| Сроки представления: до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
 до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
 до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
 до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
 до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
 до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
 Сроки уплаты:
 до 20 ноября:
 - Акциз (ф.400.00, 421.00)
 - НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
 - Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
 до 25 ноября:
 - АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
 - НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
 - Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
 - ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
 - плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
 - плата за наруж.рекламу (за октябрь)
 - КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
 Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
 Все санкционные списки по РФ
 
 | Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
 Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
 с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
 с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
 Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
 Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
 Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
 Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
 Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
 
 
 | 
|  | 
	
	Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
		| Декларация по производству и обороту алкогольной продукции (Декларант) |  
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Май 28, 2008 16:09:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279276#279276 
 Добрый день всем.
 Кто сталкивался заполнением Декларации № 2 по производству и обороту алкогольной продукции (Декларант) (пиво).?
 Проблема в том что я не могу занести в СПРАВОЧНИКЕ получателей отдельно и постащиков отдельно. В "модуле справочнике" показано - 2 отдельные папочки поставщиков и получателей раздельно, но в самом СПРАВОЧНИКЕ они идут вместе, и как добавить дополнительного получателя тоже не могу. Помогите!
 Спасибо заранее.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #5  Ср Фев 11, 2009 11:34:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заполнила декларацию оборота алкогольной продукции № 2 за январь месяц . При проверке приложение № 2 выдает ошибку - В приложении № не пройден ФЛК. Сведения о поставщике объем по лицензиям на импорт строки №1. (хотя в этом приложении   столбец тип поставки  -поставка внутрен.рынка, столбец  цель поставки  -для дальнейшей реализации, столбец  КБК - 105207  - Пиво , произведенное в РК. Столбец  Объемы  по лицензиям на импорт -0. Отправлять отчет ? как быть ? 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #6  Пт Мар 06, 2009 17:14:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте , подскажите пожалуйста,при отправке отчетности за февраль месяц (декларант по алкогольной продукции)первый раз при отправке ошибку выдал, не принято, при повторной отправке принято , но нет входящего номера документа на уведомлении/ подтверждении. Скажите , пожалуйста, без входящего номера , если есть уведомление , можно считать что отчетность  принята или еще раз отправлять. Спасибо , заранее ,Жанна. 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| NATHelp Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Пт Мар 06, 2009 18:08:24 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! Какую версию формы Вы отправляли? Нужно отправлять вторую версию!
 Если же Вы отправляли вторую версию, то попробуйте сделать запрос уведомлений.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
 
 Если форма дополнительная, то второй раз нельзя отправлять, так как сумма удвоится!
 
 Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
 
 Что бы уточнить состояние Вашей декларации и получить дополнительную информацию, обратитесь на службу поддержки ФНО: sds@mgd.kz
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Ловинский Дмитрий Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Чт Май 14, 2009 15:21:19 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Ситуация: компания (занимающаяся оптовой торговлей) - (компания) покупает у местного поставщика (местный поставщик) алкогольную продукцию, которая была изначально импортирована и растаможена местным поставщиком.
 Вопрос: при заполнении компанией декларации нужно ли заполнять графы о номере и дате грузовой таможенной декларации или данное требование относится только к местному поставщику (т.е. первичному покупателю импорта).
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Июн 17, 2009 00:12:58 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Кто написан в ГТД получателем, тот пусть и заполняет, а вы какое отношение к этой декларации имеете? А вы дальше продадите по магазинам этот алкоголь, магазины тоже будут эту декларацию за собой тянуть? 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |