Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Расхождение НДС с лицевым счетом
    Расхождение между счетом 3350 и 7210 из-за резерва по отпускам
    Как работать с лицевым счетом?
    Корректировка налога при расхождении с лицевым счетом.
    как сравнять начисление пени по ОПВ и СО с лицевым счетом по НУ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли в 2014 г. исправить расхождение между лицевым счетом и учетом?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Апр 11, 2014 11:18:16 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=571813#571813

    Добрый день!подскажите пожалуйста,у нас не идут суммы с лицевым счетом и учетом.Как быть?Как можно все сверить?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 11, 2014 11:23:49 Сказали Спасибо❤   

    распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пт Апр 11, 2014 11:41:22 Сообщить модератору   

    vbnz, спасибо,как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?у нас на ЛС больше суммы чем в БУ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пт Апр 11, 2014 11:59:55 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?

    Предлагаю:
    1.После
    vbnz говорит:
    распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью
    .
    2.Дт Налоги -Кт 5520.(2014).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Апр 11, 2014 12:03:36 Сообщить модератору   

    esiphi, спасибо вам большое!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Май 30, 2014 15:54:39 Сообщить модератору   

    esiphi, подскажите пожалуйста,а не наоборот будет:

    Дт 5520 - Кт налоги?

    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

    Подскажите пожалуйста,как быть по НДС?на л/с одна сумма,по БУ другая.....на л/с отражается сч.3130?правильно ли я понимаю?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Май 30, 2014 16:47:54 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    у нас на ЛС больше суммы чем в БУ...

    Необходимо выяснить почему так. Надо проверить все ли декларации разнесены на л/с. Потому как не должно быть расхождений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Июн 04, 2014 12:24:48 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, все сверила,декларации разнесены все,оплата тоже разнесена,там разница идет на 1200 тенге....
    почему так не знаю....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Июн 04, 2014 12:27:22 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    там разница идет на 1200 тенге....
    почему так не знаю....

    Проверьте отраженные суммы в декларациях и по БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Июн 04, 2014 12:32:48 Сообщить модератору   

    спасибо,я сдавала допки за 2012 год,может как то это повлияло....хотя.....а так я распечатала сч.3120 и в КН лицевой по ИПН,так и сверяла,вроде все идет...

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Июн 04, 2014 14:59:30 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с....

    А вот по НДС вообще не должно быть разницы, потому как начисление 1 раз в кв. да и оплата тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Июн 11, 2014 11:53:38 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, Здравствуйте!не знаю может я делаю все не так....но у меня получается так: распечатала сч.3130 с 1С и л/с по НДС с КН,оплаты идут что там,что там,но на счете 3130 проходит закрытие мес,кот.мы делаем раз в квартал,и соответственно все отражается на сч.3130,поэтому идет разница,так и должно быть или нет?спасибо

    Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:

    закрытие мес.нужно же делать обязательно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Июн 11, 2014 12:25:57 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    закрытие мес.нужно же делать обязательно?

    Да, но по НДС закрытие делаете 1 раз в квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Июн 11, 2014 12:33:54 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, да,я так и делаю

    Добавлено спустя 57 секунд:

    лицевой счет НДС

    Добавлено спустя 24 секунды:

    карточка счета

    Добавлено спустя 34 секунды:

    Трудоголик2, посмотрите пожалуйста что не так.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Июн 11, 2014 12:39:25 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    я так и делаю

    Тогда у вас в 1-с на начало квартала допустим 2-го должно быть сальдо по сч 1420 если у вас превышение НДС, либо на сч 3130, если НДС к оплате. И эти цифры должны совпадать с л/с по НДС, после разноски декларации. Может быть только разница на сумму оплаты до 25 мая, если вы уже успели оплатить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Ср Июн 11, 2014 12:48:29 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, спасибо,но например за 2011 г.превышение не было,но разница есть.Выше есть л/с и счет,на сч.1420 как раз эта сумма закрытия 35680,помогите пжл разобраться

    Добавлено спустя 59 секунд:

    сч.1420 за 2011г

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    помогите пожалуйста очень нужно разобраться.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Ср Июн 11, 2014 13:21:54 Сообщить модератору   

    NATA1686, а где вы увидели разницу?
    За 1 кв к начислению стоит 32417, заплатили 32500, разница 83
    далее 2 кв: 83-14669(начисление)+14700 (оплата)=84. Судя по всему Вы не правильно берете сальдо в 1-с. В л/с за май стоит переплата 83 тенге. А вы наверняка берете и сравниваете за май в 1-С с оборотами на НДС за апрель-май. Но ведь в л/с еще нет декларации за 2 кв, она сядет только 25 августа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Июн 11, 2014 14:02:48 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, спасибо,я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода,а там ведь разные суммы?или я что то недопонимаю........ Embarassed

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    или я не правильно счета сравниваю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Ср Июн 11, 2014 14:07:02 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода

    Не правильно мыслите. Smile Так не может быть, потому как в 1-с вы ежедневно проводите какие-либо операции с поставщиками или покупателями. А в л/с отражаются только декларации (1 раз в кв) и оплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Июн 11, 2014 14:39:02 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, спасибо,получается главное чтоб сходились суммы оплаты и садилсь правильно декларации?верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Июн 11, 2014 14:40:00 Сообщить модератору   

    Верно

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    И еще смотрите, чтобы суммы в декларации совпадали с 1-С, если вносите какие-либо коррективы позже сдачи декларации, необходимо делать допики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Июн 11, 2014 14:44:53 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, спасибо вам огромное!!! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz