Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Ввоз товара из Китая.Растаможивание.
    Как правильно взять в аренду ТОО авто...
    ИП на ОУР приостановит деятельность в...
    Наша компания заключает договор с нер...
    можем ли мы заключить договор на отве...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ввоз товара из Китая, как заключить договор, уплатить налоги и сдать отчет?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Окт 13, 2016 14:17:00 Сообщить модератору   

    ТОО на ОУР, плательщик НДС хочет заключить договор о поставки товара из Китая для собственного пользования.
    Каким образом заключать договор? Какие налоги уплачиваются? Какая отчетность сдается?
    Что нужно предусмотреть прежде чем заключить договор?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Окт 13, 2016 14:19:56 Сообщить модератору   

    Гульзира А говорит:
    Какие налоги уплачиваются?


    таможенная пошлина и сбор уплачивается,
    ндс будет у вас методом зачета (если ваш товар в перечне )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Окт 13, 2016 14:21:25 Сообщить модератору   

    bota2012 говорит:
    таможенная пошлина и сбор уплачивается

    оплачивается сразу при ввозе или в определенный срок нужно оплатить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Окт 13, 2016 14:24:57 Сообщить модератору   

    сразу оплачивается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 13, 2016 14:26:05 Сообщить модератору   

    bota2012 говорит:
    ндс будет у вас методом зачета (если ваш товар в перечне )

    если данный товар не входит в перечень, то какие налоговые обязательства возникают?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 13, 2016 14:26:48 Сообщить модератору   

    ндс к уплате

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 13, 2016 14:28:51 Сообщить модератору   

    bota2012 говорит:
    ндс к уплате

    оплачивается в размере 12% от стоимости товара в квартале и сдается ФНО 300.00?
    Какие документы должны предоставить поставщики и на каком языке? Договор заключат я так думаю на 2-х языках, а инвойс?

    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

    bota2012 говорит:
    таможенная пошлина и сбор уплачивается

    Сбор и пошлина оплачиваются в случае, если таможенная стоимость товара превышает 1500 евро и вес больше 50 кг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 13, 2016 15:22:47   

    Гульзира А говорит:
    Сбор и пошлина оплачиваются в случае, если таможенная стоимость товара превышает 1500 евро и вес больше 50 кг?

    Вы, как юридическое лицо, в любом случае платите сбор и пошлину.
    Инвойс предоставляют на своем языке, или смотря как по договору у вас. Делаете перевод.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Окт 13, 2016 15:23:48 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    Вы стоите на учете по НДС?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Окт 13, 2016 15:27:40   

    Гульзира А говорит:
    оплачивается в размере 12% от стоимости товара в квартале и сдается ФНО 300.00?

    НДС, сбор и пошлина оплачивается сразу, до растаможки, иначе товар не растамаживают.
    По данным таможенной декларации сдаете ф.300.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Окт 13, 2016 15:29:59 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    НДС, сбор и пошлина оплачивается сразу, до растаможки, иначе товар не растамаживают

    Оплачивается наличным путем или безналичным?

    Добавлено спустя 47 секунд:

    Марта говорит:
    По данным таможенной декларации сдаете ф.300.00.

    данну оплаченную сумму НДС я в зачет беру, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Окт 13, 2016 15:31:09 Сообщить модератору   

    Гульзира А говорит:
    Оплачивается наличным путем или безналичным?


    можно нал, безнал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Окт 13, 2016 15:31:11 Сказали Спасибо❤   

    Можно и налом и безналом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Окт 13, 2016 15:32:00 Сообщить модератору   

    А если будем ввозить товар, который в перечне, то по нему сдается ФНО 328 и 320 и оплачивается косвенный налог?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Окт 13, 2016 15:32:28   

    Гульзира А говорит:
    данну оплаченную сумму НДС я в зачет беру, так?

    Не оплаченную, а начисленную. Она будет отражена в таможенной декларации.

    Добавлено спустя 32 секунды:

    Ее берете в зачет и отражаете в ф.300.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Окт 13, 2016 15:33:04 Сообщить модератору   

    Гульзира А говорит:
    А если будем ввозить товар, который в перечне, то по нему сдается ФНО 328 и 320 и оплачивается косвенный налог?

    ф300

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 13, 2016 15:33:13 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    Она будет отражена в таможенной декларации

    таможенную декларацию мы заполняем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Окт 13, 2016 15:34:11 Сообщить модератору   

    Гульзира А говорит:
    таможенную декларацию мы заполняем?


    нет конечно,
    заполняют таможенные брокеры, декларанты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Окт 13, 2016 15:34:22 Сообщить модератору   

    bota2012 говорит:
    Гульзира А говорит:
    А если будем ввозить товар, который в перечне, то по нему сдается ФНО 328 и 320 и оплачивается косвенный налог?

    ф300

    т.е метод такой же как если бы он не был в перечне? Это потому что ввоз идет не из стран ТС а из третьих стран?

    Добавлено спустя 31 секунду:

    bota2012 говорит:
    заполняют таможенные брокеры, декларанты

    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Окт 13, 2016 15:35:09 Сообщить модератору   

    Гульзира А говорит:
    из третьих стран?

    да верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Окт 13, 2016 15:35:16 Сказали Спасибо❤   

    Гульзира А говорит:
    А если будем ввозить товар, который в перечне, то по нему сдается ФНО 328 и 320 и оплачивается косвенный налог?

    ФНО 328 и 320 сдаются только по странам Таможенного союза, Китая нет в ТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Окт 13, 2016 15:36:13 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    ФНО 328 и 320 сдаются только по странам Таможенного союза, Китая нет в ТС.

    Хорошо. Спасибо!

    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

    Марта, поставщики нам должны предоставить только инвойс или ещё какие то сопроводительные документы?
    В случае, если услуги перевозки будет оказывать Китайская компания, то у нас возникает обязательство по уплате КПН за нерезидента?
    В этом случае транспортная компания какие документы должна предоставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Окт 13, 2016 16:30:24 Сказали Спасибо❤   

    Гульзира А говорит:
    Марта, поставщики нам должны предоставить только инвойс или ещё какие то сопроводительные документы?

    Инвойс, договор, транспортные накладные.

    Гульзира А говорит:
    В случае, если услуги перевозки будет оказывать Китайская компания, то у нас возникает обязательство по уплате КПН за нерезидента?
    в другую тему вопрос. Не найдете тему, создайте новую.

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28803

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Янв 12, 2017 10:12:09 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    И в продолжение темы.
    Завезли товар из Китая. Брокерская компания из г. Алматы занялась растоможкой товара. Вчера они дали суммы таможенного сбора, пошлины и НДС для оплаты. Но оплату сказали провести в НУ Алмалинского р-на г. Алматы, т.к растаможка проходит в Алматы.
    Вопрос, мы сами зарегистрированы в г. Караганде. При сдаче отчета по НДС не повлияет то, что оплата была произведена в НУ г. Алматы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Янв 12, 2017 12:22:36 Сообщить модератору   

    Гульзира А, нет не повлияет. Вы в зачет НДС возьмете по ГДТ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Янв 12, 2017 12:26:55 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    нет не повлияет

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Янв 16, 2017 21:56:55 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, вопрос по теме )) а если я ип на снр не плательщик ндс хочу купить партию товара, какую отчетность нужно сдать?
    Как я поняла брокеры посчитают сбор, пошлину и НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Фев 07, 2017 17:19:43 Сообщить модератору   

    Добрый вечер!
    Завезли товар из Китая.
    Предоставили только Декларацию на товары и декларацию таможенной стоимости.
    На основании данных документов я могу оприходовать товар в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz