываете 4 квартал 2009г.
Вид ФНО - "ликвидационная"



Автор: Сабиля
Добавлено: #303  Пн Янв 25, 2010 11:48:07
Заголовок сообщения:

A_Shipping
Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет :shock: . я в ответ что
в
A_Shipping говорит:
В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;

Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста.



Автор: Galika
Добавлено: #304  Пн Янв 25, 2010 13:11:14
Заголовок сообщения:

Сабиля говорит:
A_Shipping
Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет :shock: . я в ответ что
в
A_Shipping говорит:
В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;

Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста.


http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085



Автор: Ксения0306
Добавлено: #305  Вт Янв 26, 2010 12:49:24
Заголовок сообщения:

Добрый день нашей фирме отказали в перерегистрации из-за несданной формы. Теперь нам сказали в НД Мангистауской области что надо сдать ликвидационную 300., а свидетельство по НДС получим только через 2 года но если у нас сейчас будет оборот превышать 10000МРП то можем смело подавать на заявление по НДС. У нас не планируеться такой оборот, а на остатке товар мы хотим его сдать на реализацию. Если я сдам ликвидационную форму, то в дальнейшем 300 не сдаю тогда как отразиться моя реализация товара без НДС только в 100. Заранее спасибо если кто-нибудь подскажет. И ликвидационную форму за 4 квартал сказали могу сдать сейчас.


Автор: Асель Идрисовна
Добавлено: #306  Вт Янв 26, 2010 16:10:11
Заголовок сообщения: Снятие с учета по НДС

с 01.01.10г. НК снимает нас с учета по НДС. На балансе числятся основные средства. До 15.02.10 г. какую декларацию подавать очередную или ликвидационную, необходимо ли учитывать остатки ОС в качестве облагаемого оборота?

темы объединены = Solitary



Автор: Solitary
Добавлено: #307  Вт Янв 26, 2010 16:16:26
Заголовок сообщения:

Асель Идрисовна читайте эту тему, здесь обмусолили все ваши вопросы


Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #308  Ср Янв 27, 2010 09:43:00
Заголовок сообщения:

А у меня вот такой вопрос. Например, у меня переплата по НДС 20 млн., а зачетный НДС - 5 млн. Остатков товара и ОС нет. Мне нужно переплату поставить в "Требование о возврате", а зачет - в начисления? Или все вместе в "Требование о возврате"?


Автор: Cleaner
Добавлено: #309  Ср Янв 27, 2010 09:53:19
Заголовок сообщения:

Дария Кайратовна говорит:
Или все вместе в "Требование о возврате"?

Или.



Автор: Solitary
Добавлено: #310  Ср Янв 27, 2010 15:58:00
Заголовок сообщения:

Заполнение ликвидационной ФНО 300.00 при снятии с учета по НДС. обуждается здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22550


Автор: АННА
Добавлено: #311  Пт Янв 29, 2010 19:09:59
Заголовок сообщения:

Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной.

http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/22559

Ергожин Д.Е.
Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
Архив: Записи, Вопросы
Записи автора
Вопросы
Задать вопрос
Анна № 22559
Автор блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК

Категории: МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
"Статья 44. Установить порядок подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей. 4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года." Согласно вышеназванной статьи п.4 подскажите, какие действия мы должны пройти - подать в декабре 2009г. ликвидационную 300.00 и подать заявление о снятии с НДС, либо все-таки мы автоматом будем сняты как плательщики НДС и ликвидационную 300.00 мы сдадим по срокам сдачи отчетнности за 4 кв. 2009г. Убедительно прошу не задерживать с ответом. Сасибо.
Рейтинг:30 октября 2009 г. 21:36:56 Ответы (1)

Проголосовать за вопрос:
Ответы

29.01.2010 18:31:00 #



Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

Даулет Ергожин

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

До этого был текст:
"... При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по предоставлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."



Автор: Solitary
Добавлено: #312  Пт Янв 29, 2010 22:11:57
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

Собственно о чем мы здесь и писали ранее



Автор: Незнайка
Добавлено: #313  Чт Фев 04, 2010 15:58:37
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной.


Просто отлично. Хорошо, что в Балансе можно многое осудить-осмыслить. До этого "изменения" мы все сдали (ликв).

Не могу найти инфо по уплате налога по ликвидационной: в течении какого срока после сдачи надо произвести расчет?
Пожалуйста, подскажите.

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

Незнайка говорит:
осудить

оБсудить :D



Автор: Танюша
Добавлено: #314  Чт Фев 04, 2010 16:05:19
Заголовок сообщения:

Незнайка говорит:
в течении какого срока после сдачи надо произвести расчет?

до 25 февраля, по тем же срокам, что и очередная



Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #315  Чт Фев 11, 2010 13:10:47
Заголовок сообщения:

Я уже задавала похожий вопрос, но перед тем, как нажать кнопку "Отправить" решила уточнить. У меня ОС и товара нет. Запросила выписку в КН - положительное сальдо - 20 млн. Получается, что в 300,00 ликвидационной я заполняю одну единственную строчку - Требование о возврате? (Ну, не считая наименования и т.д. :))


Автор: Solitary
Добавлено: #316  Чт Фев 11, 2010 13:12:30
Заголовок сообщения:

Дария Кайратовна ну вам же вроде Сергей - Cleaner отвечал :)


Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #317  Чт Фев 11, 2010 13:14:53
Заголовок сообщения:

Solitary
Да :oops: Просто так странно отправлять отчет с одной заполненной строчкой :)
Все, замолкаю и отправляю :)



Автор: Natali_vu
Добавлено: #318  Пт Фев 12, 2010 09:01:56
Заголовок сообщения:

А если такая ситуация-сняли с учета по НДС, по решению НК, а через месяц нас снова ставят на учет на добровольной основе. Сдавать ли в этом случае ликвидационную?


Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #319  Пт Фев 12, 2010 09:23:22
Заголовок сообщения:

Natali_vu
Сдаете очередную. А как Вас поставили на учет? Оборот превысил?



Автор: Natali_vu
Добавлено: #320  Пт Фев 12, 2010 09:25:48
Заголовок сообщения:

аха..превысил...уж очень не хочется ликвидационную сдавать..


Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #321  Пт Фев 12, 2010 09:31:25
Заголовок сообщения:

Natali_vu
А Вам и не нужно :)



Автор: Natali_vu
Добавлено: #322  Пт Фев 12, 2010 09:51:54
Заголовок сообщения:

ура ура..а где это регламентируется?


Автор: Сабиля
Добавлено: #323  Пт Фев 12, 2010 10:19:13
Заголовок сообщения:

Дария Кайратовна
Как так? У меня такая же ситуация как и у Natali_vu. Мне объяснили, что нужно сдать ликвидационную, чтобы закрыть старое свидетельство НДС, а в 1 м квартале опять встали на учет, дадут новое свидетельство и сдать первоочередную с новым свид-твом НДС. Плиз, нельзя ли побыстрее объяснить, как сдавать, сегодня нужно сдать. :o



Автор: Solitary
Добавлено: #324  Пт Фев 12, 2010 11:04:22
Заголовок сообщения:

Сабиля здесь писала об этом http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=278411#278411 , почитайте
вкратце: сдавать ликвидационную вам не надо, если ее сдадите, то очередная у вас не примется.



Автор: Natali_vu
Добавлено: #325  Пт Фев 12, 2010 11:33:25
Заголовок сообщения:

Почитала ветку про консилиум..один ньюансик. Предприятие сняли с учета в декабре, а поставили в январе. Получается, что периоды разные. Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть?


Автор: Сабиля
Добавлено: #326  Пт Фев 12, 2010 15:22:04
Заголовок сообщения:

Solitary
Только что была в 302 кабинете НК Астаны Алматинского района, инспектор объяснила, что мы обязаны сдать ликвид. декларацию для того чтобы закрыть старое свид.по НДС . Затем когда встанем на учет, сдадите первоначальную декларацию 300 с новым свид. по НДС. Что делать
Natali_vu говорит:
Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть?
. :oops:


Автор: Вовун
Добавлено: #327  Пт Фев 12, 2010 15:42:04
Заголовок сообщения:

А нам сказали ничего не сдавать а далее продолжать с новым номером НДС


Автор: Сабиля
Добавлено: #328  Пт Фев 12, 2010 15:45:02
Заголовок сообщения:

Вовун
В смысле ликвидационную?



Автор: Solitary
Добавлено: #329  Пт Фев 12, 2010 15:46:17
Заголовок сообщения:

Сабиля говорит:
Что делать

решение принимать вам



Автор: Вовун
Добавлено: #330  Пт Фев 12, 2010 15:49:29
Заголовок сообщения:

Сабиля говорит:
Вовун
В смысле ликвидационную?

Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс



Автор: Botiko
Добавлено: #331  Пт Фев 12, 2010 16:24:13
Заголовок сообщения:

Вовун говорит:
Сабиля говорит:
Вовун
В смысле ликвидационную?

Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс


Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

Botiko говорит:
Вовун говорит:
Сабиля говорит:
Вовун
В смысле ликвидационную?

Вовун:
Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс


Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС.



Автор: Кira
Добавлено: #332  Чт Фев 18, 2010 13:48:31
Заголовок сообщения:

М даа....прочитала всю ветку, только сегодня нам вручили новое свидетельство НДС, действующее с 01.03.10, а 15.02.10 уже сдала "очередную" за 4 кв., получается, мнения так и не сошлись, какой вид фно сдавать в таком случае? У нас товарные остатки на 31.12.09 более чем на 21 млн.тг, все по импорту, НДС по таможне шел в зачет, если ликвидационную надо сдавать, так понимаю, по этим остаткам до 25 февраля надо НДС уплатить? А сумма для нас ммм мягко говоря не малая. :shock:


Автор: Rimma
Добавлено: #333  Чт Фев 18, 2010 14:37:50
Заголовок сообщения:

Всем привет!Сегодня была в налоговой и налоговики сказали,что за 4 квартал 2009 г. отчет по НДС нужно было сдать как очередной,а не как ликвидационный,не смотря на то , что мы не подтвердили постановку на учет по НДС. Где истина?


Автор: Кira
Добавлено: #334  Чт Фев 18, 2010 14:49:37
Заголовок сообщения:

А Вы не поинтересовались, чем они мотивируют такой ответ, на какие статьи ссылаются? А то, мнения налоговиков исходя из обсуждений на ветке, расходятся, в зависимости от регионов :)


Автор: SWAT
Добавлено: #335  Чт Фев 18, 2010 15:48:53
Заголовок сообщения:

А как же ответ на блоге Ергожина?
АННА говорит:
Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

Даулет Ергожин



Автор: olyapr_g
Добавлено: #336  Ср Фев 24, 2010 18:50:40
Заголовок сообщения:

Скажите я по ошибки сдала не ликвидационную а очередную, что делать??? :shock:


Автор: Кira
Добавлено: #337  Чт Фев 25, 2010 09:33:17
Заголовок сообщения:

Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем. :(


Автор: Елена Т
Добавлено: #338  Чт Фев 25, 2010 11:34:02
Заголовок сообщения:

olyapr_g, Кira http://balans.kz/viewtopic.php?p=307485#307485


Автор: olyapr_g
Добавлено: #339  Чт Фев 25, 2010 12:12:41
Заголовок сообщения:

Кira говорит:
Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем. Sad

Кira это значить что нужно просто сидеть и ждать штрафа?? Неужели нет никакой возможности исправится ((( как же так :cry: :shock:
Из ваших слов я поняла что вы пробовали ее исправить и что же ответили в НК?



Автор: Кira
Добавлено: #340  Чт Фев 25, 2010 12:26:09
Заголовок сообщения:

Елена Т, спасибо, я читала эту ветку, завтра поедем к инспектору решать как-то этот вопрос. Надеюсь, обойдется без штрафов :) olyapr_g не будем терять надежду на лучшее :wink:


Автор: Prima
Добавлено: #341  Чт Апр 08, 2010 21:58:40
Заголовок сообщения:

Новое свидетельство по НДС получено 14 августа 2009 г. В январе 2010 г. выявили по др.списку бездействующее ТОО на имя учредителя. Сказали сдавать отчеты очередные по ф.300 пока решат, что делать со своими ошибками. Бездействующее ТОО числится в списке на принудительную ликвидацию.(5 лет не сдавались отчеты , деятельность не осуществлялась). 8 апреля 2010 г. отзывают Свидетельство по НДС по условию подпункта 2 пункта 2 статьи 44.
Снимают с учета с 14 августа 2009 г. и требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г.
Возникают штрафные санкции.
Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г. со сдачей ликвидационной за 4 кв. Что нужно сделать для этого. За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались.



Автор: Elis
Добавлено: #342  Чт Апр 08, 2010 22:22:51
Заголовок сообщения:

Prima говорит:
За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались.

Ну это вам еще сказочно повезло.
А сколько таких предприятий, как вы, которые работали и счета-фактуры покупателям выписывали с НДС.
А теперь у покупателей тех тоже проблемы. У них тоже допики, пеня и прочее плюс подпорченные коммерческие отношения.

Prima говорит:
требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г.

Требуют сдать со штрафными санкциями?
или все-таки "по-хорошему", типа "мы лоханулись в августе, поэтому и вас штрафовать не станем"?



Автор: Prima
Добавлено: #343  Чт Апр 08, 2010 22:35:59
Заголовок сообщения:

Мне сказали ,что думают без штрафных санкций. А кто их знает, что опосля придумают. Завтра иду сдавать оригинал Свидетельства. Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.? После опубликования в салыке об исключении с реестра налогоплательщиков или уже с понедельника? ф.100 тоже летит наверно.


Автор: G_B
Добавлено: #344  Чт Апр 08, 2010 23:37:06
Заголовок сообщения:

Prima говорит:
Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г.

ст 571 п.6
Плательщик налога на добавленную стоимость по решению налогового органа признается снятым с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость:
с даты вынесения данного решения - для лиц, указанных в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 4 настоящей статьи
Prima говорит:
со сдачей ликвидационной за 4 кв

будет ликв. за 3 кв.2009г.
Prima говорит:
Что нужно сделать для этого

ст.686
Налогоплательщик или его уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов налоговой службы вышестоящему органу налоговой службы или в суд.
Хотя мы пробовали,бесполезно.Ходили почти два месяца.Ссылаются на кодекс.
Prima говорит:
Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.?

Prima говорит:
или уже с понедельника

или в пятницу,время идет.
Prima говорит:
ф.100 тоже летит наверно

конечно.
И кроме того,на дату снятия с учета по НДС остатки товаров ,ОС и НМА являются облагаемым оборотом.Доплатить в бюджет эту сумму НДС, пеню.Работы хватает.

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

G_B говорит:
с даты вынесения данного решения

в вашем случае с 14 августа 2009г.



Автор: Prima
Добавлено: #345  Пт Апр 09, 2010 02:03:35
Заголовок сообщения:

G_B Коллега спасибо за информацию , побережем нервы для дальнейших отчетов , придется опять все перелопачивать задним числом. А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет?
У меня выходит сумма 4000 тенге.(баланс.стоимость умноженная на 12%) может мне сделать проводку
Д 7212 К 3130. Если Д 2410 К 3130 , то дальнейшая амортизация начисляется на остаточную стоимость
плюс эти 4000 тенге али как?



Автор: Elis
Добавлено: #346  Пт Апр 09, 2010 07:48:14
Заголовок сообщения:

Prima говорит:
А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет?

Нет. Если перекроете зачетом начисленный НДС от остатков запасов и ОС, то замечательно.

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

Проводку делать Дт 2410 Кт 3130
Дальнейшая амортизация по бухучету пойдет уже с увеличенной стоимости (как вы говорите "плюс эти 4000").

Т.е. получается, вы когда ОС проиобретали, сумму НДС в зачет брали, т.к. были плательщиками НДС.
А теперь, раз вы неплательщики, то эту оставшуюся сумму НДС надо включить в стоимость вашего ОС.



Автор: G_B
Добавлено: #347  Пт Апр 09, 2010 10:30:55
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Если перекроете зачетом начисленный НДС

поддерживаю Elis.
Elis говорит:
Дт 2410 Кт 3130

я также сделала и амортизация начисляется с изменной суммы.



Автор: Кira
Добавлено: #348  Пт Апр 09, 2010 10:43:47
Заголовок сообщения:

Elis, G_B, прошу извинить, что не в этой теме вопрос задаю, но скажите, а НДС при сдаче ликвидационной по СО нужно брать с первоначальной ст-ти или остаточной, и если остаточной, то по БУ или НУ?


Автор: G_B
Добавлено: #349  Пт Апр 09, 2010 10:50:03
Заголовок сообщения:

Кira
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19762&highlight=%ED%E4%F1
попробуйте поискать здесь

Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:

Кira
написала туда,посмотрите



Автор: Prima
Добавлено: #350  Пт Апр 09, 2010 11:31:47
Заголовок сообщения:

Спасибо всем за помощь кнопочки нажала. Какие у нас замечательные и отзывчивые люди!


Автор: Prima
Добавлено: #351  Чт Апр 15, 2010 01:00:41
Заголовок сообщения:

Сдала заявление на отзыв отчетов ф.300 за 3 и 4 кв. 13 апреля. Инспектор сказал подойти через пять дней. В Кабинете налогопл. уже 13 апреля статус моих форм изменился на отозвана. Могу ли я отправлять ликвидационную за 3 кв. через кабинет или сходить к инспектору, который видимо выпишет протокол на штраф за несвоевременную сдачу отчетности.
1. Заполняю только строку 300.00.001 Оборот, облагаемый НДС, а остальные строки не трогаю
2.В ликвидационной должна ли заполнять раздел "Сумма НДС относимого в зачет" по сч.факт за июль и услуги без НДС тоже за июль( сняты с августа)
3. Заполняю стр.300.00.024 НДС к уплате, 300.00.026 и стр. 300.00.027 превышение НДС, относимого в зачет с нарастающим итогом
В сомнении, не знаю как заполнить.



Автор: G_B
Добавлено: #352  Чт Апр 15, 2010 01:46:08
Заголовок сообщения:

Prima говорит:
Могу ли я отправлять ликвидационную за 3 кв. через кабинет

да,примется.
Prima говорит:
или сходить к инспектору

сходить придется.
Prima говорит:
выпишет протокол на штраф

это и сделает.Если по этому КБК есть переплата по состоянию на день оплаты НДС за 3 кв. 09г.,то штраф только на директора.Есть недоимка-еще на юр.лицо.
А вот за 4 кв. могут возникнуть проблема.В СОНО первоначальная не принимается после ликвидационной.Вносится ручной операцией инспектором.У нас до сих пор так.

Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:

Prima говорит:
только строку 300.00.001 Оборот, облагаемый НДС

А начисленный НДС,а зачетная часть? а начисленный НДС по остаткам товаров,ОС и НМА?
Prima говорит:
должна ли заполнять

все данные берете на день снятия с учета по НДС.
Prima говорит:
сч.факт за июль и услуги без НДС

полученные счета-фактуры отражаете в реестре 300.08
Prima говорит:
превышение НДС, относимого в зачет

если превышение есть,то заполняете.Хотя при ликвидациооной обычно начисление НДС большое за счет остатков.



Автор: oksi@d
Добавлено: #353  Вт Апр 20, 2010 11:42:28
Заголовок сообщения:

Prima говорит:
Мне сказали ,что думают без штрафных санкций. А кто их знает, что опосля придумают.


Скажите Вам выписали штрафы или нет. Т.к. нам тоже говорят в НК, что вроде бы есть внутреннее распоряжение, что в таких условиях не штрафовать, но в разных отделах НК говорят по разному.
У нас следующая ситуация, сняли с учета 25.12.2009, но с 01.01.2010 мы снова встали на учет по НДС, в налоговой сказали, что сдавать в данном случае нужно очередной, а не ликвидационный отчет. Теперь приходят два уведомления, о том что мы сняты с учета 30.10.2009 года и о сдаче ликвидационной отчетности по 300 форме.



Автор: G_B
Добавлено: #354  Вт Апр 20, 2010 12:02:23
Заголовок сообщения:

oksi@d говорит:
сняли с учета 25.12.2009

oksi@d говорит:
мы сняты с учета 30.10.2009

возьмите в нк решение о снятии,в зависимости от даты будете корректировать реализацию.
oksi@d говорит:
о сдаче ликвидационной отчетности по 300 форме.

за 4 кв. будет ликвидац.,а за 1 кв.2010-первонач.
oksi@d говорит:
Скажите Вам выписали штрафы или нет

пока нет



Автор: oksi@d
Добавлено: #355  Вт Апр 20, 2010 12:09:44
Заголовок сообщения:

Про дату снятия мы выяснили, сняты с 25.12.2009. И на салыке такая же информация.
Сейчас готовим ликвидационный отчет. Вот интересуют только штрафные санкции. Т.к. в одном отделе говорят, что штрафа не будет, а в другом "лицо кирпичом" - идите на протокол, а там посмотрим...



Автор: Prima
Добавлено: #356  Вт Апр 20, 2010 16:15:01
Заголовок сообщения:

Теперь в НК советуют подождать со сдачей ликвидационной. Сверху приказали не отбирать свидетельства до принятия решения (может снимут с НДС текущей датой). А я уже поспешила сделать отзыв отчетности и за 3 и 4 квартал. Поздно прочитала советы. Такая же история была в феврале: утром отозвать свидетельства , а вечером - не отбирать подождать. Когда все отчеты сданы в апреле опять забирают свидетельства уже якобы окончательное решение, а через несколько дней опять подождать.И сколько ждать и главное чего ожидать никто не знает.


Автор: oksi@d
Добавлено: #357  Вт Апр 20, 2010 16:45:00
Заголовок сообщения:

Я вот решила подождать с отзывом очередной и сдачей ликвидационной (время еще есть по уведомлению). Посмотрю как будут садится отчеты у тех кто сначала сдал ликвидационную, а потом первоначальную.
Prima
у Вас какой район по НК?



Автор: Prima
Добавлено: #358  Вт Апр 20, 2010 16:54:23
Заголовок сообщения:

Ликвидационный пока не сдавала только отзыв. Район Ауэзовский. Нас в любом случае снимут. Хотели текущей датой, а после отзыва отчета не знаю что и думать и делать.


Автор: Suremon
Добавлено: #359  Чт Апр 22, 2010 19:11:47
Заголовок сообщения:

AIR говорит:
Compas говорит:
Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.

Compas говорит:
Как только выйдет, скажу.

Еще нет новостей, или уже нет?



Автор: Tatka
Добавлено: #360  Вт Апр 27, 2010 13:16:30
Заголовок сообщения:

Здравствуйте сегодня была в Ауэзовской НК и там сказали что не снимают и продолжайте деятельность ... У нас такая ситуация что нам выдали свидетельство в августе 2009г., а потом задним числом сняли (сентябрем), но советовали не сдавать ликвидац... а ждать... и вот сегодня :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: хорошая новость продолжайте работать ... Вы плательщик НДС


Автор: oksi@d
Добавлено: #361  Вт Апр 27, 2010 13:25:04
Заголовок сообщения:

Tatka
Это Вам инспектор сказал или начальство НК?
Еще вопрос, уведомления есть об отзыве очередной и сдаче ликвидационной, теперь если этого не надо делать, то как отвечать на эти уведомления?
Есть ли у НК официальное письмо по данной ситуации?



Автор: ДеЛи
Добавлено: #362  Ср Апр 28, 2010 17:36:26
Заголовок сообщения:

В результате анализа проведенной в 2009 году процедуры перерегистрации плательщиков НДС Налоговым комитетом МФ РК выявлено порядка 2 тысяч неправомерно «подтвержденных» плательщиков НДС, руководители и учредители которых имеют на своем счету бездействующие предприятия. В связи с чем, налоговыми органами в 2010 году начата работа по отзыву ранее выданных Свидетельств плательщиков НДС. Вместе с тем, Налоговым комитетом МФ РК в апреле текущего года направлен запрос в Генеральную прокуратуру РК относительно правомерности отзыва таких Свидетельств.

В соответствии с разъяснением Генеральной прокуратуры РК в связи с истечением срока действия статьи 44 Закона РК «О введение в действие Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) относительно порядка перерегистрации плательщиков НДС ранее выданные Свидетельства вышеуказанным плательщикам НДС не подлежат отзыву.

В связи с чем, налоговыми органами начата работа по восстановлению таких налогоплательщиков в качестве плательщиков НДС.
Кроме того, Налоговым комитетом МФ РК внесены в Правительство РК дополнения в Налоговый кодекс, предусматривающие отказ в добровольной постановке на учет по НДС налогоплательщикам, руководители (учредители) которых являются участниками бездействующих предприятий. Предположительно, эти дополнения вступят в силу с середины этого года.



Пресс-служба НКМФРК



Источник: http://www.salyk.kz/ru/Lists/ListNews/DispForm.aspx?ID=195



Автор: Elis
Добавлено: #363  Ср Апр 28, 2010 18:36:23
Заголовок сообщения:

Отличная новость!


Автор: Prima
Добавлено: #364  Ср Апр 28, 2010 21:59:01
Заголовок сообщения:

Если я отозвала отчеты за 3 кв. и 4 кв. по НДС, что мне делать? В НК сами посоветовали пока ликвидационную не сдавать. Решили значит в нашу пользу, а я уже успела получить статус отчетов "отозвана". Придется опять сдавать эти отчеты или можно с копиями отчетов и уведомлением о своевременном принятии и разноске отчетов восстановить старые отчеты. Может текст письма или ходатайства придумать, чтобы не штрафовали. В отчете за 3 кв. указан вид отзыва "несоответствие треб. п.5 ст.584 -неверно указан вид нал.отчетности" , а за 4 кв. - "отсутствует обязательство по представлению такой нал.отчетности".


Автор: oksi@d
Добавлено: #365  Чт Июн 03, 2010 13:34:05
Заголовок сообщения:

Tatka говорит:
Здравствуйте сегодня была в Ауэзовской НК и там сказали что не снимают и продолжайте деятельность ... У нас такая ситуация что нам выдали свидетельство в августе 2009г., а потом задним числом сняли (сентябрем), но советовали не сдавать ликвидац... а ждать... и вот сегодня :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: хорошая новость продолжайте работать ... Вы плательщик НДС


Рано радовались, мне сейчас позвонили с Ауэзовского НК и сказали прийти с документами на адмштраф. На мои объяснения, что нам сказали
Tatka говорит:
не сдавать ликвидац... а ждать... и вот сегодня :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: хорошая новость продолжайте работать ... Вы плательщик НДС
, ответил, что пришло письмо с городской налоговой об адмштрафе всех, кто вместо ликвидационного сдал очередной отчет. И что теперь делать?


Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #366  Чт Июн 03, 2010 14:03:54
Заголовок сообщения:

oksi@d говорит:
ответил, что пришло письмо с городской налоговой об адмштрафе всех, кто вместо ликвидационного сдал очередной отчет.

Я не понимаю, получается нелогично тогда.
В этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=28063&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Бирюза получила письмо от налогового Комитета такого содержания:
biruza3 говорит:
И вот сегодня получаем по факсу опять письмо с Налоговой:
" Налоговое Управление на основаниИ письма НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г. сообщает: что в связи с принятием решения НК МФ РК о восстановлении плательщиков НДС, представленная ликвидационная декларация по НДС подлежит отзыву.

Вам необходимо подать заявление на отзыв представленной ликвидационной ФНО по НДС ф.300.00, после чего следует представить очередную декларацию по НДС за налоговый период, указанный в отзываемой ликвидационной декларации по НДС и за последующие квартала 2010 года включительно" Начальник НУ.

А вы уже плательщики НДС, вам не нужно было сдавать ликвидационную по НДС, вам же выдали позже свидетельство.?! :(

Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

Мнение инспектора надо обсудить с Начальником отдела или повыше.
Ведь вы в своем случае не допустили нарушений. Сдали отчетность вовремя, так как являлись на момент сдачи плательщиком НДС.
Я так думаю. Может имеются еще мнения Форумчан.



Автор: oksi@d
Добавлено: #367  Чт Июн 03, 2010 14:17:08
Заголовок сообщения:

Интересно когда они придут к согласию. То отзывайте, то не надо, то верните свидетельство, то не надо.
Цитата:
основании письма НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г
где это письмо можно взять? Судя по всему, наше НК не в курсе.


Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #368  Чт Июн 03, 2010 14:18:30
Заголовок сообщения:

oksi@d вы в ту тему загляните, по сслке которую я вам указала. Бирюза вам поможит.


Автор: oksi@d
Добавлено: #369  Пт Июн 04, 2010 12:32:14
Заголовок сообщения:

Были сегодня в НК, нам без наших заявлений отозвали два отчета (за 4 и 1 кв), сказали садить ликвидационный отчет и пытаться сдать первоначальный. Говорят такое распоряжение с головной НК. И отправляют на протокол по адмштрафу.


Автор: DreamDi
Добавлено: #370  Пт Июн 04, 2010 12:42:53
Заголовок сообщения:

oksi@d говорит:
нам без наших заявлений отозвали два отчета

неправомерно.
oksi@d говорит:
Говорят такое распоряжение с головной НК.

слово к делу не пришьешь.пусть покажут обоснование.

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

тем более что было же решение НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г, да и разъяснение Ген.прокуратуры РК.а они по статусу выше, чем распоряжение городской НК.
и там четко говорится, что если Вам выдали свидетельство,то отзывать его не имеют право, т.е. Вы-действующий плательщик НДС, потому и должны были сдавать очередные формы.



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #371  Пт Июн 04, 2010 12:50:44
Заголовок сообщения:

oksi@d говорит:
Были сегодня в НК, нам без наших заявлений отозвали два отчета (за 4 и 1 кв), сказали садить ликвидационный отчет и пытаться сдать первоначальный. Говорят такое распоряжение с головной НК. И отправляют на протокол по адмштрафу.

Ежик в тумане говорит:
Мнение инспектора надо обсудить с Начальником отдела или повыше.
Ведь вы в своем случае не допустили нарушений. Сдали отчетность вовремя, так как являлись на момент сдачи плательщиком НДС.

Мое мнение осталось при мне. Я думаю вам надо идти к начальству и дальше решать ситуацию. Ведь штраф тоже немаленький и за что?! Вы же сдали ваш отчет вовремя.



Автор: DreamDi
Добавлено: #372  Пт Июн 04, 2010 12:57:45
Заголовок сообщения:

да, я тоже согласна с Ежик в тумане. идти и разбираться.


Автор: oksi@d
Добавлено: #373  Пт Июн 04, 2010 13:20:08
Заголовок сообщения:

Были сегодня у начальства.
Они сказали, что данная ситуация им тоже не нравится, но против головного НК не пойдут, как сказали, так и делают. Письмо тоже не дают, говорят смотреть на салыке.

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Вот я и хочу данное письмо НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г им показать. Но не могу найти его на сайтах.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ