Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Банковские выписки беру с банк клиент...
    Обязательность на переход эл. счет-фактур
    Обязательность заключения коллективного договора
    Нужно письмо НК №НК-УНА-3-16/11985: р...
    Обязательность выдачи расчетных листков по зарплате.
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Обязательность выписки ЭСФ налогоплательщиками, торгующими товаром из Перечня     
    Reader
    Guest

      

    #151 Пн Июн 13, 2016 11:56:07 Сообщить модератору   

    Ип на ощеустановленном режиме, плательщик НДС занимается оптовой и розничной торговлей продуктами питания, должны ли обязан ли с 01 июля 2016 года выписывать счета фактуры в электронном виде?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #152 Ср Июн 15, 2016 15:07:53 Сообщить модератору   

    Добрый день
    ТОО на ОУР, плательщик НДС. Поставщик в первом квартале 2016 года реализовал нам товар и выписал сч-ф на бумажном носителе. Теперь звонит и говорит, что в данной сч-ф присутствует товар из Перечня, и им нужно выписать ЭСФ т.к иначе грозит штрафом. Но у нас данный товар реализован в первом квартале, отчеты все сданы и мы не согласны менять сч-ф. Вопрос: чем грозит нам, покупателю данная ситуация? Ведь на нас штраф наложить то не могут

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #153 Ср Июн 15, 2016 15:41:49 Сообщить модератору   

    Гульзира А, получается вы со своей стороны также продали товар из Перечня без ЭСФ

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #154 Ср Июн 15, 2016 16:01:47 Сообщить модератору   

    Айнука, да, т.к мы не знали, что данный товар из перечня

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #155 Ср Июн 15, 2016 16:20:34 Сообщить модератору   

    Гульзира А, считаю, что Ваш поставщик уже попал на штраф.
    КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ говорит:

    Статья 280-1. Нарушение порядка выписки счетов-фактур

    1. Выписка плательщиком налога на добавленную стоимость при реализации товаров, работ, услуг получателю указанных товаров, работ, услуг счета-фактуры на бумажном носителе в нарушение требования налогового законодательства Республики Казахстан по выписке счета-фактуры в электронной форме -

    влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее двадцати месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее тридцати месячных расчетных показателей, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее сорока месячных расчетных показателей.

    2. Выписка плательщиком налога на добавленную стоимость счета-фактуры в электронной форме с нарушением срока, установленного налоговым законодательством Республики Казахстан,-

    влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее двадцати месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее тридцати месячных расчетных показателей, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее сорока месячных расчетных показателей.


    Сейчас Поставщик должен вам выставить ЭСФ, но дату оборота указать, как в бумажной. Попадет на штраф за нарушение срока выписки.
    Вы в свою очередь тоже должны сделать аналогично и тоже попадаете на штраф.
    Незнание закона не освобождает от ответственности.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #156 Ср Июн 15, 2016 16:37:07 Сообщить модератору   

    Svetlana.B говорит:
    Незнание закона не освобождает от ответственности

    Это конечно так, но на момент реализации товара мы как должны были узнать, что товар из Перечня? Считаю, что ответственность за это лежит на поставщике. Почему мы должны платить штраф?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #157 Ср Июн 15, 2016 16:55:43 Сообщить модератору   

    Потому что Вы или Ваши специалисты должны были самостоятельно подобрать Код ТН ВЭД к товару и посмотреть в Перечне.
    Пока я не слышала, чтобы кого-то штрафовали, и как на такие ситуации посмотрят налоговики не известно. А ситуации такие сейчас почти у всего Казахстана.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #158 Ср Июн 15, 2016 17:00:31 Сообщить модератору   

    Svetlana.B говорит:
    Потому что Вы или Ваши специалисты должны были самостоятельно подобрать Код ТН ВЭД к товару и посмотреть в Перечне

    в сч-ф более 200 наименовании, и сидеть каждую позицию проверять это очень долго... У нас автоматически Поступление подливается в1С
    Svetlana.B говорит:
    Пока я не слышала, чтобы кого-то штрафовали

    на семинаре нам говорили, что за 1 кв 2016 года точно штрафовать не будут за это... Надеюсь пронесёт

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #159 Чт Июн 30, 2016 23:33:50 Сообщить модератору   

    Доброго времени суток уважаемые форумчане!

    Прошу Вас помочь в возникшей ситуаций.
    Нами была выписана дополнительная/ возвратная счет-фактура к основной счет-фактуре, согласно инструкций, полученной нами от ESF support ниже (информация от 28/01/2016):

    Добрый день,

    Счет-фактура на возврат выписывается в виде дополнительной счет-фактуры к основной.

    Вы выписываете дополнительный счет-фактура к основной счет-фактуре, по которой осуществляется возврат.
    Затем в дополнительной счет-фактуре Вы изменяете лишь те Товары работы услуги по которым осуществляется возврат (Раздел G)
    В изменяемом товаре работе или услуге Вы устанавливаете количество 1 и в поле "Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов" указываете сумму возврата в минусовом значении, например -30000
    С Уважением
    Служба поддержки ИС ЭСФ

    Мы выписали ЭСФ по этой инструкций, но обороты по НДС, по облагаемому обороту по этой счет-фактуре у нас не идут с 1С. Чуть позже мы обратились снова в ESF support с этим же вопросом? на который был получен другой ответ, информация (18/03/2016):

    Добрый день,

    1. В системе заложена данная схема: то есть при выписке дополнительной счет-фактуры, дата совершения оборота данной счет-фактуры будет являться дата выписки основной счет-фактуры.
    2. Корректировочный счет выписан на возврат одного товара. В связи с этим, Вы будете должны по всем остальным позициям указать количество 0, а цены оставить те же. Весь список товаров, работ и услуг должен будет сохраниться. В позициях, где товары вернули, в них количество укажите 1, в поле Цена за единицу товара вводить всю сумму возврата.

    С Уважением
    Служба поддержки ИС ЭСФ

    Как вы видите совершенно 2 разных способа выписки.
    Первоначальные возвратные счет-фактуры/дополнительные мы выписали согласно первой инструкций, по которой у нас не идут обороты. Не подскажете как можно его исправить? ИС ЭСФ не дает исправление на дополнительную счет-фактуру.
    На наш вопрос, о том так какую форму для дополнительной счет-фактуры применить, ESF support ссылается на сайт kgd.kz.
    Спасибо зранее.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #160 Пт Июл 15, 2016 12:16:10 Сообщить модератору   

    Добрый день, вопрос по поводу ЭСФ, мы импортируем продукцию как с территории стран-участниц ЕАЭС, также и с территории третьих стран. Некоторые товары попадают под Перечень, но мы их не реализуем, они для собственного потребеления, поэтому пока ЭСФ не выписываем. Вчера пришло письмо из Налоговой о том, что юр лица должны выставлять ЭСФ на все товары ввезенные с территории стран-участниц ЕАЭС. Правильно ли мы понимаем, что любой товар, импортированный, допустим, с территории России, при его продажи, мы должны выставить ЭСФ, независимо от того, включен ли он в Перечень или нет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081

      

    #161 Пт Июл 15, 2016 16:23:14   

    Serikpaeyva A, в в каждой ветке будете свой вопрос постить?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=622709#622709

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #162 Вт Авг 09, 2016 17:17:20   

    Если мы выписали СФ в июне, а должны были выписать ЭСФ, т.к. товар попал в перечень, то все равно должны текущей датой выписать ЭСФ или уже пусть остается на бумажном носителе?На какой НПА ссылаться?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #163 Чт Авг 18, 2016 18:53:05   

    Ув. профи, подскажите коды ТНВЭД в ЭСФ заполняем:
    -в случае реализации товаров, поступивших по импорту, код указывается на весь товар, несмотря на то, есть он в Перечне или нет,
    -в случае реализации поступившего товара из РК, код указываем только на товары из перечня.
    правильно я понимаю?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #164 Пт Авг 19, 2016 17:31:07   

    жилеты пулезащитные,
    шлемы,
    щиты,
    палка резиновая,
    наручники,
    электрошоковое устройство
    лодки безмоторные

    Помогите пожалуйста, выписана счф на вышеперечисленные товары на бумажном носителе, захожу в перечень по ВТО, там вроде такого товара не нахожу. Нужно ли выписывать эсф на эти товары?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #165 Чт Сен 08, 2016 16:24:44 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! в течение какого времени мы должны зарегистрироваться в ис эсф, если мы импортировали товар включенный в перечень изъятий?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #166 Пт Сен 09, 2016 08:29:39 Сообщить модератору   

    Бабаева В.С. говорит:
    течение какого времени мы должны зарегистрироваться в ис эсф

    Почитайте здесь:
    http://www.balans.kz/topic59469.html?print=yes
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #167 Ср Сен 28, 2016 12:58:52 Сообщить модератору   

    Добрый день.

    Есть ли здесь те, кто должен был выписывать ЭСФ по товарам из Перечня и не делал этого?

    "Заметило" ли это УГД и какие санкции были наложены?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #168 Чт Окт 06, 2016 13:03:36 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Поднимаю тему. Мне тоже интересен вопрос Аленка 01

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #169 Чт Окт 06, 2016 13:24:44 Сообщить модератору   

    К нам недавно пришло уведомление о том, что мы не вписываем ЭСФ на товар из перечня. Прописано, что необходимо прийти к НК. По приходу объявили, что мы вышли в камеральном контроле по товарам из перечня и мы обязаны выписывать ЭСФ. Запросили все документы по передвижению, и сказали что будет штраф. По данному вопросу нам назначили встречу на завтра у начальника. Пока не знаю выпишут ли нам точно штраф или обойдемся предупреждением. Подпишите петицию о наложении моратория на штрафные санкции по данному вопросу она на сайте петиция kz

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #170 Чт Окт 06, 2016 15:14:12 Сообщить модератору   

    Нам пришло такое уведомление вчера. ЭСФ мы стали выписывать не с 11 января. Реализацию товаров из списка, числящихся в остатках на начало года осуществляли. Я пошла в НУ к инспектору. Инспектор мне сказал принести все счета-фактуры с начала года и ГТД. На мой вопрос, как отвечать на уведомление, сказал, что сначала счета-фактуры и ГТД. И готовиться на штраф

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #171 Вт Окт 18, 2016 12:14:47 Сообщить модератору   

    Кто платил штраф? Откликнитесь. Где подписать петицию(((( А то у меня штраф за миллион уйдет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #172 Вт Окт 18, 2016 13:02:00 Сообщить модератору   

    По нашему случаю штрафы еще не выставляли. Пока возимся с документами, которые надо предоставить, сделать сводную, карточки счета и оборотки. Петицию можно подписать на сайте http://peticiya.kz/

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #173 Вт Окт 18, 2016 14:10:38 Сообщить модератору   

    Может мне тоже не выставлять сидеть и ждать? Профи как думаете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #174 Вт Окт 18, 2016 14:44:12 Сообщить модератору   

    А чего ждать? Помните, что с каждой счет-фактурой, выписанной на товар из Перечня в бумажном варианте, ваш штраф растет. Тем более, если Вы этот товар сами растаможили, пусть даже по обычным ставкам, а не по заниженным. Другое дело, если Вы продаете товар, вошедший в перечень, но приобретенный у другого поставщика в Казахстане. Думаю, что налоговики это выявят либо в процессе проверки, либо если начнут распутывать первоначально Поставщика, который растаможил товар из перечня, но не выписал на него ЭСФ. В любом случае, вся цепочка посредников попадет на штраф...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #175 Вт Окт 18, 2016 14:50:04   

    Вот я тоже сижу и думаю, выпишу сейчас -штраф, не выпишу-при обнаружении такой же штраф. Crying or Very sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #176 Вт Окт 18, 2016 15:02:29 Сообщить модератору   

    А где можно Перечень товаров с изменениями посмотреть на 1 сентября вроде как должно быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #177 Вт Окт 18, 2016 15:02:56 Сообщить модератору   

    Считаю, что обязательно нужно выписать тем, кто растаможил Товар из перечня и продал, т.к. у налоговой теперь есть таможенная база и по кодам ТН ВЭД они быстренько выявят. А также рекомендую узнавать у покупателей, покупают они ваш товар для собственных нужд или для перепродажи (хотя думаю, что многие не скажут)
    Например, наша фирма сейчас в большом ступоре, когда приходится перепродавать товар вошедший в Перечень, а поставщики не желают не то что выписать ЭСФ, а даже сказать код ТН ВЭД, поэтому нам приходится самим присваивать их.
    В случае, если к нам придет уведомление, что в некоторых наших ЭСФ не заполнены графы 14,15, в ответ на это уведомление нам придется "слить" тех наших поставщиков, которые не выставили нам ЭСФ на этот товар или не указали в ЭСФ этих данных

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #178 Вт Окт 18, 2016 17:40:16 Сообщить модератору   

    Куанышбаева С. говорит:
    А где можно Перечень товаров с изменениями посмотреть на 1 сентября вроде как должно быть?


    Я такого перечня не нашла. Есть отдельные списки исключенных кодов товаров

    Решением Коллегии ЕЭК № 26 от 29.03.2016 «Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и о внесении изменений в некоторые решения Евразийской экономической комиссии» внесены изменения в Решение ЕЭК № 59 от 14.10.2015 (Перечень изъятий):
    30 апреля 2016 года из Перечня исключается 14 кодов ТН ВЭД (распространяется на отношения, возникшие с 11 января 2016 года);
    1 сентября 2016 года из Перечня исключается еще 165 кодов ТН ВЭД.

    Оба списка нашла в поисковике. Пишу, потому, что сама долго искала ответ на этот вопрос.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #179 Вт Окт 18, 2016 19:41:10 Сообщить модератору   

    Мы проверяем здесь коды ТНВЭД и входит ли товар в перечень. http://kgd.gov.kz/tnved/

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #180 Ср Окт 19, 2016 10:46:11 Сообщить модератору   

    если товар входит в список, то как определить по этой ссылке?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #181 Ср Окт 19, 2016 12:23:55 Сообщить модератору   

    Проверила товар, который входит и не входит в "перечень изъятий", все входит в перечень МНР ТС ЕАЭС. Как это?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #182 Ср Окт 19, 2016 12:38:45 Сообщить модератору   

    Перечень изъятий:

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #183 Ср Окт 19, 2016 12:44:14 Сообщить модератору   

    Что означает МНР?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #184 Ср Окт 19, 2016 12:55:59 Сообщить модератору   

    Гулдер-ай Тагыберген говорит:
    если товар входит в список, то как определить по этой ссылке?

    Если Товар вошел в перечень, то есть вот такое примечание (выделено красным)
    Не зависимо от того, где Вы купили этот Товар (в РК или импортировали), по какой пошлине растаможили (по обычной или сниженной), Вы обязаны при реализации выписать ЭСФ

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    Скрин

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Если в 1С у Вас стоит последнее обновление, то в карточке материала при выборе кода ТН ВЭД появится надпись, что Товар входит в перечень изъятий

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #185 Ср Окт 19, 2016 13:09:08 Сообщить модератору   

    Гулдер-ай Тагыберген, смотрю на картинке. Должно быть прописано в примечание по импортной пошлине, что ставка,действующая для Казахстана с даты вступления в силу протокола " О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС". Посмотрите наглядно еще на картинке.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Пока отвечала, Svetlana.B, картинку уже отправила.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #186 Ср Окт 19, 2016 17:06:53 Сообщить модератору   

    Добрый день! Инспектор сразу предупредил чтоб перепроверили всю реализацию по кодам ТНВЭД и принесли все сч.фактуры выписанные на бумажном носителе по товарам, которые вошли в Перечень. Иначе если еще раз в этом году выявиться, что вы не выписали ЭСФ на другие товары из Перечня то уже штраф будет не 30%, а 60%. Так что если сдаваться то полностью Confused . Так что понесли все что сами накопали. Итого штраф вышел 352120тг. Еще вдогонку сказали. что у нас еще маленький штраф, люди миллионами платят. Surprised

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #187 Ср Окт 19, 2016 17:25:47 Сообщить модератору   

    Svetlana Tenin, а Вы с какого числа начали выписывать ЭСФ?

    Добавлено спустя 51 секунду:

    Svetlana Tenin, Вы реализуете Товар из Перечня только тот, который сами импортировали? Или у Вас есть такой, который Вы купили в РК?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #188 Ср Окт 19, 2016 18:46:17 Сообщить модератору   

    Товар импортируемый и из за этого они нашли нас по таможенной базе. Но инспектор объяснил, что лучше проверить все иначе выйти на нас второй раз им не составит труда. Если кто то также не выписал сч фактуру, как мы потом всех пробьют по цепочке в пирамиде какой-то. Пока проверяю тех кто завозил по импорту. И за 20 дней, которые я туда ходила, судя по мрачным лицам выписали штрафы всем. Мы пока не выписывали ЭСФ, получили ключ только недавно. Познакомилась с девушкой у нее было половина выписана в ЭСФ, а часть на бумажном носителе. Часть она доказала, что не было технической возможности выписки ЭСФ, но остальное обложили штрафом. Вот такие дела.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #189 Чт Окт 20, 2016 10:14:01 Сообщить модератору   

    Добрый день. Svetlana Tenin, штраф исчисляли от итоговой суммы счета-фактуры или от суммы каждой позиции по товарам из перечня?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #190 Чт Окт 20, 2016 10:21:51   

    Svetlana Tenin говорит:
    Svetlana Tenin, Вы реализуете Товар из Перечня только тот, который сами импортировали? Или у Вас есть такой, который Вы купили в РК?

    Светлана, вы не ответили на этот вопрос.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #191 Чт Окт 20, 2016 10:48:11 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Светлана, вы не ответили на этот вопрос.

    Даночка говорит:
    Товар импортируемый

    Даночка говорит:
    Или у Вас есть такой, который Вы купили в РК?

    Есть и из за этого
    Даночка говорит:
    Инспектор объяснил, что лучше проверить все иначе выйти на нас второй раз им не составит труда. Если кто то также не выписал сч фактуру, как мы потом всех пробьют по цепочке в пирамиде какой-то.


    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    Не туда нажимала при цитировании Embarassed

    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

    ОльгаL говорит:
    Добрый день. Svetlana Tenin, штраф исчисляли от итоговой суммы счета-фактуры или от суммы каждой позиции по товарам из перечня?

    Штрафы начислили только 30% от суммы НДС товаров из перечня.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #192 Чт Окт 20, 2016 14:37:59 Сообщить модератору   

    Svetlana Tenin говорит:
    Штрафы начислили только 30% от суммы НДС товаров из перечня.

    Я правильно поняла, что если в счет- фактуре товары из перечня и другие , то 30% начисляют от суммы перечня?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #193 Чт Окт 20, 2016 14:50:35 Сообщить модератору   

    firewind говорит:
    Я правильно поняла, что если в счет- фактуре товары из перечня и другие , то 30% начисляют от суммы перечня?

    Если у вас счет фактура на общую сумму 1 000 000тг(107 142,86НДС), а сумма по товарам из перечня в этой сч.ф. составляют всего 200 000(21 428,57НДС), то штраф составит 21428,57*30%=6 428,57тг

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #194 Пт Окт 21, 2016 11:32:01 Сообщить модератору   

    Добрый день! Счета- фактуры по товарам из перечня с 11/01/2016г. проверяют?
    P.S. Я как в танке. В январе месяце было письмо с налоговой о необходимости онлайн кассовых аппаратов для организаций, торгующими товарами из перечня. Вот я и решила, что ЭСФ обязаны выписывать лица, входящие в эту группу. Оказывается есть перечень №2 для ЭСФ. Теперь нужно платить штраф, хотя ни один товар мы не завозили по пониженной ставке, весь импорт в текущем году был с России.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #195 Пт Окт 21, 2016 11:48:51 Сообщить модератору   

    Ширяева Анна, Вы должны проверить весь свой Товар по кодам ТН ВЭД и тогда определите входит он в Перечень или нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #196 Пт Окт 21, 2016 17:57:31 Сообщить модератору   

    Всем доброго вечера, у меня ситуация совсем странно-смешная. На сайте онлайн параграф висит перечень актуальный на дату09,08,2016 г. и там нашего кода ТН ВЭД нет. А в сообщении от Куанышбаева С. , а точнее в прикрепленном файле- уже висит мой код. Раньше думала, что в параграфе актуальная информация всегда, а оказывается не так. надо сверяться с сайтом КГД

    Добавлено спустя 45 секунд:

    в смысле, я уже сверилась, и теперь надо строить работу по проверке кодов ТН ВЭД только по сайту КГД

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #197 Пн Окт 24, 2016 14:04:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, коллеги, а может быть так: например, на 01 апреля 2016 г. товара не было в перечне, а 01 сентября 2016 г. включили в перечень?
    Если такой вариант возможен,то как себя страховать от возможных, неправомерных претензий со стороны налоговой?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #198 Пн Окт 24, 2016 14:12:31 Сообщить модератору   

    Дариюша говорит:
    на 01 апреля 2016 г. товара не было в перечне, а 01 сентября 2016 г. включили в перечень?

    Конечно, Перечень периодически изменяется.
    При проверке здесь http://kgd.gov.kz/tnved/ написано, с какого числа товар вошел в Перечень, с такого Вы и должны выписывать на него ЭСФ

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #199 Пн Окт 24, 2016 14:16:23 Сообщить модератору   

    Svetlana.B, я правильно Вас поняла, что
    Импортная пошлина основная: 14% с 01.09.16

    если написано с 01 сентября 2016 г., это о дате ввода товара в Перечень и идет речь?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #200 Пн Окт 24, 2016 14:30:42 Сообщить модератору   

    Счастье говорит:
    Должно быть прописано в примечание по импортной пошлине, что ставка,действующая для Казахстана с даты вступления в силу протокола " О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС".


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #201 Пн Окт 24, 2016 14:34:17 Сообщить модератору   

    Да, мы говорим об одном и том же, Svetlana.B
    Спасибо Вам пребольшое, а то уже мозги свернула себе

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #202 Вт Окт 25, 2016 10:28:20 Сообщить модератору   

    Дариюша, Svetlana.B, т.е открываем наименование и напротив какого определения стоит дата ввода товара в перечень?
    Например - Импортная пошлина основная: 5% с 23.08.12

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #203 Вт Окт 25, 2016 10:34:13 Сообщить модератору   

    да, Виктория66, я открываю сначала перечень http://kgd.gov.kz/ru/section/vto и смотрю там, есть наш товар или нет. Потом, если есть, открываю ссылку http://kgd.gov.kz/tnved/ забиваю код ТН ВЭД и смотрю дату ввода..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #204 Вт Окт 25, 2016 11:16:02 Сообщить модератору   

    Дариюша, Перечень в какой закладке http://kgd.gov.kz/ru/section/vto?

    Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:

    все, нашла Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #205 Вт Окт 25, 2016 11:49:42 Сообщить модератору   

    Виктория66, а где нашли, помогите!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #206 Вт Окт 25, 2016 11:59:21 Сообщить модератору   

    Где Решение Совета Евразийской Экономической и т.д....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #207 Вт Окт 25, 2016 12:52:52 Сообщить модератору   

    Но моих товаров в первом списке нет (Перечень...) а во втором есть. Может сразу во второй список?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #208 Вт Окт 25, 2016 15:38:31 Сообщить модератору   

    Я смотрю Перечень здесь http://adilet.zan.kz/rus/docs/H15EV000059

    Однако, на сайте ЕЭС есть Решение от 05.10.2016 https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01011286/clco_05102016_157

    Там достаточно большой список добавлений в Перечень.

    Но ни на сайте Adilet, ни в списке http://kgd.gov.kz/tnved/ этих кодов нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #209 Вт Окт 25, 2016 17:19:39 Сообщить модератору   

    Может быть, потому, что "Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года"?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #210 Ср Окт 26, 2016 09:23:12 Сообщить модератору   

    SveM, я так понимаю, что во втором списке есть товары и из перечня и не из перечня, поэтому и спрашивала, как они отражаются , товары из перечня, во втором списке.

    Дариюша, Svetlana.B, т.е открываем наименование и напротив какого определения стоит дата ввода товара в перечень?
    Например - Импортная пошлина основная: 5% с 23.08.12

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #211 Ср Окт 26, 2016 09:43:31 Сообщить модератору   

    Доброе утро. Мы сначала искали по спискам, кодам ТН ВЭД, а потом решили перейти полностью на ЭНСФ. И работы при сдаче отчетов меньше бухгалтерам, и нам спокойнее. Касательно ИП, что выставляют НСФ на бумажке с товаром из перечня, получила ответ на другом сайте от Главного специалиста Управления юридической работы и разъяснения налогового законодательства НД по Акмолинской области , в котором она полагает: "..ИП не является плательщиком НДС и не совершает нарушения требований налогового законодательства, поэтому
    полагаю, у него не будет возникать административная ответственность по ст.280-1
    КоАП.
    "

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #212 Ср Окт 26, 2016 09:48:27 Сообщить модератору   

    Я же выкладывала скрин товара, вошедшего в Перечень. Если под ставкой пошлины указано, что она действует по Протоколу..., значит он вошел в Перечень с той даты.
    Но не ранее 11.01.2016г.
    Виктория66,
    Виктория66 говорит:
    т.е открываем наименование и напротив какого определения стоит дата ввода товара в перечень?
    Например - Импортная пошлина основная: 5% с 23.08.12

    Т.е. этот товар не вошел в Перечень

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #213 Ср Окт 26, 2016 10:04:38 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    А если ситуация такая:
    приобретаем несколько товаров (и Казахстане, и в России). Один из этих товаров входит в Перечень (допустим, приобретенный в России). Но реализуем мы не по отдельности эти товары, а одним общим наименованием (допустим, Система аудио наблюдения), куда эти позиции войдут. Т.е. в сч.ф. покупателю будет стоять одна позиция - Система аудио наблюдения, а состав этой позиции расшифрован в договоре (как раз таки из этих приобретенных по отдельности товаров, в т.ч. и из Перечня).
    Нужно ли в данном случае выписывать ЭСФ? Ведь по сути товар из Перечня "спрятался" в другое наименование реализуемого товара, который в Перечень уже не входит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #214 Ср Окт 26, 2016 10:05:48 Сообщить модератору   

    Svetlana.B, Я смотрела скрин, но очень мелко, как увеличить - не знаю.
    Svetlana.B говорит:
    Если под ставкой пошлины указано, что она действует по Протоколу..
    Значит - главное, чтобы было указано, что ставка действует по ПРОТОКОЛУ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #215 Ср Окт 26, 2016 10:06:42 Сообщить модератору   

    добрый день.
    lena-nik говорит:
    Ведь по сути товар из Перечня "спрятался" в другое наименование реализуемого товара, который в Перечень уже не входит.

    у меня тоже такая ситуация))) ждем ответа специалистов

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #216 Ср Окт 26, 2016 10:07:06 Сообщить модератору   

    lena-nik, тогда Вы должны присвоить новый соответствующий код ТН ВЭД, и только потом смотреть, войдет он в Перечень или нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #217 Ср Окт 26, 2016 10:09:05 Сообщить модератору   

    Svetlana.B, с новым кодом в Перечень этот товар не входит. Но не будет ли претензии со стороны налоговой, если был ввоз в Казахстан из России товара из Перечня, а реализации его по ЭСФ не было?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #218 Ср Окт 26, 2016 10:10:33 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    Значит - главное, чтобы было указано, что ставка действует по ПРОТОКОЛУ.

    Верно

    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    lena-nik говорит:
    с новым кодом в Перечень этот товар не входит. Но не будет ли претензии со стороны налоговой, если был ввоз в Казахстан из России товара из Перечня, а реализации его по ЭСФ не было?

    Советую с этим вопросом письменно обратиться в налоговую за разъяснениями.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #219 Ср Окт 26, 2016 10:12:46 Сообщить модератору   

    lena-nik говорит:
    должны присвоить новый соответствующий код ТН ВЭД

    в нашей ситуации не знаю какой код присвоить. купили трансформатор и электродвигатель (он входит в перечень), но реализация идет трансформатор с электродвигателем.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #220 Чт Окт 27, 2016 16:47:35 Сообщить модератору   

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ говорит:
    Переход на обязательную выписку электронных счетов-фактур откладывается на 2018 и 2019 годы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, представляя проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поэтапный переход на обязательную выписку электронных счетов-фактур. После присоединения в декабре 2015 года к Всемирной торговой организации (ВТО) Казахстан взял на себя обязательство перед государствами-членами Евразийского экономического союза по созданию системы учета отслеживания товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин.

    В настоящее время данная система уже создана, однако, в прошлом году было принято решение перенести внедрение электронных счетов-фактур и ввести его поэтапно. С 1 января 2018 года перейдут крупные налогоплательщики, которые подлежат мониторингу, с 1 января 2019 года - все остальные плательщики налога на добавленную стоимость», - сказал Бишимбаев.
    По его словам, сейчас зарегистрировано более 67 тысяч пользователей-налогоплательщиков, которые пользуются электронными счетами-фактурами. Как отметил Бишимбаев, законопроект, в целом, направлен на сохранение предпринимательской активности в сельском хозяйстве, активизацию экономики страны.

    Законопроект рассматривается в первом чтении. Напомним, действующим Налоговым кодексом предусмотрен переход с 1 января 2017 года всех плательщиков НДС на выписку счетов-фактур в электронном виде.


    Вот такие новости от 26.10.2016г. Особенно напрягает то что подчеркнуто. Т.е. министр экономики думает про одно и создают законы. А налоговая трактует по другому и выписывает сразу штрафы. Или я не так поняла эту трактовку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #221 Чт Окт 27, 2016 16:51:48 Сообщить модератору   

    теперь ждем новость об отмене штрафов))))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #222 Чт Окт 27, 2016 17:49:54 Сообщить модератору   

    По Хабар -24 на прошлой неделе выступал чиновник с КГД (фамилию не знаю, т.к. смотрела не сначала), вот что он сказал: сейчас обязаны выписывать ЭСФ экспортеры, а для других налогоплательщиков сроки на рассмотрении правительстве. Эээх, почему не так, как он сказал...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +33

      

    #223 Пт Окт 28, 2016 13:11:19   

    Здравствуйте!

    Я правильно понимаю, что на сегодняшний день действует Перечень изъятий состоящий из 1 347 товарных позиций, вступивший в действие 11.01.2016 г. А дополнения и исключения в Перечень, согласно Распоряжения Коллегии ЕЭК № 157 от 04.10.2016г. вступают в силу с 01.01.2017 года?

    Или в течении года были ещё какие-либо изменения в Перечне?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #224 Пн Ноя 21, 2016 16:31:11 Сообщить модератору   

    здравствуйте, ИП (не плательщик НДС) производит товар, данный товар входит в перечень, нужно ли выписывать электронную счет фактуру?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #225 Пн Ноя 21, 2016 22:01:03 Сообщить модератору   

    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640 говорит:
    7. Налогоплательщик выписывает электронный счет-фактуру в порядке, установленном Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 10423), при:
    реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;
    реализации ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование включены в Перечень;
    при реализации произведенных на территории Республики Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС, и наименование которых включены в Перечень;
    вывозе с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена ЕАЭС в связи с передачей товара в пределах одного юридического лица:
    товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;
    товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС;
    При этом данный вывоз не включается в оборот по реализации, определенный налоговым законодательством Республики Казахстан.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #226 Вт Ноя 22, 2016 11:23:44 Сообщить модератору   

    Pietr Tikhonov, спасибо огромное!

    а административная ответственность для ип - не плательщика НДС какая, если ст 280-1 КОАП применима только к плательщикам НДС,

    может быть тогда ЭСФ и не стоит выписывать

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    и прокамералить кажись не возможно (ип произвел товар, продал другому ип, а последний продал населению)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #227 Вт Дек 20, 2016 14:38:38 Сообщить модератору   

    Добрый день!у нас ИП на СНР, один раз закупали товар с России, уже его реализовали, в ЭСФ зарегистрировались, обязаны ли мы с 2017 года выписывать ЭСФ? или может так же на бумажном носителе выписывать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #228 Чт Дек 22, 2016 17:54:47 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Хотела для себя прояснить. Мы зарегистрировались в ЭСФ, выписали только пару с/ф, с товаром который был в перечне. Но на товар который не попал в перечень и услуги мы ведь можем не выписывать электронную с/ф, а только в бумажном виде?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #229 Чт Дек 22, 2016 21:16:59 Сообщить модератору   

    Nataliya2984 говорит:
    можем не выписывать электронную с/ф, а только в бумажном виде?
    Верно, до 1 января 2019 года согласно п.2 ст. 263 НК РК.

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    NATA1686 говорит:
    у нас ИП на СНР, один раз закупали товар с России, уже его реализовали, в ЭСФ зарегистрировались, обязаны ли мы с 2017 года выписывать ЭСФ?
    Не обязаны до 1 января 2019 года согласно п.2 ст. 263 НК РК.
    NATA1686 говорит:
    а только в бумажном виде?
    Верно, за исключением товара из Перечня, по которому выписываются ЭСФ в обязательном порядке.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #230 Пт Дек 23, 2016 16:44:45 Сообщить модератору   

    Pietr Tikhonov, благодарю! Спасибку отправила Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #231 Пт Дек 23, 2016 18:00:04 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. А мы добровольно перешли на выписку электронных счетов.Но наш контрагент взбунтовался.Требует от нас уведомление,на основании чего мы перешли на ЭСФ. Верны ли их претензии. где взять это уведомление? nono

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #232 Пт Дек 23, 2016 22:32:19 Сообщить модератору   

    Подскажите мы ТОО стоим на учете по НДС. С России товар завезли, но в перечне его нет. Надо ли ЭСФ оформлять?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #233 Пт Дек 23, 2016 23:24:21 Сообщить модератору   

    Pozakshina говорит:
    С России товар завезли, но в перечне его нет. Надо ли ЭСФ оформлять?

    Не надо, основание: п.7 Инструкции по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического союза (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012402).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #234 Ср Янв 04, 2017 12:28:06 Сообщить модератору   

    http://www.minfin.gov.kz/irj/go/km/docs/documents/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd_new/%d0%a1%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/ru/1032325f-25af-3410-73ae-8a15147d63b5.xml

    вот такая новость даже если не входит

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    это только гос.закупщиком относится?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #235 Ср Янв 04, 2017 13:43:47 Сообщить модератору   

    А по плательщикам по НДС с 01.01.2017 надо выписывать ЭСФ или их продлили до 01.01.2019 года?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #236 Ср Янв 04, 2017 20:02:22 Сообщить модератору   

    Куанышбаева С. говорит:
    по плательщикам по НДС с 01.01.2017 надо выписывать ЭСФ или их продлили до 01.01.2019 года?

    Сообщение 226 говорит:
    Не обязаны до 1 января 2019 года согласно п.2 ст. 263 НК РК
    за исключением товара из Перечня, по которому выписываются ЭСФ в обязательном порядке


    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    Гулдер-ай Тагыберген, да, это только для потенциальных поставщиков, участвующих в госзакупках.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #237 Чт Янв 05, 2017 01:58:53 Сообщить модератору   

    Продлили для потенциальных поставщиков, участвующих в госзакупках?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #238 Чт Янв 05, 2017 12:23:35 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    Продлили для потенциальных поставщиков, участвующих в госзакупках?

    если вы участвую в гос.закупках то будете обязаны выписать счет-фактуры по договорам заключенным по тендерам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #239 Чт Янв 05, 2017 14:19:36 Сообщить модератору   

    Добрый день. Эл сч/фактуры только по тендерным отгрузкам? а остальные можем также в бум. варианте или полностью переходить на эл. сч/фактуры. Мы постоянно участвуем в тендерах...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #240 Чт Янв 05, 2017 15:42:34 Сообщить модератору   

    Ленюся говорит:
    только по тендерным отгрузкам

    можно думаю , если нет товара из перечня

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #241 Вт Янв 10, 2017 14:46:27 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста , мы выписываем эсф, товар из перечня , покупаем в РК , нужно ли нам заполнять графы 14, 15 в эсф?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #242 Вт Янв 10, 2017 16:28:46 Сообщить модератору   

    Дариюша говорит:
    в котором она полагает: "..ИП не является плательщиком НДС и не совершает нарушения требований налогового законодательства, поэтому
    полагаю, у него не будет возникать административная ответственность по ст.280-1
    КоАП."


    Резонно, в КОАПе речь идёт только о плательщиках НДС. Уже год прошёл после публикации перечня товаров, и ряда документов, а ясности всё нет. Нужно ли неплательщикам НДС мучить себя выпиской никому не нужных ЭСФ...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #243 Вт Янв 10, 2017 22:56:03 Сообщить модератору   

    Я тут мимо проходил говорит:
    Нужно ли неплательщикам НДС мучить себя выпиской никому не нужных ЭСФ...
    Да, на основании п.2 ст.263 НК РК, при этом для них за не выписку ЭСФ по товарам из перечня административная ответственность не предусмотрена.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #244 Ср Янв 11, 2017 08:34:33 Сообщить модератору   

    Pietr Tikhonov говорит:
    Да, на основании п.2 ст.263 НК РК


    Пётр, а на основании какого именно подпункта?

    Этого:

    "2) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
    принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан..."

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #245 Ср Янв 11, 2017 12:11:33 Сообщить модератору   

    Всё, спасибо, уже обсуждали это.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #246 Вт Янв 17, 2017 16:38:29 Сообщить модератору   

    Теперь еще такой вопрос: Если поставщик нам выписал ЭСФ с товаром который не входит в список, при его перепродаже, мы можем с/ф выписать в бумажном варианте?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #247 Ср Янв 18, 2017 01:13:39 Сообщить модератору   

    Nataliya2984 говорит:
    Если поставщик нам выписал ЭСФ с товаром который не входит в список,
    при его перепродаже, мы можем с/ф выписать в бумажном варианте?
    Верно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #248 Сб Мар 11, 2017 13:22:53 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    ТОО на ОУР, плательщик НДС. Реализуем товар из Перечня.
    В январе были на семинаре, которые проводили представители налоговых органов, где было сказано, что продлили сроки выписки ЭСФ с 15 к.д до 20 к.д.
    В НК ст. 263 п.7 остался без изменении.
    Значит ли это то, что всё таки ЭСФ нужно выписывать не позднее 15 к.д после даты совершения оборота?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081

      

    #249 Сб Мар 11, 2017 17:16:17   

    Гульзира А говорит:
    на семинаре, которые проводили представители налоговых органов, где было сказано, что продлили сроки выписки ЭСФ с 15 к.д до 20 к.д.

    Нет такого. Либо они не то сказали, либо вы их не так поняли.
    Вот ссылка на статью в Налоговом Кодексе последней редакции, включая изменения от 27.02.2017
    http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z3055

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #250 Сб Мар 11, 2017 19:52:31 Сообщить модератору   

    До 20 календарных дней увеличили только для экспорта п. 7-2 статья 263

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 2 из 4

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz