Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в 1С,8 бухгалтерии приход и расход по договору консигнации
    Как правильно отразить приход товара по ГТД в 1С и ф.300?
    Нужно ли пробивать служебный приход(расход) через ККМ?
    Подскажите как правильно отразить в программе 1С 8 депонированную зарплату.
    Учет запасов. Надо ли заводить отдельные папки на приход, расход и т.д.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно отразить в программе расход/приход по банковской ячейке     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Авг 25, 2015 18:49:07 Сообщить модератору   

    Добрый день. Не нашла схожую тему. Возник вопрос: руководитель ТОО открыл банковскую ячейку, договор заключил на своё Ф.И.О. В данную ячейку из кассы вносят сумму так же и снимают с данной ячейки в кассу. Какими проводками правильно отразить данные движения? Не отражать в учете не могу, т.к касса не пойдет. Попробовала отразить на сч. 1021... Операции выглядят следующим образом :

    Расход из кассы в ячейку
    Дт 1021-субконто завела Банковская ячейка
    Кт 1010- Основная касса

    Приход в кассу
    Дт 1010-Основная касса
    Кт 1021 - Банковская ячейка

    Правильно ли я сделала? Или нужно по другому сделать?

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Так же ежемесячно оплачивают за аренду данной ячейки, но данную сумму я закрыть не смогу же..? Нет сч-ф..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Авг 26, 2015 00:14:28   

    Ключевая фраза
    Гульзира А говорит:
    договор заключил на своё Ф.И.О

    Гульзира А, я правильно понимаю, что в договоре с банком название вашего ТОО даже не фигурирует и печати вашего предприятия на договоре аренды банковской ячейки нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Авг 26, 2015 09:15:05 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    я правильно понимаю, что в договоре с банком название вашего ТОО даже не фигурирует и печати вашего предприятия на договоре аренды банковской ячейки нет?

    Да, это так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Авг 26, 2015 09:22:22   

    Ну тогда вы у себя вообще никак не можете проводить деньги на 10хх разделе плана счетов.
    Раз это его ячейка, то он и отвечает за деньги. И банк, в случае чего, отвечает только перед ним, как перед физическим лицом.

    В учете предприятия вы эти деньги храните на 1250 по субконто директора, как на подотчетном лице. И все проводки все Дт 1250 Кт 1010 и обратно Дт 1010 Кт 1250.

    Ежемесячную оплату тоже на расходы предприятия вообще брать не можете.
    Максимум - начислять эту сумму в зарплату директора с удержанием и начислением всех налогов с заработной платы.
    Т.к. вы оплачиваете личные расходы вашего работника. Это его доход от материальной выгоды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Авг 26, 2015 09:27:50 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    В учете предприятия вы эти деньги храните на 1250 по субконто директора, как на подотчетном лице. И все проводки все Дт 1250 Кт 1010 и обратно Дт 1010 Кт 1250.

    В случае проверки, остаток по подотчету директора объяснять тем, что данная сумма хранится в ячейке? и все движения по снятию/вносу на ячейку проводить через подотчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Авг 26, 2015 09:35:19   

    Странная метода хранения. Я бы даже сказал аррригинальная. Случись что с директором, будет плакали вашЫ денеШки. Типа арест его имущества судебниками и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Авг 26, 2015 09:40:07 Сообщить модератору   

    Ведмедев говорит:
    Странная метода хранения. Я бы даже сказал аррригинальная. Случись что с директором, будет плакали вашЫ денеШки. Типа арест его имущества судебниками и т.п.


    Я просила переоформить данный договор на ТОО... но..... тишина должна быть в бибилиотеке..) я конечно буду пытаться, чтобы переоформили договор, но пока сие не случилось мне нужно где то учитывать данные деньги. Иначе касса в минус уйдет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Авг 26, 2015 10:05:38   

    Гульзира А говорит:
    Иначе касса в минус уйдет)

    Ну она в принципе в минус уйти не может, за исключением недостачи по вине кассира, с кассы деньги уходят на:
    1.Выплаты работникам
    2.Расчеты с контрагентами
    3.Выдачу денек в подотчет
    4.Инкасация
    5.Внесение денек в банк

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 26, 2015 10:08:04 Сказали Спасибо❤   

    Гульзира А говорит:
    В случае проверки, остаток по подотчету директора объяснять тем, что данная сумма хранится в ячейке?
    В случае проверки объяснять тем, что данная сумма хранится в подотчете у директора, а уже где он ее хранит - пусть уже он объясняет. В кармане, в тумбочке или в ячейке.

    Гульзира А говорит:
    И все движения по снятию/вносу на ячейку проводить через подотчет?
    Я настаиваю, чтобы все движения по снятию/вносу проводили только через подотчет с обязательной подписью директора на всех приходных и расходных кассовых ордерах.

    У вас кто-то, кроме самого директора, имеет доступ к банковской ячейке с этими деньгами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Авг 26, 2015 10:10:54 Сообщить модератору   

    [quote="Ведмедев"]Ну она в принципе в минус уйти не может[/quote

    так если в кассе нет денег, а нужно выдать в подотчет, либо провести иные операции с наличностью, то касса в любом случае уйдет в минус. И поэтому я приходую деньги с ячейки, т.к по факту в кассе имеются деньги

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Elis говорит:
    У вас кто-то, кроме самого директора, имеет доступ к банковской ячейке с этими деньгами?

    только директор

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Авг 26, 2015 10:33:38   

    Гульзира А говорит:
    так если в кассе нет денег, а нужно выдать в подотчет, либо провести иные операции с наличностью, то касса в любом случае уйдет в минус.
    И поэтому я приходую деньги с ячейки, т.к по факту в кассе имеются деньги

    А вы вообще уверены, что по факту там деньги еще есть? Smile

    А на самом деле что вы тогда в подотчет выдаете, если у вас в основной кассе у вас денег нет? Работник у вас с чем на закуп едет, если к ячейке доступ только у директора, а в вашей кассе (в сейфе предприятия, грубо говоря) нет денег?
    Опишите, как происходит "по жизни" выдача денег в подотчет или иные операции с наличностью.

    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

    Гульзира А, даже если так, вам нужно просто провести в бухучете операцию с наличностью, которой на счете 1010 не хватает.
    Вы тогда просто отражаете от директора операцию "возврат в кассу подотчетных сумм", а потом выдаете работнику деньги или зарплату. Остаток останется висеть на директоре.

    Дт 1010 Кт 1250(директор) возврат в кассу подотчетных сумм
    Дт 1250(работник) Кт 1010 выдача подотчетных сумм
    Дт 3350 Кт 1010 выдача заработной платы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Авг 26, 2015 11:21:32 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А вы вообще уверены, что по факту там деньги еще есть?

    Деньги есть) в этом я уверенна)

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Elis говорит:
    А на самом деле что вы тогда в подотчет выдаете, если у вас в основной кассе у вас денег нет


    Деньги в кассе основной всегда есть, я говорила про тот момент, если бы я с ячейки в кассу по программе не оприходовала бы, то тогда их бы и не было. А по факту директор снимает с ячейки и в кассу вносит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Авг 26, 2015 14:53:30 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    В учете предприятия вы эти деньги храните на 1250 по субконто директора, как на подотчетном лице. И все проводки все Дт 1250 Кт 1010 и обратно Дт 1010 Кт 1250

    Razz

    А можно в субконто завести дополнительно Ф.И.О директора и в скобочках указать ячейка? Чтобы не путаться с основным подотчетом

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Гульзира А говорит:
    Elis
    , смайлик не относится к данному сообщению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Авг 26, 2015 15:05:40 Сообщить модератору   

    Гульзира А говорит:
    в субконто завести дополнительно Ф.И.О директора

    Предлагаю использовать сч.2151.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Авг 26, 2015 15:07:29 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Предлагаю использовать сч.2151.


    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz