Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    как проверить в ОСВ сумму на конец периода по счету 1330 "Товары"?
    как в 1-с убрать сальдо на конец по 1330 счету
    Почему то в ОСВ по счету 1420 сальдо...
    неверное сальдо в осв по счету 1420 п...
    В ОСВ по счету 3310 обнаружили "...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как убрать в ОСВ "красное сальдо" на конец периода по счету 3120?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 21, 2014 17:31:23 Сообщить модератору   

    Добрый день! У фирмы на конец года появилась небольшая переплата по ипн, в ОСВ висит кредитовое сальдо"красным" -80 тг. на конец периода по счету 3120. Сделали бух.справку Дт 1430 Кт 3120 на сумму 80 тг.
    Но после закрытия периода в 1С, в ОСВ эта проводка закрывается, а "красное сальдо" по счету 3120 так и остается. Что делаем не правильно, подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 25, 2014 10:27:50 Сообщить модератору   

    уважаемые профи помогите пож-та! Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Фев 25, 2014 17:48:39 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    в ОСВ эта проводка закрывается, а "красное сальдо" по счету 3120 так и остается.

    т.е. в ОСВ по счету 1430 в дебете-80тг? А счет 3120 висит красным ине закрывается в ОСВ тоже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 25, 2014 18:05:12 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    в ОСВ висит кредитовое сальдо"красным" -80 тг. на конец периода по счету 3120.


    чтобы эту красноту убрать сделали бух. справку
    neznayka говорит:
    Дт 1430 Кт 3120 на сумму 80 тг.


    после закрытия периода в 1С по счету 1430 Обороты за период Дт 80 тг Кт 80 тг., на конец периода соответстввенно по нулям. А по счету 3120 без изменений
    neznayka говорит:
    висит кредитовое сальдо"красным" -80 тг.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Коллега
    Спасибки: +1111 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 25, 2014 19:56:36 Сказали Спасибо❤   

    А почему у вас по счету 1430 обороты и по дебету и по кредиту? Получается вы переплату перекинули на 1430 и тут же вернули назад. Посмотрите , где у вас эта лишняя проводка и уберите ее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 26, 2014 10:38:55 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    по счету 1430 Обороты за период Дт 80 тг Кт 80 тг., на конец периода соответстввенно по нулям

    1430-3120-80 тг в бухгалтерской справке
    тогда счет 3120 закроется, а в дебете 1430 будет 80тг.

    Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:

    А Вы обратную проводку 3120-1430 не делали?Эту проводку надо сделать 01.01.14г. может она у Вас 31.12.13г. проведена раз счет 1430 закрылся?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Фев 26, 2014 11:08:32 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    Но после закрытия периода в 1С, в ОСВ эта проводка закрывается, а "красное сальдо" по счету 3120 так и остается.

    Бух справки в 8-ке не идут в регистры, поэтому если вы закрыли период и поставили "зачет авансовых платежей по налогам", у вас опять вывалилось Дт сальдо по сч 3120.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 27, 2014 15:09:42 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Бух справки в 8-ке не идут в регистры, поэтому если вы закрыли период и поставили "зачет авансовых платежей по налогам", у вас опять вывалилось Дт сальдо по сч 3120.

    у нас 1С 7, но при закрытии периода
    Трудоголик2 говорит:
    опять вывалилось Дт сальдо по сч 3120.


    Margo1 говорит:
    А Вы обратную проводку 3120-1430 не делали?Эту проводку надо сделать 01.01.14г.

    простите за глупый вопрос обратную проводку обяз-но нужно делать на начало нового года?

    Звездочка говорит:
    Посмотрите , где у вас эта лишняя проводка и уберите ее.


    Эта "лишняя проводка" формируется при закрытии периода почему- то

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 27, 2014 15:21:06 Сообщить модератору   

    Звездочка говорит:
    почему у вас по счету 1430 обороты и по дебету и по кредиту?

    Нужно
    Margo1 говорит:
    1430-3120-80 тг в бухгалтерской справке

    И спокойно закрывайте период только в закрытие уберите галочку зачет авансовых платежей по налогам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Фев 27, 2014 15:50:40 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    только в закрытие уберите галочку зачет авансовых платежей по налогам

    а это не будет ошибкой если например у нас в прошлом году уже была переплата по налогам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Фев 27, 2014 16:03:09 Сообщить модератору   

    Нет не будет, переплата по сч 1430 и на л/с по данному виду налога должна совпадать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Фев 27, 2014 16:39:17 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    Margo1 говорит:


    А Вы обратную проводку 3120-1430 не делали?Эту проводку надо сделать 01.01.14г.

    простите за глупый вопрос обратную проводку обяз-но нужно делать на начало нового года?


    и еще одно уточнение по поводу обратной проводки, это об-но?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Фев 27, 2014 16:52:31 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    по поводу обратной проводки, это об-но?

    Если у вас есть факт переплата, то обратную делать не надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Фев 28, 2014 09:17:20 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:

    и еще одно уточнение по поводу обратной проводки, это об-но?

    Я делаю обратную проводку 01.01.,т.к. 31.12 все переплаты по налогам и обязательным платежам в бюджет,которые висят красным на счетах 3120,3150,3210,3220 и т.д. я закрываю счетом 1430,и без обратной проводки 01.01 не вижу в ОСВ суммы переплат по каждому налогу и платежу отдельно, т.к. на счету 1430 общая сумма переплат.Можно конечно в карточке счета посмотреть по какому счету какая переплата, но мне удобнее это видеть сразу в ОСВ. Думаю в этом случае делайте как Вам удобно,главное чтобы было понятно какая сумма переплаты и по какому налогу у Вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Фев 28, 2014 10:23:10 Сообщить модератору   

    Margo1 говорит:
    без обратной проводки 01.01 не вижу в ОСВ суммы переплат по каждому налогу и платежу отдельно, т.к. на счету 1430 общая сумма переплат

    Почему это? В сч 1430 есть аналитика и все прекрасно видно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Фев 28, 2014 11:47:33 Сообщить модератору   

    Margo1 говорит:
    без обратной проводки 01.01 не вижу в ОСВ суммы переплат по каждому налогу и платежу отдельно, т.к. на счету 1430 общая сумма переплат

    если смотреть ОСВ за год,
    а в ОСВ по счету все прекрасно видно
    .Трудоголик2, Вы считаете что нельзя делать обратную проводку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Фев 28, 2014 11:49:36 Сообщить модератору   

    Margo1 говорит:
    Вы считаете что нельзя делать обратную проводку?

    Я этого не говорила, просто не вижу смысла в этом, если имеется переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz