Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В головной поступает д/с, а товар отп...
    какие налоги возникают при отправлени...
    Филиал перечисляет все деньги от реал...
    В базе имеются 2 организации (головно...
    Как правильно провести операцию в ин.валюте?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Филиал передал головной компании ТМЗ как правильно провести операцию?     
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 13, 2013 13:31:21   

    Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Фев 13, 2013 13:40:09 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе.

    У нас есть документ перемещение ТМЦ между филиалами, но боюсь, что это наши доработки Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 13, 2013 13:51:51 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:
    Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию.

    Предлагаю,если филиал на самостоятельном балансе:
    Головная организ.-
    1.Дт 1030-Кт 3340-Получены средства от филиала.
    2.Дт 1310,1420-Кт 3310-Приобрет.ТМЗ.
    3.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
    4.Дт 1240-Кт 1310-Передача ТМЗ филиалу.
    Филиал-
    Дт 1310-Кт 3340-Оприх.ТМЗ от голов.организации.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 13, 2013 14:01:39   

    извините я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    как в филиале должна быть отражена данная операция ? и какими документами оформлена ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Фев 13, 2013 14:17:28 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным

    Предлагаю:
    Филиал-
    1.Дт 1240-Кт 1310.
    Голов.организация-
    1.Дт 1310-Кт 3340.
    Бух.справкой.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 13, 2013 14:38:57   

    подскажите , а какой докумет я должна выдать головной организации на отпуск ТМЗ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Фев 13, 2013 14:45:38 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    а какой докумет я должна выдать головной организации на отпуск ТМЗ

    Предлагаю:
    1.Акт приема-передачи.
    2.Накладную на отпуск материалов.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 13, 2013 14:53:24   

    esiphi говорит:
    2.Накладную на отпуск материалов.

    будут следующие проводки 7210-1310, 1240-6010, 1240-3130 ?

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    что то я запуталась, разве я могу продать головной организации, НДС я тоже не могу начислить, выходит что фирма продает сама себе еще и НДС начисляет. Или мне накладную сформировать но проводки не формировать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Фев 13, 2013 14:59:05 Сообщить модератору   

    larka, Речь идет о Документах в программе 1С ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 13, 2013 15:06:19   

    VFrol говорит:
    Речь идет о Документах в программе 1С ?

    да
    если я сформирую накладную то проводки будут
    larka говорит:
    7210-1310, 1240-6010, 1240-3130

    а мне (как я поняла) надо
    esiphi говорит:
    1240-Кт 1310.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Фев 13, 2013 15:11:24 Сообщить модератору   

    larka, А 1С версии 7.7 или 8.2 ?
    Вытягиваю информацию клещами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Фев 13, 2013 15:12:41   

    извините, версия 1С 7.7.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    рег. № 4747504

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Фев 13, 2013 15:43:04 Сообщить модератору   

    larka,
    В типовой настройке 7 версии не предусмотрен документ передача структурному подразделению, поэтому
    нужно использовать другие возможные документы , например "Списание товаров"
    Тогда при передаче в головной офис , филиал оформит списание товара на счет 1240
    Дт 1240 Кт 1330(1310) , в качестве Аналитики на счете 1240 выступит контрагент с названием голового предприятия. В свою очередь Головное предприятие может оформить приход , документом "Поступление товаров" , установив счет 3340 и ставку БезНДС.
    Дт 1330 Кт 3340. Суммой покупки должна быть сумма списания , отраженная в "Акте списания" филиала.
    При этом возникают следующие проблемы :
    Стоимость товара может изменится в филиале (нарушение последовательности проведения доков).
    Что бы сумма не отражалась в декларации по НДС , в документе "Поступление..." необходимо выбрать реквизит "Вид НДС к зачету" без "кода строки декларации" .
    Можно все это проделать и "Бухгалтерской справкой " , но опять же надо контролировать стоимость списанного товара.

    И вообще в 1С 8 версии эта проблема решена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Фев 13, 2013 15:48:18   

    Всем спасибо! наконец-то я докопалась до истины! Yahoo! а то столько тем перечитала и не нашла для себя нужного ответа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Май 23, 2016 10:35:36 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Филиал-
    1.Дт 1240-Кт 1310.
    Голов.организация-
    1.Дт 1310-Кт 3340.
    Бух.справкой.

    А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Окт 02, 2019 23:17:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по данному вопросу
    Olesya Sergeevna говорит:
    esiphi говорит:
    Филиал-
    1.Дт 1240-Кт 1310.
    Голов.организация-
    1.Дт 1310-Кт 3340.
    Бух.справкой.

    А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 03, 2019 07:46:17 Сообщить модератору   

    natasa.1986,
    Как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?
    Предлагаю:
    1.Дт 3340-Кт 1240-Взаимозачет.
    В консолидированной бух.отчетности отразятся взаиморасчеты.
    Или-
    1.Дт 3340-Кт 1030.
    2.Дт 1030-Кт 1240.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz