Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно принять к учету ОС
    Как правильно принять к учету транспорт в целях налогообложения ?
    как принять к учету ОС без документов
    Товарный чек вместо накладной, можно ли принять к учету
    Как принять к учету ОС и НМА Безвозмездное поступление которые выиграли как приз
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1C 8: Как правильно принять к учету поступившие ОС и НМА?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Сен 24, 2009 18:19:35 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=481732#481732

    Всем привет! Изучаю 1С 8-ку и сразу возникла тысяча вопросов по поступлению ОС. Есть документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" + еще и " принятие к учету ОС". Заполнять нужно оба? и еще если у меня ОС в комплекте как правильно внести? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 24, 2009 18:22:41   

    ANGEL22 говорит:
    Есть документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" + еще и " принятие к учету ОС". Заполнять нужно оба?

    Да.
    ANGEL22 говорит:
    если у меня ОС в комплекте как правильно внести?

    Или одним наименованием или каждую составную комплекта а потом сделать документ "Комплектация ОС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Сен 24, 2009 18:28:12 Сообщить модератору   

    Так и сделаю..и еще у меня поступил 1. шкаф, к которому идут боковые стенки, крепления и розетки; 2. сервер, к которому монитор, клавиатура,свич. Если я сделаю комлектацию по обоим правильно ли это будет? или мелкие части списать сразу? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 24, 2009 18:29:42 Сказали Спасибо❤   

    Одним наименованием
    ANGEL22 говорит:
    1. шкаф

    ANGEL22 говорит:
    2. сервер


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Сен 24, 2009 18:35:06 Сообщить модератору   

    Ну в приципе считается "Принятие к учету" это факт ввода в эксплуатацию. Мы проводим его когда поступает из подразделения такой Акт. В 1с-8 есть маленькая недоработка - собственно актив появится на счете по доку "Поступление.." и если не провести док "Принятие к учету" , то этот актив так и будет там висеть без движений и амортизаций. Поэтому лучше делать оба дока сразу.
    Елена Т говорит:
    Или одним наименованием или каждую составную комплекта а потом сделать документ "Комплектация ОС".

    Учитете в данном документе учавствуют только ОСы. Поэтому все комплектующие должны быть "Основными средствами" (это при покупке) .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Сен 27, 2009 23:57:10 Сообщить модератору   

    VFrol
    Все там доработанно.
    Документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" делает поступление ОС на слад. После этого этот ОС там лежит и аммортизация, соответственно, не начисляется. Статус у ОС стоит "В запасе".
    После того, как этот ОС нужно пустить в работу, то делается документ "Принятие к учету". Этот док-т ставит у этого ОС значение "Принят к учету". И только после этого документа начисляется аммортизация.
    Так что не обязательно делать два документа сразу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 15, 2009 11:52:19 Сообщить модератору   

    Купили 1С.8, раньше программное обеспечение считалось как НМА, а теперь в соответствии с НСФО №2 (раздел 17, ст. 299) оно таковым не является.
    Значит могу отнести на расходы бужущих периодов?
    Подскажите пож-та!
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 15, 2009 11:53:48   

    Далера
    Верно думаете, определите срок ее использования и списывайте равномерно в течении этого срока.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Окт 15, 2009 12:42:17 Сообщить модератору   

    Далера говорит:
    Значит могу отнести на расходы бужущих периодов?

    Нет. В условиях лицензионного соглашения нет срока действия, поэтому право использования является бессрочным. Следовательно - расходы периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 23, 2009 15:47:40 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста. Мы купили антивирусы и прогр лицензионную ,но пока не установили на компЪютеры, как сейчас провести и после установки по б/у? Пока висит в "товаре"-1330.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Окт 26, 2009 09:25:24   

    Поступили ОС по ГТД импорт товара в 1С 8 как провести принятие к учету ? По фактурной стоимости или фактурная стоимость+НДС импорт товара + тамож. процедуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Окт 26, 2009 10:06:57 Сообщить модератору   

    1. Релиз конфигурации.
    2. Рег. номер в личку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Окт 26, 2009 10:14:50   

    1С 8 (1.5.12.15)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Окт 26, 2009 10:26:16 Сообщить модератору   

    А рег.номер почему не наблюдаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Окт 26, 2009 10:31:44   

    Cleaner говорит:
    А рег.номер почему не наблюдаю?

    Где он находится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Окт 26, 2009 10:33:24 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/rules.php#1c
    Читаем.

    Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:

    Роза говорит:
    в 1С 8 как провести принятие к учету ? По фактурной стоимости или фактурная стоимость+НДС импорт товара + тамож. процедуры?

    НДС по импорту включается в стоимость ОС только если Вы не являетесь плательщиком НДС. Если плательщик, то фактурная стоимость + тамож. процедуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 29, 2009 11:16:13 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Здравствуйте! Т.е. я поняла так, если мы являемся плательщиками НДс, то ОС средства по импорту я буду занасить их без НДС,и как обячно в 1С 8.1.
    делать принятия к учету???

    Заранее вас благодарю! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Окт 29, 2009 11:40:21 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    ОС средства по импорту я буду занасить их без НДС

    Верно.
    Жанна говорит:
    делать принятия к учету

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Окт 29, 2009 11:54:44 Сообщить модератору   

    Елена Т
    И еще один вопросик. Могу ли я продать контейнер физ.лицу??

    Все это последний мой вопросик. СПС большое Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Окт 29, 2009 12:00:06 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    Могу ли я продать контейнер физ.лицу??

    Кто Вам запретит Very Happy Ваше право продать кому угодно. Не по теме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Фев 08, 2010 10:52:12 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня. У меня возник вопрос приобретена на днях мебель для офиса. Как сейчас правильно по шагам оформить поступление в 1с8, если с 2009 года, это не ОС и как я понимаю Амортизация не должна начисляться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Фев 08, 2010 12:35:54 Сообщить модератору   

    Должна ли я в Поступлении ТМЗ и услуг, использовать закладку Основные средства?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Фев 08, 2010 12:52:56 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша говорит:
    в Поступлении ТМЗ и услуг, использовать закладку Основные средства

    Далее документ "Принятие к учету ОС" заполняете в нем все данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Фев 08, 2010 12:59:09 Сообщить модератору   

    В поступлении ТМЗ и услуг используете закладку ОС, заводите в справочнике ОС, выбираете его, проставляете сумму.
    Если ОС одного типа, например столы штук -5, то на каждый стол заводите справочник стол1, стол2 и т.д. Вводите счет фактуру и проводите документ. Следующий шаг это на основании этого документа необходимо произвести принятие к учету этих ОС. В этом документе на основании бухгалтерского суждения и с учетом мнения комиссии по приемке ОС к учету проставляете срок службы, счета учета, способ начисления амортизации и т. д. по форме. После проведения документа ваши ОС оприходованы и приняты к учету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Фев 08, 2010 13:58:09 Сообщить модератору   

    Т.Е получается, что так же как и раньше, нужно принять к учету ОС и начислять Амортизацию по БУ, несмотря на то, что с 2009 г. ОС являются только здания.сооружения? А по Налоговому учету должна ли считаться амортизация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Фев 08, 2010 14:04:36 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    это не ОС и как я понимаю Амортизация не должна начисляться?

    Это основные средства и амортизация должна начисляться, несмотря на порядок в отношении налога на имущество по налоговому кодексу.
    Евлеша говорит:
    Т.Е получается, что так же как и раньше, нужно принять к учету ОС и начислять Амортизацию по БУ, несмотря на то, что с 2009 г. ОС являются только здания.сооружения?

    абсолютно верно
    Евлеша говорит:
    А по Налоговому учету должна ли считаться амортизация?

    должна, смотрим НК ст. 120 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Фев 08, 2010 14:15:56 Сообщить модератору   

    выходит, что я вот на эту офисную мебель купленную директору в кабинет, должна исчислять и Амортизацию по НУ (4 группа естественно), . А на вычеты Амортизация ведь не берется, ОС не связаны с получение дохода никак?

    Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:

    запуталась подскажите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Фев 08, 2010 15:08:21 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    А на вычеты Амортизация ведь не берется, ОС не связаны с получение дохода никак?

    на вычеты амортизация относится.. офис. мебель связана с предпринимат. деятельностью.. не нужно доходить до маразма и не исчислять амортизацию на офисную мебель, т.к. эта мебель является созданием рабочей атмосферы для работников (в данном случае, директор) предприятия ..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Фев 08, 2010 15:10:38 Сообщить модератору   

    Начисляете амортизацию и в бухгалтерском и в налоговом учете, связаны ОС с вашей предпринимательской деятельностью или нет
    вы должны применить бухгалтерское суждение например: мебель необходима для приема клиентов, и т. д. т.е если вы сможете убедить своим суждением налогового инспектора смело можете начислять амортизацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Фев 08, 2010 15:19:10 Сообщить модератору   

    если так рассуждать, то даже амортизацию на обогреватель, тоже можно отнести на вычеты... извините обогревали клиентов. Я то даром убеждения как раз обладаю, смутил ответ в Налоговой обращалась правда по телефону в кабинет по консультациям налогоплатильщиков, вот и запуталась, ищу истину, вам спасибо кажется вику свет в конце тонеля Rose Ну вот уже не потеме явно только не надо по пальцам, плиз, это я от отчаянья.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valentinka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Апр 19, 2012 18:29:52   

    ОС поступили 08 сентября, при закрытии месяца амортизация не начисляется. Первое начисление провоится только в октябре.
    Вопрос: разве в сентябре не должно было произойти начисление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Апр 19, 2012 18:42:31 Сказали Спасибо❤   

    Valentinka говорит:
    ОС поступили 08 сентября, при закрытии месяца амортизация не начисляется. Первое начисление провоится только в октябре.
    Вопрос: разве в сентябре не должно было произойти начисление?


    Зависит от того, что Вы прописали в своей учетной политике (Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский учет)).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valentinka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Апр 19, 2012 18:47:03   

    Raybek, спасибо большое!!!! а как вам отправить спасибку? просто в Бухгалтерии я чайник, а в 1С вообще самоварище Yahoo! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Ноя 15, 2013 11:16:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, приобрели тягач с полуприцепом. Тягач поставщик А и полуприцеп поставщик Б. скажите как правильно их оприходовать в 1С. Сделала поступление ТМЗ на каждого отдельно так как поставщики разные и комплектацию ОС так как это в общем одна машина (тягач с полуприцепом). Теперь ОСВ 2400 тягач считает амортизацию, а полуприцеп висит сумма. Может я не правильно, что то сделала так как в общем сумму должна была объединиться и амортизацию считать с одной суммы. Подскажите, что я не правильно занесла в программу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Ноя 15, 2013 11:44:05   

    Салтанат говорит:
    и комплектацию ОС

    если речь идет о автоматизации в 1С8, то комплектация там для учета в "комплекте", при это ОСы остаются разными единицами. Что бы "собрать" из разных ОС и ТМЗ одно ОС - делается модернизация.
    В вашем случае, вы видимо сделали один документ принятие к учету - для тягача. Думая, что объявив полуприцеп в комплекте, у вас получилось одно ОС. Это не так, полуприцеп остается отдельным ОС. Его надо также принять к учету.
    И в принципе это правильно, раз полуприцеп легко отделяется от тягача, логичнее их вести отдельными ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Ноя 15, 2013 11:50:08 Сообщить модератору   

    Мара значит и тягач и полуприцеп я как отдельно оприходовала от разных поставщиков, точно так же сделать принятие к учету и отдельно начислять амортизацию, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Ноя 15, 2013 11:59:47 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    точно так же сделать принятие к учету и отдельно начислять амортизацию, так?

    да, после принятия учета каждого ОС, амортизация будет отдельно начисляться.
    Мы тут как-то пытались понять, зачем "комплектация" существует, пришли к выводу, что чисто информативно, что бы знать какое ОС с каким ОСом "партнерствует". Ну может еще при всяких списаниях будет предупреждать, что существует в комплекте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Ноя 15, 2013 12:04:02 Сообщить модератору   

    Ясно, спасибо Вам большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Ноя 15, 2013 12:23:45 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    пришли к выводу, что чисто информативно

    Не совсем так. Это необходимо так же при увеличении ст-ти после кап. ремонта, поскольку он может проводится отдельно по тягочу и прицепу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Ноя 15, 2013 12:30:38   

    Трудоголик2 говорит:
    Это необходимо

    что то не поняла я этого Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Ноя 15, 2013 12:40:12 Сообщить модератору   

    Мара, при капитальном ремонте происходит капитализация затрат, которое отражается через увеличение ст-ти ОС. Вот, что я имела ввиду. Тягач и прицеп должны быть выделены в отдельный объект ОС, т.к. сроки кап ремонта у них разные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Ноя 15, 2013 12:41:57   

    Да это как бы понятно, я не могу понять, чем мне полезна - "комплектация". Хоть бы отчет какой был по комплектам. Очень надо, может не могу найти, может он есть?(1с8)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Ноя 15, 2013 12:45:41 Сообщить модератору   

    Мара, чет я не тормознула про комплектацию! Confused
    Я имела ввиду, что надо приходовать отдельно каждое ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Ноя 15, 2013 12:55:35 Сообщить модератору   

    Мара, Отчет по комплектам ОС это все та же ведомость по амортизации , только с группировкой "родитель".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Ноя 15, 2013 13:10:23   

    VFrol,сейчас попробую, почему-то не получалось, хотя этого родителя давно видела....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пт Ноя 15, 2013 14:37:15 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    "родитель".

    "Родительское ОС" в отчете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Васильевна
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Янв 29, 2014 10:49:13   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82), (2.0.13.5), № 801021902 (уже где-то указывала)
    Вопрос о правильности принятия к учете ОС: заполняю документ «Принятие к учету».
    Принципиально ли в одном документе указывать список ОС или на каждый ОС необходимо заводить отдельный документ?
    Отдельные документы советовали заводить программисты...
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Янв 29, 2014 15:51:42 Сообщить модератору   

    Татьяна Васильевна говорит:
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82), (2.0.13.5), № 801021902 (уже где-то указывала)
    Вопрос о правильности принятия к учете ОС: заполняю документ «Принятие к учету».
    Принципиально ли в одном документе указывать список ОС или на каждый ОС необходимо заводить отдельный документ?
    Отдельные документы советовали заводить программисты...
    С ув.

    В отдельных документах нет необходимости, если только вы не ведете учет в разрезе отдельных структурных подразделений. Если ОС приобретены по одному документу, то делайте на его основании принятие к учету, останется занести только данные для амортизации
    Возможно программисты имели ввиду заводить отдельную карточку по каждому ОС. Или даты принятия к учету разные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Янв 29, 2014 17:48:14 Сказали Спасибо❤   

    Татьяна Васильевна говорит:
    Отдельные документы советовали заводить программисты...

    Чем аргументировали?
    Mukhamedjanova E. говорит:
    В отдельных документах нет необходимости, если только вы не ведете учет в разрезе отдельных структурных подразделений.

    В разрезе подразделений, выделенных на отдельный баланс (то бишь Организаций).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Васильевна
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Янв 31, 2014 14:34:04   

    С. Ромазанов,
    Времени прошло много - не вспомню точную причину (от программистов). Но мысль была такая - для использования в дальнейшем...
    Уж простите, если ничего конкретного не сказала.
    Но - спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Вт Фев 18, 2014 18:12:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!
    Приходую ноутбук через документ Поступление ТМЗ и услуг.При создании карточки ОС
    - в первой вкладке Основные сведения -не активно поле "Организация" и поле"Группа ОС"
    - во вкладке-Бухгалтерский учет также не активны поля с первоначальной стоимостью, скроком использования и пр.
    Нужно ли заполнять эти поля или эти данные заполняются в другом документе?

    1-С 8.2 рег.номер 801019786

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Может кто покажет скрины по заполнению вкладок в карточке на ОС Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Вт Фев 18, 2014 18:52:11 Сообщить модератору   

    Заполняется только наименование и первая вкладка "основные свдения", если у вас есть данные. Все остальные данные (стоимомсть, параметры амортизации, срок использования и тд) заполнятся автоматически при создании и проведении документа "принятие к учету ОС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Ср Фев 19, 2014 11:46:46 Сообщить модератору   

    Mukhamedjanova E., спасибо, все получилось, но вот износ раньше считала вручную а теперь 1-С 8 установили. Проверьте пожалуйста, верно ли заполнен документ - Принятие к учету ОС. Много осталось пустых полей, я сомневаюсь все ли заполнила. И нужно ли заполнять номер приказа о принятии к учету ОС и членов комиссии. Мы таких приказов не печатаем ( они обязательны?) и комиссию не из кого составлять-работает 3 человека.

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Ср Фев 19, 2014 13:01:38 Сообщить модератору   

    Извиняюсь, первый файл не открывается, видимо расширение не то

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Ср Фев 19, 2014 15:58:39 Сообщить модератору   

    Все данные заполнены верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Ср Фев 19, 2014 20:34:13 Сообщить модератору   

    Mukhamedjanova E., Rose
    Спасибку отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Чт Фев 27, 2014 13:39:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
    Почему в ведомости счета 2400 по НУ отражается сумма износа по БУ.
    И при закрытии периода вся сумма начисленного износа по БУ списывается, он ведь должен оставаться на счете 2420

    Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:

    Arina73 говорит:
    1-С 8.2 рег.номер 801019786


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Чт Фев 27, 2014 15:42:06 Сообщить модератору   

    почему не начисляется амортизация?в принятии к учету стоит галочка Амортизация по БУ,делаю закрытие мес,но ничего не происходит...

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Arina73, а вы заполняли график амортизации по БУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Чт Фев 27, 2014 15:56:40 Сообщить модератору   

    Arina73, Интересно было бы заглянуть в документ "Принятия к учету .."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Чт Фев 27, 2014 16:00:40 Сообщить модератору   

    VFrol, сейчас вышлю

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Принятие к учету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Чт Фев 27, 2014 16:03:43 Сообщить модератору   

    Вот...

    Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:

    VFrol, возвращайтесь скорей Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Чт Фев 27, 2014 16:52:33 Сообщить модератору   

    NATA1686, Вроде нормальный док.,только что там в графике амортизации, его можно не заполнять, если нет изменений в период начислений (летом один коэфф. , зимой другой ).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Чт Фев 27, 2014 16:54:48 Сообщить модератору   

    VFrol, А про меня забыли....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Чт Фев 27, 2014 17:01:37 Сообщить модератору   

    Arina73, У Вас неплохо работает амортизация :
    1. По бух учету за год амортизация составила 50% , как и заказывали.
    2. По налоговому тоже самое.
    Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Чт Фев 27, 2014 17:08:00 Сообщить модератору   

    VFrol, разве по НУ по 3гр. Амортизация не 40% ?
    VFrol говорит:
    Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма.

    Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?

    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

    VFrol, я сейчас перепровела срок службы, поставила 96 месяцев. Итог тот же.
    Начисленный по бухучету износ отражается в ведомости по НУ. Насколько я понимаю, там должна отражаться сумма 142767 *40%=57107

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Чт Фев 27, 2014 17:23:12 Сообщить модератору   

    Arina73 говорит:
    Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?

    Карточку откройте , ударив мышкой по данной сумме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Чт Фев 27, 2014 17:24:34 Сообщить модератору   

    Карточка ссылается на закрытие месяца

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    И проводка в карточке Д 2420 и К 2420

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    Закрытие месяца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Чт Фев 27, 2014 17:35:11 Сообщить модератору   

    Такое может случиться если " способ отражения расходов по амортизации "кривой.
    Проверьте ка его .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Чт Фев 27, 2014 17:40:46 Сообщить модератору   

    VFrol, я наеврное не там смотрю...

    Добавлено спустя 28 секунд:

    наверное Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Чт Фев 27, 2014 18:01:07 Сообщить модератору   

    Там , Там !!! Надо заполнить проводки. Например для АУП :
    Дт 7210 статья затрат , подразделение и т.д.

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Пробуйте , а я пока отъеду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Чт Фев 27, 2014 18:16:28 Сообщить модератору   

    VFrol, ОГРОМНОЕ спасибо!!! Этот вопрос закрылся. Rose Rose Rose
    Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ
    Простите мне мою назойливость

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Чт Фев 27, 2014 18:18:03 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    Принятие к учету

    Добрый день! А как вы ставите процент годовой амортизации 25% а срок для вычета амортизации ставите 120 месяцев? - если 120 месяцев - то процент будет 10, а при 25% - срок для вычета будет 48 месяцев.Определитесь с этим и установите нужный срок и %. Затем график амортизации не обязателен. Если вы его заполняли- то просмотрите внимательно по месяцам начисления. И имейте ввиду что если вы ОС купили в январе- то амортизация будет начисляться с февраля месяца. И на 2420 вы увидите начисления только когда проведете закрытие февраля.
    С уважением!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Чт Фев 27, 2014 19:34:40 Сообщить модератору   

    Arina73, Опять же, по Вашему скрину я не понял , это вся корреспонденция по НУ или одна операция.Так же не понятно , какой вид учета у данной операции (НУ,ВР,ПР).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Пт Фев 28, 2014 09:59:13 Сообщить модератору   

    VFrol, здравствуйте! Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода...

    Добавлено спустя 45 секунд:

    сумму Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Пт Фев 28, 2014 10:03:01 Сообщить модератору   

    marina777, Добрый день!по поводу % амортизации поняла свою ошибку,спасибо.ОС поступили в 2012 году,но принятие к учету только с 01.01.2013,делаю закрытие февраля и ничего..... Crying or Very sad ,а что еще может быть не так?

    Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

    Arina73, такая же ерунда Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Arina73, " способ отражения расходов по амортизации "какой счет затрат поставили?7210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пт Фев 28, 2014 10:40:21 Сообщить модератору   

    7210 Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Вс Мар 02, 2014 00:08:27 Сказали Спасибо❤   

    Arina73 говорит:
    Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ

    Потому что любая операция в БУ должна быть отражена в НУ. Вопрос только в том в какой раздел попадет: НУ, ВР или ПР. Амортизация, к примеру, в ВР.
    Arina73 говорит:
    Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода.

    Ну почему, хочет. Ваш ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП, а в этом году и в следующем по НУ будет только закрываться ВР по "списанному" в НУ ноутбуку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пн Мар 03, 2014 10:38:04 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, спасибо, я уже разобралась.

    С. Ромазанов говорит:
    ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП

    Да,конечно, Вы правы Smile Я несколько дней "билась" с этим НУ , а ларчик просто открывался Very Happy

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    На самом деле в этой стоимостной группе гораздо больше ОС чем 300 МРП и она не списалась в прошлом году . Просто чтобы не запутаться решила проверить все проводки на примере одного ноутбука и в итоге сама себя перехитрила Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Пн Мар 03, 2014 15:58:33 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста,почему в НУ не отражается амортизация?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Чт Апр 16, 2015 15:12:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор Confused .

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Здравствуйте.
    Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор Confused .

    Добавлено спустя 54 секунды:

    Извините, интернет скачет Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Чт Апр 16, 2015 15:40:42 Сообщить модератору   

    mzpl, вы присваиваете ОС инвентарный номер? На каждое ОС должен быть свой инвентарный номер. Поэтому придётся ручками вносить. И ещё карточки ОС заводить на каждое ОС отдельно, даже если они идентичные. Потому что , если какие-то из этих 120 шт. вы продадите или они выдут из строя, списывать нужно какое-то одно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Чт Апр 16, 2015 15:58:52   

    Так как ОС идентичные
    YelenaS говорит:
    придётся ручками вносить

    первый документ создайте, а потом пользуйтесь кнопочкой "добавить копированием" и меняйте только ОС1 на ОС2 и.т.д

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Вт Июл 14, 2015 14:22:54 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Помогите пж!
    оформляю на баланс ОС (ком.помещение), путем уплаты УК.

    Проводки 2410-5110. Через операцию.
    сумму операции вверху справа я могу проставить.
    а вот внизу в табличной части, вал.сумму по Дт и Кт не получается проставить.
    Подскажите пж, что я не правильно сделала?
    Когда формирую ОСВ проводки не отражаются.
    Принятие к учету сделала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Вт Июл 14, 2015 15:20:57 Сообщить модератору   

    Firuza,
    а зачем вам валютная сумма? в самом последнем столбце Сумма - вот тут поставьте и все..

    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

    Вот как то так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Вт Июл 14, 2015 15:34:52 Сообщить модератору   

    Мелена, спасибо большое!
    Я еще чайник))) только учусь.
    Теперь все отражается!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Вс Июл 19, 2015 15:58:59 Сообщить модератору   

    Добрый день, уважаемые коллеги помогите разобраться. В новой базе делаю поступление ТМЗ услуг в апреле, после принятие к учету, галочка начислять амортизацию стоит, срок, способ начисления и отражения указан, счет все указаны, закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день. Может есть какие то еще дополнительные настройки по начислению амортизации? Fool Уфф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Пн Июл 20, 2015 23:32:59   

    Рег. номер будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Вт Июл 21, 2015 13:08:19 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.18.11)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Вт Июл 21, 2015 13:14:03 Сообщить модератору   

    Карина говорит:
    Рег. номер будет

    Это не то, на коробке от 1С номер регистрационный должен стоять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Вт Июл 21, 2015 13:25:10 Сообщить модератору   

    YelenaS, С. Ромазанов, 801030245 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Вт Июл 21, 2015 13:48:38 Сообщить модератору   

    Думаю нужен скриншот "принятия к учету"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Июл 21, 2015 14:16:52   

    Карина говорит:
    закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день.

    Скриншот Принятие к учету в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Вт Июл 21, 2015 14:40:03 Сообщить модератору   

    Коротин Евгений, С. Ромазанов, во вложении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Вт Июл 21, 2015 15:32:40 Сказали Спасибо❤   

    Уберите график амортизации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Вт Июл 21, 2015 17:16:44 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, Получилось Yahoo! Спасибо огромное Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz