Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    1С 8: Ввод начальных остатков ОС
    1С:8.1 Ввод начальных остатков НМА
    Ввод начальных остатков по НДС
    Ввод начальных остатков по налогам
    Ввод начальных остатков с 1С7.7 в 1С8 по заработной плате.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ввод начальных остатков в 1С -8     
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321

      

    #1 Вт Фев 22, 2011 13:41:28   

    Здравствуйте подскажите правильно ли я ввожу начальные остатки
    Предприятие ввоз нач. остатков
    по кассе 1010-000 сумма
    по р/с 1030 -000 сумма
    уст капитал 000-5110 сумма
    нераспред доход прошл. лет 5520-000 сумма

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Фев 22, 2011 13:50:56 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    Здравствуйте подскажите правильно ли я ввожу начальные остатки
    Предприятие ввоз нач. остатков
    по кассе 1010-000 сумма
    по р/с 1030 -000 сумма
    уст капитал 000-5110 сумма
    нераспред доход прошл. лет 5520-000 сумма

    По счетам 1010 и 1030 вводите правильно. По вводу УК должна быть проводка 000-5030 (субконто изменение учётной политики).
    По вводу нераспределённого дохода прошлых лет должна быть проводка 000-5520.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321

      

    #3 Вт Фев 22, 2011 13:57:52   

    Если все правильно, почему бух баланс формируется с разницей на сумму введенных остатков
    по оборотке все верно разнеслось, а в балансе разница на сумму введенных остатков
    Акт - Пасс не сходятся именно на сумму введенных остатков

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Фев 22, 2011 14:10:15 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    Если все правильно

    У Вас не всё правильно, обратите внимание на проводку нераспределёного дохода, счёт 5520 является пассивным, поэтому вводится по кредиту, т.е. 000-5520 (у Вас наоборот). Затем счёт 5110 является активным, поэтому его надо вводить по дебету, т.е. 5110-000, но я предложил Вам другую проводку.
    Посмотрите ещё вот эту тему:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=10921&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

         Цитата полностью   §Печать темы
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321

      

    #5 Чт Мар 24, 2011 12:57:11   

    посмотрите пожалуйста где не правильно, именно эту итоговую сумму в балансе Актив и Пассив не сходятся.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Мар 24, 2011 16:01:00 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    именно эту итоговую сумму в балансе Актив и Пассив не сходятся

    Какую именно эту сумму? И потом, в прилагаемом Вами файле вообще нет проводки 000-5520 по вводу начальных остатков Нераспределённой прибыли (убытка) предыдущих лет.( зато есть проводка 000-5210, может ошиблись?) В некоторых проводках не заполнены субконто, например, проводки по вводу начальных остатков по ОПВ и СО (000-3210, 000-3220, "галочек" < > не должно быть. Ну и ещё, счета 3 группы пассивные, поэтому, вместо проводки переплаты, например, НДС (000-3130 сумма 73059,27 "красным") надо давать проводку 1420-000 сумма 73059,27 "чёрным", а для ОПВ, СО, СН вместо счёта 1420 надо поставить 1430, и не забывайте указывать все субконто.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Мар 29, 2011 11:29:55 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста. Как мне в 1 с внести с 2010 года сальдо на 2011 г.???

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Мар 29, 2011 11:57:12 Сообщить модератору   

    "Подскажите пожалуйста. Как мне в 1 с внести с 2010 года сальдо на 2011 г.??? "
    1. Руками
    2. Через обработки

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Апр 17, 2014 22:24:51 Сообщить модератору   

    Добрый вечер! Ув, бухгалтера подскажите пжл, вопрос по вводу начальных остатков в 1С 8.2

    Если вводить остатки как в 1С 7, то вспомогательный счет 000 не отражается в ОСВ
    А вот при вводе в 1С 8.2 - 000 Вспомогат счет отразился, может я не правильтно ввожу?

    По поводу планов счетов, как раскрыть счета, у меня не показываются счета 7211 и 7212, а только под одним счетом 7210?

    И хотелось бы спросить как правильно разнести в 1С 8.2 - услуги по банку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пт Апр 18, 2014 23:48:02 Сообщить модератору   

    ув., Коллеги
    подскажите пжл, как вводить остатки по 1С 8.2?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #11 Сб Апр 26, 2014 11:24:45   

    Добрый день! Вношу начальный остаток по УК проводкой Дт 000 Кт 5030. В оборотке сумма УК отражается по обоим счетам: и по 000 и по 5030 Разве так должно быть? Может я что-то не так делаю?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #12 Вс Апр 27, 2014 22:55:24   

    а? никто не знает?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Вт Апр 29, 2014 17:39:39 Сообщить модератору   

    Lola говорит:
    Добрый день! Вношу начальный остаток по УК проводкой Дт 000 Кт 5030. В оборотке сумма УК отражается по обоим счетам: и по 000 и по 5030 Разве так должно быть? Может я что-то не так делаю?


    А как вы вводите остатки? Нужно документом "Ввод начальных остатков по прочим разделам".
    Если вы правильно введете все остатки нулевой счет у вас должен "закрыться" и по ДТ и КТ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #14 Вт Апр 29, 2014 20:42:57   

    stayer, немного неточно задала вопрос, а ситуация такая. Фирма бездействовала несколько лет. Вновь начала деятельность в марте 2014 г., практически с нуля. Данных бух. учета за предыдущие периоды нет. Есть только данные об уставном капитале. Вот и как мне ввести начальные остатки, чтобы
    stayer говорит:
    нулевой счет у вас должен "закрыться" и по ДТ и КТ.
    ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Апр 30, 2014 09:42:23 Сообщить модератору   

    Уставный капитал должен присутствовать не только цифрой в пассивах, но и реальными ценностями в активах.
    То есть,
    если есть деньги на сумму уставного капитала, вносите остатки по кассе Дт 1010 Кт 000,
    если товар, Дт 1310 Кт 000,
    и так далее, актив может быть любой, и основные средства тоже.
    Если никаких активов нет, значит есть непокрытый убыток предыдущих лет, отрицательное сальдо на сумму уставного капитала на счете 5520 Дт 000 Кт 5520. 000 счет должен закрыться таким образом.

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Ольга А. говорит:
    если товар, Дт 1310 Кт 000

    если товар то Дт1330 Кт000

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #16 Ср Апр 30, 2014 10:11:55   

    Ольга А., активов никаких нет на момент возобновления деятельности. Вот думаю, чем я рискую, если при вводе остатков покажу непокрытый убыток прошлых лет для закрытия счета 000?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz