Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Где в форме 100 отразить таможенные с...
    Поставка товаров из России. Какие там...
    Таможенные сборы, пошлины, услуги бро...
    Где в ф. 300 отразить таможенные платежи, сборы?
    Прочие платы, сборы, пошлины
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт в 1С 8.2. Таможенные сборы, пошлины и НДС     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Июл 25, 2012 18:03:25 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=494502#494502

    Какие счета лучше использовать для учёта таможенных сборов и пошлин, в 1 с 8.2, чтобы всё закрывалось правильно и красиво? У нас используется 3190, но мне как-то не очень нравится, когда оно всё висит красным, так как постоянно платятся суммы больше, чем по ГТД. Какие есть варианты именно в 8.2, так как, то, что хорошо было в 7.7 также, не подходит?
    Также 3190 у нас используется и для учёта КПН и НДС за нерезидента, НДС по импорту.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Июл 25, 2012 20:02:58 Сообщить модератору   

    Полина(Polina), а зачем вы используете этот счет, нужно как бы счета прочей кредиторской задолженности применять.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Июл 25, 2012 21:04:17 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    Полина(Polina), а зачем вы используете этот счет, нужно как бы счета прочей кредиторской задолженности применять.


    я его не использую, его использовали задолго до меня в этой компании, хочу исправить

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Июл 26, 2012 09:54:01 Сообщить модератору   

    Полина(Polina) говорит:
    хочу исправить

    Вот так наверна можна.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Июл 26, 2012 20:14:51 Сообщить модератору   

    Спасибо! очень наглядно, в 7.7 я так и делала, но не очень нравится когда на 3397 остаётся красное сальдо, из-за того, что обычно сумма больше уплачивается....

    может быть можно активный счёт использовать? например 1430

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пт Июл 27, 2012 11:37:12 Сообщить модератору   

    Мы при оплате больше суммы, указанной в ГТД, используем счет 1610. Потом как зачет авансов делаем документом Корректировка долга. В этом случае красным на 3397 не висит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Июл 19, 2013 16:21:30 Сообщить модератору   

    Добрый день, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) (2.0.11.8) как в этой программе сделать распределение затрат таможенных сборов, пошлин и НДС не с количества товара, а с цены? Распределение затрат делаю через документ ГТД по импорту и получается к примеру, что сумма пошлины в 10% делится на общее количество товара, а не исчисляется от таможенной стоимости, как было в 8,1. Из-за этого себестоимость товара сильно отличается при одной отгрузочной цене.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Июл 23, 2013 17:32:16 Сообщить модератору   

    Цитата из справки:
    "По кнопке "Распределить" введенная информация о таможенной пошлине, сборах и НДС автоматически распределяется пропорционально фактурной стоимости товаров."
    Подробнее не могу - Вы не указали регистрационный номер.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Авг 20, 2013 09:32:10 Сообщить модератору   

    Доброе утро! У меня лежит декларация на товары на двух листах. Приход товаров тоже небольшой. В подробности подсчета НДС меньше чем сложилось по строкам 47. Что за беда? Как быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Сен 12, 2013 09:28:59 Сообщить модератору   

    Все добрый день! Получили товар в рамках ТС, просмотрите пожалуйста скрин вкладки цены и валюты, верно ли стоят галочки и валюта и вес прочее. Заранее благодарю.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Чт Сен 12, 2013 09:58:19 Сообщить модератору   

    Kisanya, мое мнение:
    1 Почему вы решили включать НДС в ст-ть товара?
    2 Курс прихода? (все зависит от того была предоплата или нет)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Сен 12, 2013 10:14:19 Сообщить модератору   

    Курс ставим по курсу предоплаты, а галочку откровенно говоря я и не трогала, она так и стояла. Но на сколько я понимаю она ставится в том случае, если бы мы получали товар с НДС, а сами не стояли бы на учете по НДС...Если я не права, прошу разъясните, буду признательна.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Сен 12, 2013 10:15:12 Сообщить модератору   

    Kisanya говорит:
    Курс ставим по курсу предоплаты,

    Верно
    Kisanya говорит:
    галочку откровенно говоря я и не трогала,

    Надо снять

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #14 Чт Сен 12, 2013 12:15:07   

    А разве документ импорт заполняется? не Заявление о ввозе? Раз ТС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Чт Сен 12, 2013 12:17:46 Сообщить модератору   

    Из поступления импорт заполняется заявления на ввоз вместо ГТД

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Окт 09, 2013 15:18:10 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня импорт с Узбекистана, курс валюты беру на дату оплаты или на дату полученного ГТД? и в какой статье написано в НК? Прошу ответить, заранее благодарю! Каким числом оприходовать товар? У меня предоплата была 17.07.2013году, а ГТД оформлена 03.10.2013г. каким числом из них оприходовать и взять курс валюты?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Ср Окт 09, 2013 15:22:34 Сообщить модератору   

    Гульнура, для учета по БУ берете по курсу предоплаты (если была таковая) либо согласно договора о переходе права собственности на товар, если постоплата. Для целей таможенных платежей (НДС, таможенная пошлина, сбор) берется курс на дату заполнения ГТД

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Окт 09, 2013 15:25:17 Сообщить модератору   

    спасибо большое

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Ср Окт 09, 2013 21:32:47 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Гульнура, для учета по БУ берете по курсу предоплаты (если была таковая) либо согласно договора о переходе права собственности на товар, если постоплата. Для целей таможенных платежей (НДС, таможенная пошлина, сбор) берется курс на дату заполнения ГТД

    В 1 с 8, когда оприходуешь товар в валюте, курс НБРК берется автоматически на дату каким числом оприходуется товар. Как Вы себе представляете - как пересчитать по курсу предоплаты, вручную?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #20 Чт Окт 10, 2013 00:42:29   

    Есть там настройка - приходовать по курсу платежа, завтра посмотрю где она.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Чт Окт 10, 2013 08:22:34 Сообщить модератору   

    Ermanova D. говорит:
    как пересчитать по курсу предоплаты, вручную?

    Нет. В закладке "цены и валюта" установить курс предоплаты. И будет вам счастье.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Чт Окт 10, 2013 09:07:01 Сообщить модератору   

    да есть цены и валюты сверху или операции -справочники-валюты можно изменить

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Сб Окт 12, 2013 10:24:23 Сообщить модератору   

    Ermanova D. говорит:
    В 1 с 8, когда оприходуешь товар в валюте, курс НБРК берется автоматически на дату каким числом оприходуется товар. Как Вы себе представляете - как пересчитать по курсу предоплаты, вручную?

    Уже отвечал на подобный вопрос: http://balans.kz/topic41698.html?print=yes

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пт Окт 25, 2013 11:56:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите, если кто разбирается в тонкостях программы 1С 8.2 бухгалтерия для Казахстана, по какой причине не попадает в регистр накопления сумма НДС при импорте товара не ТС, а следовательно и в регистрах стр.300.16 не заполняется. Проблема появилась после использования создания и использования виртуального склада "товары в пути". Создала склад, оприходовала туда товар по инвойсу, а также транспортные расходы, т.к. акт/р и сч/ф транспортники выдали до выпуска товара ( до даты ГТД), что само по себе логично, они и услугу оказали ранее оформления ГТД. После оформления ГТД, всех пошлин процедур и доп расходов и перемещения товара на основной склад, не видит программа НДС при импорте, указанный в ГТД, ни зачета, ни в регистрах нет Unknown Все перепроверила, перепровела 10 раз. Может ли это быть связано именно с этим складом " товары в пути", т.к другие ГТД, оприходованные сразу на основной склад прекрасно везде отражают НДС Unknown

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пт Окт 25, 2013 13:47:38 Сообщить модератору   

    Для Смешинка*,
    1) Со складом это не может быть связано.

    2) В какие даты проводились операции?
    3) Какие проводки формируются при проведении документа "ГТД"?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пт Окт 25, 2013 15:33:13 Сообщить модератору   

    Приход товара по инвойсу - 01.01.13, транспорт туда же 24.01.13, ГТД - 28.01.13, доп расходы от 28.01.13, перемещение товара на основной склад 28.01.13. Строка в ГТД вид НДС НДС; вид оборота - общий; вид поступления - Импорт товара с уплатой НДС при таможенном декларировании не ТС... В печатной форме все правильно разнесла программа, нет только в регистрах
    Со складом это не связано точно, т.к при таком алгоритме работы в феврале все "сидит на местах" и НДС везде учтен. Такое чувство, что данный документ только глюк поймал

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Пт Окт 25, 2013 15:35:41 Сообщить модератору   

    Смешинка* говорит:
    Такое чувство, что данный документ только глюк поймал

    Такое у меня бывает. Тогда удаляю этот док и все, что связаны с ним и вбиваю новый.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Пт Окт 25, 2013 15:53:30 Сообщить модератору   

    Miercoles говорит:
    Для Смешинка*,
    1) Со складом это не может быть связано.

    2) В какие даты проводились операции?
    3) Какие проводки формируются при проведении документа "ГТД"?


    Благодарю за внимание. Удалила этот документ, создала заново ГТД и кто Вы думаете тормоз! ?
    Выходит, что я Very Happy так как программа отлично работает, все рассадила куда нужно гг

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Трудоголик2 говорит:
    Смешинка* говорит:
    Такое чувство, что данный документ только глюк поймал

    Такое у меня бывает. Тогда удаляю этот док и все, что связаны с ним и вбиваю новый.

    да-да, все так и вышло Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Пт Окт 25, 2013 16:10:42 Сообщить модератору   

    Если проводки по документу "ГТД" отражены верно в регистре накопления "НДС к возмещению", то в отчетах (в т.ч. и в универсальном НР) всё должно быть правильно. На счет глюка - ??????
    В общем, нужно смотреть, слишком много вопросов.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Пт Окт 25, 2013 16:36:24 Сообщить модератору   

    Miercoles говорит:
    Если проводки по документу "ГТД" отражены верно в регистре накопления "НДС к возмещению", то в отчетах (в т.ч. и в универсальном НР) всё должно быть правильно. На счет глюка - ??????
    В общем, нужно смотреть, слишком много вопросов.

    В том и дело, что не было в регистре накопления именно НДс по импорту этого месяца, все остальное - доп.расходы, прочие услуги - было. Отмена проведения, перепроводка и все потуги до удаления документа результатов не давали. Перерождение документа - вот первое дейтсво великого бухгалтера krutoi Ну заработало же, вот что главное

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Пт Окт 25, 2013 16:46:55 Сообщить модератору   

    Смешинка* говорит:
    В том и дело, что не было в регистре накопления именно НДс по импорту этого месяца, все остальное - доп.расходы, прочие услуги - было.

    По-моему мы так и не поняли друг друга, но это уже и не важно Smile
    Всё хорошо, что хорошо кончается.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Пт Дек 20, 2013 16:08:42 Сообщить модератору   

    подскажите, вот я впервый раз занимаюсь всем этим. наше ТОО получило товар из России... По ставке 0% НДС. что и куда я должна оплатить кроме ф.328, 320 и оплатить налог??? что то еще нужно куда -нибудь оплачивать и в какие сроки?? спасибо заранее

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Пт Дек 20, 2013 16:16:12 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима, здесь вопросы по отражению в 1-С. Вам вот сюда http://balans.kz/viewtopic.php?t=29833&start=100

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #34 Пт Дек 20, 2013 16:22:44 Сообщить модератору   

    нет мне не нужно по отражению в 1С. У меня вопрос, что кроме НДС на импорт я должна оплатить и куда

    Добавлено спустя 18 секунд:

    а все извините

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz