|  Курсовые разницы в 1С 7.7
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#51  Сб Июл 09, 2011 11:10:43   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, в заявке на конвертацию указана сумма в тенге 2 418 676,68. В банке по телефону сказали один курс, а уже конвертацию провели по другому курсу (он, оказывается, в течение дня меняется).
 
 
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
 
 
Сумма в рублях у меня и так не совпадает с необходимой, она больше, чем мне нужно. Раз уже снята сумма в тенге 2 418 676,68, то и на рублевый счет должна быть зачислена та же сумма. А она у меня на 0,02 тенге меньше.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#53  Пн Июл 11, 2011 09:39:57  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Delya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в программе 1С7.7.: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,66тг.  | 
	 
 
 
Delya, Вы в 1С в выписке поставьте такую же сумму в тенге, которая указана в документе 459824,46 руб и 2418676,68 тенге  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#54  Пн Июл 11, 2011 11:34:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				S76, когда я разношу выписку  по счету в рублях, я вношу сумму в рублях и курс банка. Программа 1С сама рассчитывает эквивалент в тенге. Сделала так: 
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  бух. справкой списывайте с 1021 0,02 тенге на расходы при обмене валюты. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#55  Чт Дек 15, 2011 16:20:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте
 
Проверте, пожалуйста, правильно ли мы делаем следующие операции 1С7,7
 
 
 15.02.2011 Сделана предоплата в рублях
 
Кт (1030) - Дт (1610)   ---  4 974 369,64 рубля по 5,07 (курс нац.банка 5,01)
 
 
при проведении выписки на 7470 образовались прочие расходы  (курсовая разница) - 298 509,09 т
 
 
Товар приходит:
 
20.02 - 2 271 441 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,00)
 
22.02 - 2 000 192,22 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,02)
 
25.02 - 703 405,52 курс документа 5,07 (курс нац банка - 5,01)
 
 
28.02 делаю зачет дт/кт заб-ти (курс нац банка 5,05) на 1610 остался 1 руб на сумму 5,05
 
 
28.02.Делаю переоценку валюты, на 6250 образуется доход от курсовой разницы 298 495,60
 
 
Итого по итогам месяца  на сч 7470 - 298 509,09т
 
                                         на сч 6250 - 298 495,60 т
 
 
Где допускаем Ошибку?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#56  Чт Дек 15, 2011 17:20:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Оксана Анат. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Где допускаем Ошибку? | 
	 
 
 
Вот здесь
 
 
	  | Оксана Анат. говорит: | 
	 
	
	  
	  20.02 - 2 271 441 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,00)
 
 
22.02 - 2 000 192,22 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,02)
 
 
25.02 - 703 405,52 курс документа 5,07 (курс нац банка - 5,01 | 
	 
 
 
Вы должны приходовать товар не по 5,07, а по 5,01 по курсу НБ на дату предоплаты.
 
 
	  | Оксана Анат. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  28.02.Делаю переоценку валюты, на 6250 образуется доход от курсовой разницы 298 495,60 | 
	 
 
 
А переоценку валюты по авансам не делают.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#58  Пт Дек 16, 2011 15:38:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Оксана Анат. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А перекрытие Кт/Дт задолженности отдельным документом - это верно? | 
	 
 
 
Если сделаете все правильно, то провести зачет аванса можете сразу в приходном документе.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#59  Пн Авг 17, 2015 14:25:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Доброго дня! Не могу разобраться (( С валютного счета перечисляем на основной 203185,06 долл-это 37050795,69 тенге по курсу 182,35(указан в выписке), при этом на тенговый счет по выписке поступает 36999999,43 тенге. Возникает разница 50796,26 тенге по счету 1021. Дата совершения операции 30.12.2014, курс нац.банка 182,35.
 
А по счету 1030 на конец периода не хватает 50796,26 тенге ( не идет остаток на р/с по выписке и по ОСВ).
 
Не могу разобраться как эту сумму провести. Прошу помощи!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#60  Пн Авг 17, 2015 15:06:49   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Yulianna говорит: | 
	 
	
	  | 
	  С валютного счета перечисляем на основной 203185,06 долл-это 37050795,69 тенге по курсу 182,35(указан в выписке), | 
	 
 
 
Вы продаете банку валюту не по 182,35 - это курс НБ. Посмотрите каков курс покупки в заявке на покупку валюты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#63  Пн Авг 17, 2015 15:26:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				0,57 тиын зависли теперь на 1021-откуда    , прочий расход в виде курсовой разницы посчитан     спасибо!
 
 
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
 
 
И еще: по счету 1030 и по выписке остаток на конец периода не идет на сумму курсовой разницы  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#65  Пн Авг 17, 2015 15:45:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Теперь сделала , аж легче на душе стало, спасибо большое.  Вот только 0,57 тиын все-таки зависли, выписки перепроверила -суммы совпадают с 1С, можно ли их в прочие доходы через бух справку?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#66  Пн Авг 17, 2015 15:53:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Yulianna, сделайте последовательно: переоценка-выписки по р/с. Тыинки должны уйти. Или измените время доков.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#67  Ср Авг 19, 2015 10:55:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! Перепровела все документы , а 0,57 тиын так и висят. Проверила в ручную суммы по выпискам, получается 3 знака после запятой , а в выписке указано по 2 знака. Может в этом дело?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#69  Пт Ноя 13, 2015 11:47:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте, уважаемые коллеги прошу помогите разобраться....Насколько я знаю, если была 100% предоплата, то не возникает никакой курсовой разницы. 
 
19.03.15г. я оплачиваю 100 % предоплату 144000,00 руб по курсу 3,03 тн. Затем 30.03.15г. также оплачиваю 28305,00 руб. по курсу 3,22 тн. той же организации и по тому же договору (это не частичная оплата, а два совершенно разных счета). 03.04.15г. приходую товар на сумму 144000,00 руб. по курсу на день предоплаты 3,03 тн.  И 11.04.15г. приходую товар на сумму 28305,00 руб. по курсу 3,22 тн.  Почему-то возникает курсовая разница. А её не должно быть. Очень прошу помочь в данной ситуации.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#71  Пт Ноя 13, 2015 12:01:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  elena_lee, посмотрите в установках стоит ли переоценка счета 1610? | 
	 
 
 
 
Извините. А как можно это посмотреть???  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#77  Пт Ноя 13, 2015 12:20:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Значит на дату прихода вы сделали переоценку валюты. | 
	 
 
 
Переоценку валюты вообще не делала не на какие даты в этом промежутке времени. (С 19.03.15 по 11.04.15г.)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#78  Пт Ноя 13, 2015 12:29:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А в доке курс валюты ставите какой? И еще приходи оплату в аналитике ставите по счетам или в целом по договору?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#79  Пт Ноя 13, 2015 12:32:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А в доке курс валюты ставите какой? И еще приходи оплату в аналитике ставите по счетам или в целом по договору? | 
	 
 
 
Курс предоплаты ставлю. Оплаты и приходы в аналитики ставлю в целом по договору.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#83  Ср Ноя 25, 2015 21:49:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Не могу настроить, чтобы подсчитывалась курсовая разница. Всю ветку прочитал, все сделал как здесь говорилось, но все равно на счете 1022 красным висит Дебетовое сальдо. Поставил галочку как подсказал: 
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Организация - Учетная политика - Рассчитывать курсовую разницу. Реквизит периодический. | 
	 
 
 
Поставил галочку с 01.01.2015 г. Перепровел все документы по переоценке валюты ( их проводил в конце каждого месяца), перепровел закрытие периода (каждый месяц закрывал период). Может надо с 1022 на 1021 выписки по конвертации сделать,хотя не вижу смысла. Когда с теньгового счета отправляю деньги на конвертацию Дт 1022 Кт 1030, по курсу банка. На рублевый счет Дт 1030 Кт 1022 деньги падают по курсу Нац.банка и платежи поставщикам в рублях (сч.3310) оплачиваем тоже по курсу Нац.банка. В общем не расчитывается курсовая разница и на сч.1022 скапливается по дебету большая сумма. Подскажите что я делаю не так?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
 
 
Может перепровести все выписки банковские?
 
 
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
 
 
Сейчас зашел: Операции- план счетов. В сч.1022 в столбике "признание курсовой разницы" - стоит значение "регламентно и по операциям", и в сч.3310- то же самое. Может надо там что то переделать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#88  Пт Ноя 27, 2015 09:57:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Наше ТОО покупает услуги у Российской компании в рублях. В середине января мы заплатили аванс, а в конце месяца они предоставили документы. Сумма в с-фактуре не перекрыла нашего аванса, в феврале и марте все происходило по той же схеме. Только в конце апреля они выдали нам с-фактуру, в которой сумма превысила наши авансы. И начиная с мая месяца у нас образовалась кредиторская задолженность. Получается, что до мая у нас не возникала курсовая разница и проводки делали по сч.1610 (настроили в  "справочнике-план счетов-сч.1610-способ признания курсовой разницы-не рассчитывать") . А начиная с мая месяца надо делать проводки через сч.3310 и считать курсовую разницу? И переоценку валюты делать только с мая месяца, т.к. других иностранных контрагентов нет у нас, кроме этой компании из России. Подскажите как правильно в этой ситуации поступить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#89  Пт Ноя 27, 2015 10:00:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | TalginS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  начиная с мая месяца надо делать проводки через сч.3310 и считать курсовую разницу? И переоценку валюты делать только с мая месяца, | 
	 
 
 
Верно  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#90  Пт Ноя 27, 2015 10:21:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				но здесь есть один момент, что когда они суммой указанной в с-фактуре превысили наш аванс, то в оборотке на Дт сч.1610 образовалось минусовое сальдо. При закрытии периода ( в данном случае май месяц) поставил галочку на "перекрытие дт/кт задолженности", но не помогло. Бух. справкой на сч.3310 перекинуть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#92  Пт Ноя 27, 2015 10:25:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				переоценку в конце месяца сделал ( май)
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
 
 
схема у нас такая: мы в течении месяца делаем несколько платежей, а они последним днем месяца выписывают нам документы.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
 
 
после мая месяца образовалась кредиторская задолженность, до настоящего момента.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
 
 
не " после мая", а в мае 2015 г.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#93  Пт Ноя 27, 2015 10:31:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | TalginS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  переоценку в конце месяца сделал | 
	 
 
 
А надо, если уже есть Кт з-ть,  в момент следующей операции по этой з-ти, будь то проплата или поступление.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#94  Пт Ноя 27, 2015 10:39:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				т.е. получается, они выписали нам с-фактуру 30.04.2015 г.  после которой образовалась к/т задолж. допустим на 1 000 000 руб. Мы оплачиваем с текущего счета 500 000 руб 10.05.2015 г., и сразу же надо сделать переоценку валюты? И после каждой последующей операции?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#99  Пт Ноя 27, 2015 13:12:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Один момент все равно остался для меня непонятным: к/т задолженность сч.1610 в рублях провел на сч.3310 ( курс рубля на ту дату по курсу Нац.банка). Теперь возникло сальдо по Дт сч.1610 в теньге на сумму 180 009,47 тг. Будет ли правильной следующая проводка: Дт 6250 Кт 1610 180 009,47 тг?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |