| ОС приобретено 27.12.07г отразить в 701.03 за 4 кв.2007г.или 701.03 за 1 кв.2008г.?
|
|
|
|
#1 Пт Фев 08, 2008 11:32:58
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!Подскажите пожалуйста если ОС приобретено 27.12.07г.,то в какой форме налоговой отчетности его отразить 701.03 за 4 кв.2007г.или 701.03 за 1 кв.2008г.и отправить по срокам до 20.02.2008г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Пт Фев 08, 2008 12:13:35
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте господа форумчане!
Бывший бухгалтер за 2006-2007 год шкафы стулья, принтер относит на материалы 206 и соответсвенно не сдает формы и налог не платит.
Теперь мы декабре 2007г. приобрели ноутбук я отношу их в ОС. В 2008г. переходим на НСФО и приобретаем Компьютер и принтер, которые отношу тоже на ОС.
Теперь как правильно будет все шкафы стулья, принтер приобретенные за 2006 год мне отнести (переоформить, перевести) на ОС и как все переоформить грамотно чтобы НК не смог придраться, и начислил штрафов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Фев 08, 2008 15:45:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
В 700.00 за 2007 в срок до 31.03.08 и в 701.02 за 2008 в срок до 20.02.08 |
По приобретенному 27 декабря ОС заполнялась форма 700.03 ?
Я считаю, что должны сдать 700.03 за 1 квартал 2008 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Фев 08, 2008 16:15:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Бывший бухгалтер за 2006-2007 год шкафы стулья, принтер относит на материалы 206 и соответсвенно не сдает формы и налог не платит.
Теперь мы декабре 2007г. приобрели ноутбук я отношу их в ОС. В 2008г. переходим на НСФО и приобретаем Компьютер и принтер, которые отношу тоже на ОС.
Теперь как правильно будет все шкафы стулья, принтер приобретенные за 2006 год мне отнести (переоформить, перевести) на ОС и как все переоформить грамотно чтобы НК не смог придраться, и начислил штрафов |
Думаю Вам нужно внести исправления за 2006 год, т.е оприходовать офисную мебель как ОС и сдать перерасчет по налогу на имуществу, а по КПН показать приход ОС в 22 приложении, но чтобы не было больших перемен в декларации амортизацию не начислять, где есть столбец применяемая норма поставить 0, налог на имущество уплачен соответственно наверно не был по этому по строке налоги изменений быть не должно, за 2007 год уже сдать правильно декларацию по имуществу и КПН.[/quote]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Пт Фев 08, 2008 16:28:32
|
Сообщить модератору
|
|
#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Фев 08, 2008 16:50:52
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
| Cleaner говорит: |
|
В 700.00 за 2007 в срок до 31.03.08 и в 701.02 за 2008 в срок до 20.02.08 |
По приобретенному 27 декабря ОС заполнялась форма 701.03 ?
Я считаю, что должны сдать 701.03 за 1 квартал 2008 г. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#10 Пт Фев 08, 2008 17:39:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать? |
Что никто не поможет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Фев 08, 2008 19:10:03
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
По приобретенному 27 декабря ОС заполнялась форма 700.03 ?
Я считаю, что должны сдать 700.03 за 1 квартал 2008 г. |
700.03 - это приложение к 700.00. За 1 квартал 2008 г сдается 701.03 по приобретенным ФА в период с 01.01.08 по 01.02.08
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
| Anonymous говорит: |
| Гость говорит: |
#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать? |
Что никто не поможет? |
Ну попробуйте... Но имхается мне, что это до первой проверки...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Фев 09, 2008 10:03:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать? |
может быть оформите первоначальный приход ОС не на 206, а на 222, т.е. первоначально приобретали как бы для дальнейшей реализации (желательно бы иметь какой-нибудь договор к/п), а потом в связи с тем, что, допустим, ваш клиент (покупатель) изменил намерения и расторгнул договор, приняли решение использовать эти товары для собственных нужд и в связи с этим оформить их как ОС (на основании, например, служебной записки или т.п.). А перевод оформите в декабре 2007 г. Тогда сдаете только годов декл по имущ-ву за 2007 г. (по срокам успеваете) и соотв-но в годов.декл. по КПН они тоже попадают как фиксированные активы, ну до 20.02.08 сдаете расчет по налогу на имущ-во по ОС по состоянию на 01.01.08 г.
Такой вариант устраивает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#13 Пн Фев 11, 2008 12:08:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Zolushka говорит: |
|
Такой вариант устраивает? |
Спасибо за этот вариант, он покатит на всю офисную мебель, а у меня есть еще факсы, модемы, принтер, телефоны и инструменты использ. в стр-ве (обменный инструмент, бетоносмесиель, лазерный дальномер). На них что сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#15 Пн Фев 11, 2008 15:28:02
|
Сообщить модератору
|
|
Наверное можно, а налогавая не придерется, потому что на них нет никаких договоров, покупали то наличными или без нал.
Еще вопрос мебель покупали в 2006г. НДС-15%, если я переведу их в ОС в 2007г. -14%, стоимость ОС показывать за минусом 14 или 15%?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Фев 11, 2008 16:37:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
Еще вопрос мебель покупали в 2006г. НДС-15%, если я переведу их в ОС в 2007г. -14%, стоимость ОС показывать за минусом 14 или 15%? |
нда... вы получили мебель, н/р, в 2005 г. на сумму 115.000, в т.ч. НДС 15%, оприходовали в 2005 г. на товары
222/671 100.000
331/671 15.000
теперь переводите из категории товары в ОС, все те же 100.000 (без разницы в каком году). А НДС взяли в зачет в 2005 г. и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#17 Пн Фев 11, 2008 16:52:53
|
Сообщить модератору
|
|
Zolushka Спасибо!!!
Теперь в декабре 07г. все переведу на ОС и сдаю 700.03, а по приобретенным в январе 08г. сдаю 700.02, да?
Извините за такие вопросы, наверное думаете, ничего не знает, но я на ОС не сидела и ни разу не сдавала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#18 Пн Фев 11, 2008 17:01:45
|
|
|
Этот вариант на практике не работает. Налоговики вытаскивают эти суммы и начисляют штрафы за непредставление всех налоговых форм. Кстати не помню где читал, но было письмо, о том, что если товары или материалы переведены в состав фиксированных активов, то по ним следует исчислять налог на имущество не с момента перевода, а с момента приобретения. Может у кого нибудь есть письмо ? Оно решит все вопросы..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Фев 11, 2008 17:08:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
Zolushka Спасибо!!!
Теперь в декабре 07г. все переведу на ОС и сдаю 700.03, а по приобретенным в январе 08г. сдаю 700.02, да?
Извините за такие вопросы, наверное думаете, ничего не знает, но я на ОС не сидела и ни разу не сдавала. |
все в порядке! по всем ОС за 2007 г. сдаете годовую декл. по налогу на имущ-во - 700.00, по ОС на 01.01.08 - 701.02, а по приобретенным в янв.08 г. - 701.03.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#20 Пн Фев 11, 2008 17:41:31
|
Сообщить модератору
|
|
| xolms говорит: |
|
товары или материалы переведены в состав фиксированных активов, то по ним следует исчислять налог на имущество не с момента перевода, а с момента приобретения. Может у кого нибудь есть письмо ? Оно решит все вопросы.. |
Выходит, можно все сделать как говорила Золушка, но исчислять налог с момента приобретения, тогда все будет ОК?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|