Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Стоит ли ИП СНР с видом деятельности ...
    Частичный возврат денежных средств за...
    банковские услуги обязательно нужно п...
    оприходованы деньги Д1010 К4410-как а...
    Услуги приобретенные от нерезидента
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансы     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Мар 23, 2009 22:39:25 Сообщить модератору   

    Можно ли проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансовый отчет?
    Вроде все проводится и с\ф тоже, а проводки через поставщика сч. 3310 не дает , сразу Д1330 - К 1251 , это нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 23, 2009 23:22:32   

    Для сч.3310 нужно занести поступление через документ "Поступление ТМЗ и услуг"
    Дт1330 Кт3310
    а в "авансовом отчете" тогда провести оплату в закладке "Оплата".
    Дт3310 Кт1251

    Но можно оставить как есть
    Реги говорит:
    проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансовый отчет

    ведь
    Реги говорит:
    все проводится и с\ф тоже,

    при этом проводка
    Реги говорит:
    Д1330 - К 1251

    Реги говорит:
    это нормально


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Мар 23, 2009 23:43:23 Сообщить модератору   

    Сомнения мучают.. на счет проводки Д1330 - К 1251
    Потом как я смогу собрать 100 если не вижу контрагентов, от кого поступление было?
    И кажется где-то может вылезти результат этой не совсем корректной проводки?

    Елена, а у Вас есть в 8-ке счет 7212? Был или сами создавали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Мар 24, 2009 09:46:37 Сообщить модератору   

    Реги, "На счет , выровнить номерацию.. не нахожу такое в меню .."ПКО и РКО по кнопе действия редактировать номер""

    Зайдите: Сервис -- служебные -- определение стратегии редактирования номеров (кодов) объектов
    и меняняйте в нужных позициях "НЕДОСТУПНО" на "ДОСТУПНО"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 24, 2009 10:28:37   

    Реги говорит:
    Потом как я смогу собрать 100 если не вижу контрагентов, от кого поступление было

    Если Вы заполняете в аванс.отчете реквизиты контрагента и вбиваете счет-фактуру то у Вас проблем с 100 формой не должно быть. 100 автоматом заполнится на основании данных ав.отчета и контрагента которого Вы указываете в ав.отчете.
    Если для Вас важно соответствие поступления товара и сч.3310 то
    Елена Т говорит:
    Для сч.3310 нужно занести поступление через документ "Поступление ТМЗ и услуг"
    Дт1330 Кт3310
    а в "авансовом отчете" тогда провести оплату в закладке "Оплата".
    Дт3310 Кт1251

    Реги говорит:
    И кажется где-то может вылезти результат этой не совсем корректной проводки?

    Это корректная проводка
    Реги говорит:
    Елена, а у Вас есть в 8-ке счет 7212

    Нет, мне достаточно использовать сч.7210.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Мар 24, 2009 10:34:07 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Реги писал(а):И кажется где-то может вылезти результат этой не совсем корректной проводки?

    Это корректная проводка

    Эта проводка была корректна на заре становления казахстанского бухучета (201-208 - 333.1). С тех пор много воды утекло...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 24, 2009 10:36:39   

    Она и сейчас корректна, т.к. есть все реквизиты для заполнения идентичные документу "Поступление ТМЗ и услуг", никакой проблемы с этим не вижу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 24, 2009 11:15:15   

    Реги если не зайдете под своим логином, то здесь вы больше не напишите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Мар 25, 2009 00:46:48 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    есть все реквизиты для заполнения идентичные документу "Поступление ТМЗ и услуг"

    Если Рейтинг пошел на поводу у бухгалтеров "Потому что мне так хочется" и вставил реквизиты для 100.00, 300.00 и 307.00 в авансовый отчет, это не значит, что проводка корректна.
    Елена Т говорит:
    никакой проблемы с этим не вижу

    Проблемы нет, кроме логической несостыковки.
    1. Вы перечисляете безналом ТОО (ИП, АО) (ПП исходящее) - ТОО (ИП, АО) выписывает накладную и СФ (Поступление ТМЗ и услуг). Поставщик - ТОО (ИП, АО). Логично?
    2. Вы выдаете наличку подотчетнику (РКО) - подотчетник приносит квитанцию (фискальный чек) от ТОО (ИП, АО). Составляется авансовый отчет об оплате ТОО (ИП, АО). ТОО (ИП, АО) выписывает накладную и СФ. (Поступление ТМЗ и услуг). Поставщик - ТОО (ИП, АО). Логично?
    3. Вы выдаете наличку подотчетнику (РКО) - подотчетник приносит квитанцию (фискальный чек), накладную и СФ от ТОО (ИП, АО). Составляется авансовый отчет об оприходовании от подотчетника ТМЦ. Поставщик - ТОО (ИП, АО). На каком этапе потерялась логика?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 25, 2009 01:24:04   

    В корреспонденции счетов по бух.учету данная проводка существует по сей день и корректна.
    1. Выдаю в подотчет деньги сотруднику
    Дт1251 Кт1010
    2. Он отчитывается -приносит все необходимые документы и я оприходываю ТМЗ по ав.отчету, в доп.реквизитах по приходу ТМЗ указываю конрагента-поставщика.
    Дт1310-1330 Кт1251
    Да он не попадает на сч.3310. Но он и не является "Поставщиком" с большой буквы для меня, это разовый закуп у данного контрагента за наличку, зачем делать лишние движения, когда можно сразу в ав.отчете отразить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Мар 25, 2009 01:48:55 Сообщить модератору   

    О5-25...
    Я про то, что подотчетное лицо не может быть поставщиком в принципе и приходывать надо от поставщика, неважно с какой буквы, а Вы мне снова-заново. Делайте, как знаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 25, 2009 11:39:43   

    Даже в МСФО есть такая проводка.
    Я понимаю что Вы хотите научить правилам поведения в 1с -новичков так и стоит учить.
    Но когда есть опыт и практика, то знаешь много путей как можно провести это в 1с.
    Тем более в 1с 8.х есть все реквизиты по поставщику в ав.отчете для того чтобы данные попали в отчетность ЭФНО.
    Зачем тогда они добавлены разработчиками в ав.отчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz