Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 700 за 2015 год.
    НЕ заполняется строка 100.00.017 из ...
    Заполнение строки 100.00.032 в 100 форме за 2015 год
    Заполнение декларации 100.00 за 2015 год. Приложение 1
    Заполнение Декларации по КПН (Форма 100) за 2015 год
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение формы 328.00 за 2015 год.     
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 16, 2015 17:00:40   

    Всем добрый день!

    2015 год. Получили импорт из России.
    В кабинете налогоплательщика Заявление ф. 328.00 в разделе 1 изменилась формулировка "Идентификационный код (номер) налогоплательщика", в связи с этим вопрос:
    что нужно заполнить ИНН только или полностью ИНН/КПП ?
    Новые правила по заполнению формы 328.00 не нашла.
    При проверке заполнения формы :
    - заполнен ИНН/КПП – выдает ошибку.
    - ИНН - ошибку не выдает.
    Кто-то уже сдавал форму 328.00 за январь 2015 г ? Как нужно все-таки заполнить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Янв 16, 2015 17:12:15 Сообщить модератору   

    Правила заполнения Ф.328 на 2015 год говорит:
    13. В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются:
    для налогоплательщиков Республики Беларусь – УНП (учетный номер плательщика), для налогоплательщиков Республики Казахстан – БИН (бизнес идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер), для налогоплательщиков Российской Федерации – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 16, 2015 17:16:23   

    Pietr Tikhonov, Спасибо за помощь.
    А где вы нашли правила ? у меня есть еще моменты , хочу почитать правила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Янв 19, 2015 23:51:07 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    При проверке заполнения формы :
    - заполнен ИНН/КПП – выдает ошибку.
    - ИНН - ошибку не выдает.
    Кто-то уже сдавал форму 328.00 за январь 2015 г ? Как нужно все-таки заполнить ?

    как вы отправили?
    мы в связи с сегодняшней не работой налоговых программ,заполнили ИНН/КПП и отправили с ошибкой(( на уведомлении стоит
    Ошибки при приеме налоговой отчетности:
    раздел 1:неверное значение идентификатора НП.
    за это будет отказ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Янв 20, 2015 00:04:32 Сообщить модератору   

    Будет отказ, отправляли 328 - поставили только ИНН. Ошибку не выдало, все принято.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Янв 20, 2015 00:15:11 Сообщить модератору   

    кимулька говорит:
    Будет отказ, отправляли 328 - поставили только ИНН. Ошибку не выдало, все принято.

    даже видела что он ошибку выдает,но от испуг наверное что с такой работой НК и СОНО вообще ни чего не отправим,нажала отправить.....
    а после отказа,нужно пересдавать,это без штрафов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Янв 20, 2015 00:17:59 Сообщить модератору   

    Вы успеваете заполнить заявление на отзыв 328 и следом отправляйте исправленную форму. Завтра инспектору подадите отзыв и новую 328( если больше ошибок нет 320 пересдавать не придется)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Янв 20, 2015 17:45:29 Сообщить модератору   

    В НК 328.00 форму за декабрь не приняли, сказали, что достаточно Заявления в электронном виде.
    И как то не очень понятно как отправлять импортёру, без печати НК? А что тогда будет являться подтверждением факта уплаты налога на добавленную стоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 20, 2015 23:12:51   

    Inna говорит:
    И как то не очень понятно как отправлять импортёру, без печати НК?
    - тоже интересует вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вт Янв 20, 2015 23:46:45 Сообщить модератору   

    Налоговый инспектор сегодня пояснил, что подтверждение об оплате НДС будет отправлено поставщикам в эл.виде

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaukhar70
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Янв 21, 2015 10:46:49 Сказали Спасибо❤   

    Inna говорит:
    А что тогда будет являться подтверждением факта уплаты налога на добавленную стоимость?

    я отправляла 328-ю 05.01., в уведомлении статус принята. а 19.01 получила второе уведомление по этой же форме. мне инспектор пояснила, что второе уведомление и есть факт оплаты НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 21, 2015 11:03:06   

    Правильно я понимаю, что заявление по товару полученному в январе я могу отправить, допустим, 21.01.15 , а саму декларацию сдать, допустим, в феврале не позднее 20.02.15.
    Или нужно заявление и Декларацию сдавать в один день?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaukhar70
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 21, 2015 11:56:43 Сказали Спасибо❤   

    angel051054 говорит:
    Правильно я понимаю
    , а в связи с чем вы так поняли? в моем случае поставка была в декабре 2014, сдала 05.01 в СОНО 328+320, на следующий день побежала в НУ с бумажками. в итоге получается на сегодняшний день имею на руках заявление 328-ю с печатью НУ + уведомление 2 шт по 328-ой форме (1-ая о принятии, 2-ая об уплате, при чем второе уведомление сразу не ждите, оно визируется инспектором в течении 10 дней). импортёру буду отправлять второе уведомление + заявление с печатью НУ. но за января 2015 для импортера основанием будет только второе уведомление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Янв 21, 2015 13:19:56   

    Я так поняла, что теперь в НУ не нужно бежать и нести 328.00 вместе с 320.00 , в связи с тем что приходит второе уведомление о подтверждении факта оплаты НДС.
    Но так как вы поясняете, что в любом случае на 328.00 нужно печать НУ, то наверное мои действия следующие :
    - сдаю одновременно 328.00 и 320.00 за январь
    - затем иду в налоговую с этими формами (328.00- 4 экз + 320.00) без приложения документов , чтобы мне поставили печать в НУ на 328.00 . У меня на руках остается 3 экз. 328.00, из них два экз. отправляю поставщику уже вместе со вторым уведомлением.

    Согласно ст. 276-20 п.3-2
    Цитата:
    3-2. При представлении декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и заявления (заявлений) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов только в электронном виде документы, указанные в подпунктах 2) - 8) пункта 3 настоящей статьи, не представляются.
    Положение настоящего пункта не применяется в случаях, установленных пунктом 3-1 настоящей статьи

    Вот это я так понимаю , что раз мы сдали 328.00 и 320.00 электронно , то нет обязательства нести в налоговую экземпляры 328.00 и 320.00 . Так как получим уведомление о подтверждении факта об уплате НДС.
    И в связи с этим как заполнять строки :
    стр 16 I и стр. 16 II ?

    Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:

    angel051054 говорит:
    И в связи с этим как заполнять строки :
    стр 16 I и стр. 16 II ?

    Видимо их не нужно заполнять если представляем электронно .
    Их заполняют только те, кто подподает под этот пункт в статье 276-20 п. 3-2
    Цитата:
    Положение настоящего пункта не применяется в случаях, установленных пунктом 3-1 настоящей статьи


    Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:

    извините
    angel051054 говорит:
    стр 16 I и стр. 16 II ?

    нужно было так написать : стр 16 I и стр. 16 II форма 320.00 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaukhar70
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Янв 21, 2015 14:51:27 Сказали Спасибо❤   

    по состоянию на 05.01 инспектора по разному принимали за декабрь, одни с бумагами, другие только электронно, толком ничего сами не могли пояснить. созвонилась с инспектором по поводу стр 16 I и 16 II: "сами ждём правила и указания сверху, мы вам напишем или звоните ежедневно, узнавайте".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Янв 21, 2015 14:55:59   

    Gaukhar70, спасибо за информацию.
    Вот я и не тороплюсь со сдачей 328.00 и 320.00 за январь . Товар пришел 01.01.2015 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Янв 26, 2015 23:48:57   

    Добрый вечер!
    В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014
    Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".
    Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.
    При этом, сама CMR не имеет номера.
    Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Янв 27, 2015 11:51:14   

    Добрый день!
    Уважаемые коллеги нужен ваш совет (пост 17)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пт Янв 30, 2015 21:23:12 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

    Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".

    Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.

    При этом, сама CMR не имеет номера.

    Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?


    Я всегда указываю номер товарной накладной от постащика! Номер авианакладной и номер СМР указывать неверно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Янв 31, 2015 00:11:36   

    Bella_, спасибо за ответ.
    Сходила к инспектору в налоговую.
    angel051054 говорит:
    я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

    верно
    CMR был ошибочно оформлен Росиянами, так как они предполагали ,что доставка будет грузовым транспортом.
    Цитата:
    указать номер их товарной накладной.

    Инспектор сказал, что это не транспортный документ, его не следует отражать в графе 9 формы 328.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Вт Фев 03, 2015 23:55:08 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    хочу почитать правила.
    http://kgd.gov.kz/sites/default/files/npa/fno/2015/pravila/328.00.docx

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Фев 04, 2015 12:21:27   

    При отсутствии контракта, графы остаются пустыми, но ошибку дает. в правила указано что "В случае розничной купли-продажи при отсутствии договора (контракта), заключенного между Продавцом и Покупателем (комиссионером, поверенным), указываются номер и дата документа, подтверждающего получение (либо приобретение) импортированных на территорию Республики Казахстан товаров (в том числе чеки контрольно-кассовой машины, товарные чеки, закупочные акты)", т.е. поставить там номер накладной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Фев 04, 2015 13:27:20   

    код ТНВЭД выбран со справочника, при проверке ошибок нет, после отправки в уведе ошибка "Значение не актуально на 06.01.15", справочники обновлены и синхронизируются. Отзывать или что, в этом году первая 328

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Фев 04, 2015 14:56:20   

    vbnz говорит:
    Отзывать или что
    - отзывать. Знаю по прошлому году, случалось такое же. Потом перед отправкой заявления проверяла коды ТНВЭД, не закончились ли сроки действия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Фев 04, 2015 15:22:43   

    Lola говорит:
    Потом перед отправкой заявления проверяла коды ТНВЭД,

    не проверила, на обновленные справочники СОНО пронадеялась

    Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд:

    с нашими созвонились, нет у них обновленных справочников, пробуйте говорят, лишние потом уберем Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Коллега
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Мар 17, 2015 15:24:03   

    кто нибудь заполнял 328 форму по импорту освобожденному от НДС?
    У нас ввоз товаров в рамках гарантийного обслуживания, но в форме 328.01 стр4 программа не дает проставить данные в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания" пишет ошибку "Сумма значений превышает сумму НДС, которая должна быть уплачена по импортированным и ввезенным товарам"
    Не ругается только если ставлю эту сумму в строку "Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса", но у нас не 255 статья а 276-15. Что делать? В правилах по этому поводу ничего нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Вт Апр 14, 2015 15:10:58 Сообщить модератору   

    Подскажите, если сдаем 328 и 320 формы электронно, что отправим поставщику в Россию? только уведомление об оплате?
    На что можно сослаться, чтобы им объяснить наши нововведения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    daltek
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Апр 14, 2015 15:57:54   

    Я отправляла только Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов. На первый раз, в сопроводительном письме ссылалась на Приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (п.п.3 п.4; п.п.1 п.20) ни каких вопросов не возникло. В последующем уже без всяких ссылок.
    Это уведомление можно поставщику и в электронном виде отправить.

    akly говорит:
    чтобы им объяснить наши нововведения.

    Это совместное нововведение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Коллега
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Апр 14, 2015 16:47:24   

    Мыльникова Татьяна говорит:
    кто нибудь заполнял 328 форму по импорту освобожденному от НДС?
    У нас ввоз товаров в рамках гарантийного обслуживания, но в форме 328.01 стр4 программа не дает проставить данные в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания" пишет ошибку "Сумма значений превышает сумму НДС, которая должна быть уплачена по импортированным и ввезенным товарам"
    Не ругается только если ставлю эту сумму в строку "Импорт, освобожденный от НДС в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса", но у нас не 255 статья а 276-15. Что делать? В правилах по этому поводу ничего нет

    после продолжительных писем в тех поддержку и консультаций с инспекторомSmile было решено отправлять форму с заполненной суммой в строке "Ввоз товаров импортируемых в рамках гарантийного обслуживания", не смотря на ошибки. Отправлено, принято, разнесено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Апр 15, 2015 11:27:53 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, где искать подтверждение об оплате НДС от налоговой? В журнале форм или в уведомлениях Таможенного союза? И через какое время они приходят? Отправили 7 апреля, а ответа до сих пор нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Коллега
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Апр 15, 2015 11:31:19 Сказали Спасибо❤   

    в Уведомлениях Таможенного союза

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    10 рабочих дней, если не ошибаюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Ср Апр 15, 2015 18:08:41 Сообщить модератору   

    Bella_ говорит:
    angel051054 говорит:
    В графе 9 формы 328.00 (номер транспортный или товаросопроводительный документ) я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

    Перевозчиком был ТОО ""DHL Express Казахстан".

    Россияне просят указать вместо номера просто - (CMR) и дату составления 24.12.2014 или указать номер их товарной накладной.

    При этом, сама CMR не имеет номера.

    Так что же мне указать в графе 9 формы 328.00 ?
    Я всегда указываю номер товарной накладной от постащика! Номер авианакладной и номер СМР указывать неверно!

    Позвонив в налоговую, мне инспектор сказал, что нужно указывать номер СМР, если нет, то ТТН (товарно-транспортной накладной) - не товарной накладной. Если ни СМР, ни ТТН нет, то указывать номер СЧф!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Сб Апр 18, 2015 17:30:56   

    Подскажите пож-та, мы получили товар с России 15 апреля, накладная и счет-фактура отписана поставщиком - 30 мартом 2015г. Согласно правилам получается что мы обязаны сдать 328 и 320 формы и оплатить налог до 20 апреля? Или до 20 мая? Ведь сам товар к нам доставлен 15 апреля. Подскажите пож-та!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Коллега
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Сб Апр 18, 2015 19:14:40   

    Каким видом транспорта доставлен товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Сб Апр 18, 2015 20:34:37   

    Ж/д транспортом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Коллега
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Сб Апр 18, 2015 23:04:14   

    если иное не установлено настоящим пунктом для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является:
    1) наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких товаров в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
    2) дата ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан.
    При наличии у налогоплательщика обеих дат, указанных в подпунктах 1) и 2) части второй настоящего пункта, датой принятия на учет импортированных товаров признается наиболее поздняя из указанных дат.
    Для целей настоящего пункта датой ввоза товаров на территорию Республики Казахстан является:
    при перевозке товаров воздушными или морскими судами - дата ввоза в аэропорт или порт, расположенных на территории Республики Казахстан;
    при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении - дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан.
    При этом дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан определяется на основании талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, форма и порядок представления которого устанавливаются совместно уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. В целях налогового администрирования. уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан организуется взаимодействие по передаче сведений посредством единой информационной системы;
    при перевозке товаров в международном и межгосударственном сообщении железнодорожным транспортом - дата ввоза на первый приграничный пункт пропуска (станция), установленный Правительством Республики Казахстан;

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Посмотрите в жд накладной дату пересечения границы и сравните какая дата у вас позднее, по той и принимайте на учет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Чт Апр 30, 2015 12:46:12 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, получили груз из России автотранспортом. В с/ф от перевозчика отражены следующие пункты:
    1. Международная перевозка (Москва - Караганда);
    2. Страхование груза;
    3. Жёсткая упаковка (паллеты).

    Должны ли мы данные расходы отразить в заявлении 328?
    Буду очень благодарна за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Чт Апр 30, 2015 12:53:03 Сообщить модератору   

    Taiga, нет сейчас расходы по доставке в расчет НДС не включаются, только стоимость самого полученного товара, согласно накладной и счет-фактуры.

    Добавлено спустя 36 секунд:

    YelenaS говорит:
    накладной и счет-фактуры.

    Поставщика товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Сб Май 02, 2015 16:15:17 Сообщить модератору   

    YelenaS, огромное спасибо!! "Спасибку" отправила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Пн Май 04, 2015 13:53:42 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста: Заполняем форму 328 в Кабинете Налогоплательщика. Показывает ошибку: не заполнена дата спецификации 3 раздела. Мы третий раздел вообще не заполняем. Как быть: отправлять с ошибкой или набивать 328 в СОНО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Коллега
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Май 04, 2015 14:39:28   

    Отправляйте с ошибкой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Май 04, 2015 23:17:36 Сказали Спасибо❤   

    Taiga говорит:
    Подскажите, пожалуйста: Заполняем форму 328 в Кабинете Налогоплательщика. Показывает ошибку: не заполнена дата спецификации 3 раздела. Мы третий раздел вообще не заполняем. Как быть: отправлять с ошибкой или набивать 328 в СОНО?

    Выгрузите 328 форму из КН и подгрузите в СОНО, в СОНО проверила (без ошибок) и отправила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Вт Май 05, 2015 11:47:29 Сообщить модератору   

    Alya, Благодарю! Это надо в КН сохранить в xml и затем уже подгрузить в СОНО, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Вт Май 05, 2015 11:51:25 Сообщить модератору   

    Taiga говорит:
    затем уже подгрузить в СОНО

    Почему бы сразу не загрузить в СОНО, если она у вас есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вт Май 05, 2015 12:14:18 Сообщить модератору   

    YelenaS, набили форму в Кабинете Налогоплательщика, так как много строк и поэтому набивала дома. А отправить через КН побоялась, так как показывает ошибку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Вт Май 05, 2015 12:15:29 Сообщить модератору   

    Taiga, понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Май 05, 2015 12:18:24   

    Taiga говорит:
    Alya, Благодарю! Это надо в КН сохранить в xml и затем уже подгрузить в СОНО, правильно?

    Да, я тоже так делала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Ср Май 06, 2015 14:41:07 Сообщить модератору   

    Alya, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Ср Май 06, 2015 15:23:33 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Уже спрашивала в отдельной темке, никто не ответил.
    Неужели, никто с таким не сталкивался Crying or Very sad
    Возникла такая ситуация, была сдана отчетность по ф. 328 и 320 20.04.2015 года. 21.04.2015года приходит уведомление о нарушении, т.к. была допущена ошибка в 320ф облагаемый импорт был поставлен от РФ, а надо было от РБ. Сдали 22.04.2015года дополнительную по уведомлению. Теперь 28.04.2015 года пришел мотивированный отказ, т.к. заявление 20.04.2015 года, а декларация 22.04.2015 года. Позвонила специалисту, сказала, пока ничего не делать, она отправила запрос. Теперь звонить только 06.05. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким? Теперь я не поняла, правильно ли она отказала или нет Surprised

    Отказали 28.04., по сей день тишина, а у меня последний день пересдачи 12 мая Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Пт Май 15, 2015 17:11:47 Сообщить модератору   

    Форму 328.00 отправила 15.05.2015г., в строке Достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявлении, подтверждаю, где указывается Ф.И.О. руководителя и ставится дата я не исправила дату на текущую. Является ли это ошибкой? Или главное чтобы эта строка была заполнена? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Чт Июн 11, 2015 21:44:59 Сообщить модератору   

    Сегодня опубликован шаблон формы 328 «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» версия 8, ревизия 102.
    Скачать можно по ссылке: ftp://ftp.salyk.kz/SONO/install/forms/328.00/20150611/form_328_00_v8_r102.tar.bz2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Вс Июн 14, 2015 16:38:45   

    Всем добрый день!
    КН выдает ошибку на проверку заполнения 328.00 "Занижена налоговая база (НДС)."
    Не знаю что делать?
    гр. 6 - стоимость товара : 3 607,47 рублей
    гр. 8 - курс - 3,73 тенге
    гр.15 - Налоговая база (НДС) - 13 455,86
    гр. 20 - НДС - 1 614,70
    Итоговая строка гр.20 - 1 615
    Вроде все правильно.
    Боюсь отправлять с ошибкой "Занижена налоговая база (НДС)." или игнорировать и отправлять ?

    Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:

    Решила проблему:
    Удалила записи, все заново разнесла - Проверяю - "Ошибок нет"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Вт Июн 23, 2015 13:07:28 Сообщить модератору   

    Добрый день! нужна ваша помощь, первый раз собираюсь столкнутся с импортом РФ поставка товара, подскажите уважаемые профи что нужно делать чтобы правильно оформить импорт от начала до конца, какие доки, как в 1с оформить итд, буду ждать ваших ответов Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Вт Июн 23, 2015 13:47:51 Сообщить модератору   

    Бану бухгалтер, не по теме. Создайте новую тему.
    http://balans.kz/rules.php

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пт Июл 03, 2015 08:25:47   

    angel051054 говорит:
    Bella_, спасибо за ответ.

    Сходила к инспектору в налоговую.

    angel051054 говорит:


    я указала номер Авианакладной от 30.12.2014

    верно

    CMR был ошибочно оформлен Росиянами, так как они предполагали ,что доставка будет грузовым транспортом.


    Цитата:


    указать номер их товарной накладной.

    Инспектор сказал, что это не транспортный документ, его не следует отражать в графе 9 формы 328.00

    Добрый день. Получили товар из россии, в графе 9 в зявление 328, какую накладную ставить, товарную от поставщика? т.к более документов нет, CMR без даты и номера, груз авто и ж/д? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Пт Июл 03, 2015 15:33:30 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:

    52 ссылка на это сообщение Вс Июн 14, 2015 16:38:45 В закладку
    Всем добрый день!
    КН выдает ошибку на проверку заполнения 328.00 "Занижена налоговая база (НДС)."
    Не знаю что делать?
    гр. 6 - стоимость товара : 3 607,47 рублей
    гр. 8 - курс - 3,73 тенге
    гр.15 - Налоговая база (НДС) - 13 455,86
    гр. 20 - НДС - 1 614,70
    Итоговая строка гр.20 - 1 615
    Вроде все правильно.
    Боюсь отправлять с ошибкой "Занижена налоговая база (НДС)." или игнорировать и отправлять ?

    Здравствуйте, у нас такая же ситуация.
    Несколько раз пробовали перезаполнять форму, программа все равно выдает ошибку.
    Кто сталкивался, подскажите пожалуйста Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пт Июл 03, 2015 16:16:53   

    Arina73, тут еще посмотрите
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=598192#598192

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Вт Июл 07, 2015 12:13:21 Сообщить модератору   

    anginaa, спасибо, но ничего не получается Crying or Very sad
    Первоначально заполняли в кабинете, но там ведь всегда обновленные формы.
    Сегодня уже обновили шаблоны в СОНО до версии 8, ревизия 103, и результат тот же - Занижена налоговая база.
    Что делать не знаю Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #59 Вт Июл 07, 2015 14:07:55 Сообщить модератору   

    Arina73, попробуйте поставить 13 455,87 тенге. Мне помогает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Вт Июл 07, 2015 15:06:26 Сообщить модератору   

    Такокс, спасибо, помогло Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Июл 16, 2015 10:06:42   

    А в какой версии сдавать за июнь 328.00? В 8.104?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Чт Июл 16, 2015 11:03:56 Сообщить модератору   

    [quote="Tais"]


    Tais говорит:
    А в какой версии сдавать за июнь 328.00? В 8.104?

    Что то уже 20 минут не могу найти в справочнике единицу измерения - тонна?

    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

    Нашла ...тонну. Отправляем за июнь в 104?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #63 Чт Июл 16, 2015 11:17:54 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    А в какой версии сдавать за июнь 328.00? В 8.104?
    Верно. 328.00 "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" версия 8 ревизия 104 от 09.07.2015 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Ср Сен 02, 2015 13:12:25 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, во-первых, у меня отсутствует счет-фактура от поставщика, только накладная, а СОНО выдает ошибку, можно ли проигнорировать ошибку? Во-вторых нет спецификации, есть договор и счет на оплату, что указать в стр.05 № и дата спецификации или тоже пропустить?
    Заранее благодарю за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Ср Сен 02, 2015 18:58:48 Сообщить модератору   

    Alika75 говорит:
    у меня отсутствует счет-фактура от поставщика, только накладная, а СОНО выдает ошибку, можно ли проигнорировать ошибку?

    нужно заполнить эти графы данными любого другого имеющегося документа, хоть это будет и не счет фактура:

    Правила заполнения ф. 328 говорит:
    Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено законодательством государства-члена либо приобретение товаров осуществляется у налогоплательщика государства, не являющегося государством-членом, в графах 4, 6 – 8, 11 и 12 таблицы раздела 1 заявления указываются сведения из иного документа, выставленного (выписанного) продавцом, подтверждающего стоимость импортированного товара.


    Alika75 говорит:
    нет спецификации, есть договор и счет на оплату, что указать в стр.05 № и дата спецификации или тоже пропустить?

    При отсутствии спецификаций эти графы можно пропустить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Ср Сен 02, 2015 19:20:17 Сообщить модератору   

    Большое спасибо!
    Еще вылезли ошибки по всему 3-му разделу, что не заполнен, но мне его не нужно заполнять. Заполняла в СОНО. Проигнорировать или есть способ исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #67 Ср Сен 02, 2015 19:24:39 Сообщить модератору   

    Отправлял в августе за июль через СОНО, такого не было. Проверьте, может где-то что-то лишнее отмечено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Ср Сен 02, 2015 19:33:06 Сообщить модератору   

    Да, убрала в 3-м разделе ФИО руководителя и дату и ошибки исчезли. Но я раньше всегда там дату и подпись ставила, ошибок не было. Последний раз правда в январе сдавала Smile . Теперь не надо этот раздел подписывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #69 Чт Сен 03, 2015 19:20:44 Сообщить модератору   

    Считаю, что если этот раздел не подлежит заполнению в вашем случае, то и подписывать не надо его.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #70 Пт Сен 04, 2015 10:09:25 Сообщить модератору   

    Оказалось, что если 3-й раздел не подписывать, то в печатном варианте все равно дата и подпись выходит. Так что все в порядке! Благодарю за участие и помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #71 Пн Июн 13, 2016 17:38:51 Сообщить модератору   

    Bayeva O. говорит:
    Если ни СМР, ни ТТН нет, то указывать номер СЧф!


    а если нет ничего кроме товарной накладной, тогда что указывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #72 Пн Июл 25, 2016 14:38:40 Сообщить модератору   

    ДД! Подскажите пжл,
    при заполнении формы 328.00
    в графе 9 – серия, номер транспортных (товаросопроводительных) документов;

    какие данные ввести верно, имется экспедиторская записка №168-1022782
    или же из данных во вложении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #73 Пн Июл 25, 2016 14:46:04 Сообщить модератору   

    gauhar, данные транспортной накладной поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #74 Пн Июл 25, 2016 14:52:10 Сообщить модератору   

    1)экспедиторская записка №168-1022782
    2)номер автомашины
    3)Транспортная накладная , в нашем случае без номера, только дата

    я вложила имеющиеся документы, пжл подскажите, если вы можете, какие данные вписать в графу 9 – серия, номер транспортных (товаросопроводительных) документов;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #75 Пн Июл 25, 2016 14:55:18 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    3)Транспортная накладная , в нашем случае без номера, только дата

    Попробуйте написать без номера ( буквы б/н), только дата.

    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

    ООО "Энергия" вам какие ещё документы выписала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #76 Пн Июл 25, 2016 15:03:45 Сообщить модератору   

    вот документы от энергии : экспедиторская записка , тран.накладная, талон.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #77 Пн Июл 25, 2016 15:15:45 Сообщить модератору   

    Счет-фактуры нет? Товарной накладной тоже нет?

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    Поставщик у вас кто, не понятно. Нужны документы поставщика.
    YelenaS говорит:
    талон.

    Талон выписывается на границе.
    Экспедиторская записка для перевозчика, не для вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #78 Пн Июл 25, 2016 15:20:20 Сообщить модератору   

    Счет-фактуры нет? Товарной накладной тоже нет? - от ТК Энергия вы спросили?
    Нету.
    Счас я им пишу, запрашиваю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #79 Пн Июл 25, 2016 15:24:00 Сообщить модератору   

    От ПОСТАВЩИКА товара есть документы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #80 Пн Июл 25, 2016 15:25:47 Сообщить модератору   

    от Поставщика,
    счет-фактура(без накладной у них), договор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #81 Пн Июл 25, 2016 15:51:32 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    без накладной у них

    Нужна товарная накладная от них, тогда можно было указать её данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #82 Пн Июл 25, 2016 16:05:38 Сообщить модератору   

    http://www.kosta.ru/marketing/law_help/8463.html

    в россии применяют УПД кажется,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #83 Пн Июл 25, 2016 16:39:04 Сообщить модератору   

    Цитита:
    "Это единый отгрузочный документ, который скомбинирован из первичной документации и счет-фактуры.
    УПД не является единой формой для всех, он скорее носит рекомендательный характер."

    Редко кто его использует. У меня только один поставщик из России.
    Так что счет-фактура и товарная накладная форма ТОРГ-12.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #84 Пн Июл 25, 2016 16:44:39 Сообщить модератору   

    Я как то запрашивала у них ранее накладную помню, и они мне отписали, что счас вот так одним документом, не помню подробно. И мы работаем почти, все товары с россии, и от всех почтм приходит только одна счет-фактура. Так что мне написать в графе 9, "б/н" от 30.06.2016г. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz