Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    Ф. 328. Заявление о ввозе товаров с РФ/РБ - заполнение Раздела 1, 2.
    распределение доп расходов по импорту и заявление о ввозе товаров
    Какой кор. счет указывать в заявление о ввозе товаров
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8,2, при приходе импорта ввожу заявление о ввозе товаров с проводкой 1420/3130, но остаются сальдо     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Окт 25, 2011 17:26:14 Сообщить модератору   

    Добрый день! У меня 1С :8,2, при приходе импорта ,на основании основного дока ввожу заявление о ввозе товаров, где формируется проводка 1420/3130 это верно? У меня на сумму проведенных заявлении о ввозе товаров висит остаток. Закрытие месяца делаю раз в квартал, что может быть не так? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Окт 25, 2011 17:45:12 Сообщить модератору   

    Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420, в закладке "ТМЗ"с столбце НДС 3130 , в столбце "НДС методом зачета "1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Окт 26, 2011 11:55:08 Сообщить модератору   

    да все так и есть, но счетах остаются остатки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Окт 26, 2011 14:28:42 Сообщить модератору   

    NetA говорит:
    Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420

    В закладке Счета учета должно стоять 1630.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Окт 26, 2011 15:25:59 Сообщить модератору   

    Да, наверное так т.к. проводки "по заявлению о ввозе товаров..", повторяются с проводками , при вводе ГТД по импорту, или если с РФ и РБ ГТД не заполняется ? Кто поможет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Окт 26, 2011 15:33:57 Сообщить модератору   

    В табличной части:
    Счет НДС 3130
    НДС методом зачета 1420
    Татиана говорит:
    В закладке Счета учета должно стоять 1630.

    Проводки по заявлению д-т 1630 к-т 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Окт 26, 2011 15:35:07 Сообщить модератору   

    а как потом закроется сч 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Окт 26, 2011 15:36:04 Сообщить модератору   

    Алиябаим говорит:
    с РФ и РБ ГТД не заполняется

    нет не заполняются.

    Проводки по Заявлению
    ДТ 1630 КТ 3130
    Далее Регистрация прочих операции по приобретенным товарам
    ДТ 1420 КТ 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Окт 26, 2011 15:38:49 Сообщить модератору   

    Алиябаим говорит:
    а как потом закроется сч 1630

    Ввести на основании - Регистрация прочих операции по приобретенным товарам в целях НДС
    д-т 1420 к-т 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Окт 26, 2011 15:41:21 Сообщить модератору   

    а какой документ выбирается "регистрация оборота"?, а зачем этот документ заполняется?

    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

    Всем большое спасибо, жму на кнопочку. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Окт 26, 2011 15:46:50 Сообщить модератору   

    Алиябаим говорит:
    а какой документ выбирается "регистрация оборота"?

    На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Окт 26, 2011 15:47:55 Сообщить модератору   

    Да , спасибо, дошло....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Окт 26, 2011 17:02:00 Сообщить модератору   

    Еще сложности..., когда ввожу регистрацию прочих операции по приобр товаром, сумму НДС считает не верно, хотя ввожу на основании заявления. Посмотрела, оказывается НДС считает в т.ч., так это поменять ? Т.е. налогооблагаемая база верна, но в т.ч. сидит НДС, и получается, что по данному доку НДС начисляется меньше , чем по завлению. ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Окт 26, 2011 17:22:28 Сообщить модератору   

    Сверху значок "Цена и валюта"
    Поставить крыж "Учитывать НДС"
    Он сейчас наверно стоит на "Сумма вкл. НДС"

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    \
    Flora говорит:
    Сверху

    Это когда находитесь внутри документа
    Flora говорит:
    регистрацию прочих операции по приобр товаром


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Окт 27, 2011 09:21:54 Сообщить модератору   

    флажок стоит на "учитывать НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Окт 27, 2011 09:40:13 Сообщить модератору   

    Алиябаим говорит:
    флажок стоит на "учитывать НДС"

    Да
    Алиябаим говорит:
    регистрация прочих операции по приобр товаром

    Сумма равна сумме налогооблагаемая база в заявлении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Окт 27, 2011 09:42:07 Сообщить модератору   

    У меня все как положено вводит на основании.
    Может в заявлении что-то не так, данные же с заявления заполняются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Окт 27, 2011 09:43:33 Сообщить модератору   

    незнаю, вроде все разложено по местам, спасибо Вам, будем искать дальше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Окт 15, 2016 15:30:35   

    Татиана говорит:
    На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС.

    А почему в поставщиках указывать налоговый орган? Потом в регистре "НДС к возмещению" в контрагентах будет стоять налоговый орган вместо реального поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz