Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как выписать счет-фактуру, если часть...
    Включать ли по НУ на увеличение стоим...
    В приложении 11 к форме 100 заполнять надо доходную часть или расходную часть?
    По сделкам свыше 1000 МРП между ЮЛ мо...
    Покупатель часть суммы оплатил сам, а...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как приходовать материал, часть стоимости которого облагается НДС, а часть нет?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июл 07, 2015 16:44:11 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!

    Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
    в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
    а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июл 07, 2015 16:53:50 Сообщить модератору   

    Sunshine,
    а содержание операции в строчках одинаковое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июл 07, 2015 17:18:06 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Sunshine,
    а содержание операции в строчках одинаковое?

    Мелена, да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июл 07, 2015 17:24:52 Сообщить модератору   

    Sunshine говорит:
    Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:

    в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,

    а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС

    А в чем проблема?
    Sunshine говорит:
    «Carnet Tir (6 лист)»,
    это услуга или товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июл 07, 2015 20:41:43 Сообщить модератору   

    Sunshine,
    Если у вас товар и услуга, тогда:
    товар -заносится в разделе "Товар", по строке НДС - "Товар, приобретенный с НДС".
    услуга - заносится в раздере "Услуги", НДС - "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 08, 2015 11:31:08 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:
    Sunshine говорит:
    Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:

    в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,

    а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС

    А в чем проблема?
    Sunshine говорит:
    «Carnet Tir (6 лист)»,
    это услуга или товар?

    tanya01, я видимо неправильно объяснила ситуацию.

    Например: Вы купили ручку в одном количестве. Вам поставщик выписывает счет-фактуру.
    И в счет-фактуре у него две строчки:

    в первой строчке указал "ручка", кол-во "один", и выделил сумму НДС (т.е. ручка облагается НДС-ом),

    а во второй строчке указал опять же "ручка", но где кол-во - пусто, и написал без НДС (т.е. не облагается НДС).
    Вот как бы вы оприходывали бы эту ручку у себя в базе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июл 08, 2015 11:41:01 Сообщить модератору   

    Sunshine, а вы не пробовали у поставщиков уточнить, почему они так выписывают? наверняка есть основания?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июл 08, 2015 16:18:43 Сообщить модератору   

    «Carnet Tir (6 лист)» это бланки, используемые для международных перевозок.
    Но почему они частично облагаются НДС, я не в курсе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Июл 08, 2015 16:29:31 Сообщить модератору   

    Sunshine говорит:
    в первой строчке указал "ручка", кол-во "один", и выделил сумму НДС (т.е. ручка облагается НДС-ом),
    а во второй строчке указал опять же "ручка", но где кол-во - пусто, и написал без НДС (т.е. не облагается НДС).

    Вот как бы вы оприходывали бы эту ручку у себя в базе?

    Ну я бы сначала разобралась о причинах такого налогообложения, я подобное видела только при грузоперевозках и при реализации легкового транспорта.
    Если бы мне доказали, что это правильно, то я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Июл 08, 2015 16:48:32 Сообщить модератору   

    Sunshine, Если вы сумму НДС будите брать в зачет, то нужно сделать 2 отдельных прихода в базе 1С. А когда приходовать счет фактуру для 2 прихода, то новую не создавайте так как она уже будет создана при создании первого прихода. Нужно просто выбрать вкладку "дополнить существующий счет фактуру". Тем самым получатся 2 отдельных прихода (с НДС и без НДС) и одна счет фактура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Июл 08, 2015 17:02:16 Сообщить модератору   

    mitsu говорит:
    Sunshine, Если вы сумму НДС будите брать в зачет, то нужно сделать 2 отдельных прихода в базе 1С. А когда приходовать счет фактуру для 2 прихода, то новую не создавайте так как она уже будет создана при создании первого прихода. Нужно просто выбрать вкладку "дополнить существующий счет фактуру". Тем самым получатся 2 отдельных прихода (с НДС и без НДС) и одна счет фактура.

    Аха, а ручки приходовать по 0,5 шт Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Июл 09, 2015 12:33:32 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Sunshine, а вы не пробовали у поставщиков уточнить, почему они так выписывают? наверняка есть основания?

    Конечно, пробовала Smile сказали, что они импортируют этот товар, и сумма без НДС является их покупной ценой, а то что с НДС - это их накрутка. На вопрос - на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции, что-то там с Женевой связано Embarassed, и что они единственный представитель международной компании у нас в Казахстане.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Июл 09, 2015 12:59:21 Сообщить модератору   

    Sunshine говорит:
    покупаем «Carnet Tir (6 лист)

    при чем здесь ручки? Запутываете всех своими ручками.
    tanya01 говорит:
    Ну я бы сначала разобралась о причинах такого налогообложения

    То что они объясняют, полная ерунда. Какая разница, где они покупают, если они плательщики НДС и фирма казахстанская, то обязаны выписывать с НДС, если только этот товар не освобожден от НДС.

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Sunshine, объясните, что такое
    Sunshine говорит:
    «Carnet Tir (6 лист)»
    .

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Свидетельство по НДС у них указано в счет-фактуре?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Июл 09, 2015 13:13:54 Сообщить модератору   

    YelenaS,
    Svetlana.B говорит:
    «Carnet Tir (6 лист)» это бланки, используемые для международных перевозок.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 09, 2015 13:21:42 Сообщить модератору   

    Sunshine говорит:
    казали, что они импортируют этот товар, и сумма без НДС является их покупной ценой, а то что с НДС - это их накрутка. На вопрос - на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции, что-то там с Женевой связано Embarassed, и что они единственный представитель международной компании у нас в Казахстане.

    Что-то я никогда не слышала, что так можно делать... Это же не международная перевозка, а просто бланки....
    Уточните у них статью Налогового кодекса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Июл 09, 2015 13:25:35 Сообщить модератору   

    Svetlana.B говорит:
    Уточните у них статью Налогового кодекса

    да-да, мне тоже любопытно...

    Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:

    Sunshine говорит:
    сказали, что они импортируют этот товар

    видимо это попадает под определение "ценные бумаги"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Июл 09, 2015 13:50:57 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Sunshine говорит:
    покупаем «Carnet Tir (6 лист)

    при чем здесь ручки? Запутываете всех своими ручками.

    зато на примере ручки все стало понятно Smile
    YelenaS говорит:
    Свидетельство по НДС у них указано в счет-фактуре?

    да, указано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Июл 09, 2015 14:27:18 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    YelenaS,
    Svetlana.B говорит:
    «Carnet Tir (6 лист)» это бланки, используемые для международных перевозок.

    Но это говорит Svetlana.B, а я спрашиваю Sunshine. Что они у них покупают она знает? Может это бланки строгой отчетности? Может они в какой-то базе регистрируются? Почему не облагаются НДС?
    Sunshine, вас это не волнует? Лишь бы оприходовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июл 09, 2015 14:35:16 Сообщить модератору   

    YelenaS, что-то вы сегодня строги...
    В принципе-то, мы поняли что такое
    Sunshine говорит:
    «Carnet Tir (6 лист)»,

    а вот про остальное, я так поняла Sunshine, не знает, поэтому и спрашивает... единственно, я бы конечно, попыталась подробней расспросить КАЗАТО, ст. НК уточнить бы не мешало бы, да и
    Sunshine говорит:
    основании Конвенции, что-то там с Женевой
    - это тоже точнее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июл 09, 2015 14:56:32 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    YelenaS, что-то вы сегодня строги...

    Простите, бывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Июл 09, 2015 16:37:10 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Мелена говорит:
    YelenaS,
    Svetlana.B говорит:
    «Carnet Tir (6 лист)» это бланки, используемые для международных перевозок.

    Но это говорит Svetlana.B, а я спрашиваю Sunshine. Что они у них покупают она знает? Может это бланки строгой отчетности? Может они в какой-то базе регистрируются? Почему не облагаются НДС?
    Sunshine, вас это не волнует? Лишь бы оприходовать.


    Я в принципе знаю, что такое «Carnet Tir (6 лист)», но решила еще раз переспросить у менеджера по перевозке, чтобы быть уверенной.
    «Carnet Tir (6 лист)» - это документ, можно сказать бланк, без которого машина не сможет совершить международный рейс. А мы как раз занимаемся международными перевозками груза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Июл 09, 2015 16:51:19 Сообщить модератору   

    Sunshine говорит:
    Я в принципе знаю, что такое «Carnet Tir (6 лист)», но решила еще раз переспросить у менеджера по перевозке, чтобы быть уверенной.

    «Carnet Tir (6 лист)» - это документ, можно сказать бланк, без которого машина не сможет совершить международный рейс. А мы как раз занимаемся международными перевозками груза.

    Там суммы НДС большие? Стоит за них биться?
    Возьмите в зачет то - что дают.
    Остальное - ответственность поставщика за начисление НДС.
    А насчет отражения в учете - я уже писала:
    tanya01 говорит:
    я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Июл 09, 2015 17:32:50 Сообщить модератору   

    А можно оприходовать например без НДС, а доп.расходами наложить сумму с НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Июл 09, 2015 17:36:31 Сообщить модератору   

    Svetlana.B говорит:
    я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет.

    А в 300.00 как отражать? Без НДС в другой строчке отражается.
    Так не пойдёт. Считаю , что счет-фактура оформлена с нарушением и может быть исключена из зачета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Июл 09, 2015 17:50:49 Сообщить модератору   

    Да, конечно лучше НДС в зачет не брать... Тем не менее, в 1С его нужно выделить, чтобы сч-ф в реестр 300.08 правильно села.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Июл 09, 2015 18:56:22 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:

    Там суммы НДС большие? Стоит за них биться?
    Возьмите в зачет то - что дают.
    Остальное - ответственность поставщика за начисление НДС.

    сумма за миллион переваливает Smile

    tanya01 говорит:
    А насчет отражения в учете - я уже писала:
    tanya01 говорит:
    я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет.

    я так и поступлю. больше вариантов нет. огромное вам спасибо что подсказали!

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    я бы сама не додумалась бы до этого Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Июл 09, 2015 22:13:01 Сказали Спасибо❤   

    TIR расшифровывается как Международные Дорожные Перевозки, или МДП. То, что в просторечье называют «ТИРом», имея в виду блокнот с отрывными листками, официально именуется Книжкой МДП или Carnet TIR.
    Эта книжка лишь один из элементов достаточно сложного механизма, регулирующего международные автомобильные перевозки. Этот механизм также страхует связанные с международной перевозкой риски.
    YelenaS говорит:
    Что они у них покупают она знает?
    это блокнот желтого цвета, с двойными отрывными листами, составлен (вроде) на английском языке, при прохождении границы таможенники делают отметку и один экземпляр отрывных страниц забирают себе.

    YelenaS говорит:
    Может это бланки строгой отчетности?

    да, это бланки строгой отчетности, которые при возвращении машины в Казахстан обязательно нужно вернуть в КАЗАТО
    Sunshine говорит:
    на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции, что-то там с Женевой связано

    Международные автомобильные перевозки по процедуре МДП осуществляются в соответствии с Конвенцией МДП, которая была разработана под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в 1954 году. Конвенция была окончательно принята в 1975 году и вступила в действие в 1978-ом.
    За внедрение, функционирование и развитие системы МДП отвечает Международный Союз Автомобильного Транспорта (МСАТ, или IRU) со штаб-квартирой в Женеве. МСАТ действует через свои региональные представительства.

    Такое представительство в Казахстане Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО)
    Sunshine, вообще то прежде чем вступить в союз перевозчиков, вы в КазАТО должны были пройти курсы - на которых такие тонкости и объясняются.
    YelenaS говорит:
    Так не пойдёт. Считаю , что счет-фактура оформлена с нарушением и может быть исключена из зачета.

    я не думаю, что организация которая обслуживает тысячи международных перевозчиков Казахстана т.к. является единственным представительством в РК будет всем поголовно выписывать СФ с нарушением.

    Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:

    в 2009 году мы приходовали так же, как было в счет фактуре - двумя строчками
    Sunshine говорит:
    Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
    в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
    а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС

    были проверки, вопросов не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Июл 10, 2015 09:21:42 Сообщить модератору   

    Роза, Bravo
    Всем ответам ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Июл 10, 2015 09:34:37 Сказали Спасибо❤   

    Кому интересно, могу скинуть конвенцию на электронку, размер большой не прикрепляется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Июл 10, 2015 10:03:49 Сообщить модератору   

    Роза, а в конвенции есть что-то про НДС? т.к.
    Sunshine говорит:
    На вопрос - на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Июл 10, 2015 10:30:42   

    Мелена говорит:
    а в конвенции есть что-то про НДС?

    если честно я не нашла. Может быть они ссылаются на статью 248 пункт 10 , но это только мое предположение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Июл 10, 2015 10:49:56 Сообщить модератору   

    Поэтому я просила Sunshine,
    Мелена говорит:
    подробней расспросить КАЗАТО, ст. НК уточнить бы не мешало бы

    возможно даже не по телефону, а самой съездить к ним и попытаться поговорить по нормальному... они же не закрытое учреждение...
    конечно, можно просто провести доки как они дают и все... но интересно же узнать истину... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Июл 10, 2015 10:59:58   

    Sunshine, вы же в Алматы находитесь. КазАТО г. Алматы, ул. Масанчи, 86
    Мелена говорит:
    а самой съездить к ним и попытаться поговорить по нормальному... они же не закрытое учреждение...

    я думаю, что по телефону тоже ответят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Июл 10, 2015 11:32:57 Сообщить модератору   

    Роза говорит:

    в 2009 году мы приходовали так же, как было в счет фактуре - двумя строчками
    Sunshine говорит:
    Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
    в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
    а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС

    были проверки, вопросов не было

    Извините, а кол-во как ставите в строчках? делите пополам? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Июл 10, 2015 11:37:00 Сообщить модератору   

    Sunshine,
    может поставить то же кол-во, что и в 1 строке, и сумму, а цену уже 1с сама посчитает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Июл 10, 2015 11:38:40 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Sunshine,
    может поставить то же кол-во, что и в 1 строке, и сумму, а цену уже 1с сама посчитает...

    тогда кол-во удвоится же. или я чего-то не понимаю Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Июл 10, 2015 11:41:06 Сообщить модератору   

    Sunshine, точно..
    что-то не сообразила сразу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Июл 10, 2015 11:45:52   

    Sunshine говорит:
    тогда кол-во удвоится же

    да, тогда количество удвоиться, а без количества документ не проведется,
    может и правда
    Sunshine говорит:
    делите пополам?

    работу МП захватила только 1,5 месяца, потом ушла в декрет, да и было это в 2009 году, этого момента почему то не помню

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Июл 10, 2015 11:49:01 Сообщить модератору   

    а критично проводить 2стр как ТМЗ? если несмотря на форму первички- Накладную, показать как услугу?
    или провести как доп. расходы с распределением по кол-ву, или же суммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Июл 10, 2015 11:51:37   

    Sunshine, может быть вам найти бухгалтера который занимается МП и проконсультироваться. Ведь человек практикующий даст конкретные ответы на ваши вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Июл 10, 2015 11:56:39 Сообщить модератору   

    К счет-фактуре приложена накладная или АВР? Что в ней написано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Июл 10, 2015 12:01:45   

    Сегодня пятница что ли? А, да, пятница...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Июл 10, 2015 12:04:53 Сообщить модератору   

    Мелена, Роза, а нам уже предложили выход Smile

    tanya01 говорит:
    А насчет отражения в учете - я уже писала:
    tanya01 говорит:
    я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Июл 10, 2015 12:11:03   

    Sunshine говорит:
    нам уже предложили выход

    Sunshine говорит:
    ручками перебивала НДС положенный в зачет.

    Вообще не выход

    Добавлено спустя 41 секунду:

    Вторая цитата от tanya01

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Июл 10, 2015 12:20:59 Сказали Спасибо❤   

    С. Ромазанов,
    С. Ромазанов говорит:
    Вообще не выход

    а как выход, подскажите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Июл 10, 2015 12:42:46   

    Роза говорит:
    а как выход

    Поступление + доп. расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Июл 10, 2015 13:21:12 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Поступление + доп. расходы

    мне тоже этот вариант нравится больше чем "ручками"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Июл 10, 2015 14:46:27 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Sunshine говорит:
    нам уже предложили выход

    Sunshine говорит:
    ручками перебивала НДС положенный в зачет.

    Вообще не выход

    С. Ромазанов, а почему "не выход"?

    p.s. чисто профессиональный интерес.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Июл 10, 2015 15:09:18 Сказали Спасибо❤   

    Потому что будет неверным отражение данной операции в регистрах НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пт Июл 10, 2015 15:12:51 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Поступление + доп. расходы

    Какие доп расходы, если приход по накладной?
    С. Ромазанов говорит:
    Потому что будет неверным отражение данной операции в регистрах НДС

    т.е. бух учет "побоку", главное чтобы в налоговом регистре красиво село?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Июл 10, 2015 15:25:59 Сообщить модератору   

    Я считаю, что в этом случае нужно оценить свои риски по бух.учету и по налоговому учету.
    Например, если Вас проверяет аудиторская фирма и выдаст заключение, что эта операция проведена неверно по бух.учету - это один риск. А если в налоговом учете сядет сумма не верно - это другой риск. С другой стороны, в декларации по налоговому учету можно верные суммы руками поставить, а в 1С в налоговом учете из-за неверного заполнения документа просто в декларацию сумма автоматом не верно выгрузится. Какими документами проводить операции в 1С Вам никто не регламентирует, лишь бы проводки были верные, ведь 1С создана для нашего удобства.
    Т.е. это Вам как бухгалтеру решать, что для Вас важнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Июл 10, 2015 15:38:11 Сообщить модератору   

    tanya01,
    tanya01 говорит:
    т.е. бух учет "побоку", главное чтобы в налоговом регистре красиво село

    да нет конечно, не побоку... просто хочется "и рыбку съесть, и на елку влезть",
    я, допустим, сторонник того, чтобы как можно меньше в 1С проводить ручными проводками или исправлять ручками... и потом, а где регламентировано, что накладную нельзя приходовать как доп.расходы? тогда надо предъявлять претензии КазАТО... почему они все в одну кучу скинули, да еще и кол-во не отражают... вот и опять вернулись с началу... Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Svetlana.B, поздно увидела ваш ответ...
    согласна с вами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Пт Июл 10, 2015 15:51:01   

    tanya01 говорит:
    т.е. бух учет "побоку", главное чтобы в налоговом регистре красиво село?

    Чёйта? Где я сказал, что "бухучет побоку"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пт Июл 10, 2015 15:59:37 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Чёйта? Где я сказал, что "бухучет побоку"?

    Так вещайте, как правильно, там не доп услуги, а накладная и товар.

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    Svetlana.B говорит:
    А если в налоговом учете сядет сумма не верно - это другой риск.

    Что-то не припомню такого риска.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пт Июл 10, 2015 16:02:02 Сообщить модератору   

    Я бы сделала по другому
    Поступление
    "кол-во минус 1шт" приход с НДС , вид поступления "Товары приобретенные с НДС"
    1шт приход без НДС, вид поступления "Товары, приобретенные без НДС"
    Количество приходуется полностью, себестоимость собирается полностью, в 300.00 садиться как нужно в разные строчки.
    И бух.учет не нарушен, и по налоговому учету вроде тоже нарушений нет.

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    Забыла добавить, суммы по строчкам остаются прежние, как в счет-фактуре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пт Июл 10, 2015 16:07:44 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Поступление

    "кол-во минус 1шт" приход с НДС , вид поступления "Товары приобретенные с НДС"

    1шт приход без НДС, вид поступления "Товары, приобретенные без НДС"

    Количество приходуется полностью, себестоимость собирается полностью, в 300.00 садиться как нужно в разные строчки.

    А у меня -1 +1 ноль получается Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пт Июл 10, 2015 16:13:06 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    "кол-во минус 1шт"

    Имеется ввиду общее кол-во по накладной, уменьшенное на одну штуку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пт Июл 10, 2015 16:53:58 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:
    там не доп услуги, а накладная и товар.

    а вас не смущает, что в данном случае товар в накладной не имеет кол-ва?

    YelenaS говорит:
    Имеется ввиду общее кол-во по накладной, уменьшенное на одну штуку.

    получается опять же кол-во не будет соответствовать? или я не понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пт Июл 10, 2015 16:58:20 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    а вас не смущает, что в данном случае товар в накладной не имеет кол-ва?

    в том то и дело, что нас всех это смущает. Вот и пробуем вывернуться.
    Может действительно разделить количество на две строки...
    допустим пришло 10 листов.
    5 оприходовать с НДС и 5 Без НДС, вот и в бух учете все свернется и в налоговом будет правильно, и на 1310 все в кучку соберется и средневзвешенную стоимость соберет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пт Июл 10, 2015 16:59:58 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    К счет-фактуре приложена накладная или АВР? Что в ней написано?

    накладная. написано «Carnet Tir (6 лист)»

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пт Июл 10, 2015 17:00:05 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:
    Так вещайте, как правильно

    Мне кажется, вы слишком категоричны... все-таки я соглашусь с утверждением
    Svetlana.B говорит:
    Какими документами проводить операции в 1С Вам никто не регламентирует, лишь бы проводки были верные, ведь 1С создана для нашего удобства.

    Возможности 1с не так безграничны, как нам хотелось бы... поэтому увы и ах... каждый, у кого какие-то нестандартные ситуации, выкручивается как может, главное чтобы и в БУ и НУ отразилось правильно...

    P.S. я вот операции по лизингу провожу "заковырками" всякими, зато и проводки и аналитика правильная, ну и в НУ все как надо.... впрочем это отступление, извините...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пт Июл 10, 2015 17:00:37 Сообщить модератору   

    Мелена, не понимаете.
    Любимый пример Sunshine, с ручками.
    250 ручек - Сумма с НДС
    пустое количество - сумма без НДС.

    Мой вариант
    249 ручек -Сумма с НДС.
    1 ручка - Сумма без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пт Июл 10, 2015 17:03:01 Сообщить модератору   

    Sunshine,
    если есть возможность, выложите скан счет-фактуры...
    или все по порядку: ед. изм - что по строкам стоит?

    Добавлено спустя 39 секунд:

    YelenaS,
    с ручками дошло... Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пт Июл 10, 2015 17:04:18 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:
    5 оприходовать с НДС и 5 Без НДС, вот и в бух учете все свернется и в налоговом будет правильно, и на 1310 все в кучку соберется и средневзвешенную стоимость соберет.

    То же самое, что и я говорю, есть такие ситуации, что нужно выкручиваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пт Июл 10, 2015 17:06:14 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Мой вариант

    249 ручек -Сумма с НДС.

    1 ручка - Сумма без НДС.

    Аааааааааа, вот вы о чем))). я согласна с вами))).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пт Июл 10, 2015 17:07:08 Сообщить модератору   

    Sunshine говорит:
    YelenaS говорит:
    К счет-фактуре приложена накладная или АВР? Что в ней написано?

    накладная. написано «Carnet Tir (6 лист)»

    Тоже двумя строчками?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пт Июл 10, 2015 17:09:03   

    Тьфуй. Говорили, возьми ребят из Подмосковья, быстренько все сделают...
    Походу мысль в пятницу - это не наше, бухгалтерское. В принципе думать отказываемся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Пт Июл 10, 2015 17:13:15 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Походу мысль в пятницу - это не наше, бухгалтерское. В принципе думать отказываемся.

    Вы поиздеваться или лучше идеи есть? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Пт Июл 10, 2015 17:28:25   

    Девочки, ну что вы Сергея до сих пор не изучили? Раз он встрял в ваше обсуждение, значит наверняка знает решение. Только ему надо рег.номер 1С написать в личку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Пт Июл 10, 2015 17:29:46   

    Тема не в подфоруме про 1С. Это раз.
    Без рег.номера (для проверки наличия ИТС) я не отвечаю. Это два.
    Получается, что поиздеваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пт Июл 10, 2015 17:44:48 Сообщить модератору   

    Всё я закругляюсь в этой теме. Вопрос простой для оприходования в 1С, я считаю. Главная загвоздка , как выписал поставщик, правильно или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Сб Июл 11, 2015 23:56:52   

    Рита говорит:
    Раз он встрял в ваше обсуждение, значит наверняка знает решение.

    Не човчем. Решение наверняка я знаю даже когда не встреваю в обсуждение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пн Июл 13, 2015 14:55:53 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.

    После нескольких дней обещания узнать статью Налогового кодекса, на основании которого один и тот же товар облагается и не облагается)) мне сегодня бухгалтер КАЗАТО сообщил, что статьи НЕТ. Сказали, что это истекает из Конвенции. Ну, еще сказали что это - освобожденный импорт, посоветовали посмотреть в Налоговом кодексе.
    Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Вт Июл 14, 2015 15:02:51 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.

    Приняла решение кол-во делить на 2.
    Допустим, если купили 1 шт, то 0,5 будет с НДС, а 0,5 будет без НДС.
    Вот. Ну это если кому интересно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Вт Июл 14, 2015 15:10:24   

    Sunshine, а рег. номер 1С написать в личку С. Ромазанову, чтобы узнать его мнение, не хотите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Вт Июл 14, 2015 15:35:39 Сообщить модератору   

    Поостыли немного...
    но мне все-таки интересно, почему КазАТО таким образом выписывает счет-фактуру... хоть самой идти и узнавать у них... Very Happy
    Я так поняла, что они эти бланки импортируют и при реализации с/ст не облагается НДС, а вот наценка уже с НДС... получается в цене бланка "сидит" и облагаемый и необлагаемый оборот... Поставщики эту проблему решили путем указания в счет-фактуре необлагаемого оборота одной суммой, без кол-ва и цены... им видимо так проще...

    С. Ромазанов, давайте я свой рег№ скину и вы нам откроете тайну...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Вт Июл 14, 2015 17:14:21   

    Мелена говорит:
    вы нам откроете тайну.

    Тоже мне бином Ньютона. Делаете Поступление ТМЗ с количеством и НДС, регистрируете СФ. На основании делаете Поступление доп расходов без НДС (наименование расходов назовите, как хотите, хоть "Необлагаемый оборот"), СФ не новую делаете, а дополняете существующую. В результате будет верно и по проводкам (количество и сумма с НДС + только сумма без НДС) и по регистрам НДС и по первичным документам (СФ полученный будет с двумя строчками, как в оригинале)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Вт Июл 14, 2015 18:00:11 Сообщить модератору   

    Ну в принципе, я такой же вариант предлагала... но он почему народу не понравился

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz