Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Вопрос касательно изменений заполнени...
    Услуги иностранного банка-корреспондента - отражение в учете и отчетности
    РБП - были приобретены услуги страхование сотрудников отражение в 100 декларации
    Отражение в бухгалтерском учете э/энергии и т/энергии - материалы или услуги?
    Заполнение ф.100 - в какой строке отр...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Услуги от нерезидента-физлица - отражение в 1С для корректного заполнения в ф. 200.00     
    Dinaaxm
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Окт 19, 2020 13:50:22   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678388#678388
    Добрый день!
    приобрели услуги от физ лица нерезидента, какими документами правильно провести в 1с для корректного заполнения фно 200.00 (программа 8.3.14.1993)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Окт 20, 2020 00:21:36   

    Для договоров ГПХ в тенге рекомендуется такой порядок:
    1. Создать физическое лицо (не работник) в меню "Кадровый учет".
    2. В "Контрагентах" создать контрагента, выбрав физлицо из справочника "Физические лица".
    3. Создать документ "Поступление ТМЗ и услуг".
    4. На основании этого документа создать документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг".

    Но если создаешь документ "Поступление ТМЗ и услуг" в иностранной валюте, то создать на его основании "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" не получается, т.к. появляется сообщение "У документа такого-то установлена валюта, отличная от валюты регламентного учета, расчет налогов не поддерживается."
    В приложениях 200.01 и 200.02 начисленные доходы в иностранной валюте у меня не отражаются, а вот выплаченные доходы отражаются в тенге, хотя платежки были в рублях.

    Я так и не разобралась с этими загадками, недостающие графы по иностранцу заполняю вручную (благо он у меня всего один и не всегда). Поэтому тоже интересно, есть ли решение для иностранцев, когда расчеты в иностранной валюте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 20, 2020 09:13:37   

    Да, у меня все так же, еще попробовала на основании поступления создать регистрацию прочих доходов в целях налогообложения , тогда суммы начисленных доходов отражается в фно 200.00 но сумма налогов не считается.
    Я честно говоря думала что можно провести от нерезидента ГПХ, но теперь думаю что придется вручную вносить данные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Окт 26, 2020 17:53:01   

    Ирина Локтионова говорит:


    Я так и не разобралась с этими загадками, недостающие графы по иностранцу заполняю вручную

    А в налоговый регистр вносите данные тоже вручную? или к регистру какую то справку прилагаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 26, 2020 17:56:51   

    Налоговый регистр у меня свой собственный в экселе, по нему заодно контролирую, правильно ли все проведено в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Окт 26, 2020 18:48:54   

    Dinaaxm, услуги Вам были оказаны где? Вы плательщики НДСа?

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    и второй вопрос, конвенцию применяете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 27, 2020 09:04:02   

    Ведмедев говорит:
    Dinaaxm, услуги Вам были оказаны где? Вы плательщики НДСа?

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    и второй вопрос, конвенцию применяете?

    Услуги юридические-консультационные, по строящемуся объекту на территории РК, жа мы плательщики НДС, конвенцию не применили, так как документы предоставили за 2019 год, а акт подписали в 2020 году

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 27, 2020 09:32:36   

    Dinaaxm говорит:
    жа мы плательщики НДС

    НДС за нерезидента посчитализаплатили?

    Dinaaxm говорит:
    конвенцию не применили

    Вчера специально пробовал, всё в 200 разносится, наверное у Вас что-то не так делается.
    Алгоритм у меня следующий
    для НДСа
    1. Поступление от нерезидента (вид операции такой в 1С)
    на основании это дока
    2. Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Начисление НДС
    на основании этого дока
    3. Платежное поручение по НДС
    на основании этого дока Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Принятие к зачету НДС

    Для ИПНа
    На основании Поступления от нерезидента
    1. Расчет налогов при поступлении активов и услуг
    на основании этого дока
    Платежное поручение

    Единсвенное, при формировании 200 приложения по иностранцам надо будет руками статью дохода проставить, в соответствии с классификатором.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 27, 2020 10:35:18   

    Делаю в соответствии с этим пунктом
    Ведмедев говорит:
    На основании Поступления от нерезидента
    1. Расчет налогов при поступлении активов и услуг

    И получаю такой результат (на скрине).

    Что я делаю не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 27, 2020 10:50:14   

    Вы знаете, у меня Куфиб, конфигурация 2.7(2.7.15.2) я не могу найти у себя документ Поступление от нерезидента

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 27, 2020 11:00:34   

    Отдельного документа нет. Идете по такому пути:
    Покупка - Поступления ТМЗ и услуг - Поступление - Поступление от нерезидента

    У вас может немного по-другому, но принцип поиска тот же.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 27, 2020 11:00:59   

    Ирина Локтионова говорит:
    И получаю такой результат (на скрине).

    Действительно, чет я не подумал, что может зависить от валюты учета.
    Если у нерезидента теньговый договор, то всё нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 27, 2020 11:05:49   

    Ведмедев, жалко, что не получилось... Я надеялась, что это я неправильно делаю. Sad

    Dinaaxm говорит:
    конвенцию не применили, так как документы предоставили за 2019 год, а акт подписали в 2020 году

    А за 2020 год он не может взять справку? Время-то еще есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Окт 27, 2020 11:15:51   

    Ирина Локтионова говорит:
    Я надеялась, что это я неправильно делаю.

    ИМХОется мне там программная невозможность произвести этот расчет, т.к. дата прихода один курс, дата оплаты другой курс, а база для ИПН считается от курса на дату оплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 27, 2020 12:16:21   

    Да, с иностранными валютами столько заморочек, уже голову сломала. Например, подписали АВР в 1 квартале , отразила в форме 200 начисление и невыплаченные доходы по одному курсу.
    Оплатили во 2 квартале, оплату надо отражать в ф.200 за 2 квартал уже по другому курсу (статья-то монетарная) или по курсу начисления доходов?
    В первом случае концы с концами в ф.200 не сходятся, т.к. курсовая разница в ф.200 нигде не отражается.
    Во втором случае данные в ф.200 не сходятся с данными в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 27, 2020 17:31:50   

    Ведмедев говорит:
    Ирина Локтионова говорит:
    Я надеялась, что это я неправильно делаю.

    ИМХОется мне там программная невозможность произвести этот расчет, т.к. дата прихода один курс, дата оплаты другой курс, а база для ИПН считается от курса на дату оплаты.

    а почему база для ИПН считается от курса на дату оплаты? У меня была предоплата, я по ст 647 посчитала на дату подписания АВР

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Окт 27, 2020 17:44:56   

    А почему вы для ИПН применяете статью, которая регулирует КПН?
    Статья 655 НК говорит:
    6. При выплате дохода в иностранной валюте размер дохода, облагаемого у источника выплаты, пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода.

    А "рыночный курса обмена валют, определенный в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода" - это официальный курс Нацбанка на дату выплаты дохода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Окт 27, 2020 18:02:02   

    а потому что у меня все нерезиденты обычно юр лица, вот первый раз физ лицо))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Коллега
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Окт 18, 2022 16:44:56   

    Ирина Локтионова говорит:
    Да, с иностранными валютами столько заморочек, уже голову сломала. Например, подписали АВР в 1 квартале , отразила в форме 200 начисление и невыплаченные доходы по одному курсу.
    Оплатили во 2 квартале, оплату надо отражать в ф.200 за 2 квартал уже по другому курсу (статья-то монетарная) или по курсу начисления доходов?
    В первом случае концы с концами в ф.200 не сходятся, т.к. курсовая разница в ф.200 нигде не отражается.
    Во втором случае данные в ф.200 не сходятся с данными в 1С.

    Коллеги, добрый день.
    Как вы вышли из такой ситуации?
    У меня нерезидент на ГПХ, договор в иностранной валюте, начислили доход в одном квартале, выплатили в другом. Курс уже другой на дату выплаты, получается разница между начисленным и выплаченным доходом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Окт 19, 2022 13:35:04 Сказали Спасибо❤   

    Я в форме 200 выплату отражаю по курсу начисления доходов, как для монетарных статей, хотя в данном случае предоплаты нет. Потому что иначе получается так, что задолженности по выплате дохода физлицу на конец квартала нет, а в форме 200 как будто бы есть. Или наоборот.
    А в 1С все делаю, как положено, в соответствии сп.6 ст.655, но тут все корректируется за счет начисления курсовой разницы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz