Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) - плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Закрытие кассовой выручки, возврат от работника висит
|
|
#1 Пн Окт 02, 2017 18:14:47
|
|
|
Добрый день! Профи, подскажите, пожалуйста. Реализация через кассу частным лицам: Дт 1010 Кт 1210
Был возврат от уволенного работника излишне переплаченной суммы 1500 тенге и программа формирует проводки: Дт 1010 Кт 3350 (правильно ли ?). А в конце месяца я реализацию закрываю проводками: Дт 1010 Кт 6010 и вот эта сумма 1500 у меня зависла.... Верные ли проводки?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Вт Окт 03, 2017 08:24:22
|
|
|
esiphi, почему? А какой проводкой отразить доход ? Т.е. чтобы кассовая выручка отобразилась по счёту 6010? И возврат от сотрудника это разве не доход?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Вт Окт 03, 2017 21:10:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Моника говорит: |
И возврат от сотрудника это разве не доход? |
Возврат от сотрудника излишке выплаченных ему сумм - это не доход предприятия. Это погашение дебиторской задолженности сотрудника.
Раз вам сотрудник должен, то в балансе по счету 3350 по нему у вас должно быть дебетовое сальдо. И все. Никакой дополнительной проводки и никакой (тем более) реализации
Моника говорит: |
А в конце месяца я реализацию закрываю проводками: Дт 1010 Кт 6010 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Вт Окт 03, 2017 23:46:24
|
|
|
Elis, поняла про дебиторку
у нас услуги и физлица рассчитываются наличными, поэтому мы проводим сумму через кассу и формируются проводки: Дт 1010 Кт 1210, но потом я в конце месяца закрываю сумму кассовой выручки проводкой Дт 1010 Кт 6010. А теперь за сомневалась, думаю, может надо каждую реализацию проводить через Поступление ТМЗ и услуг без счёта-фактуры? И тогда проводки сами сформируются... Как правильно? Подскажите...
esiphi говорит: |
Моника говорит:
Дт 1010 Кт 6010
Не верно. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Ср Окт 04, 2017 08:56:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Моника говорит: |
у нас услуги и физлица рассчитываются наличными, поэтому мы проводим сумму через кассу и формируются проводки: Дт 1010 Кт 1210, но потом я в конце месяца закрываю сумму кассовой выручки проводкой Дт 1010 Кт 6010. |
И что у вас получается в результате?
Дт 1010 Кт 1210
Дт 1010 Кт 6010
И при этом касса не задваивается? У вас два дебетовых оборота по кассе и ни одного дебетового оборота по покупателю. У вас же на 1210 тогда зависает кредиторка? Посмотрите оборотку, сальдо конечное по 1210 какое?
Может быть вторая проводка должна быть все-таки Дт 1210 Кт 6010. Эта та самая реализация. И как ее проводить - через Реализацию ТМЗ и услуг или ручной проводкой, решать вам (я так поняла, что вы упрощенка без НДС, да?)
Конечно, правильнее через реализацию.
Моника говорит: |
Поступление ТМЗ и услуг без счёта-фактуры |
И вот Поступление услуг тот точно не при чем...
Моника, возьмите листочек, распишите на нем в столбик все проводки, полный цикл, от реализации, до получения денег, посмотрите, все счета дебиторки/кредиторки должны закрываться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Ср Окт 04, 2017 11:34:53
|
|
|
Elis говорит: |
Может быть вторая проводка должна быть все-таки Дт 1210 Кт 6010 |
да, заходила через телефон и вышла опечатка Дт 1210 Кт 6010
Elis говорит: |
И вот Поступление услуг тот точно не при чем... |
тут тоже машинально
Elis говорит: |
возьмите листочек, распишите на нем в столбик все проводки, полный цикл, от реализации, до получения денег, посмотрите, все счета дебиторки/кредиторки должны закрываться. |
возьму на заметку
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|