Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| ф. 200.00 за 2 и 3 кв. 2013
|
|
|
|
#1 Сб Дек 07, 2013 18:29:12
|
Сообщить модератору
|
|
Дорогие форумчане помогите.
Я сдала ф. 200 за 2 и 3 кв. ИПН к уплате в строке 200.00.01 (ИПН подлежащий уплате) понимала так:
1) в 200.00.01 I нужно указать ту сумму ИПН, которую нужно перечислить до 25 числа первого месяца отчетного квартала. Например за 2кв, я должна показать ИПН который должна оплатить до 25 апреля.
2) в 200.00.01 II нужно указать ту сумму ИПН, которую нужно перечислить до 25 числа второго месяца отчетного квартала, т.е. до 25 мая.
2) в 200.00.01 III нужно указать ту сумму ИПН, которую нужно перечислить до 25 числа третьего месяца отчетного квартала, т.е. до 25 июня.
У меня такая ситуация: мы созданы в мае месяце (29 числа), зп за май и июнь перечислили только в июле (и то частично - кому то не ушли платежи из-за неверных реквизитов и т.д.), ИПН за май и июнь оплатили в размере начисленной суммы до 25 июля.
ЗП за июль оплатили в августе и ИПН с начис. ЗП также в августе оплатил до 25 числа.
В ф. 200 за 2 кв. я в 200.00.01 ничего не показывала т.к. не было выплаты в этих месяцах.
В ф.200 за 3 кв.:
1) в 200.00.01 I ничего не показывала т.к. согл. НК (ст.161 п.3перечисление индивидуального ИПН по выплаченным доходам производится не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата дохода) считала так: если в июле выплатили, то срок выплаты до 25 августа.
2) в 200.00.01 II показываю ИПН за май, июнь (указала с фактически уплаченных доходов, но советуют показывать с начисленных чтобы проще было)
3) в 200.00.01 III ИПН за июль.
Получается при таком раскладе у меня на лицевом счету висит переплата по ИПН и очень большая.
Правильно ли я делаю? В НД против большой переплаты на лицевом и говорят чтобы срочно допкой выправляла чтобы на лицевом не было переплаты.
Теперь не знаю как отразить в допке:
Вариант 1.
А) На примере 2 кв:
1)в 200.00.01 I ничего не указываю т.к. нас не было в апреле;
2) в 200.00.01 II нужно указать сумму ИПН начисленного за май месяц;
3) в 200.00.01 III ИПН за июнь.
Не вылезит ли в этом случае пеня, т.к. я ИПН за май и июнь оплатила только в июле?
Б) И за 3 кв. соответственно: в 1 мес: ИПН за июль ,во 2 мес за август ,в 3 мес за сентябрь. Тогда переплата на конец года только за октябрь и ноябрь будет висеть.
Вариант 2 (нравиться мне больше и подозреваю что так и надо было изначально показывать и не мудрить)
А) за 2 кв. ничего не указываю т.к. выплаты не было
Б) за 3 кв. :
1)в 200.00.01 I покажу ИПН за май и июнь т.к. выплата дохода была как раз в июле;
2) в 200.00.01 II ИПН за июль;
3) в 200.00.01 III ИПН за август.
Тогда на лицевом будет переплата за сентябрь, октябрь, которые я перечислила в октябре и ноябре мес. соответственно. Они на лицевой сядут только в фев. когда я сдам ф.200 за 4 кв.
Теперь еще вопрос: если отражать ИПН к уплате в размере начисленного а не из доли фактически уплаченных доходов, в строке 200.01.06 "Выплачено доходов" я должна отражать всю сумму начисленных доходов и получается эти данные не будут соответствовать факту оплаты в банк (к примеру у одного сотрудника из проблем с карточкой зп перечислили за 2 кв и июль мес только в августе)
Это нормально? Не будет ли ошибкой и как пройдет при проверке?
Буду признательна за советы. очень нужно - запуталась совсем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Дек 07, 2013 18:52:59
|
Сообщить модератору
|
|
Правильный вариант:
| Гальберг А.Б. говорит: |
Б) за 3 кв. :
1)в 200.00.01 I покажу ИПН за май и июнь т.к. выплата дохода была как раз в июле;
2) в 200.00.01 II ИПН за июль;
3) в 200.00.01 III ИПН за август. |
Нужно сдать доп на разницы. Переплаты на лицевых - не нарушение, если налоговики выставят уведомление, так и ответьте, что данные переплаты закроются за счет начислений будущих периодов.
| Гальберг А.Б. говорит: |
если отражать ИПН к уплате в размере начисленного а не из доли фактически уплаченных доходов, в строке 200.01.06 "Выплачено доходов" я должна отражать всю сумму начисленных доходов и получается эти данные не будут соответствовать факту оплаты в банк (к примеру у одного сотрудника из проблем с карточкой зп перечислили за 2 кв и июль мес только в августе)
Это нормально? Не будет ли ошибкой и как пройдет при проверке? |
Где то на форуме уже обсуждали, это, конечно, не соответствует Правилам заполнения, но не слышал, чтобы кого-то наказывали, за то, что налог начислили до выплаты дохода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Сб Дек 07, 2013 18:59:51
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо A.Vail!
Наверное я не так написала (или не так поняла Ваш ответ) про соответствие инфо из декларации факту: я имела ввиду что по платежным поручениям будет одна сумма ЗП выплаченная сотрудникам, а в декларации я долдна показывать другую: сколько начислили столько и перечислили.
Или вы имели ввиду что это не критично?
Должно ли идти равенство: строка 200.01.003 задолженность перед работниками по зп на конец 2 кв + 200.01.001 Итог начис. доходов за 3 кв - 200.01.002 Итог начис. ИПН за 3 кв - 200.01.007*10% Итог ОПВ за 3 кв = 200.01.003 задолженность перед работниками по зп на конец 3 кв
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#6 Сб Дек 07, 2013 19:19:33
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда, если в формулу добавите еще вычитание выплаченного дохода за 3 кв, то все будет правильно. В ситуации, описанной в вопросе, эта выплата будет завышена. Равенство должно идти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#7 Сб Дек 07, 2013 19:34:06
|
Сообщить модератору
|
|
Вы правы забыла добавить что нужно отнять выплаченный в отчет кв доход))))
В любом случае, если я буду показывать ИПН к уплате равный начисленному ИПН, значит и по выплате должно быть видно что все что начислили после удержания ИПН и ОПВ до копейки выплатили,
Т.е. это будут расчетный величины а факт я который складывается из платежных поручений - фактически выплаченных доходов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Сб Дек 07, 2013 19:43:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Гальберг А.Б. говорит: |
|
если я буду показывать ИПН к уплате равный начисленному ИПН, значит и по выплате должно быть видно что все что начислили после удержания ИПН и ОПВ до копейки выплатили, |
Верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz
|