Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Вопрос по заполнению формы 200 в части начисленных доходов?
    Вопрос по правильному заполнению акта выполненных работ формы Р-1?
    Вопрос по заполнению приложения №6 по 300 форме.
    Вопрос по заполнению 220.00 от ИП - г...
    Вопрос по заполнению доп приложений к годовому отчёту
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Вопрос по заполнению формы 300     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Июн 05, 2008 00:57:29 Сообщить модератору   

    Пожалуйста помогите сделать проверку
    идет восстановление отчетности 2006-2007 гг
    обороты меняются и тп

    на форуме читала про автоматическое заполнение данной формы 1С Бухгалтерией- но не уверена,что она настроена верно- поэтому подскажите как проверить!
    1) при заполнении зачетной стороны- сумма НДС - из 331 счета (по старому плану счетов более понятно), а откуда мне взять сумму налогооблагаемого оборота без НДС?

    2) и как правильно корректировать предыдущие сданные формы - на сумму разницы или снова заполнять?

    Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июн 05, 2008 09:30:55 Сообщить модератору   

    1) Счета доходов 7 раздел
    2) На сумму разницы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Июн 05, 2008 09:58:20 Сообщить модератору   

    Не совсем понятно
    доходов за этот период нет- есть только расходы- как проверить себя - сумму облагаемого оборота по НДС как вычислить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Чт Июн 05, 2008 10:04:32 Сообщить модератору   

    Если еще точнее, то как заполнить строку 300.00.011 - Товары (работы, услуги), приобретенные в РК
    соответственно, которая затем расшифровывается в приложении 5:
    -работы приобретенные с НДС
    -работы приобретенные без НДС

    Заранее благодарна!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июн 05, 2008 10:10:26 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Не совсем понятно
    доходов за этот период нет- есть только расходы- как проверить себя - сумму облагаемого оборота по НДС как вычислить?

    Не понятно "доходов нет" - это означает нет реализации?
    Если да - то о каком НДС может идти речь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июн 05, 2008 10:21:54 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Если еще точнее, то как заполнить строку 300.00.011 - Товары (работы, услуги), приобретенные в РК
    соответственно, которая затем расшифровывается в приложении 5:
    -работы приобретенные с НДС
    -работы приобретенные без НДС

    Заранее благодарна!!!


    Заполните сначала приложение 5, а потом перенесите в 300.00.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Июн 05, 2008 10:43:14 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Не понятно "доходов нет" - это означает нет реализации?


    Да. нет реализации за этот период
    вопрос по зачетному НДС-у - как проверить саму себя? - заполнение строки 300.00.011 в Приложении №5

    NataV говорит:
    Заполните сначала приложение 5, а потом перенесите в 300.00.011

    в том то и дело- вопрос- как заполнить эти строчки- суммы из каких счетов
    (плииз - по старому плану счетов более понятно)

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июн 05, 2008 10:58:38 Сообщить модератору   

    Я у себя заполняю ф.300 так. Делаю журнал счетов-фактур, сохраняю в екселе и там сортирую (закрашиваю в разные цвета: без НДС, по ОС, по услугам, по ТМЦ...), подбиваю автосуммой и сравниваю с ОСВ по счету 331. Иногда бывают отклонения:
    по НДС, взятому в зачет не по счет-фактурам; если при занесении документа был неверно указан вид зачета по НДС.

    По всем автосуммам, кроме "без НДС":
    сумма без НДС Х ставка НДС = автосумма НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 05, 2008 11:18:13   

    Гость говорит:
    в том то и дело- вопрос- как заполнить эти строчки- суммы из каких счетов
    (плииз - по старому плану счетов более понятно)

    Наверное всё-таки со счетов, где ведутся расчёты с поставщиками. Когда от поставщиков получаете товары(работы, услуги), то проводя эти операции сумма НДС в зачёт выделяется (если есть основания для зачёта). Хотя ваш вопрос всё же непонятный. По идее журнал полученных счетов-фактур должен вестись, его можно поанализировать.
    Я так проверяю. Есть товар и ОС, с них НДС отдельно в 300ой пишется, отдельно суммы(б.НДС) идут в учёте. Поверяется легко.
    А есть счета расходов периода или расходы по реализации, я их веду с разбивкой по видам работ,услуг, по которым я знаю - с каких НДС есть в зачёт, а с каких нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Чт Июн 05, 2008 11:34:22 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    А есть счета расходов периода или расходы по реализации, я их веду с разбивкой по видам работ,услуг, по которым я знаю - с каких НДС есть в зачёт, а с каких нет.


    А где нибудь по ним возможно реестр сформировать?
    Поналогооблагаемому обороту более менее понятно- а как сформировать сумму оборотов без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz