| Каковы проводки, если "Фонд развития Даму" возвратило нам 50% вознаграждений ? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пн Авг 11, 2014 18:28:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681010#681010 Добрый день.
 Наша компания оформила кредит в банке, а также заключила 3-хсторонний договор с Банком, АО "фондом развития предпринимательства Даму". Согл 3-хстороннему договору Даму обязывается субсидировать части ставки вознаграждения получателя по кредиту полученному в банке: ТОО 50 %/Даму 50%.
 Дело в том, что Даму согл договора должен перечислять субсидии на текущий счет банка, а банк в свою очередь снимает только 50 % вознаграждений. Но первые 2 месяца наше ТОО оплатила все 100 % вознаграждений и поэтому Даму недавно возвратило нам на расч/сч данные 50 % за 2 месяца. На будущее такого не будет, оплачивать будем только 50%
 Вопрос: Какие проводки надо отразить, если Даму нам возвратило вознаграждения ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Вт Авг 12, 2014 07:32:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Margarita говорит: |  
	  | Какие проводки надо отразить, если Даму нам возвратило вознаграждения ? |  Предлагаю:
 1.Дт 7310-Кт 3380-100%.(Начислены вознаграждения).
 2.Дт 3380-Кт 1030-100%(Оплачены вознаграждения компанией).
 3.Дт 1030-Кт 1284-  50%(Возврат от ДАМУ).
 4.Дт 1284-Кт 6230-  50%-(Доход от госсубсидий).
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Дек 18, 2015 15:12:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Нет Вы меня не поняли. Даму возвращает Лизинговой компании, а она в свою очередь поставила у себя сумму  как будто мы переплатили вознаграждения я думаю это счет 1610
 
 Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
 
 и пока я не могу поставить субсидии в доход, так как она должна стоять как переплата.
 Я должна поставить в доход согласно графика, когда подойдет время погашать сумму субсидий
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Янв 15, 2016 18:24:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста 
 Доход от гос.субсидий (в частности от фонда Даму) включается в СГД?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Мар 24, 2023 15:44:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот эту проводку 1.Дт 7310-Кт 3380-100%.(Начислены вознаграждения), когда берём кредит с участием Даму
 
 лучше выполнить операциями ( бух. и налогов. учёт)? Или Поступлением услуг? Если ч/з поступление, тогда ложится в 300 ф.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Сб Мар 25, 2023 00:03:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я бы лучше провела операцией, а некоторые бухгалтеры проводят через поступление, поэтому и возник вопрос. Буду рада услышать Ваше мнение, Сергей 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Сб Мар 25, 2023 00:11:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Интересная говорит: |  
	  | Я бы лучше провела операцией, а некоторые бухгалтеры проводят через поступление |  Операция - источник ошибок (с) С. Ромазанов
 На самом деле нет никакой разницы при оформлении вознаграждений по кредитам. И Операция (правильная) и Поступление (правильное) может быть документом, отражающим вознаграждение.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Сб Мар 25, 2023 10:38:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Да, я согласна, есть свои плюсы-минусы, но в данном конкретном случае, если оформлять ч\з поступление, сумма попадает в 300 форму, а в 100 нет.Получается несоответствие.В документе Поступление делаем проводки Д7310, К 3050,или это неправильно? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Сб Мар 25, 2023 12:58:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Интересная говорит: |  
	  | если оформлять ч\з поступление, сумма попадает в 300 форму, а в 100 нет. |  Первая часть (про 300.00) понятна, тут элементарно галочка "Учитывать НДС". А вот про 100.00 скорее что-то не так со статьёй затрат.
 
 
 
	  | Интересная говорит: |  
	  | В документе Поступление делаем проводки Д7310, К 3050,или это неправильно? |  Правильно
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Сб Мар 25, 2023 23:07:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| В 100 ф. эта сумма ложится в стр.100.00.023-Вычеты по вознаграждению.Налоговая сверяет строки 300.00.021 и 100.00.019 III (приобретение запасов, работ и услуг). И вот здесь цифры не сходятся.Если через операцию, тогда эта цифра не попадает в 300.Вопрос: нужно ли эту сумму вообще отражать в 300ф? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |