Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В сентябре 2019г. стали приходить от ...
    Массово приходят уведомления по камер...
    ИНИС: Куда будут приходить уведомлени...
    НДС методом зачета, растаможили обор...
    НДС методом зачета по импорту
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Массово стали приходить уведомления о завышении зачета по НДС по импорту. Что то изменилось?     
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 16, 2025 17:27:02   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=687856#687856
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=687942#687942

    Массово стали приходить уведомления о завышении зачета по НДС по импорту. Что то изменилось в алгоритме принятия или это очередное улучшение для нас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июн 17, 2025 09:10:11   

    Пришло два таких уведомления, одно от 13.06, второе от 16.06, 3 и 4 квартал 2023 года. Проверила, всё верно. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 17, 2025 10:44:46   

    lexx говорит:
    Пришло два таких уведомления, одно от 13.06, второе от 16.06, 3 и 4 квартал 2023 года. Проверила, всё верно.

    Аналогичная ситуация, только 3 кв 2023 и 1 кв 2024. Проверяйте соответствие дат ГТД и выпуска в свободное обращение, особенно пороговые месяцы. У нас например ДТ была от 27.09.2023 года, но из-за красного коридора и проведения экспертиз фактически выпуск случился только 11.10.2023, я НДС взял по дате ГТД, а начисление по 105102 разнеслось 11.10.2023, соответственно в 3 кв лишний зачет, в четвертом недостаток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июн 17, 2025 11:05:39   

    Ведмедев, вроде ничего такого не было. В моём случае первое уведомление, судя по сумме, почему то не учли одну доп. декларацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 17, 2025 11:12:02   

    ГТД выпуск 29.09, а на лицевой разноска 04.10 в первом случае. Во втором ГТД 28.06, на лицевой разноска в июле. А по 328.00 в рамках ТС- НДС фактически уплачен, последний день 30.09-беру в 3 кв в зачет-пишут завышен ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 17, 2025 12:15:57   

    vbnz говорит:
    ГТД выпуск 29.09, а на лицевой разноска 04.10

    как определили дату выпуска?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 17, 2025 13:29:20   

    Ведмедев говорит:
    как определили дату выпуска?

    по рег.номеру ГТД и дате забора груза с СВХ, а как то по другому можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Июн 17, 2025 13:48:53   

    vbnz говорит:
    по рег.номеру ГТД и дате забора груза с СВХ

    и я вот тоже раньше считал что так должно быть, а оказывается рег номер ДТ не факт что именно в этот день товар выпущен в свободное обращение. У меня три ДТ сентябрьские и по двум красный коридор, по одной корректировка, и все это прошло в первых числах октября, именно эту сумму мне и ставят завышение зачета в третьем квартале. Начисление по лицевому проходит октябрем, брокеры уверяют, что свободный выпуск тоже уже октябрем и смотреть на дату в номере ДТ не надо, как раньше было. Теперь только они видят. Электронное же все, это раньше на штампике дата стояла и всё понятно было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июн 17, 2025 13:59:33   

    и поспорить та не получается, в ст.400 НК РК вообще общая фраза по импорту
    Цитата:
    2) в случае импорта товаров - в декларации на товары, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, но не более суммы налога

    Красный, синий и зеленый коридор это всё оформление согласно законодательству, а получается пока в зеленый коридор товар не попал, не считается что можно применять положения ст.400 НК РК в части импорта. Вчера пол дня голову ломал, другое на ум не приходит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 17, 2025 14:26:19   

    Я не говорю что безусловно прав, но другой логики в действиях налоговиков не вижу, они считают НДС зачетный по дате начисления и на этом основании шлют уведомления по камералке. Сча глянул по вчерашнему уведомлению, опять три ДТ регистрация в базе 26-27 марта 2024, разноска на лицевом 01.04.2024г, именно на эту сумму прилетело.

    ст.400 НК РК говорит:
    2. В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 статьи 400 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:

    1) дата осуществления платежа в бюджет, в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьями 102 и 103 настоящего Кодекса, в счет уплаты налога;
    2) дата таможенного оформления, произведенного в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, или последний день налогового периода, в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за который исчислен такой налог.

    Пытать надо таможенников, по вопросу какой датой считать таможенное оформление, но таки думаю налоговики правы, по крайней мере на моих примерах, выпуск в свободное обращение реально был в следующем квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 17, 2025 15:17:25   

    По своему второму уведомлению нашла как раз переходные суммы две формы 328 товар принят к учету в сентябре, оплата НДС и подтверждение факта уплаты октябрём. В зачет взято в 4 квартале.Что то изменилось в этом вопросе? Давно с этим не сталкивалась, считала что НДС по импорту берётся в зачет по дате уведомления подтверждающего факт отплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июн 17, 2025 15:34:08 Сказали Спасибо❤   

    Вот и ответ на подобный вопрос нашла https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/686204

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 17, 2025 15:38:44 Сказали Спасибо❤   

    Ведмедев, это по вашей ситуации нашла https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/po-kakoy-date-sleduet-otnosit-v-zachet-nds-po-importu/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Июн 18, 2025 09:03:11   

    lexx говорит:
    Ведмедев, это по вашей ситуации нашла https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/po-kakoy-date-sleduet-otnosit-v-zachet-nds-po-importu/

    да я в курсе этого, просто раньше считал что дата указанная в рег номере ГТД типа 55302/221223/0013489, это значит что товар выпущен 22.12.2023г, а теперь оказалось нужно по каждой ГТД запрашивать подтверждения от брокеров, когда именно был выпуск, потому что он мог состояться в январе 2024 года, а это уже другой налоговый период и соответственно разные цифры в трехсотках, за 4 и 1 квартала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Июн 18, 2025 15:28:45   

    Ведмедев говорит:
    Пытать надо таможенников, по вопросу какой датой считать таможенное оформление, но таки думаю налоговики правы, по крайней мере на моих примерах, выпуск в свободное обращение реально был в следующем квартале.

    в моем случае реально груз забрали мы с СВХ в дату по рег.номеру ГТД, коридор зеленый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Июн 18, 2025 15:29:43   

    Ведмедев говорит:
    а теперь оказалось нужно по каждой ГТД запрашивать подтверждения от брокеров, когда именно был выпуск,

    ...буду теперь запрашивать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Июн 18, 2025 15:34:58   

    я запрос отправила в таможенный отдел УГД с требованием внести изменения на лицевом счете, ждус..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июн 19, 2025 11:18:19 Сказали Спасибо❤   

    Посмотрела лицевой счет 105115, стало понятно почему пришло уведомление. На конец сентября 2023 года переплата 4 тенге, поэтому при оплате НДС 2 октября дата оплаты стоит как положено, а вот "дата записи (ввода) операции" 29.09.2023, видимо зачет тех самых 4 тенге, что автоматом переносит оплату октября в сентябрь. Ну а система автоматом клепает уведомления. (переплата 4 тенге, сумма оплаты 4 млн.тенге) Fool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz