При импорте платили НДС в налоговую по месту таможенного органа. Как отразится в ф.300?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Вт Сен 21, 2010 17:53:42
|
|
|
Samal
Вероятно у Вас импорт не из стран тамож.союза.
Вы всю исчисленную сумму НДС оплатили, не методом зачета?
Тогда в зачет отнесете сумму начисленную согласно ГТД -укажите по стр.300.00.017.
А начисление и оплата прошли по лицевому счету тамож.органа, с ним нужно будет свериться если оплатили больше чем начислено в ГТД.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Ср Сен 22, 2010 10:29:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Елена Т говорит: |
Тогда в зачет отнесете сумму начисленную согласно ГТД -укажите по стр.300.00.017. |
И сумма начисленного по ГТД согласно строке 300.00.017 уменьшит сумму НДС начисленного к уплате по Вашим оборотам по реализации (продажам). В итоге НДС к уплате меньше и эта уменьшенная сумма сядет к уплате на лицевой счет в Ваше НУ.
Samal говорит: |
А начисление и оплата прошли по лицевому счету тамож.органа, с ним нужно будет свериться если оплатили больше чем начислено в ГТД. |
Если оплачено НДС больше чем начислено в ГТД, то переплату можно вернуть после проведения сверки с таможней либо зачесть в счет уплаты при следующей растаможке по импорту
Samal говорит: |
не из стран там.союза |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Сб Фев 12, 2011 12:49:57
|
|
|
Добрый день! подскажите пож-ты нужно ли сдавать формы по ндс кроме 300 -й в случае ввоза товаров на территорию РК из ОАЭ. Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Пн Фев 14, 2011 11:54:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
[quote="saule_123"]Добрый день! подскажите пож-ты нужно ли сдавать формы по ндс кроме 300 -й в случае ввоза товаров на территорию РК из ОАЭ. Спасибо.[
сдаем только 300ф и все
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Пн Май 16, 2011 16:04:07
|
|
|
В строку 300,00,17 ф.300 вносим что уплочен НДС по импорту. При оплате сумму округлили (например, не 9556, а 10000) Сумму брать из ГТД или уплоченную? Нужно ли нести какое-либо подтверждение в НУ (может, акт сверки с таможней) для подтверждения того, что НДС уплочен? Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Пн Май 16, 2011 16:32:56
|
|
|
Гольфстрим, в 300.00.17 берете уплаченную сумму. Подтверждение в НУ нести не надо, т.к. данные суммы НДС у вас не отражаются по лицевому счету, за исключением НДС в ТС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Пн Май 16, 2011 17:28:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Трудоголик2 говорит: |
в 300.00.17 берете уплаченную сумму |
Не соглашусь с Вами, т.к. согласно ст. 256 п.2 п.п. 5
Цитата: |
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры; |
Гольфстрим говорит: |
Сумму брать из ГТД |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#12 Пн Май 16, 2011 20:04:59
|
Сообщить модератору
|
|
Сумму в зачет брать только из ГТД.
Причем уплатить вы можете и с бОльшим запасом, не только округлив.
И переплата у вас пойдет в счет будущих платежей по этому лицевому счету "НДС, уплаченный по импорту".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|