Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Удерживать ли алименты при переводе р...
    Как в 1С отразить конвертацию с одной валюты на другую?
    Можно ли сделать переуступку прав требования долга на другую организацию?
    Как отразить в учете документы постав...
    В платежке в назначении платежа указа...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оплата по счету от одной организации за другую организацию покупателя нужно ли отразить в 1С?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 20, 2013 16:05:10   

    Добрый день! ТОО "А" поставщик выставило счет на оплату ТОО "В" покупателю за услугу, деньги на расчетный счет ТОО "А" поступили от другого ТОО "М" в назначении платежа они указали оплата по счету за ТОО "В" согласно письма . Нужно ли нам это как то отразить в 1С? документы выписываем на ТОО "В".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Май 20, 2013 16:21:11 Сказали Спасибо❤   

    Вариант 1 - Можно сразу внести от "В" и копия письма к выписке
    Вариант 2 - Вносим "М" и оформляем акт взаимозачета

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    это относительно оплаты, а документы вы выставляете на "В" однозначно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Май 20, 2013 16:22:46   

    neznayka говорит:
    Добрый день! ТОО "А" поставщик выставило счет на оплату ТОО "В" покупателю за услугу, деньги на расчетный счет ТОО "А" поступили от другого ТОО "М" в назначении платежа они указали оплата по счету за ТОО "В" согласно письма . Нужно ли нам это как то отразить в 1С? документы выписываем на ТОО "В".

    У вас с ТОО "В" какой-то договор есть? - если нет - Вам счет фактуру необходимо выставить ТОО "М", а в наименовании услуг указать за услуги оказанные ТОО "В". Иначе у вас на 3310 будет висеть задолженность с ТОО "М".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Май 20, 2013 16:26:42   

    marina777, нет, вы что......... в выписке есть основание оплата по счету за ТОО "В" согласно письма

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    просто проводите оплату от "В". согласно основания в выписке. А акт взаимозачета будут оформлять компании "В" и "М". это Вас не касается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Май 20, 2013 16:35:03   

    А затем делаете- покупка или продажа- корректировка долга - проведение взаимозачета, там указываете организации ТОО "М" и ТОО "В", это на случай отражения документов по ТОО "В".

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    Пчела говорит:
    просто проводите оплату от "В"

    А как же тогда по 3310 ТОО "М" закроется? - мое мнение - если и оформлять от ТОО "В" - то акт делать должна ТОО "А" между ТОО "М" и ТОО "В" - однозначно!

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    neznayka говорит:
    neznayka

    Делайте на ТОО "В", в этом мнения у нас с Пчелой сошлись))) Но корректировку долга и проведение взаимозачета тоже делаете вы))) и все пучком Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Май 20, 2013 16:40:03   

    marina777, тогда проведение корректировки компании "А" не понадобится. Корректировка только у "М" и "В". Это их обязательства им их и решать. А у Вас neznayka, прямые отношения. Счет на ТОО "В". Оплата от ТОО "В" (ну и что что пришло от "М" , основание плата по счету за ТОО "В" согласно письма). Реализация ТРУ на ТОО "В". Все закрыто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Май 20, 2013 16:41:48 Сказали Спасибо❤   

    [quote="Пчела"]Реализация ТРУ на ТОО "В". Все закрыто.[/quote
    Да, простите- туплю))) Если на ТОО "В" - то все закрыто, и акт не нужен, а если всеже на ТОО "М" - то нужен. Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Май 20, 2013 16:44:13   

    marina777, нет акт будет у компании "В" с компанией "М". но это уже другая история hi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Май 20, 2013 16:46:29   

    Пчела говорит:
    Вариант 1 - Можно сразу внести от "В" и копия письма к выписке

    т.е. в выписке ТОО "А" отражает поступление средств напрямую от ТОО "В" так? и плюс нужно попросить у ТОО "В" копию письма написанного ими для ТОО "М" правильно?
    А недостаточно того что
    neznayka говорит:
    ТОО "М" в назначении платежа они указали оплата по счету за ТОО "В" согласно письма

    нужно ли обяз-но это письмо для ТОО "А"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Май 20, 2013 17:43:28   

    neznayka, достаточно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Malika S.
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Май 30, 2013 16:45:16 Сообщить модератору   

    А я в этих случаях провожу все как есть : поступление от ТОО "М", реализацию на ТОО "В". Потом взаимозачет согласно письму. Для истории, и так думаю, будет верно. Спустя время не вспомнишь, и по акту сверки с ТОО "В" вопросов будет меньше, т.к. они у себя отразят кредиторку перед ТОО "М".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz